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公司公告

中嘉博创:2019年第一季度报告全文2019-04-30  

						                中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




中嘉博创信息技术股份有限公司

     2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管

人员)张雷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否


                                                                                                  本报告期比上年同期
                                                            本报告期            上年同期
                                                                                                          增减

营业收入(元)                                               828,482,939.04       592,112,386.81                   39.92%

归属于上市公司股东的净利润(元)                              52,422,031.91        65,451,649.03                   -19.91%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)            52,287,839.98        64,583,223.37                   -19.04%

经营活动产生的现金流量净额(元)                             -76,503,644.74      -164,115,481.75                   -53.38%

基本每股收益(元/股)                                               0.0784                0.1053                   -25.55%

稀释每股收益(元/股)                                               0.0784                0.1053                   -25.55%

加权平均净资产收益率(%)                                                1.45                2.43    减少 0.98 个百分点

                                                                                                  本报告期末比上年度
                                                             本报告期末               上年度末
                                                                                                          末增减

总资产(元)                                               5,293,178,527.34     5,325,499,130.46                     -0.61%

归属于上市公司股东的净资产(元)                           3,640,590,371.31     3,602,604,503.00                     1.05%


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                                          单位:元
                          项目                           年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -457,120.92

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         530,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      83,366.77

减:所得税影响额                                                          22,053.92

合计                                                                     134,191.93                  --


    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √不适用


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    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
报告期末普通股股东总数              17,993     报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                0

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                                       持有有限售       质押或冻结情况
              股东名称                          股东性质      持股比例   持股数量      条件的股份
                                                                                                    股份状态     数量
                                                                                          数量

孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)               境内非国有法人     22.17% 148,360,844                    质押     119,899,998

中兆投资管理有限公司                         境内非国有法人     20.64% 138,074,832                    质押     129,415,800

深圳通泰达投资中心(有限合伙)               境内非国有法人     10.46% 70,000,000                     质押      70,000,000

刘英魁                                       境内自然人          9.51%    63,634,356 47,275,097

上海峰幽投资管理中心(普通合伙)             境内非国有法人      3.95%    26,445,783                  质押      26,445,783

深圳茂业百货有限公司                         境内非国有法人      1.86%    12,436,095

秦皇岛市国有资产经营控股有限公司             国有法人            1.75%    11,742,341

#朱胜华                                      境内自然人          1.47%     9,827,000

#深圳市华美达一号投资中心(有限合伙) 境内非国有法人             1.27%     8,480,000

渤海国际信托股份有限公司-【景尚精选】
                                      境内非国有法人             0.71%     4,726,143
单一资金信托

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                              持有无限售条件股份                    股份种类
                         股东名称
                                                                     数量                  股份种类             数量

孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)                                           148,360,844     人民币普通股          148,360,844

中兆投资管理有限公司                                                     138,074,832     人民币普通股          138,074,832

深圳通泰达投资中心(有限合伙)                                            70,000,000     人民币普通股           70,000,000

上海峰幽投资管理中心(普通合伙)                                          26,445,783     人民币普通股           26,445,783

刘英魁                                                                    16,359,259     人民币普通股           16,359,259

深圳茂业百货有限公司                                                      12,436,095     人民币普通股           12,436,095

秦皇岛市国有资产经营控股有限公司                                          11,742,341     人民币普通股           11,742,341

#朱胜华                                                                    9,827,000     人民币普通股            9,827,000

#深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)                                      8,480,000     人民币普通股            8,480,000

渤海国际信托股份有限公司-【景尚精选】单一资金信托                         4,726,143     人民币普通股            4,726,143



                                                                                                                          4
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                                   孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)是一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明   动人,中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行
                                   动人,除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。




公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用



                                    第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                        本期末比上年
           报表项目或财务指标                                           变动情况及主要原因
                                        期末增减变动
                                                          应收利息增加 56.32 万元,是全资子公司嘉华信息应收
应收利息                                      132.45%
                                                          购买理财产品利息。
                                                          其他流动资产减少 3,089.98 万元,主要是待抵扣进项税
其他流动资产                                  -61.91%
                                                          减少。
                                                          在建工程增加 78.30 万元,是子公司长实通信 5G 项目建
在建工程                                        >100%
                                                          设。
                                                          其他非流动资产减少 121.21 万元,是子公司长实通信预
其他非流动资产                               -100.00%
                                                          付长期资产采购款减少。

