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公司公告

华闻传媒:监事会关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明(更新后)2019-04-30  

						      华闻传媒投资集团股份有限公司监事会
关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明

    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太
事务所”)对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018
年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了标准无保留意见的
《内部控制审计报告》(亚会 A 专审字(2019)0033 号),公司于 2018
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报告内部控制存
在重大缺陷。
    公司监事会同意亚太事务所出具的《内部控制审计报告》以及公
司董事会《关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明》。




                                华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            监事会
                                       2019 年 4 月 25 日