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公司公告

泰山石油:监事会关于对公司2018年内部控制评价报告的意见2019-03-30  

						         中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

         关于对公司2018年内部控制评价报告的意见
    根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定的要求,监事会对

公司《2018 年度内部控制评价报告》进行审核后发表意见如下:

    公司按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规

定,结合公司的所处行业、经营方式等自身特点,建立健全了覆盖公

司经营管理各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序开展

和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。建立了较为完善的内

部控制组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内

部控制重点活动的执行及有效监督。监事会认为:公司《2018 年度

内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制

的实际情况,公司内部控制架构完整、合理,执行有效,不存在重大

缺陷和重要缺陷,监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》无

异议。




                   中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

                                 2019 年 3 月 28 日




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