平潭发展:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告2019-04-30
关于中福海峡(平潭)发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】40070011 号
目 录
1、 专项审核报告 1-2
2、 附件 3
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关于中福海峡(平潭)发展股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】40070011 号
中福海峡(平潭)发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“平
潭发展”)2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2018 年度合并及公司
的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报
表附注的基础上,对后附的《上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监
督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规
定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是平潭发展管理层的
责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计平潭发展 2018 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解平潭发展 2018 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2018 年度年报披露之
目的使用,不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
樊文景
中国北京 中国注册会计师:
李伟鹏
二〇一九年四月二十六日