华闻传媒投资集团股份有限公司监事会 关于对会计事务所出具的带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的专项说明 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太 事务所”)对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了带强调事项段无保 留意见的《内部控制审计报告》(亚会 A 专审字(2019)0033 号), 公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报 告内部控制存在重大缺陷。 公司监事会同意亚太事务所出具的《内部控制审计报告》以及公 司董事会《关于对会计事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明》。 华闻传媒投资集团股份有限公司 监事会 2019 年 4 月 25 日