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公司公告

恒天海龙:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						                     恒天海龙股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




恒天海龙股份有限公司

2017 年第三季度报告全文




     2017 年 10 月




                                                               1
                                         恒天海龙股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管

人员)庄旭升声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 848,036,158.36                   844,385,884.07                         0.43%

归属于上市公司股东的净资产
                                             273,952,832.99                   270,533,215.19                         1.26%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减

营业收入(元)                      140,809,671.26                   12.61%          412,128,960.05                 13.27%

归属于上市公司股东的净利润
                                         521,940.82                  50.18%            3,419,617.80                181.89%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         254,669.49                  26.72%            3,070,718.63                105.32%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                    -37,286,942.57               -358.91%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0006                  50.00%                    0.0040              185.71%

稀释每股收益(元/股)                        0.0006                  50.00%                    0.0040              185.71%

加权平均净资产收益率                           0.19%                 0.06%                     1.26%                 0.81%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                58,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           622,446.05

     少数股东权益影响额(税后)                                                331,746.88

合计                                                                           348,899.17                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


                                                                                                                             3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               55,715                                                        0
                                                              股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量

兴乐集团有限公
                  境内非国有法人        23.15%        200,000,000                  0 质押                 200,000,000
司

中国恒天集团有
                  国有法人              10.19%         88,050,247                  0
限公司

中信建投证券股
份有限公司约定 其他                      1.57%         13,600,000                  0
购回专用账户

张佑生            境内自然人             1.04%          8,960,000                  0

重庆国际信托股
份有限公司-兴
                  其他                   0.60%          5,151,814                  0
国 3 号集合资金
信托

杨成社            境内自然人             0.58%          4,980,000                  0

赵静明            境内自然人             0.49%          4,270,301                  0

张锦福            境内自然人             0.42%          3,662,390                  0

王振均            境内自然人             0.36%          3,103,830                  0

张平              境内自然人             0.35%          3,026,800                  0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

兴乐集团有限公司                                                        200,000,000 人民币普通股          200,000,000

中国恒天集团有限公司                                                     88,050,247 人民币普通股           88,050,247

中信建投证券股份有限公司约定
                                                                         13,600,000 人民币普通股           13,600,000
购回专用账户

张佑生                                                                    8,960,000 人民币普通股            8,960,000

重庆国际信托股份有限公司-兴                                              5,151,814 人民币普通股            5,151,814


                                                                                                                        4
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国 3 号集合资金信托

杨成社                                                                4,980,000 人民币普通股          4,980,000

赵静明                                                                4,270,301 人民币普通股          4,270,301

张锦福                                                                3,662,390 人民币普通股          3,662,390

王振均                                                                3,103,830 人民币普通股          3,103,830

张平                                                                  3,026,800 人民币普通股          3,026,800

上述股东关联关系或一致行动的     前十名股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东
说明                             持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                 张佑生先生共持有 8,960,000 股股份,其中通过中信建设证券股份有限公司客户信用担
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 保证券账户持有恒天海龙股份有限公司 3,820,000 股股份,占恒天海龙股份有限公司总
业务情况说明(如有)
                                 股本的 0.442%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东张佑生先生在报告期内,通过中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回970,000股股份,占公司总股
本的0.112%,截至报告期末,张佑生先生持有公司股票数量为8,960,000股,占公司总股本的1.04%.


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
       项目         期末余额         年初余额               增减金额          增减比例              变动原因

货币资金             60,664,468.59    104,993,174.60   -44,328,706.01             -42.22% 采购付款现汇比例比期初增加所
                                                                                         致

应收票据             46,648,510.00     31,224,811.38   15,423,698.62               49.40% 承兑汇票比例比期初减少所致

预付款项             51,619,606.72     24,115,045.25   27,504,561.47              114.06% 采购预付款比期初增加所致

其他应收款            2,444,785.83      1,879,680.04      565,105.79               30.06% 支付关税比期初增加所致

其他流动资产          2,476,376.15      4,770,809.00   -2,294,432.85              -48.09% 出口退税比期初增加所致

在建工程             13,439,713.45              0.00   13,439,713.45                     技改项目支出比期初增加所致

短期借款             73,770,000.00     53,800,000.00   19,970,000.00               37.12% 较期初新增潍坊银行借款1997万
                                                                                         元所致

