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公司公告

华菱钢铁:关于聘请2018年度内部控制审计机构的公告2018-10-31  

						证券代码:000932           股票简称:华菱钢铁          公告编号:2018-77


                       湖南华菱钢铁股份有限公司
           关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 29 日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)分
别召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过
了《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年内部控制
审计机构的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“中审众环”)为公司 2018 年度内部控制审计机构,负责 2018 年度内部控制审
计并出具内部控制审计报告。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    中审众环始创于 1987 年,是一家专注于审计鉴证、会计咨询、管理咨询、
税务咨询、清算审计、基建财务审计等业务,拥有从事证券、期货相关业务资格
及金融业务审计资格的大型会计师事务所。公司经过认真调查及筛选,认为中审
众环具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要求,因此
公司拟聘请中审众环为公司 2018 年度内部控制审计机构。
    公司全体独立董事经过事前审查,基于独立判断,对此发表了独立意见:中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计的能力,能够满
足公司内控审计工作的要求;公司本次聘请 2018 年度内部控制审计机构的审议
程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情
形。因此,我们同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年内部控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                         湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 30 日



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