应交税金                                      -54.91%     应交税金减少 3,273.99 万元,缴纳税金增加。


库存股                                          >100%     库存股增加 1,443.62 万元,是回购股份。

                                        本期比上年同
           报表项目或财务指标                                           变动情况及主要原因
                                        期增减变动
                                                          营业收入增加 23,637.06 万元,主要是创世漫道增加
营业收入                                       39.92%
                                                          5,906.40 万元,新并购的嘉华信息贡献 16,177.82 万元。
                                                          营业成本增加 23,139.05 万元,主要是创世漫道增加
营业成本                                       49.54%     11,964.02 万元,新并购的嘉华信息增加成本 11,446.39
                                                          万元。
                                                          税金及附加增加 120.64 万元,主要原因是收入增加影响
税金及附加                                     88.78%
                                                          了税金支出增加。
                                                          销售费用增加 502.47 万元,主要是创世漫道增加 255.27
销售费用                                      162.59%
                                                          万元,新并购的嘉华信息增加费用 176.61 万元。


                                                                                                           5
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                                                       财务费用增加 712.12 万元,主要是贷款增加,利息支出
财务费用                                    607.39%
                                                       增大。

投资收益                                    -97.52%    投资收益减少 36.21 万元,主要是购买的理财产品减少。

                                                       营业外收支净额减少 87.47 万元,主要是长实通信收到
营业外收支净额                              -85.61%
                                                       政府补助减少,处置非流动资产损失增加。
                                                       销售商品、提供劳务收到的现金增加 31,400.37 万元,
销售商品、提供劳务收到的现金                  64.33%   主要是子公司业务量增加影响创世漫道现金流入增加
                                                       13,465.75 万元,嘉华信息增加 11,844.46 万元。
                                                       收到其他与经营活动有关的现金增加 3,099.68 万元,主
收到其他与经营活动有关的现金                845.35%    要 是 创 世 漫 道 增 加 1,950.50 万 元 , 长 实 通 信 增 加
                                                       1,103.22 万元。
                                                       购买商品、接受劳务支付的现金增加 21,387.31 万元,
购买商品、接受劳务支付的现金                  51.31%   随着业务量的增长,采购支出也在增加,创世漫道增加
                                                       支出 17,281.32 万元,嘉华信息增加 2,971.56 万元。
                                                       收回投资收到的现金减少 1,100 万元,上年理财产品到
收回投资收到的现金                          -100.00%
                                                       期收回。
                                                       取得投资收益收到的现金减少 55.10 万元,上期收到理
取得投资收益收到的现金                      -100.00%
                                                       财产品的利息。
                                                       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                            -97.50%    额减少 13.65 万元,是长实通信处置部分固定资产同比
的现金净额
                                                       减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付               购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增
                                              81.70%
的现金                                                 加 290.85 万元,主要是长实通信购入固定资产增加。
                                                       取得借款收到的现金减少 1,000.00 万元,是本报告期长
取得借款收到的现金                          -33.33%
                                                       实通信取得贷款较同期减少。
                                                       偿还债务支付的现金增加 7,000.00 万元,是长实通信偿
偿还债务支付的现金                            >100%
                                                       还到期的贷款。
                                                       分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 830.86 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         1,429.63%
                                                       元,主要是贷款利息支出增加。
                                                       支付其他与筹资活动有关的现金增加 1,443.90 万元,是
支付其他与筹资活动有关的现金                  >100%
                                                       公司回购股份形成。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、申请公开发行可转换公司债券事项
     公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司符合现行法律、法规及规范
性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行可转换公司债券的条件,拟向中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行可转换公司债券,募集资金总额预计不超过
12 亿元。
    2019 年 1 月 3 日,公司第七届董事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换
公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换
公司债券预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募

                                                                                                                6
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集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承
诺的议案》、《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,2019 年 1 月 14 日,公司召开 2019 年第一次临时股
东大会审议通过了上述议案。
    根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎
重考虑,公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会 2019 年第五次会议、第七届监事会 2019 年第二次
会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司公开发行可转
换公司债券方案的议案》(拟调整原方案中的第 18 项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持
不变)、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于前次募集资金使用情况报
告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》,上述议案尚需提交公
司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

临时报告披露网站查询索引   巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)
                                                                                              披露日期
重要事项概述                                公告名称(编号)

               中嘉博创:公司第七届董事会 2019 年第一次会议决议公告(公告编号:2019—02)