应交税费              5,399,487.80      2,817,583.84    2,581,903.96               91.64% 本年开始缴纳企业所得税,出口免
                                                                                         抵计提地方税金比期初增加所致

预计负债                315,158.81      3,690,567.95   -3,375,409.14              -91.46% 报告期内支付股民赔偿款所致

       项目          本期              上期

财务费用              4,841,342.27      1,946,897.30    2,894,444.97              148.67% 去年人民币贬值,汇兑收益增加;
                                                                                         本年人民币升值,汇兑损失同比增
                                                                                         加所致

资产减值损失          1,920,301.23      6,018,588.36   -4,098,287.13              -68.09% 去年同期计提存货跌价准备,本期
                                                                                         收回前期计提坏账,上述两个原因
                                                                                         导致本期资产减值损失同比减少
                                                                                         所致

投资收益                206,072.65        153,493.79       52,578.86               34.25% 安丘农商行分红同比增加所致

营业外收入              998,999.90        141,926.93      857,072.97              603.88% 本年对废布进行修复后出售,形成
                                                                                         营业外收入,南厂拆除收入同比增
                                                                                         加所致。

营业外支出              318,353.85        629,368.39     -311,014.54              -49.42% 质量索赔同比减少所致

项目                 本期              上期

经营活动产生的      -37,286,942.57     14,401,332.31   -51,688,274.88            -358.91% 支付的材料款同比增加所致
现金流量净额

投资活动现金流          206,072.65        153,493.79       52,578.86               34.25% 安丘农商行分红同比增加所致
入小计

投资活动现金流       21,930,946.54      1,196,762.27   20,734,184.27             1732.52% 技改项目付款同比增加所致
出小计

投资活动产生的      -21,724,873.89     -1,043,268.48   -20,681,605.41           -1982.39% 技改项目付款同比增加所致
现金流量净额



                                                                                                                         6
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筹资活动现金流       73,770,000.00     53,800,000.00       19,970,000.00     37.12% 本期新增潍坊银行借款1997万元
入小计                                                                             所致

筹资活动产生的       17,907,027.31     -1,853,488.34       19,760,515.65   1066.13% 本期新增潍坊银行借款1997万元
现金流量净额                                                                       所致



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
中弘卓业与兴乐集团之恒天海龙合作协议相关事宜
   2016年12月19日,公司收到控股股东兴乐集团发来的《中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限
公司合作协议》(下称“合作协议”),《合作协议》中提及恒天海龙可能涉及实际控制人发生变更,控股股东兴乐集团可能
会承担相应违约责任及法律诉讼的风险。鉴于兴乐集团对《合作协议》的有效性存疑、可能引起实际控制人变更的风险,相
关违约风险及法律诉讼风险,为维护投资者利益,公司披露了相关公告。详情请参看2016年12月20日披露于巨潮资讯网的挂
网公告《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况说明的公告 》,公告
编号:2016-062。
   2016年12月21日,公司收到深交所发给兴乐集团的关注函,并要求兴乐集团于2016年12月29日回复关注函中的相关内容,
兴乐集团于2016年12月28日将关注函的相关内容予以回复,详情请参看公司2016年12月29日在巨潮资讯网上的披露的相关信
息。
  2016年12月30日,公司收到深交所分别发给中弘卓业与兴乐集团的关注函,要求中弘卓业与兴乐集团分别于2017年1月6
日前回复深交所。
  2017年1月11日,公司在巨潮资讯网披露了《关于对中弘卓业集团有限公司的关注函》之回复函、《关于对恒天海龙股份
有限公司控股股东兴乐集团有限公司的关注函》之回复函、《北京市天元律师事务所关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团
有限公司之间转让恒天海龙股份有限公司事宜的法律意见书》。
  2017年1月18日,公司在巨潮资讯网披露了《江苏义扬律师事务所关于兴乐集团有限公司与中弘卓业集团有限公司之间相
关事项之法律意见书》。
2017年4月6日,公司收到兴乐集团发来的《告知函》及相关诉讼文件,《告知函》主要内容如下:
 “中弘卓业集团有限公司向北京市高级人民法院提出管辖权异议上诉,要求撤销北京市第三中级人民法院作出的(2016)
京03民初138号《民事裁定书》,由北京市第三中级人民法院继续审理本案。
   兴乐集团、虞文品、虞一杰已向北京市高级人民法院提交《管辖权异议上诉答辩状》,要求驳回中弘卓业集团有限公司
的上述管辖权异议上诉,本案移交北京市高级人民法院处理。”
   2017年7月24日,公司收到兴乐集团发来的《告知函》及北京市高级人民法院《民事裁定书》(2017)京民辖终216号,
《民事裁定书》主要内容如下:
   “一、撤销北京市第三中级人民法院(2016)京03民初138号民事裁定书;
       二、本案由北京市第三中级人民法院审理。
       本裁定为终审裁定。”
    2017年9月29日,公司收到兴乐集团发来的《告知函》及北京市第三中级人民法院《民事裁定书》(2016)京03民初138
号,《民事裁定书》主要内容如下:
“1、准许中弘卓业集团有限公司自愿撤诉。”
    2017 年 10 月 7 日双方签署了《谅解备忘录》并同意此后任何一方均不就《合作协议》及其相关协议(包括但不限于
股权质押协议等)向对方主张或提出任何权利要求,兴乐集团仍为上市公司的控股股东,上市公司的实际控制人仍为虞文品。




