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公司公告

云铝股份:监事会关于《2018年度内部控制评价报告》的审核意见2019-03-26  

						                  云南铝业股份有限公司监事会
          关于《2018 年度内部控制评价报告》的审核意见


    根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、

《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审

计指引》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法

规和规范性文件的要求,公司董事会就2018年度内部控制的有效性做出自

我评价,并出具了《云南铝业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告进行了认真审核,认为:

    2018年度,公司已经建立了较为完善的内部控制制度,符合国家相关

法律法规要求,能够满足公司生产经营管理实际需要,内部控制制度得到

有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个

环节起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全完整,维

护了公司及股东的利益。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设和运行情况。




                                 云南铝业股份有限公司监事会

                                       2019 年 3 月 25 日