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公司公告

威 尔 泰:2017年年度报告(更新后)2018-04-10  

						                  上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文




上海威尔泰工业自动化股份有限公司

         2017 年年度报告

           (更新后)




          2018 年 04 月


                                                                    1
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                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管

人员)蒋红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    夏光董事因工作原因请假,委托刘罕副董事长代为表决;楼光华独立董事

因工作原因请假,委托方少华独立董事代为表决。其余董事均已出席了审议本

报告的董事会会议。

    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请

投资者注意风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部

分,详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请投资者关注

相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 143448332 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0. 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 53

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 54

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 129




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                                释义


               释义项   指                            释义内容
本公司/公司/本集团      指   上海威尔泰工业自动化股份有限公司
《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》            指   《上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司章程》
证监会                  指   中华人民共和国证券监督管理委员会
深交所                  指   深圳证券交易所
仪器仪表公司            指   上海威尔泰仪器仪表有限公司
软件公司                指   上海威尔泰软件有限公司
报告期                  指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日




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                         第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  威尔泰                      股票代码                002058
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            上海威尔泰工业自动化股份有限公司
公司的中文简称            威尔泰
公司的外文名称(如有)    SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)WELLTECH
公司的法定代表人          李彧
注册地址                  上海市闵行区虹中路 263 号 1 幢
注册地址的邮政编码        201103
办公地址                  上海市闵行区虹中路 263 号 1 幢
办公地址的邮政编码        201103
公司网址                  www.welltech.cn
电子信箱                  dm@welltech.com.cn


二、联系人和联系方式

                                            董事会秘书                        证券事务代表
姓名                             殷骏                              张峰
联系地址                         上海市闵行区虹中路 263 号         上海市闵行区虹中路 263 号
电话                             64656465                          64656465
传真                             64659671                          64659671
电子信箱                         dm@welltech.com.cn                dm@welltech.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司投资者关系部




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四、注册变更情况

组织机构代码                           60722176-6
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更
历次控股股东的变更情况(如有)         报告期内,公司控股股东未发生变更。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址                   上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层
签字会计师姓名                         汪洋、严卫
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                         本年比上年增
                                    2017 年             2016 年                           2015 年
                                                                             减
营业收入(元)                     111,976,664.80      99,687,766.37           12.33%   97,964,520.85
归属于上市公司股东的净利润(元)     2,816,432.91       5,243,374.12          -46.29%   -11,133,204.98
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      438,935.87       -2,787,787.22          115.74%   -13,055,475.65
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)     4,850,480.04      13,598,749.68          -64.33%    1,205,205.54
基本每股收益(元/股)                          0.02               0.04        -50.00%            -0.08
稀释每股收益(元/股)                          0.02               0.04        -50.00%            -0.08
加权平均净资产收益率                       1.50%              2.83%            -1.33%          -5.88%
                                                                         本年末比上年
                                   2017 年末           2016 年末                         2015 年末
                                                                           末增减
总资产(元)                       222,982,735.65     217,709,964.47            2.42% 224,775,113.48
归属于上市公司股东的净资产(元)   187,581,674.14     187,634,207.87           -0.03% 182,390,833.75




                                                                                                         6
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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。

八、分季度主要财务指标

                                                                                                  单位:元

                                          第一季度          第二季度        第三季度         第四季度
营业收入                                 13,965,230.05 24,502,187.18      29,731,904.20 43,777,343.37
归属于上市公司股东的净利润               -4,399,083.73      -211,330.74     2,424,823.10     5,002,024.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                         -4,624,812.32      -756,124.97     1,687,301.02     4,132,572.14
的净利润
经营活动产生的现金流量净额               -3,166,511.93   -6,636,228.95      -831,636.74 15,484,857.66
上述财务指标或加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:元

                    项目                  2017 年金额         2016 年金额      2015 年金额       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                                                5,591,820.52     -18,047.52
准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的       1,115,783.50       2,950,258.17 2,067,291.26
政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                1,429,581.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -4,615.30         51,665.15       -8,586.68
减:所得税影响额                              163,252.53         562,582.50        4,562.50
    少数股东权益影响额(税后)                                                   113,823.89


                                                                                                            7
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合计                                  2,377,497.04    8,031,161.34 1,922,270.67        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                             8
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                             第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    报告期内,公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售,具体分产品来看,
公司主要拥有电磁流量计、压力变送器及阀门这三大类产品,主要下游客户是电力、冶金、
石油、化工等传统工业行业。此外,报告期内,公司继续推进以电磁水表为主的新产品开发
及推广,在城镇供水管网、污水处理及供热供暖等环保、民生相关行业取得了一定的业绩。
    工业自动化仪表行业的发展情况可参见本报告第四节中“公司未来发展的展望”部分。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



           主要资产                                 重大变化说明

股权资产                   无重大变化
固定资产                   无重大变化
无形资产                   无重大变化
在建工程                   无重大变化


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    报告期内,公司核心竞争能力未发生重大变化,在主要产品性价比、技术开发实力及营
销体系方面依然保持了一定的优势:
    1、主要产品性价比高
    公司作为压力变送器、电磁流量计产品的老牌制造企业,对这两大产品的技术改进和升
级十分重视,产品技术指标均保持国际先进、国内领先的水平,客户的认可度很高,拥有较
高的品牌影响力,这两类产品的量程、口径、规格齐全,可以满足各行业用户的不同需求;
在主要产品保持强势的前提下,公司又增加了涡街流量计、质量流量计、阀门、电动执行机
构等产品线,对原有的优势产品形成了良好的补充,实现了产品供给的纵向延伸,可以满足
客户的更多需求。公司产品先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名
商标”、“国家重点新产品”等荣誉。

                                                                                               9
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    2、较强的技术开发实力
    公司拥有优秀的研发团队及先进的研发设施:经过多年融合和积累,公司建立了一支专
业的研发队伍,技术开发实力雄厚,多次承担和实施国家级、上海市的科技项目计划;设施
方面:公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室,并和上海市计量院合作成立
了大流量检测实验室。公司现拥有有效专利28项,其中发明专利8项,境外授权发明专利1项。
    3、覆盖全国的营销网及完善的营销体系
    公司拥有一个覆盖全国的营销网络,除西藏、台湾以外的全国各地区均实现了产品的销
售。同时,公司建立了完善的营销体系,可以及时收集和听取客户的意见和反馈,给客户提
供周到的售前售后服务,并针对部分客户的特殊需求进行定制开发,使产品的适用性更高。
营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。




                                                                                           10
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                          第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017年,我国经济形势总体呈现了稳中向好的形势,GDP首次超过了80万亿元,实际增
长为6.9%,实现了2010年以来的首次提速。在大环境回暖的情况下,公司下游客户需求也有
所上升,公司的两大主打产品电磁流量计及压力变送器在报告期内均获得了销售额的提升。
    报告期内,公司主营业务依然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。受益于下游冶金、
化工等行业效益改善及需求回升,公司产品销售也呈现了较好的增长趋势。与此同时,公司
也意识到我国整体经济结构的转型依然会持续深化,尤其近年来,传统工业领域投资增长呈
阶梯状下行的趋势,明显低于全国固定资产投资增速。因此,公司依然坚持积极地尝试业务
领域的扩展和转型,报告期内,公司围绕以电磁水表为主的新产品积极的进行产品升级及市
场开拓,在包括水利工程、城镇供水管网、污水处理及供热供暖等环保、民生相关行业取得
了一定的业绩。



二、主营业务分析

1、概述

    2017年,公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。报告期内,公司营
业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的数值及同比变动情况及说明如下:
                                                                                        单位:万元

             项目               2017年                     2016年                 同比增减

           营业收入                      11,197.67                  9,968.78              12.33%

           营业成本                       6,917.84                  6,156.42              12.37%

           销售费用                       1,567.96                  1,622.90               -3.39%

           管理费用                       2,563.70                  2,433.62                 5.35%

           财务费用                        -24.98                     -18.23             -37.03%

           投资收益                       142.96                     576.15              -75.19%

           研发投入                        653.75                    525.14               24.49%

 经营活动产生的现金流量净额                485.05                   1,359.87             -64.33%

    1、财务费用同比下降37.03%,主要因子公司威尔泰仪器仪表公司上年有短期借款利息支
出231,624.88元,此借款至本年期初已结清,本期无利息支出,使财务费用同比减少。
    2、投资收益同比下降75.19%,主要因上年金额中包含全资子公司上海威尔泰仪器仪表有
限公司将所持有的大通仪表75.70%的股权以1,500万元转让给大通仪表自然人股东黄河先生,
取得519.62万元投资收益。本期的投资收益仅为公司购买商业银行保本型理财产品所取得的
投资收益。

                                                                                                11
                                                           上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


    3、经营活动产生的现金流量净额同比下降64.33%,主要因期末库存同比增加631.64万元,
使本期原材料采购所支付的现金支出增加,同时因本期营业收入增加1,228.89万元,致使本
期支付税金支出增加,因此经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                      单位:元

