意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中联重科:内部控制审计报告2020-03-31  

						 中联重科股份有限公司

 内部控制审计报告

 天职业字[2020]17077 号




                          目   录

内部控制审计报告                    1
内部控制审计报告




                                                                       天职业字[2020]17077 号


中联重科股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中联重科股份
有限公司(以下简称“中联重科”)2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建
立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中联重科董事会的责任。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到
的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,中联重科于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。

                                              1
内部控制审计报告(续)

                                                             天职业字[2020]17077 号

[此页无正文]




                                          中国注册会计师:




                   中国北京
                                          中国注册会计师:
               二○二○年三月三十日




                                          中国注册会计师:




                                      2