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公司公告

亿帆医药:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-02  

						                   申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                       关于亿帆医药股份有限公司

              2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”、
“保荐机构”)作为亿帆医药股份有限公司(以下简称“亿帆医药”、“公司”)非
公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,对亿帆医药
出具的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查。具体情况如下:

       一、公司内部控制规则落实情况

       亿帆医药结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,依据公司实际情况,认真检查了公司
内部审计部门和审计委员会工作情况,并重点对信息披露、内幕交易、募集资金、
关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、
高级管理人员承诺等方面的内部控制事项进行了核查。根据自查结果,亿帆医药
编制了《内部控制规则落实自查表》。

       二、保荐机构核查意见

       申万宏源承销保荐公司保荐代表人查阅了公司《内部控制规则落实自查表》、
2018 年股东大会、董事会、监事会的相关会议资料;查阅了《公司章程》、三会
议事规则、其他相关内部控制制度及各项业务和管理规章制度;查阅了内部审计
部门和审计委员会的报告及其他相关资料;访谈了公司相关人员,并结合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关规定,对亿帆医药出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核
查。
       经核查,保荐机构认为:亿帆医药出具的《内部控制规则落实自查表》严格

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按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)




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(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限
公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




保荐代表人签名:
                            沈敏明                 吴   薇




                    保荐机构(盖章):申万宏源证券承销保荐有限责任公司



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