                               2017 年                                2016 年
                                                                                                同比增减
                       金额          占营业收入比重           金额          占营业收入比重
营业收入合计        111,976,664.80               100%       99,687,766.37             100%            12.33%
分行业
仪器仪表制造业      111,976,664.80          100.00%         99,687,766.37          100.00%            12.33%
分产品
压力变送器           62,417,629.55              55.74%      53,619,855.07           53.79%            16.41%
电磁流量计(含
                     34,940,883.75              31.21%      29,235,056.97           29.33%            19.52%
电磁水表)
阀门                  4,461,404.54              3.98%        7,250,341.38            7.27%           -38.47%
其他仪器仪表          9,454,291.46              8.44%        9,029,377.07            9.06%             4.71%
材料                   702,455.50               0.63%          553,135.88            0.55%            27.00%
分地区
华东区               46,798,777.97              41.79%      40,745,913.16           40.87%            14.86%
南方区               25,846,177.01              23.08%      23,297,081.10           23.37%            10.94%
西北区               23,780,923.91              21.24%      18,019,175.25           18.08%            31.98%
北方区               15,550,785.91              13.89%      17,625,596.86           17.68%           -11.77%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
                                                                                                      单位:元

                                                                  营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                    营业收入         营业成本       毛利率
                                                                    年同期增减   年同期增减   同期增减
分行业
仪器仪表制造业 111,976,664.80     69,178,376.37          38.22%         12.33%         12.37%         -0.02%
分产品
压力变送器       62,417,629.55    38,950,531.10          37.60%         16.41%         19.11%         -1.41%

                                                                                                            12
                                                             上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


电磁流量计(含
                   34,940,883.75   19,380,062.86        44.53%            19.52%                14.25%         2.55%
电磁水表)
阀门                4,461,404.54    2,866,547.52        35.75%           -38.47%            -42.84%            4.91%
分地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整
后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否
   行业分类               项目             单位                2017 年                2016 年            同比增减
                 销售量            台                                74,211                60,338             22.99%
仪器仪表制造业 生产量              台                                73,895                58,774             25.73%
                 库存量            台                                    831                1,147            -27.55%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                              单位:元

                                                   2017 年                            2016 年
    行业分类               项目                         占营业成本                         占营业成本      同比增减
                                            金额                               金额
                                                          比重                                 比重
仪器仪表制造业     原材料               54,540,264.75          78.84% 47,535,545.23               77.21%      14.74%
仪器仪表制造业     人工                  9,421,079.33          13.62% 8,507,930.78                13.82%      10.73%
仪器仪表制造业     其他制造费用          5,217,032.29           7.54% 5,520,697.35                 8.97%      -5.50%
                                                                                                              单位:元

                                                   2017 年                            2016 年
    产品分类               项目                         占营业成本                         占营业成本      同比增减
                                            金额                               金额
                                                          比重                                 比重
压力变送器                              38,950,531.10          56.31% 32,702,018.65               53.12%      19.11%
电磁流量计(含电
                                        19,380,062.86          28.02% 16,963,461.51               27.55%      14.25%
磁水表)

                                                                                                                    13
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阀门                                  2,866,547.52      4.14% 5,014,669.87           8.15%     -42.84%
其他仪器仪表                          7,570,444.64     10.94% 6,541,173.21          10.62%      15.74%
材料                                   410,790.25       0.59%     342,850.12         0.56%      19.82%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                              18,670,491.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                        16.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                 3.46%
公司前 5 大客户资料
    序号              客户名称                   销售额(元)              占年度销售总额比例
1          第一名                                      6,896,031.62                              6.16%
2          上海紫江国际贸易有限公司                    3,877,175.21                              3.46%
3          第三名                                      2,976,170.94                              2.66%
4          第四名                                      2,558,979.91                              2.28%
5          第五名                                      2,362,134.19                              2.11%
合计                     --                           18,670,491.87                             16.67%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
     公司前 5 名客户中除上海紫江国际贸易有限公司为本公司受同一母公司及最终控制方控
制的关联企业,其他客户与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心
技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方也不存在直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                            13,976,051.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                      28.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                               0.00%
公司前 5 名供应商资料
    序号              供应商名称                 采购额(元)              占年度采购总额比例


                                                                                                      14
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1          第一名                                         4,223,802.23                              8.67%
2          第二名                                         3,080,984.85                              6.33%
3          第三名                                         2,483,006.91                              5.10%
4          第四名                                         2,148,406.41                              4.41%
5          第五名                                         2,039,851.30                              4.19%
合计                      --                             13,976,051.70                             28.70%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
     公司前 5 名供应商与本公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技
术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方也不存在直接或者间接拥有权益。

3、费用

                                                                                                   单位:元

                2017 年        2016 年       同比增减                     重大变动说明
销售费用      15,679,581.84 16,228,950.64       -3.39%
管理费用      25,637,031.69 24,336,171.37       5.35%
                                                       上年同期公司有短期借款利息支出 231,624.88
财务费用        -249,838.08    -182,338.23     -37.02% 元,至本年期初短期借款已还清,本期无利息支
                                                       出。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司自主开展的研发项目有电磁水表转换器项目、大功率智能电动执行机构、
水质分析控制器及智慧水务系统(一期平台软件)这四项,主要是适应市场需求,改进产品
性能,并针对污水治理及监测、城镇供水管网等市场的下游行业进行的产品研发。
公司研发投入情况
                                               2017 年                   2016 年             变动比例
研发人员数量(人)                                           19                        25         -24.00%
研发人员数量占比                                          8.33%                    10.50%          -2.17%
研发投入金额(元)                                6,537,471.43             5,251,381.43            24.49%
研发投入占营业收入比例                                    5.84%                    5.27%            0.57%
研发投入资本化的金额(元)                        1,679,581.18             1,352,888.52            24.15%
资本化研发投入占研发投入的比例                           25.69%                    25.76%          -0.07%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

                                                                                                         15
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□ 适用 √ 不适用

5、现金流

                                                                                                       单位:元

            项目                         2017 年                   2016 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                       93,281,877.35              93,575,861.45                    -0.31%
经营活动现金流出小计                       88,431,397.31              79,977,111.77                    10.57%
经营活动产生的现金流量净额                     4,850,480.04           13,598,749.68                 -64.33%
投资活动现金流入小计                      103,317,518.35              64,972,461.60                    59.02%
投资活动现金流出小计                      120,396,596.53              60,132,649.25                 100.22%
投资活动产生的现金流量净额                -17,079,078.18               4,839,812.35                -452.89%
筹资活动现金流入小计                                                   3,500,000.00                -100.00%
筹资活动现金流出小计                           2,868,966.64            7,738,638.20                 -62.93%
筹资活动产生的现金流量净额                 -2,868,966.64              -4,238,638.20                    32.31%
现金及现金等价物净增加额                  -15,096,215.74              14,200,736.62                -206.31%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 64.33%,主要因期末库存同比增加 631.64 万元,
使本期原材料采购所支付的现金支出增加,同时因本期营业收入增加 1,228.89 万元,致使本
期支付税金支出增加,因此经营活动产生的现金流量净额同比减少。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 452.89%,主要为本期公司购买商业银行保本型理
财产品支出净额同比增加 1,200 万元,同时上期收到大通仪表股权转让款 1,102 万元,二者共
同影响,使本期投资活动现金净流量同比下降。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 32.31%,主要为上年同期有短期借款到期净支出
400 万元,本期公司无短期借款,本期筹资活动支出为支付股东股利支出。
4、现金及现金等价物净增加额同比下降 206.31%,主要为本期生产产品数量和期末库存增加,
使原材料采购支出增加,及本期购买商业银行保本型理财产品支出净额同比增加等原因所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元

                                  占利润总额                                                      是否具有
                     金额                                       形成原因说明
                                      比例                                                        可持续性
投资收益           1,429,581.37      29.57% 主要为公司购买商业银行保本型理财产品收益                   否


                                                                                                             16
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                                             按照会计准则和会计政策,考虑应收账款和其他
资产减值         -704,394.36       -14.57%                                                            否
                                             应收款预计可收回金额 所计提的坏账准备。
营业外收入      1,120,289.08       23.17% 主要为公司取得的各级政府补助。                              否
营业外支出           9,120.88       0.19% 主要为客户发票遗失,重开后补交的增值税                      否
                                             为三级子公司威尔泰软件公司享受增值税即征即
其他收益        1,395,644.10       28.87%                                                             是
                                             退所收到的税收返还。


