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公司公告

深天马A:监事会对公司内部控制评价的意见2019-03-15  

						                天马微电子股份有限公司监事会
                   对公司内部控制评价的意见
       公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公

司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作,

并不断完善公司治理结构,提高了公司法人治理水平。公司建立了较

完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营

管理实际需要,并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财

务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规

定进行,并且活动各个环节均得到了合理控制,保证了公司各项业务

活动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用,维护了

公司及股东的利益。

       监事会认为,《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真

实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制经营风

险。


监事会主席:王宝瑛:      王宝瑛



监        事:郑春阳:     郑春阳               黄威飘:     黄威飘



              迟云峰:     迟云峰                刘   伟:    刘伟

                                             天马微电子股份有限公司

                                              二〇一九年三月十三日


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