荣丰控股集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事会认真审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》,发表审 核意见如下: 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制 的基本原则,并结合公司实际情况,建立了适应公司管理要求和发展 需要的内部控制体系。 2018年,公司未有违反深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。内部控制自 我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,我们同 意《公司2018年内部控制评价报告》。 贾明辉 辛化岐 龚秀生 荣丰控股集团股份有限公司监事会 二○一九年四月二十三日