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                      单位:元

                     2017 年末                  2016 年末
                                占总资                    占总资     比重增减          重大变动说明
                    金额                     金额
                                产比例                    产比例
货币资金       60,038,585.27 26.93% 58,201,851.01           26.73%       0.20%
应收账款       28,064,119.05 12.59% 26,660,854.03           12.25%       0.34%
                                                                               因下半年起公司销售订单增
存货           40,650,169.89 18.23% 34,333,719.93           15.77%       2.46% 长,为满足后续订单及时交
                                                                               货,公司存货增加。
固定资产       21,096,929.30     9.46% 23,498,086.56        10.79%      -1.33%
在建工程                                     908,882.45     0.42%       -0.42%
应收票据       16,969,630.02     7.61% 16,560,529.33        7.61%        0.00%
其他流动资产   40,000,000.00 17.94% 40,000,000.00           18.37%      -0.43%
无形资产        8,029,747.37     3.60% 10,575,916.01        4.86%       -1.26%
开发支出        1,720,603.26     0.77%       632,855.10     0.29%        0.48%
                                                                                 因期末库存备货增加,致应
应付账款       19,469,094.40     8.73% 13,626,759.93        6.26%        2.47%
                                                                                 付供应商货款增加。
预收款项        1,726,270.23     0.77%   1,936,659.54       0.89%       -0.12%
应付职工薪酬    4,067,278.00     1.82%   3,546,276.73       1.63%        0.19%
应交税金        6,484,183.66     2.91%   7,377,744.31       3.39%       -0.48%
递延收益        3,178,250.30     1.43%   3,085,416.86       1.42%        0.01%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            17
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3、截至报告期末的资产权利受限情况

    截至报告期末,公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押,必须具备
一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:万元

                                                  报告期   累计变    累计变             尚未使
                               本期已   已累计                                尚未使             闲置两
                                                  内变更   更用途    更用途             用募集
 募集年   募集方    募集资     使用募   使用募                                用募集             年以上
                                                  用途的   的募集    的募集             资金用
   份       式      金总额     集资金   集资金                                资金总             募集资
                                                  募集资   资金总    资金总             途及去
                                 总额     总额                                  额               金金额
                                                  金总额     额      额比例               向
        向社会
2006 年 公开发      9,294.76     531.9 9,661.97    438.14 4,094.71   44.05%         0 不适用            0
        行
合计          --    9,294.76     531.9 9,661.97    438.14 4,094.71   44.05%         0     --            0
                                        募集资金总体使用情况说明
公司通过 IPO 募集资金 9294.76 万元,募集资金投资项目"新建年产 5 万台传感器生产基地项目"已经完成
投资 5,567.25 万元,年产 3.5 万台压力传感器的 1.5 万台电磁流量传感器的产能建设均已完成,因市场拓


                                                                                                          18
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展和销售订单不足,尚未完全达到产能。此外,经 2015 年 10 月 16 日召开的公司 2015 年度第一次临时
股东大会批准,将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司原定用于调节阀项目的募集资金本金人民币
2,000.10 万元及利息收入永久性补充流动资金;同时根据深交所中小板上市公司规范运作指引(2015 年
修订)第 6.4.9 条,2017 年 12 月 21 日本公司注销募集资金专户,将募集资金项目结余(含利息收入)438.14
万元转入本公司基本账户,至此募集资金账户已结清。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:万元

                                                     截至期 项目达                项目可
                 是否已 募集资                截至期
                                调整后 本报告        末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺                末累计
                                投资总 期投入        进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
  募资金投向     目(含部 投资总               投入金
                                额(1)    金额          =    状态日 的效益 效益 重大变
                 分变更)   额                 额(2)
                                                     (2)/(1)   期                   化
承诺投资项目
                                                                    2009 年
1. 新建年产 5 万台           5,699.6 5,699.6         5,567.2                 1,265.1
                   否                          93.76         97.68% 08 月 01         否              否
传感器生产基地                     6       6               6                       9
                                                                    日
2.新建水处理系统
                 是          3,595.1   5,200                                               否        是
集成项目
                             9,294.7 10,899.           5,567.2                   1,265.1
承诺投资项目小计        --                     93.76             --       --                    --        --
                                   6      66                 6                         9
超募资金投向
无超募资金
                             9,294.7 10,899.           5,567.2                   1,265.1
合计                    --                     93.76             --       --                    --        --
                                   6      66                 6                         9
                  由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司未能按照计划购置项目用地,也
未达到计划进度或
                  未能进行相应的厂房等基础设施建设。公司经过对生产工序和场地使用进行了优化和
预计收益的情况和
                  调整,腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设:目前该项目已经建成并投入
原因(分具体项目)
                  生产。因市场需求不足,该项目尚未全部达产,因此效益未能达到预期。
项目可行性发生重
                 水处理系统集成项目的可行性发生重大变化,已经变更该项目。
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


募集资金投资项目 不适用

                                                                                                               19
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实施方式调整情况



募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
                   适用
                 本公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区土地 26 亩,预计投资 2080 万元,
                 计划在购置土地上投资 1508 万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相
项目实施出现募集
                 关规划变动,公司未能按照计划购置项目用地并进行厂房建设。公司经过对生产工序
资金结余的金额及
                 和场地使用进行了优化和调整,腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设,因
原因
                 此总投资有所减少。根据深交所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)第 6.4.9
                 条,2017 年 12 月 21 日本公司注销募集资金专户,将募集资金项目结余(含利息收入)
                 438.14 万元转入本公司基本账户。
尚未使用的募集资
                 不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:万元

                                                                                   变更后的
                  变更后项          截至期末 截至期末 项目达到
                           本报告期                              本报告期          项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入          实际累计 投资进度 预定可使            是否达到
                           实际投入                              实现的效          性是否发
  项目   承诺项目 募集资金          投入金额 (3)=(2)/(1 用状态日          预计效益
                             金额                                  益              生重大变
                  总额(1)             (2)        )          期
                                                                                       化
         新建水处
调节阀项                                                     2012 年 12
         理系统集     3,595.1            1,600.55   44.52%                       否         是
目                                                           月 31 日
         成项目
永久性补
         调节阀项
充流动资                                 2,056.02   57.19%                       是         否
         目
金
         新建年产
永久性补
         5 万台传
充流动资                        438.14    438.14                                 是         否
         感器生产
金
         基地项目

                                                                                                     20
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合计         --      3,595.1   438.14   4,094.71    --         --              0     --         --
                           因原募投项目“水处理系统集成项目”的市场及可行性发生变化,经 2011
                           年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会批准,将募投项目变更为“调
                           节阀项目”。上述变更募投项目及获得股东大会批准的信息分别刊登于
                           2011 年 2 月 23 日、2011 年 3 月 19 日的指定信息披露媒体上。公司 2014
                           年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,
                           同意公司终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分(新建调节阀
变更原因、决策程序及信息披 生产基地项目)。经 2015 年 10 月 16 日召开的公司 2015 年度第一次临时
露情况说明(分具体项目)     股东大会批准,将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司原定用于调节
                           阀项目的募集资金本金人民币 2,000.10 万元及利息收入永久性补充流动
                           资金。相关董事会决议及股东大会决议的信息分别刊登于 2015 年 9 月 30
                           日、2015 年 10 月 17 日的指定信息披露媒体上。2017 年 12 月 21 日,因
                           募集资金投资项目全部完成,公司将结余募集资金(含利息收入)
                           4,381,439.19 元转入公司基本账户并注销募集资金账户。上述信息刊登在
                           2017 年 12 月 23 日指定信息披露媒体上。
                           根据本公司 2011 年 2 月 23 日公告的《调节阀项目可行性研究报告》,调
                           节阀项目计划的第一阶段为实施对上海大通仪表有限公司的股权收购,
                           2011 年本公司以 6 月 30 日为购买日已完成了股权收购工作。调节阀项目
                           计划的第二阶段为“新建基地”。崇明工业园区在挂牌出让土地时,对于土
                           地投资强度、项目产出及税收强度设置了较高的指标,如按原计划购置土
                           地进行投资存在因未达相关指标而导致土地被收回的风险,经 2015 年度
                           股东大会审议批准,公司终止了该项目中新建生产基地的部分;截止 2015
未达到计划进度或预计收益的 年 12 月 11 日,拟实施该项目的上海威尔泰自动化控制工程有限公司已完
情况和原因(分具体项目)     成清算及注销手续。同时鉴于上海大通仪表有限公司经营效益未达预期,
                           公司于 2015 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第十七次(临时)会议,
                           审议并一致通过了《关于转让控股孙公司大通仪表股权的议案》,同意将
                           全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司所持有的大通仪表 75.7%的股
                           权转让给大通仪表自然人股东黄河先生,本次转让后公司不再持有大通仪
                           表的股权。2016 年 6 月公司收到全部股权转让款,大通仪表于 2016 年 7
                           月完成上述股东变更的工商登记手续。本期因公司不再持有大通仪表股
                           权,该募投项目不再产生效益。
                           鉴于调节阀项目未能按计划新建生产基地、同时上海大通仪表有限公司经
                           营效益未达预期,公司于 2015 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第十七
                           次(临时)会议,审议并一致通过了《关于转让控股孙公司大通仪表股权
变更后的项目可行性发生重大
                           的议案》,同意将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司所持有的大通
变化的情况说明
                           仪表 75.7%的股权转让给大通仪表自然人股东黄河先生,本次转让后公司
                           不再持有大通仪表的股权,2016 年 6 月公司已收到全部股权转让款,大
                           通仪表于 2016 年 7 月完成上述股东变更的工商登记手续。




