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公司公告

深 赛 格:内部控制审计报告2019-04-30  

						            深圳赛格股份有限公司

          内部控制审计报告
          瑞华专审字【2019】48330008 号




目   录

1、内部控制审计报告
                   通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

                   Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,

                   Dongcheng District, Beijing

                   邮政编码(Post Code):100077

                   电话(Tel):+86(10)88095588    传真(Fax):+86(10)88091199




                               内部控制审计报告




深圳赛格股份有限公司全体股东:



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了深圳赛格股份有限公司(以下简称“深赛格公司”)2018 年 12 月 31 日的财务

报告内部控制的有效性。



    一、深赛格公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深赛格公司董

事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

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况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,深圳赛格股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
                                                             袁龙平



             中国北京                   中国注册会计师:
                                                             周学春



                                        2019 年 4 月 26 日




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