                                                                                                                   7
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                承诺方     承诺类型     承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                          关于所提供
                                                          信息真实性、
                                                          准确性和完
                                                          整性的承诺;
                                                          关于本次重
                                                          大资产重组
                                                          不涉及重组
                                                          禁止期的说
                                                          明;关于与上
                                                          市公司不存
                                                          在关联关系
                                                          的承诺;关于
                                                          拟出售资产
                                                          权属情况的
                                 大连尚龙投
                                                          承诺;关于职
                                 资控股有限
                                                          工安置相关
                                 公司;恒天海
                                                          承诺;关于提 2015 年 11 月
资产重组时所作承诺               龙股份有限                                            9999-12-31   正常履行中
                                                          供债务交割     02 日
                                 公司;恒天纤
                                                          支持相关事
                                 维集团有限
                                                          项的承诺。承
                                 公司
                                                          诺详情请参
                                                          看本公司于
                                                          2015 年 12
                                                          月 22 日发布
                                                          于巨潮资讯
                                                          网的挂网公
                                                          告《恒天海龙
                                                          股份有限公
                                                          司董事会关
                                                          于重大资产
                                                          出售相关承
                                                          诺事项的公
                                                          告》。公告编
                                                          号:2015-149。

首次公开发行或再融资时所作承诺


                                                                                                                 8
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股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                   是


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                    接待方式           接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                            了解公司控股股东诉讼进展情况、经营
2017 年 7 月 1 日-9 月 30 日 电话沟通           个人
                                                                            业绩情况、资产重组情况。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 9
                                                              恒天海龙股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恒天海龙股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                             60,664,468.59                      104,993,174.60

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             46,648,510.00                         31,224,811.38

    应收账款                                            131,646,517.20                      103,228,743.12

    预付款项                                             51,619,606.72                         24,115,045.25

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               2,444,785.83                       1,879,680.04

    买入返售金融资产

    存货                                                 57,917,317.21                         58,316,203.36

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             2,476,376.15                       4,770,809.00

流动资产合计                                            353,417,581.70                      328,528,466.75

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                          10
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    可供出售金融资产                   1,100,000.00                     1,100,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                         388,092,053.95                   420,924,294.20

    在建工程                          13,439,713.45

    工程物资                            260,198.59

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          85,097,386.20                    87,203,898.65

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     6,629,224.47                     6,629,224.47

    其他非流动资产

非流动资产合计                       494,618,576.66                   515,857,417.32

资产总计                             848,036,158.36                   844,385,884.07

流动负债:

    短期借款                          73,770,000.00                    53,800,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          10,000,000.00                    10,000,000.00

    应付账款                          37,013,018.08                    39,342,938.71

    预收款项                           1,729,489.79                     2,182,963.00

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       9,977,376.34                    12,785,529.90

    应交税费                           5,399,487.80                     2,817,583.84




                                                                                   11
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                37,506,336.48                    55,819,121.39

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 175,395,708.49                   176,748,136.84

