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公司公告

鲁 泰A:关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案2019-03-29  

						鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度股东大会议案之六



                       关于聘任公司 2019 年度财务审计
                           及内部控制审计机构的议案
各位股东:

       董事会审计委员会于 2019 年 3 月 27 日上午召开了 2018 年年度工

作会议,会议提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度财务审计及内部控制审计机构,并为其支付 2018 年度财务报告审计

费、内控审计费合计为 173.50 万元人民币。

      该议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,现提交股

东大会审议。




                                                   鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                                      2019 年 3 月 29 日