                                                                                                     21
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六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                     单位:元

        公司名称                         上海威尔泰仪器仪表有限公司
        公司类型                                    子公司

        主要业务                               自动化仪表制造

        注册资本                                  10,000 万元
         总资产                                                                195,343,902.17
         净资产                                                                128,592,417.46
        营业收入                                                               133,221,561.90
        营业利润                                                                 6,383,827.29
         净利润                                                                  5,397,542.91

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
    上海威尔泰仪器仪表有限公司为公司二级子公司,并有上海威尔泰软件有限公司一家三级
子公司。
    上海威尔泰仪器仪表有限公司2017年主营业务收入133,221,561.90元,归属于母公司股东
的净利润为5,397,542.91元;其合并范围包含三级子公司上海威尔泰软件有限公司,2017年主
营业务收入12,332,048.00元,净利润为5,294,949.22元。



八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                           22
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九、公司未来发展的展望

1、仪器仪表行业现状与展望
     近年来,我国仪器仪表产业发展迅速,尤其在电工仪器仪表、工业测量和科学测试仪器
仪表领域具备了一定的竞争优势,诞生了一批具备国际竞争能力的企业。但是从整体上看,
我国的仪器仪表行业还是落后于国际先进水平的,在高端市场上依然由外资或有外资背景的
企业所主导。从发展趋势上看,水、电、气、热等应用仪表上本土产品竞争力逐渐增强。而
主要面向环境监测和环境保护、食品安全、 产品质量保证、科学研究需求的实验分析仪器和
环境监测仪器市场需求旺盛,已然成为行业稳定增长的主要分支。未来,随着各个企业愈发
重视安全和环保问题的情况下,各行业对安全、环保的需求也会日益扩大。
2、公司发展战略
     公司将利用研发团队的优势,持续开展对压力变送器、电磁流量计产品的研发工作,不
断提升和改进产品性能,使之保持性价比高的优势;在此基础上,公司还将努力寻求拓展产
品应用领域及发展新的产品线,进一步扩大公司经营规模。尤其针对近年来发展迅速的水利
工程、城镇供水管网、污水处理及供热供暖等环保、民生相关行业进行针对性的产品研发及
市场开拓。同时公司要保持目前良好的客户服务体系,形成以服务带动产品升级,再以产品
升级推动服务质量上升的良性循环,增强客户对公司产品及服务的需求黏性。
3、经营计划
     公司在国内企业中拥有较强的领先优势和品牌知名度,主要产品为压力变送器、电磁流
量计,其中压力变送器产销规模在国内企业中居于领先地位。未来公司仍然要在聚焦主业上
做足功课,并在原有技术基础上积极的寻求产品改进和应用拓展,扩大自身产品的品类及应
用领域,以此实现对下游市场的开拓,从而稳步提升公司业绩。
4、资金需求
     公司现有业务发展的资金需求可以通过公司自有资金和银行贷款满足。
5、可能面对的风险
(1)市场竞争风险
     从我国整体的行业竞争格局来看,外商占据了主导的地位,其技术优势和资本优势均比
较明显。近年来,国外厂家的产品价格不断下降,同时通过兼并国内优秀企业,其市场定位
逐渐从高端向下扩展,销售范围逐渐覆盖到全国,挤压了国内厂家的生存空间。公司作为同
行业领先企业,在日常经营中无法避免要与国外厂家直接竞争,对公司当期及长期业绩都有
较大压力。
     公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、拓展下游领域、完善服务
体系等方面入手,使公司在产品、管理、服务等方面持续进步,努力缩小与国外企业之间的
综合差距。
(2)人力资源风险
     由于沿海地区生活成本的持续上升,劳动力市场求大于供的趋势明显,使得公司人力资
源风险日益增加。公司在人才引进、员工队伍的维持上均存在较大困难,优秀的技术研发人
员、销售人员、管理人员面临流失的风险。
     公司一方面拓展多种招聘渠道和方式,根据公司需要不断充实和补充员工队伍;同时完
善员工薪酬及职位的晋升机制,加强企业文化建设,努力提高员工满意度,增强员工稳定性。
(3)经济环境风险
     目前公司主要下游客户集中在传统工业领域,近两年来虽然需求转暖,但市场体量有限,

                                                                                           23
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公司的传统产品销售依然面临较大考验。
     一方面,公司将继续加大对于政策鼓励行业的关注和市场推广力度,对产品的应用行业
进行拓展;另一方面,公司将继续加强对于现有客户需求的维护和挖掘,用产品升级、技术
创新来满足客户的需求,增加企业的市场竞争能力。
(4)技术风险
     仪器仪表属于技术密集型的行业,对产品性能及技术进步的要求较高。为适应行业技术
发展,公司不仅要维持技术上的不断进步,而且要在产品的研发、制造等方面具有一系列的
专利和专有技术。如果出现技术泄密或者产品技术不能满足客户需求,将会对公司经营产生
负面影响。
     公司将不断强化研发投入的力度,同时对业内的新产品及新技术保持关注,对产品发展
的大方向进行持续的跟踪,确保技术的研发是在正确的方向上深入;对于核心和关键技术,
积极申请国内、国际专利进行保护;同时公司与所有技术人员都签署了保密协议,加强对于
技术秘密的保护。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                               24
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                              第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
     公司于2017年11月20日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了“关于修改《公
司章程》的议案”。详情可参阅公司于2017年11月21日在《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的有关公告详情。本次股东大会通过的《公司章程(2017年8月修订案)》对
公司利润分配政策进行了修订,修订后的利润分配政策具体如下:
一、利润分配原则
    充分重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连
续性和稳定性。
二、利润分配方式
    公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合三种利润分配方式进行利润分配,但优先
采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
1、现金分红的条件和周期
     除特殊情况外,公司在该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所余的
税后利润)为正值,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年进行一次现
金分红,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%;公司最近三年
以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%。在有关法律、法规、
规范性文件及本章程允许的情况下董事会可以根据公司盈利状况提议进行中期现金分红。上
述特殊情况是指:
     1)审计机构未对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
     2)公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除
外),重大投资计划或重大现金支出是指,公司未来十二个月内拟投资项目、技术改造或更
新、扩建项目、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产
的20%,且超过3,000万元人民币;
    3)公司当年年末经审计资产负债率超过70%。
2、现金分红占比
在符合上述情况下,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身营业模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形并按照公司章程规定的程序,提出差
异化的现金分红安排:
     1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低达到80%;
     2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低达到40%;
     3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低达到20%。
     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款规定处理。

                                                                                           25
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     股票股利分配的条件:公司根据累计可供分配的利润、公积金及现金流状况,在保证足
额现金分红及公司股本规模合理的前提下,可以采用股票股利方式进行利润分配。
三、利润分配机制和决策程序
1、董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定公司利润分配预案,董事会审议现
金股利分配具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件等事宜;利润分配
预案应经董事会成员过半数同意且三分之二以上独立董事同意方可通过;独立董事应对公司
现金分红具体方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红方案,并直
接提交董事会审议。公司当年盈利但当年度董事会未提出现金分红的利润分配预案的,应在
定期报告中说明未现金分红的原因及留存的资金用途,独立董事还应对本年度盈利但不进行
现金分红及上年度留存资金使用情况发表独立意见。
2、监事会应当对董事会制定的利润分配预案进行审议,并经过半数监事同意方可通过。
3、利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。
4、股东大会在对现金分红的具体方案进行审议前,应当通过多种渠道包括但不限于深交所投
资者关系互动平台等主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见
和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;
5、利润分配方案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持二分之一以上的表决权通
过。公司召开股东大会审议利润分配预案时,应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权
利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
四、利润分配政策的调整机制
     公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大
变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
     公司调整利润分配政策应由董事会根据实际情况提出,其中对现金分红政策进行调整或
变更的,董事会应详细阐述调整理由,论证调整方案的合理性,经董事会成员三分之二以上
同意并经三分之二以上独立董事同意后提交股东大会审议;公司应在股东大会召开前与中小
股东充分沟通交流,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。

                                  现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                              是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                            是
相关的决策程序和机制是否完备:                                            是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                  是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                  是
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预
案)情况:
(1)公司2015年公司不转增不送股不派现。
(2)公司2016年度利润分配方案为以2016年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润
每10股派发现金红利0.2元现金(含税)。
(3)公司2017年度利润分配预案为以2017年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润


                                                                                                 26
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每10股派发现金红利0.1元现金(含税)。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位:元