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                    315,158.81                      3,690,567.95

    递延收益                   9,204,400.00                     9,204,400.00

    递延所得税负债            11,323,450.78                    11,609,613.53

    其他非流动负债

非流动负债合计                20,843,009.59                    24,504,581.48

负债合计                     196,238,718.08                   201,252,718.32

所有者权益:

    股本                     863,977,948.00                   863,977,948.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 697,688,282.20                   697,688,282.20

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                          12
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    盈余公积                                                    212,588,236.99                    212,588,236.99

    一般风险准备

    未分配利润                                              -1,500,301,634.20                  -1,503,721,252.00

归属于母公司所有者权益合计                                      273,952,832.99                    270,533,215.19

    少数股东权益                                                377,844,607.29                    372,599,950.56

所有者权益合计                                                  651,797,440.28                    643,133,165.75

负债和所有者权益总计                                            848,036,158.36                    844,385,884.07


法定代表人:孙健                       主管会计工作负责人:庄旭升                       会计机构负责人:庄旭升


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                              期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      4,247,512.03                       3,869,179.65

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                       37,780.41

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    997,101.93                        592,411.81

流动资产合计                                                      5,282,394.37                       4,461,591.46

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                267,591,870.00                    267,591,870.00

    投资性房地产


                                                                                                               13
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    固定资产

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                         267,591,870.00                   267,591,870.00

资产总计                               272,874,264.37                   272,053,461.46

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬                          125,702.77                       699,155.48

    应交税费                                  816.10                           320.79

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                         217,704,459.10                   210,839,086.69

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           217,830,977.97                   211,538,562.96

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                    14
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                       315,158.81                        3,690,567.95

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                     315,158.81                        3,690,567.95

负债合计                                       218,146,136.78                      215,229,130.91

所有者权益:

    股本                                       863,977,948.00                      863,977,948.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   578,373,067.64                      578,373,067.64

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   212,588,236.99                      212,588,236.99

    未分配利润                              -1,600,211,125.04                 -1,598,114,922.08

所有者权益合计                                  54,728,127.59                       56,824,330.55

负债和所有者权益总计                           272,874,264.37                      272,053,461.46


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                             140,809,671.26                          125,036,520.15

    其中:营业收入                         140,809,671.26                          125,036,520.15

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             137,917,312.41                          121,585,189.57



                                                                                               15
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    其中:营业成本                    124,707,673.08                        103,346,640.21

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                 1,021,756.74                              7,861.10

             销售费用                   4,642,231.62                          4,575,092.32

             管理费用                   6,451,039.53                          8,404,462.55

             财务费用                   2,151,948.93                           633,488.81

             资产减值损失              -1,057,337.49                          4,617,644.58

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         206,072.65                            153,473.00
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      3,098,431.50                          3,604,803.58

    加:营业外收入                       774,000.01                                   0.93

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       252,596.72                              62,343.06

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        3,619,834.79                          3,542,461.45
列)

    减:所得税费用                      2,414,336.64                            -59,306.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      1,205,498.15                          3,601,768.36

    归属于母公司所有者的净利润           521,940.82                            347,540.09

    少数股东损益                         683,557.33                           3,254,228.27

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额


                                                                                        16
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    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            1,205,498.15                           3,601,768.36

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             521,940.82                             347,540.09
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             683,557.33                            3,254,228.27

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0006                               0.0004

    (二)稀释每股收益                                             0.0006                               0.0004

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:孙健                      主管会计工作负责人:庄旭升                       会计机构负责人:庄旭升


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                         0.00                                  0.00



                                                                                                             17
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    减:营业成本                             0.00                                  0.00

         税金及附加                          0.00                             7,861.10

         销售费用

         管理费用                     199,506.65                           3,058,280.16

         财务费用

         资产减值损失                        0.00                             8,800.00

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -196,958.41                         -3,074,941.26

    加:营业外收入

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -196,958.41                         -3,074,941.26
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -196,958.41                         -3,074,941.26

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                     18
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    -196,958.41                           -3,074,941.26

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   412,128,960.05                          363,853,614.43

    其中:营业收入                               412,128,960.05                          363,853,614.43

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   402,127,842.75                          355,628,013.81

    其中:营业成本                               357,756,257.79                          308,123,419.61