               中嘉博创:公司第七届监事会 2019 年第一次会议决议公告(公告编号:2019—03)   2019 年 1 月 4 日

               中嘉博创:公开发行可转换公司债券预案
申请公开发
行可转换公     中嘉博创:2019 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2019—10)          2019 年 1 月 15 日
司债券事项     中嘉博创:公司第七届董事会 2019 年第五次会议决议公告(公告编号:2019—35)

               中嘉博创:公司第七届监事会 2019 年第二次会议决议公告(公告编号:2019—36)   2019 年 4 月 23 日

               中嘉博创:关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)


    2、股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2018年12月27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议和2019年1月14日召开的2019年第
一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。2019年1月31日,公司披露了《关
于回购公司股份的报告书》(公号编号:2019-12)。上述公告具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
    公司于2019年3月8日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式回购公司股份415,100股。占
公司总股本的比例为0.062%,最高成交价为13.12元/股,最低成交价为12.89元/股,支付的总金额为
5,429,376.00元(不含交易费用)。
    截止至本报告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,累计回购
股份1,128,800股,占公司总股本的0.17%,最高成交价为13.12元/股,最低成交价为12.36元/股,支付的
总金额为14,419,071.98元(含交易费用)。 公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十
八条、十九条的相关规定,符合既定的回购方案。

    3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用




                                                                                                               7
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    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。

     四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
    □ 适用 √ 不适用

     五、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在证券投资。

   六、衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在衍生品投资。

   七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    √ 适用 □ 不适用
     接待时间       接待方式    接待对象类型                         调研的基本情况索引

                                               可转债用途、基站站址项目的运营模式、后续业务的战略方向、新收购
 2019 年 01 月 09 日 实地调研       机构
                                               嘉华信息的对赌业绩等公开信息。(未提供资料)


   八、违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。

   九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                                8
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表
1、合并资产负债表

编制单位:中嘉博创信息技术股份有限公司
                                                                                            单位:元
                         项目                        2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                   537,655,216.81            693,276,626.30

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                       1,253,823,643.08          1,064,241,627.49

      其中:应收票据                                            11,862,000.00             10,215,000.00

             应收账款                                        1,241,961,643.08          1,054,026,627.49

    预付款项                                                    63,648,676.71             89,822,133.84

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                  67,538,751.92             61,166,014.21

      其中:应收利息                                               988,319.32                425,168.29

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                        57,272,248.63             47,736,657.49

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                      72,678,506.92             86,820,311.33

    其他流动资产                                                19,010,993.73             49,910,795.42

流动资产合计                                                 2,071,628,037.80          2,092,974,166.08

非流动资产:




                                                                                                          9
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                                                 77,763,463.55              84,201,750.57

    长期股权投资                                                  141,669.77                132,450.03

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                                   76,355,488.28              77,280,265.32

    在建工程                                                      783,043.13                          -

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                                   77,421,652.16              80,486,033.41

    开发支出

    商誉                                                     2,971,539,534.02          2,971,539,534.02

    长期待摊费用                                                 2,626,686.40              2,753,911.61

    递延所得税资产                                             14,918,952.23              14,918,952.23

    其他非流动资产                                                                         1,212,067.19

非流动资产合计                                               3,221,550,489.54          3,232,524,964.38

资产总计                                                     5,293,178,527.34          5,325,499,130.46

流动负债:

    短期借款                                                  330,261,829.86             380,261,829.86

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                        410,063,889.69             398,707,944.61

    预收款项                                                  136,117,148.43             113,507,166.19

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放



                                                                                                     10
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    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                         79,649,819.48              83,864,738.43

    应交税费                             26,884,716.21              59,624,653.11

    其他应付款                          402,117,482.54             418,121,478.94

      其中:应付利息                       1,402,590.02              1,243,294.48

            应付股利                        874,026.67                874,026.67

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债               38,983,181.92              38,983,181.92

    其他流动负债                         33,366,154.31              34,777,965.74

流动负债合计                           1,457,444,222.44          1,527,848,958.80

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                            185,722,402.61             185,365,255.92

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                         9,421,530.98              9,680,412.74

    其他非流动负债

非流动负债合计                          195,143,933.59             195,045,668.66

负债合计                               1,652,588,156.03          1,722,894,627.46

所有者权益:

    股本                                669,101,883.00             669,101,883.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债



                                                                                11
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    资本公积                                                   1,769,042,910.62            1,769,042,910.62