                                         分红年度合并报 占合并报表中归
                    现金分红金额         表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金
   分红年度
                      (含税)           公司普通股股东 通股股东的净利   分红的金额     分红的比例
                                             的净利润       润的比率
2017 年                   1,434,448.32       2,816,432.91             50.93%
2016 年                   2,868,966.64       5,243,374.12             54.72%
2015 年                           0.00     -11,133,204.98              0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用
可分配利润(元)                                                                                       10,094,537.05
                                                本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%
                               利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以 2017 年末公司总股本 143,448,332 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
  承诺事由        承诺方      承诺类型             承诺内容                    承诺时间          承诺期限   履行情况

               上海紫竹高                作为公司第一大股东及实际控制
                                                                                                            报告期内
               新区(集团) 同业竞争 人期间,不设立从事与威尔泰公司 2016 年 11 月 18 日         长期
                                                                                                            严格履行
收购报告书或   有限公司                  有相同或类似业务的子公司。
权益变动报告                             尽量减少或避免与威尔泰及其子
               上海紫竹高
书中所作承诺                             公司发生关联交易;对于无法避免                                     报告期内
               新区(集团) 关联交易                                      2016 年 11 月 18 日   长期
                                         的关联交易,将按照"等价有偿、                                      严格履行
               有限公司
                                         平等互利"的原则实行

首次公开发行   上海紫江(集              作为公司第一大股东及实际控制                                       报告期内
                              同业竞争                                    2006 年 07 月 20 日   长期
或再融资时所   团)有限公                人期间,不设立从事与威尔泰公司                                     严格履行


                                                                                                                       27
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作承诺         司、沈雯         有相同或类似业务的子公司。

承诺是否按时
               是
履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
       根据2017年4月28日颁布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》,对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及
终止经营的列报等进行了规定,并采用未来适用法进行处理。本公司2017年度不涉及相关业
务,故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
         根据2017年5月10日,财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》
(财会[2017]15号)规定,公司对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计
入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
         根据2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财
会[2017]30号)的要求,在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”
行项目,在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“(一)持续经
营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。
       除上述会计政策变更外,其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。




                                                                                                    28
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七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                          信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                                                                    60
境内会计师事务所审计服务的连续年限            9年
境内会计师事务所注册会计师姓名                汪洋、严卫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 汪洋 3 年、严卫 2 年
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


                                                                                                 29
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十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                              关联     占同 获批                     可获
                            关联                                   是否      关联
                关联                   关联   交易     类交 的交                     得的
关联交   关联        关联交 交易                                   超过      交易           披露    披露
                交易                   交易   金额     易金 易额                     同类
  易方   关系        易内容 定价                                   获批      结算           日期    索引
                类型                   价格   (万     额的 度(万                   交易
                            原则                                   额度      方式
                                              元)     比例 元)                     市价
                                                                                               相关
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         受同                                                                                  可查
         一母                                                                                  阅巨
         公司   与日                                                                           潮网、
                                                                                    1%到
上海紫   及最   常经                   1%的                                              2017 上海
                                                                                    1.5%
江国际   终控   营业   代理出 市场     代理                                 银行         年 03 证券
                                              387.72 3.46% 1,000 否                 的代
贸易有   制方   务相   口     定价     服务                                 转帐         月 29 报及
                                                                                    理服
限公司   控制   关的                   费                                                日    证券
                                                                                    务费
         的其   买卖                                                                           时报
         他企                                                                                  公司
         业                                                                                    所发
                                                                                               布公
                                                                                               告
合计                            --      --    387.72    --    1,000    --      --     --      --     --
大额销货退回的详细情况        不适用
按类别对本期将发生的日常关
联交易进行总金额预计的,在
                           不适用
报告期内的实际履行情况(如
有)
交易价格与市场参考价格差异
                           不适用
较大的原因(如适用)




                                                                                                           30
                                           上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。

                                                                                            31
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3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                           单位:万元

       具体类型     委托理财的资金来源   委托理财发生额        未到期余额         逾期未收回的金额
银行理财产品        自有资金                        4,000                 4,000                    0
合计                                                4,000                 4,000                    0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
公司未进行单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财。
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司注重社会价值的创造,在做大做强业务的同时,牢记企业社会责任使命,自觉地把
履行社会责任的重点放在关爱员工,参与社会公益及减少环境污染上。公司每年都投入专项
经费用于改善员工工作环境、防暑降温、加强劳动保护,持续贯彻安全生产的理念。公司通
过持续更新和维护环保设施、改进工艺技术及合理规划工作时间,有效的降低了废气及噪声
对周边环境的影响;对于特殊的生产废料,公司还聘请了专业的环保企业进行处理。报告期
内,公司切实执行安全生产标准化,安全生产保持良好状态。此外,公司还拥有完善的工会
体系,不仅定期组织员工开展文体活动,还积极的鼓励员工参与无偿献血等公益活动。在与
各利益相关方交流和合作的过程中,努力实现社会、股东、公司、员工、客户等各方利益的
协调平衡,保证公司的持续、健康发展。




                                                                                                   32
                                           上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位:否
公司及公司的子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,相关产品的生产环节产生
污染情况较少,且已根据有关环保的要求配备的齐备的环保设备设施。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                            33
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                            第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                       单位:股

                         本次变动前                本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                          发行新           公积金
                        数量      比例              送股             其他       小计        数量       比例
                                            股               转股
一、有限售条件股份       15,048   0.01%                              -15,048 -15,048               0   0.00%
3、其他内资持股          15,048   0.01%                              -15,048 -15,048               0   0.00%
      境内自然人持股     15,048   0.01%                              -15,048 -15,048               0   0.00%
                       143,433,                                                            143,448,    100.00
二、无限售条件股份              99.99%                                15,048    15,048
                           284                                                                 332         %
                       143,433,                                                            143,448,    100.00
1、人民币普通股                 99.99%                                15,048    15,048
                           284                                                                 332         %
                       143,448,                                                            143,448,    100.00
三、股份总数                    100.00%                                     0          0
                           332                                                                 332         %
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每
股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股

               期初限售 本期解除限 本期增加限 期末限售
  股东名称                                                  限售原因             解除限售日期
                 股数     售股数     售股数     股数



                                                                                                              34
                                                      上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                          2016 年 5 月 24 日起 6 个月后
李程生           15,048        15,048          0          0 高管锁定股
                                                                          解禁 50%,18 个月后全部解禁
合计             15,048        15,048          0          0      --                     --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                 单位:股

                          年度报告披
报告期末普                                             报告期末表决          年度报告披露日前上
                          露日前上一
通股股东总          8,751                       10,457 权恢复的优先        0 一月末表决权恢复的        0
                          月末普通股
数                                                     股股东总数            优先股股东总数
                          股东总数
                               持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                           持有有限 持有无限售 质押或冻结情况
                                持股比 报告期末 报告期内增
    股东名称        股东性质                               售条件的 条件的股份 股份
                                  例   持股数量 减变动情况                             数量
                                                           股份数量     数量   状态
上海紫竹高新区 境内非国有
                                 24.41% 35,020,706 17,375,806              35,020,706
(集团)有限公司 法人
安庆市金安汇汽
                 境内非国有
车配件制造有限                    5.00% 7,177,800                           7,177,800
                 法人
公司
韶关金启利贸易   境内非国有
                                  4.70% 6,735,019                           6,735,019 质押     6,735,000
有限公司         法人
深圳昭时股权投
                 境内非国有
资基金管理有限                    3.06% 4,390,300                           4,390,300 质押     4,390,000
                 法人
公司


                                                                                                       35
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刘涅贞             境内自然人   2.96% 4,242,350 ≤4,242,350               4,242,350
周辉祥             境内自然人   2.95% 4,231,443 114,071                   4,231,443
紫光集团有限公
                   国有法人     2.32% 3,323,171 13,900                    3,323,171
司
中央汇金资产管
                   国有法人     2.19% 3,147,500                           3,147,500
理有限责任公司
李怡新             境内自然人   2.02% 2,899,636 2,628,436                 2,899,636 质押      1,457,400
华紫嫣             境内自然人   1.95% 2,800,000 ≤2,800,000               2,800,000
上述股东关联关系或一致行动
                           无。
的说明
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类
         股东名称                 报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类           数量
上海紫竹高新区(集团)有限
                                                              35,020,706 人民币普通股       35,020,706
公司
安庆市金安汇汽车配件制造有
                                                               7,177,800 人民币普通股         7,177,800
限公司
韶关金启利贸易有限公司                                         6,735,019 人民币普通股         6,735,019
深圳昭时股权投资基金管理有
                                                               4,390,300 人民币普通股         4,390,300
限公司
刘涅贞                                                         4,242,350 人民币普通股         4,242,350
周辉祥                                                         4,231,443 人民币普通股         4,231,443
紫光集团有限公司                                               3,323,171 人民币普通股         3,323,171
中央汇金资产管理有限责任公
                                                               3,147,500 人民币普通股         3,147,500
司
李怡新                                                         2,899,636 人民币普通股         2,899,636
华紫嫣                                                         2,800,000 人民币普通股         2,800,000
前 10 名无限售流通股股东之
间,以及前 10 名无限售流通股
                             无。
股东和前 10 名股东之间关联关
系或一致行动的说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