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              3,199,346.75                            3,172,097.50

           销售费用                               14,069,977.64                           13,553,225.18

           管理费用                               20,340,617.07                           22,813,785.86

           财务费用                                4,841,342.27                            1,946,897.30

           资产减值损失                            1,920,301.23                            6,018,588.36

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                     19
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        投资收益(损失以“-”号填
                                        206,072.65                            153,493.79
列)

        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    10,207,189.95                          8,379,094.41

    加:营业外收入                      998,999.90                            141,926.93

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      318,353.85                            629,368.39

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      10,887,836.00                          7,891,652.95
列)

    减:所得税费用                     2,223,561.47                          -234,906.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     8,664,274.53                          8,126,559.43

    归属于母公司所有者的净利润         3,419,617.80                          1,213,098.55

    少数股东损益                       5,244,656.73                          6,913,460.88

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                       20
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           8,664,274.53                          8,126,559.43

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           3,419,617.80                          1,213,098.55
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           5,244,656.73                          6,913,460.88

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           0.0040                                0.0014

    (二)稀释每股收益                                           0.0040                                0.0014

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                       0.00                                  0.00

    减:营业成本                                                   0.00                                  0.00

           税金及附加                                                                              234,162.38

           销售费用

           管理费用                                        2,104,034.28                          5,621,089.84

           财务费用                                            -7,831.32

           资产减值损失                                                                            135,750.00

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                        20.79
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -2,096,202.96                         -5,990,981.43

    加:营业外收入

           其中:非流动资产处置利得




                                                                                                            21
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    减:营业外支出                                                                          66,826.96

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   -2,096,202.96                         -6,057,808.39
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -2,096,202.96                         -6,057,808.39

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -2,096,202.96                         -6,057,808.39

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                    22
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     销售商品、提供劳务收到的现金   250,451,658.65                        254,528,755.92

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  19,250,602.09                          8,538,223.56

     收到其他与经营活动有关的现金    48,713,061.22                         70,532,067.45

经营活动现金流入小计                318,415,321.96                        333,599,046.93

     购买商品、接受劳务支付的现金   259,612,368.03                        208,868,445.36

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     50,330,995.27                         39,875,189.23
金

     支付的各项税费                   6,999,945.02                          5,319,520.67

     支付其他与经营活动有关的现金    38,758,956.21                         65,134,559.36

经营活动现金流出小计                355,702,264.53                        319,197,714.62

经营活动产生的现金流量净额          -37,286,942.57                         14,401,332.31

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            206,072.65                            153,473.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                                                                      23
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的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                                 20.79

投资活动现金流入小计                   206,072.65                           153,493.79

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    21,930,946.54                          1,196,762.27
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                21,930,946.54                          1,196,762.27

投资活动产生的现金流量净额          -21,724,873.89                        -1,043,268.48

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金              73,770,000.00                         53,800,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                73,770,000.00                         53,800,000.00

    偿还债务支付的现金              53,800,000.00                         53,800,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     2,062,972.69                          1,853,488.34
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                55,862,972.69                         55,653,488.34

筹资活动产生的现金流量净额          17,907,027.31                         -1,853,488.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -1,886,772.46                         1,553,039.61
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -42,991,561.61                        13,057,615.10

    加:期初现金及现金等价物余额    93,656,030.20                         93,117,474.41

六、期末现金及现金等价物余额        50,664,468.59                        106,175,089.51


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                               单位:元

                                                                                     24
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               项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                7,453,169.95                          13,484,845.33

经营活动现金流入小计                             7,453,169.95                          13,484,845.33

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 1,482,501.26                            569,276.37
金

     支付的各项税费                               188,126.02                             294,632.38

     支付其他与经营活动有关的现金                5,404,210.29                          12,620,957.37

经营活动现金流出小计                             7,074,837.57                          13,484,866.12

经营活动产生的现金流量净额                        378,332.38                                  -20.79

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                             20.79

投资活动现金流入小计                                                                          20.79

     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额                                                                    20.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金



                                                                                                  25
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筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额         378,332.38                                  0.00

     加:期初现金及现金等价物余额   3,869,179.65

六、期末现金及现金等价物余额        4,247,512.03                                 0.00


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                   恒天海龙股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年十月二十六日




                                                                                   26