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公司公告

华媒控股:监事会对2018年内部控制评价报告的意见2019-04-30  

						                 浙江华媒控股股份有限公司监事会
              对 2018 年内部控制评价报告的意见




   根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配
套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公
司监事会认真审阅了《浙江华媒控股股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》,
发表意见如下:
   报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制
的基本原则,按照自身的实际情况,完善公司内部控制制度,目前公司的业务活
动正常进行,资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全,内部审计部门及人
员配备齐全到位,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内,
公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形
发生。监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司
治理和内部控制的实际情况,同意该报告。




    公司监事:

                 沈旭微   陈军雄   裴蓉    邹箭峰     洪晓明




                                              浙江华媒控股股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                    2019 年 4 月 29 日