                                                                                                      36
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控股股东类型:法人
                   法定代表人/
   控股股东名称                      成立日期          组织机构代码             主要经营业务
                   单位负责人
上海紫竹高新区(集                                                        实业投资,创业投资,土地
                   沈雯          2002 年 03 月 11 日 913100007366636160
团)有限公司                                                              开发,房地产开发等
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
         实际控制人姓名                    国籍                是否取得其他国家或地区居留权
沈雯                              中国                    否
                                  沈雯先生,59 岁,中国国籍,无境外永久居留权,现任上海紫江(集
主要职业及职务                    团)有限公司董事长、总裁,上海紫竹高新区(集团)有限公司董
                                  事长、总经理,上海紫江企业集团股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司 未控股境外上市公司。截至报告期末,沈雯先生还控股了境内上市
情况                             公司上海紫江企业集团股份有限公司(600210)。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                   37
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                38
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       39
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                第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                             本期增 本期减
                                                      期初持               其他增 期末持
                任职状                  任期起 任期终        持股份 持股份
 姓名    职务             性别   年龄                   股数               减变动 股数
                  态                    始日期 止日期          数量   数量
                                                      (股)               (股) (股)
                                                             (股) (股)
                                       2007 年 2019 年
李彧    董事长 现任      男         48 03 月 07 05 月 23
                                       日       日
                                       2004 年 2019 年
        副董事
刘罕           现任      男         47 02 月 18 05 月 23
        长
                                       日       日
                                       2007 年 2019 年
唐继锋 董事     现任     男         45 03 月 07 05 月 23
                                       日       日
                                       2011 年 2019 年
       董事、总
俞世新          现任     男         51 03 月 17 05 月 23
       经理
                                       日       日
                                       2017 年 2019 年
夏光    董事    现任     男         45 04 月 24 05 月 23
                                       日       日
                                       2011 年 2017 年
陈虎    董事    离任     男         44 08 月 29 03 月 22
                                       日       日
        董事、董                       2011 年 2019 年
殷骏    事会秘 现任      男         45 08 月 29 05 月 23
        书                             日       日
                                       2016 年 2019 年
        独立董
杨坤           现任      男         48 05 月 23 05 月 23
        事
                                       日       日
                                       2012 年 2019 年
       独立董
楼光华        现任       男         56 05 月 25 05 月 23
       事
                                       日       日
                                       2015 年 2019 年
       独立董
方少华        现任       男         46 04 月 24 05 月 23
       事
                                       日       日



                                                                                                   40
                                                                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                      2007 年 2019 年
孙宜周 监事          现任      男                  49 03 月 07 05 月 23
                                                      日       日
                                                      2016 年 2019 年
蒋炜      监事       现任      男                  38 05 月 23 05 月 23
                                                      日       日
                                                      2010 年 2019 年
刘伟      监事       现任      男                  53 03 月 25 05 月 23
                                                      日       日
                                                      2013 年 2019 年
          财务负
蒋红             现任          女                  50 05 月 10 05 月 23
          责人
                                                      日       日
合计          --          --        --        --         --       --          0         0       0        0        0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用
       姓名         担任的职务             类型                 日期                           原因
陈虎               董事             离任             2017 年 03 月 22 日          因工作原因辞职
夏光               董事             任免             2017 年 04 月 24 日          第六届董事会增补董事


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    李彧:曾任上海紫江(集团)有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁,上海
紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、
第四届、第五届董事会董事长,现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、执行副总裁,上
海紫晨投资有限公司董事长,上海朗程投资管理有限公司董事长,上海紫竹高新区(集团)
有限公司董事,上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理,北京卓越信通电子股
份有限公司董事,上海市青年企业家协会执行会长。
     刘罕:曾任上海紫江(集团)有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼
董事会秘书,本公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长、杭州中恒电气股份
有限公司董事,现任上海紫江(集团)有限公司董事会秘书、战略研究部总经理,上海紫都
置业发展有限公司副董事长,上海阳光大酒店有限公司副董事长,上海紫江公益基金会理事
长。
    唐继锋:曾任上海广电股份有限公司总经理秘书,上海紫江(集团)有限公司总裁室经
理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理,上海
紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长,公司第三届、第四届、第五届董事会董
事,现任上海紫江(集团)有限公司董事、副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事,
上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理,上海紫燕模具工业有限公司董事长。
    俞世新:曾任上海紫江(集团)有限公司会计部经理,上海紫燕模具工业有限公司、上


                                                                                                                  41
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海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公
司第四届、第五届董事会董事、总经理。现任公司董事、总经理。
    夏光:曾任上海紫江(集团)有限公司研究发展部副总经理,现任上海紫江(集团)有
限公司董事,上海紫竹高新区(集团)有限公司董事、常务副总经理,上海紫竹信息数码港
有限公司董事长、总经理,上海紫竹数字创意港有限公司董事、总经理,上海紫竹创业孵化
器有限公司董事长。
    殷骏:曾任上海紫江(集团)有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董
事会秘书、人事行政总监、投资总监、公司第四届、第五届董事会董事。现任公司董事,兼
任公司董事会秘书、人事行政总监。
    楼光华,中国证券期货相关业务执业注册会计师,中国注册资产评估师,1994年开始从
事注册会计师审计工作。曾任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计
师事务所有限公司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城
会计师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届、第五届董事会独立董事,现任上海众华
会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。
    方少华:曾任全球四大会计师事务所安永(上海)咨询经理,德勤(上海)资深经理,
海通开元投资副总裁、公司第五届董事会独立董事。2013年11月至今任中孚和泰资产管理(上
海)有限公司董事总经理,江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事、锐奇控股股份
有限公司独立董事。
    杨坤:曾任上海浦东发展银行宁波分行科长、上海市华益律师事务所合伙人、上海市金
茂律师事务所合伙人,现任北京市隆安律师事务所上海分所首席合伙人。
    孙宜周:曾任上海紫江(集团)有限公司监事,现任公司监事会主席,兼任上海紫江(集
团)有限公司监事长、法律事务部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席、上
海紫竹高新区(集团)有限公司监事长,上海上市公司协会监事长委员会副主任。
    蒋炜:曾任盛高管理咨询有限公司管理咨询项目总监、克尔瑞房地产信息集团战略咨询
项目经理、紫江集团战略研究部高级经理。
    刘伟:曾任本公司销售内务部副经理,现任公司职工代表监事、采购部经理。
    蒋红:曾任上海伊思丽化妆品有限公司财务经理,本公司财务部经理,本公司会计机构
负责人,现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员                                    在股东单位                         任期终 在股东单位是否
                    股东单位名称                           任期起始日期
  姓名                                      担任的职务                         止日期 领取报酬津贴
  李彧     上海紫竹高新区(集团)有限公司 董事           2002 年 03 月 11 日
 孙宜周    上海紫竹高新区(集团)有限公司 监事长         2002 年 03 月 11 日
                                            董事、常务
  夏光     上海紫竹高新区(集团)有限公司              2001 年 10 月 8 日
                                            副总经理
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员                                    在其他单位                         任期终 在其他单位是否
                    其他单位名称                           任期起始日期
  姓名                                      担任的职务                         止日期 领取报酬津贴

                                                                                                     42
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                                         副董事长、
李彧     上海紫江(集团)有限公司                   2004 年 11 月 01 日
                                         执行副总裁
李彧     上海紫晨投资有限公司            董事长       2007 年 09 月 04 日
李彧     上海朗程投资管理有限公司        董事长       2007 年 11 月 28 日
         上海紫竹小苗股权投资基金有限公 董事长、总
李彧                                               2015 年 11 月 01 日
         司                             经理
李彧     北京卓越信通电子股份有限公司    董事         2015 年 11 月 20 日
李彧     上海市青年企业家协会            执行会长     2013 年 09 月 28 日
                                         董事会秘
刘罕     上海紫江(集团)有限公司        书、战略研 2006 年 06 月 01 日
                                         究部总经理
刘罕     上海紫都置业发展有限公司        副董事长     2015 年 02 月 15 日
刘罕     上海阳光大酒店有限公司          副董事长     2015 年 02 月 13 日
刘罕     上海紫江公益基金会              理事长       2015 年 07 月 01 日
                                         董事、副总
唐继锋   上海紫江(集团)有限公司                   2012 年 12 月 01 日
                                         裁
唐继锋   上海紫江企业集团股份有限公司    董事         2008 年 05 月 01 日
                                         董事、总经
唐继锋   上海紫竹国际教育发展有限公司               2012 年 05 月 01 日
                                         理
唐继锋   上海紫燕模具工业有限公司        董事长       2002 年 05 月 01 日
夏光     上海紫江(集团)有限公司        董事         2008 年 05 月 01 日
                                         董事长、总
夏光     上海紫竹信息数码港有限公司                 2013 年 4 月 4 日
                                         经理
                                         董事、总经
夏光     上海紫竹数字创意港有限公司                 2010 年 4 月 15 日
                                         理
夏光     上海紫竹创业孵化器有限公司      董事长       2015 年 8 月 18 日
杨坤     北京市隆安律师事务所上海分所    首席合伙人 2007 年 01 月 04 日
                                         监事长、法
孙宜周   上海紫江(集团)有限公司        律事务部总 2006 年 12 月 01 日
                                         经理
孙宜周   上海紫江企业集团股份有限公司    监事会主席 2008 年 05 月 01 日
                                         战略研究部
蒋炜     上海紫江(集团)有限公司                   2015 年 06 月 01 日
                                         高级经理
         上海众华会计师事务所(特殊普通
楼光华                                  合伙人        2012 年 12 月 01 日
         合伙)
         中孚和泰资产管理(上海)有限公
方少华                                  董事总经理 2013 年 11 月 01 日
         司