    减:库存股                                                   14,436,163.60

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                    104,445,528.28               104,445,528.28

    一般风险准备

    未分配利润                                                 1,112,436,213.01            1,060,014,181.10

归属于母公司所有者权益合计                                     3,640,590,371.31            3,602,604,503.00

    少数股东权益

所有者权益合计                                                 3,640,590,371.31            3,602,604,503.00

负债和所有者权益总计                                           5,293,178,527.34            5,325,499,130.46


法定代表人:吴鹰                  主管会计工作负责人:李鹏宇                      会计机构负责人:张雷



2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元
                         项目                         2019 年 3 月 31 日            2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                     20,381,805.43                 1,904,953.18

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款

      其中:应收票据

             应收账款

    预付款项                                                        343,036.69                     3,075.43

    其他应收款                                                  107,998,172.16               148,471,427.67

      其中:应收利息

             应收股利                                           106,900,000.00               148,400,000.00

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   1,696,296.01                1,625,813.33


                                                                                                          12
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流动资产合计                                                  130,419,310.29             152,005,269.61

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                             3,578,141,669.77          3,578,132,450.03

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                                      422,889.61                439,457.59

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                                       49,766.38                  51,267.16

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                  547,358.40                606,003.93

    递延所得税资产                                                    939.84                    939.84

    其他非流动资产

非流动资产合计                                               3,579,162,624.00          3,579,230,118.55

资产总计                                                     3,709,581,934.29          3,731,235,388.16

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                            140,800.00                160,750.00

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                                                  219,261.29                622,220.13

    应交税费                                                       22,539.36                232,695.51



                                                                                                     13
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    其他应付款                          512,385,859.57             513,034,415.26

      其中:应付利息                       4,033,428.76              4,538,358.51

           应付股利                         874,026.67                874,026.67

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债               38,983,181.92              38,983,181.92

    其他流动负债

流动负债合计                            551,751,642.14             553,033,262.82

非流动负债:

    长期借款                            185,722,402.61             185,365,255.92

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                          185,722,402.61             185,365,255.92

负债合计                                737,474,044.75             738,398,518.74

所有者权益:

    股本                                669,101,883.00             669,101,883.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                           1,807,161,154.72          1,807,161,154.72

    减:库存股                           14,436,163.60

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                             56,093,581.76              56,093,581.76

    未分配利润                          454,187,433.66             460,480,249.94

所有者权益合计                         2,972,107,889.54          2,992,836,869.42

负债和所有者权益总计                   3,709,581,934.29          3,731,235,388.16



                                                                               14
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3、合并利润表
                                                                                         单位:元
                              项目                       本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                                828,482,939.04           592,112,386.81

    其中:营业收入                                            828,482,939.04           592,112,386.81

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                766,504,614.71           519,243,089.23

    其中:营业成本                                            698,431,054.12           467,040,538.16

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                            2,565,347.94             1,358,943.61

          销售费用                                              8,115,069.61             3,090,338.41

          管理费用                                             29,775,557.53            27,059,539.18

          研发费用                                             21,668,807.74            21,866,152.61

          财务费用                                              5,948,777.77            -1,172,422.74

            其中:利息费用                                      9,485,358.85              524,383.13

                   利息收入                                     1,257,730.70             1,952,585.84

          资产减值损失

          信用减值损失

    加:其他收益

        投资收益(损失以“-”号填列)                                9,219.74            371,269.82

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          9,219.74

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)


                                                                                                    15
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     61,987,544.07            73,240,567.40

    加:营业外收入                                                       805,090.51              1,214,420.10

    减:营业外支出                                                       658,064.40               192,742.78

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 62,134,570.18            74,262,244.72

    减:所得税费用                                                      9,712,538.27             8,810,595.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     52,422,031.91            65,451,649.03

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                           52,422,031.91            65,451,649.03

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                       52,422,031.91            65,451,649.03

    2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                       52,422,031.91            65,451,649.03

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   52,422,031.91            65,451,649.03

    归属于少数股东的综合收益总额



                                                                                                            16
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八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                        0.0784                       0.1053

    (二)稀释每股收益                                                        0.0784                       0.1053


法定代表人:吴鹰                      主管会计工作负责人:李鹏宇                        会计机构负责人:张雷


4、母公司利润表
                                                                                                    单位:元
                           项目                                本期发生额                     上期发生额

一、营业收入

    减:营业成本

        税金及附加                                                            436.90                       417.27