                                                                                                   43
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              江苏金通灵流体机械科技股份有限
 方少华                                      独立董事     2014 年 09 月 10 日
              公司
 方少华       锐奇控股股份有限公司           独立董事     2014 年 11 月 28 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司股东大会确定董事、监事的报酬和支付
方法;高级管理人员的薪酬和支付方法由董事会薪酬与考核委员会提议,由董事会确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:在公司担任行政职务的董事和高级管理人员,
根据公司现行工资制度和董事会确定的年度业绩考核方案确定报酬;在公司担任行政职务的
监事,根据公司现行工资制度确定其报酬。
3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:公司严格按照董事、监事、高级管理人
员薪酬的决策程序与确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                单位:万元

                                                                          从公司获得的 是否在公司关
       姓名             职务         性别      年龄          任职状态
                                                                          税前报酬总额 联方获取报酬
李彧             董事长        男                       48 现任                            是
刘罕             副董事长      男                       47 现任                            是
唐继锋           董事          男                       45 现任                            是
俞世新           董事、总经理 男                        51 现任                     98.48 否
夏光             董事          男                       45 任免                            是
陈虎             董事          男                       44 离任                            是
                 董事、董事会
殷骏                          男                        45 现任                     43.13 否
                 秘书
杨坤             独立董事      男                       48 现任                       7.8 否
楼光华           独立董事      男                       56 现任                       7.8 否
方少华           独立董事      男                       46 现任                       7.8 否
孙宜周           监事          男                       49 现任                            是
蒋炜             监事          男                       38 现任                            是
刘伟             监事          男                       53 现任                      17.3 否
蒋红             财务负责人    女                       50 现任                     33.02 否
合计                     --           --         --               --              213.08        --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

                                                                                                        44
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□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                      30
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                 194
在职员工的数量合计(人)                                                                       224
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                   224
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                               0
                                          专业构成
                    专业构成类别                               专业构成人数(人)
生产人员                                                                                       123
销售人员                                                                                        58
技术人员                                                                                        23
财务人员                                                                                         6
行政人员                                                                                        14
合计                                                                                           224
                                          教育程度
教育程度类别                                     数量(人)
硕士及以上                                                                                      10
本科                                                                                            46
大专                                                                                            71
高中及以下                                                                                      97
合计                                                                                           224


2、薪酬政策


    公司建立了完善的薪酬管理体系和考核制度,以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现
效率优先兼顾公平、按劳分配的原则,逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制
来吸引人才和留住人才。员工工资由基本工资、工龄工资、资历津贴、加班工资、餐补、岗
位津贴、营养费、车贴、业务费、绩效工资、其他、独生子女费等组成。此外,公司还为员
工提供五险一金、员工生日券、工会旅游、健康体检等多项福利。

3、培训计划


    2017年公司各部门全面展开培训计划,主要开展了职工技能类、专业技术类、岗位能力
和综合素质类等一系列培训。此外公司尤其重视员工安全生产的重要性,报告期内不定期开

                                                                                                 45
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展了数次安全生产及消防安全的培训及场景模拟演练。

4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                           46
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                                  第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求,
不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,以进一步提高公司治理水平。截止
报告期末,公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有
关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司与控股股东上海紫竹高新区(集团)有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、
机构、财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在
向控股股东报送未公开信息等有违公司治理准则的非规范行为。公司不存在因部分改制等原
因存在同业竞争和关联交易等违规问题。公司管理层也根据内部控制规范实施工作的要求对
相关内控管理制度进行了完善。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                             投资者参与
  会议届次      会议类型                    召开日期             披露日期             披露索引
                                 比例
                                                                                  刊登在巨潮网、
2016 年度股东                                                                     上海证券报及证
              年度股东大会      29.58% 2017 年 04 月 24 日 2017 年 04 月 25 日
大会                                                                              券时报,公告编
                                                                                  号 2017-018
                                                                                  刊登在巨潮网、
2017 年第一次                                                                     上海证券报及证
              临时股东大会      29.31% 2017 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 21 日
临时股东大会                                                                      券时报,公告编
                                                                                  号 2017-051



                                                                                                  47
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                            独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                    是否连续两
             本报告期应            以通讯方式
                        现场出席董            委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会            参加董事会
                        事会次数              事会次数     次数     加董事会会   会次数
               次数                  次数
                                                                        议
楼光华                 4          2             0             2            0是                       0
方少华                 4          1             0             3            0是                       1
杨坤                   4          3             0             1            0否                       0
连续两次未亲自出席董事会的说明
    楼光华独立董事因工作原因连续两次未能本人亲自参加公司董事会;方少华独立董事因
工作原因连续两次未能本人亲自参加公司董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,独立董事对公司的相关建议均已被采纳。



六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    报告期内,董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。
积极参加董事会和股东大会会议,召开了相关会议,根据各自的专业特长、技能和经验,积
极地履行职责,切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。
    审计委员会在报告期内,责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用
等进行审计和监督,强化对公司内部控制方面的监督。在公司2017年年报审计工作中,与公
司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通,了解和掌握公司年报审计工作安排

                                                                                                     48
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和进展情况,确定审计计划,就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分
的交流,并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报;积极督促会计师事务所认真
履行职责,按时提交审计报告。
    薪酬和考核委员会在报告期内,按照董事会制订的经营业绩考核和激励方案,牵头组织
对于公司高管团队的经营业绩考核,对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
    提名委员会在报告期内积极开展工作,在公司第六届董事会增补董事选举过程中,与股
东、董事会都进行了广泛沟通,慎重评估了董事会及公司控股股东推荐的候选人并向董事会
推荐。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

    为了充分激发公司高级管理人员工作的积极性、主动性、创造性,倡导团队合作,公司
董事会根据公司的实际情况制订了2017年度经营业绩与考核激励方案,将管理层的一部分收
入与公司经营业绩和各项财务指标紧密联系,并由董事会薪酬与考核委员在年终对于整个管
理团队的绩效表现进行严格考评,综合考虑每位高管人员的全年表现,拟订激励奖金的发放
方案报董事会批准后实施。



九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期   2018 年 04 月 03 日
                               详情可查阅 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《上海威尔泰工业自动化股
内部控制评价报告全文披露索引
                               份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                                               100.00%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                                               100.00%
司合并财务报表营业收入的比例
                                         缺陷认定标准
              类别                          财务报告                            非财务报告