        销售费用

        管理费用                                                       1,922,531.09                 2,428,248.48

        研发费用

        财务费用                                                       4,379,068.04                   -28,349.69

        其中:利息费用                                                 4,396,668.09

               利息收入                                                     21,050.64                 31,809.67

        资产减值损失

        信用减值损失

    加:其他收益

    投资收益(损失以“-”号填列)                                           9,219.74                475,452.06

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                     9,219.74

    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    -6,292,816.29                -1,924,864.00

    加:营业外收入                                                               0.01

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                -6,292,816.28                -1,924,864.00

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    -6,292,816.28                -1,924,864.00

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        -6,292,816.28                -1,924,864.00

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额


                                                                                                                17
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  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

    1.重新计量设定受益计划变动额

    2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    3.其他权益工具投资公允价值变动

    4.企业自身信用风险公允价值变动

    5.其他

   (二)将重分类进损益的其他综合收益

    1.权益法下可转损益的其他综合收益

    2.其他债权投资公允价值变动

    3.可供出售金融资产公允价值变动损益

    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

    6.其他债权投资信用减值准备

    7.现金流量套期储备

    8.外币财务报表折算差额

    9.其他

六、综合收益总额                                                       -6,292,816.28            -1,924,864.00

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




5、合并现金流量表
                                                                                                 单位:元
                         项目                                   本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                      802,116,525.59           488,112,814.97

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额



                                                                                                            18
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    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                       34,663,521.45             3,666,739.43

经营活动现金流入小计                                                  836,780,047.04           491,779,554.40

    购买商品、接受劳务支付的现金                                      630,701,990.96           416,828,937.08

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    为交易目的而持有的金融资产净增加额

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                    195,632,445.03           163,271,579.87

    支付的各项税费                                                     43,064,027.12            36,198,026.90

    支付其他与经营活动有关的现金                                       43,885,228.67            39,596,492.30

经营活动现金流出小计                                                  913,283,691.78           655,895,036.15

经营活动产生的现金流量净额                                            -76,503,644.74          -164,115,481.75

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                                          11,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                                                        551,010.77

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      3,500.00              140,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                        3,500.00            11,691,010.77

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      6,468,457.82             3,559,960.68

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                    6,468,457.82             3,559,960.68

投资活动产生的现金流量净额                                             -6,464,957.82             8,131,050.09



                                                                                                            19
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三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                     20,000,000.00            30,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                       20,000,000.00            30,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                     70,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      8,889,820.30              581,174.80

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                           14,438,951.10

筹资活动现金流出小计                                       93,328,771.40              581,174.80

筹资活动产生的现金流量净额                                -73,328,771.40            29,418,825.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -156,297,373.96          -126,565,606.46

    加:期初现金及现金等价物余额                          678,057,434.70           345,057,871.73

六、期末现金及现金等价物余额                              521,760,060.74           218,492,265.27




6、母公司现金流量表
                                                                                     单位:元
                         项目                       本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                 4,557.56               86,968.66

经营活动现金流入小计                                             4,557.56               86,968.66

    购买商品、接受劳务支付的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                          1,473,972.84             1,376,796.70

    支付的各项税费                                            181,511.20                   20.00

    支付其他与经营活动有关的现金                            2,374,406.42             3,120,886.57

经营活动现金流出小计                                        4,029,890.46             4,497,703.27

经营活动产生的现金流量净额                                 -4,025,332.90            -4,410,734.61

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                               1,000,000.00


                                                                                                20
                                                         中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    取得投资收益收到的现金                                             41,500,000.00              551,010.77

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                   41,500,000.00             1,551,010.77

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        14,496.00                 8,760.00

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                      14,496.00                 8,760.00

投资活动产生的现金流量净额                                             41,485,504.00             1,542,250.77

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  4,544,367.75

    支付其他与筹资活动有关的现金                                       14,438,951.10

筹资活动现金流出小计                                                   18,983,318.85

筹资活动产生的现金流量净额                                            -18,983,318.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                           18,476,852.25            -2,868,483.84

    加:期初现金及现金等价物余额                                        1,904,953.18             4,395,794.74

六、期末现金及现金等价物余额                                           20,381,805.43             1,527,310.90



二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           21
                             中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                            中嘉博创信息技术股份有限公司

                                                        法定代表人: 吴鹰

                                                     2019 年 4 月 28 日编制




                                                                              22