                                                                                                      49
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                                 1、具有下列特征的缺陷,为重大缺
                                 陷:(1)审计委员会和审计部门对公 1、具有下列特征的缺陷,为重大
                                 司财务报告的内部控制监督无效; 缺陷:1)公司决策程序导致重大
                                 (2)公司董事、监事和高级管理人 失误;(2)重要业务缺乏制度控
                                 员舞弊;(3)外部审计师发现当期财 制或制度系统性失效;(3)缺陷
                                 务报表存在重大错报,而内部控制运 发生的可能性高,会严重降低工
                                 行过程中未能发现该错报;(4)其他 作效率或效果,或严重偏离预期
                                 可能导致公司严重偏离控制目标的 目标;2、具有下列特征的缺陷,
                                 缺陷。2、具有下列特征的缺陷,为 为重要缺陷:(1)公司决策程序
                                 重要缺陷:(1)未依照公认会计准则 导致一般性失误;(2)重要业务
定性标准
                                 选择和应用会计政策;(2)未建立反 制度或系统存在缺陷;(3)缺陷
                                 舞弊程序和控制措施;(3)对于非常 发生的可能性较高,会显著降低
                                 规或特殊交易的账务处理没有建立 工作效率或效果,或显著偏离预
                                 相应的控制程序;(4)对于期末的财 期目标;3、具有下列特征的缺陷,
                                 务报告过程的控制存在一项或多项 为一般缺陷:(1)公司决策程序
                                 缺陷,虽未达到重大缺陷标准,但影 效率不高;(2)一般业务制度或
                                 响财务报告达到合理、准确的目标。系统存在缺陷;(3)缺陷发生的
                                 3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外 可能性较小,会降低工作效率或
                                 的其他控制缺陷,则认定为一般缺 效果,或偏离预期目标。
                                 陷。
                                 财务报告内部控制缺陷定量标准以
                                                                 如果某项内部控制缺陷单独或连
                                 合并会计报表营业收入为衡量指标。
                                                                 同其他缺陷可能导致的损失金额
                                 内部控制缺陷单独或连同其他缺陷
                                                                 大于或等于营业收入的 5%,则
                                 可能导致的财务报告错报金额大于
                                                                 认定为重大缺陷;损失金额小于
定量标准                         或等于营业收入的 5%,则认定为重
                                                                 营业收入的 5%,大于或等于营
                                 大缺陷;小于营业收入的 5%,大于
                                                                 业收入的 2%,则认定为重要缺
                                 或等于营业收入的 2%,则认定为重
                                                                 陷;损失金额小于营业收入的
                                 要缺陷;小于营业收入的 2%,则认
                                                                 2%,则认定为一般缺陷。
                                 定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)                                                                          0
非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                        0
财务报告重要缺陷数量(个)                                                                          0
非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                        0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

√适用 □不适用
                                 内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,威尔泰公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面
保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况      披露



                                                                                                    50
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内部控制鉴证报告全文披露
                         2018 年 04 月 03 日
日期
内部控制鉴证报告全文披露 《内部控制鉴证报告》全文于 4 月 3 日刊登在巨潮网、上海证券报及证券时
索引                     报
内控鉴证报告意见类型      标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺
                         否
陷
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                  51
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                        第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全
额兑付的公司债券
否




                                                                                           52
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                                  第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                               标准的无保留意见
审计报告签署日期                           2018 年 03 月 30 日
审计机构名称                               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                               XYZH/2018SHA10021
注册会计师姓名                             汪洋、严卫
                                      审计报告正文
                                                                           XYZH/2018SHA10021

上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东:
   一、    审计意见
    我们审计了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称威尔泰公司)财务报
表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
威尔泰公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
   二、    形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则,我们独立于威尔泰公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们
获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
   三、    关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。

1. 应收账款坏账准备

                   关键审计事项                                  审计中的应对




                                                                                              53
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请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会 我们针对应收账款坏账准备执行的审计程
计估计”10 所述的会计政策及“六、合并财 序主要有:
务报表主要项目注释”3。                  (1)对公司信用政策及应收账款管理相关
截至 2017 年 12 月 31 日,威尔泰公司应收账   内部控制的设计和运行有效性进行了评估
款余额为 29,810,597.27 元,已计提坏账准备    和测试;
的余额为 1,746,478.22 元,账面价值较高。     (2)分析应收账款坏账准备会计估计的合
若应收账款不能按期收回或无法收回而发生       理性,包括确定应收账款组合的依据、金额
坏账对财务报表影响较为重大,为此我们确定     重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;
应收账款的坏账准备为关键审计事项。
                                             (3)取得应收账款账龄明细,分析应收账
                                             款的账龄和客户信誉情况,执行函证及检查
                                             期后回款情况,评价应收账款预期回收判断
                                             的合理性;
                                             (4)取得坏账准备计提表,复核应收账款
                                             账龄划分及坏账计提合理性和准确性。

2. 研发费用资本化

              关键审计事项                                    审计中的应对

请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会 我们针对研发费用资本化执行的审计程序
计估计”16 所述的会计政策及“六、合并财 主要有:
务报表主要项目注释”12。                 (1)了解测试及评价研发支出资本化内部
2017 年度,威尔泰公司研发过程中研发支出      控制制度;
1,980,962.93 元予以资本化,金额较大。若      (2)取得研发项目清单以及归集到各项目
研发费用资本化不符合准则规定对财务报表       的研发费用明细资料;
影响较为重大,为此我们确定研发费用资本化
                                             (3)查阅研发项目的可行性分析报告、立
为关键审计事项。
                                             项审批备案文件等资料;
                                             (4)检查复核研发费用资本化的相关依据
                                             以及金额准确性。



   四、   其他信息
    威尔泰公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括威尔泰公司 2017 年
年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息

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是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
   五、   管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
  在编制财务报表时,管理层负责评估威尔泰公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算威尔泰公司、终止运营或别无其他现实的
选择。
   治理层负责监督威尔泰公司的财务报告过程。
   六、   注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
    (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序
以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,结合财务报表审计对内部
控制有效性发表意见。
    (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就
可能导致对威尔泰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致威尔泰公司不能
持续经营。
    (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
    (6) 就威尔泰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财
务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

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    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:汪洋




                                         中国注册会计师:严卫




            中国   北京                  二○一八年三月三十日




                                                                                          56
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                2017 年 12 月 31 日
                                                                                          单位:元

             项目                   期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                60,038,585.27                           58,201,851.01
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                16,969,630.02                           16,560,529.33
    应收账款                                   28,064,119.05                        26,660,854.03
    预付款项                                     911,342.62                          1,035,440.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                     236,073.44                            142,010.96
    应收股利
    其他应收款                                  1,072,845.69                           756,399.35
    买入返售金融资产
    存货                                    40,650,169.89                           34,333,719.93
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            40,000,000.00                           40,000,000.00
流动资产合计                               187,942,765.98                          177,690,804.64
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资


                                                                                                57
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    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                  21,096,929.30                        23,498,086.56
    在建工程                                                          908,882.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   8,029,747.37                        10,575,916.01
    开发支出                   1,720,603.26                           632,855.10
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             4,192,689.74                         4,403,419.71
    其他非流动资产
非流动资产合计                35,039,969.67                        40,019,159.83
资产总计                     222,982,735.65                       217,709,964.47
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  19,469,094.40                        13,626,759.93
    预收款项                   1,726,270.23                         1,936,659.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               4,067,278.00                         3,546,276.73
    应交税费                   6,484,183.66                         7,377,744.31
    应付利息
    应付股利



                                                                               58
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    其他应付款                  311,231.51                            216,164.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                164,753.41                            286,734.40
流动负债合计                  32,222,811.21                        26,990,339.74
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   3,178,250.30                         3,085,416.86
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 3,178,250.30                         3,085,416.86
负债合计                      35,401,061.51                        30,075,756.60
所有者权益:
    股本                     143,448,332.00                       143,448,332.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                    374,887.25                            374,887.25
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  16,872,387.09                        16,872,387.09
    一般风险准备


                                                                               59
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    未分配利润                                26,886,067.80                          26,938,601.53
归属于母公司所有者权益合计                   187,581,674.14                         187,634,207.87
    少数股东权益
所有者权益合计                               187,581,674.14                         187,634,207.87
负债和所有者权益总计                         222,982,735.65                         217,709,964.47


法定代表人:李彧             主管会计工作负责人:俞世新                       会计机构负责人:蒋红


2、母公司资产负债表

                                                                                           单位:元

              项目                   期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                  27,434,551.30                          27,908,782.74
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                             50,000.00
    应收账款                                  41,774,755.70                          57,438,970.44
    预付款项                                              0.02                           72,490.13
    应收利息                                       76,189.05                             80,939.73
    应收股利
    其他应收款                                    469,049.99                            487,693.92
    存货                                      14,312,868.42                          10,527,412.88
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              17,000,000.00                          17,000,000.00
流动资产合计                                 101,067,414.48                         113,566,289.84
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              90,154,894.68                          90,154,894.68
    投资性房地产
    固定资产                                    7,728,917.81                          7,793,694.18
    在建工程                                                                            864,166.69

                                                                                                 60
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    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                      14,677.17                           613,511.09
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                86,164.64                           117,323.36
    其他非流动资产
非流动资产合计                97,984,654.30                        99,543,590.00
资产总计                     199,052,068.78                       213,109,879.84
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  23,688,986.26                        30,408,330.69
    预收款项                                                           19,540.00
    应付职工薪酬               1,323,000.00                         1,276,400.00
    应交税费                    259,536.42                            382,104.42
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    66,794.60                            69,911.86
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  24,999.96                           286,734.40
流动负债合计                  25,363,317.24                        32,443,021.37
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债



                                                                               61
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    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           3,060,416.97                         3,085,416.86
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         3,060,416.97                         3,085,416.86
负债合计                              28,423,734.21                        35,528,438.23
所有者权益:
    股本                             143,448,332.00                       143,448,332.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               213,078.43                         213,078.43
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                          16,872,387.09                        16,872,387.09
    未分配利润                        10,094,537.05                        17,047,644.09
所有者权益合计                       170,628,334.57                       177,581,441.61
负债和所有者权益总计                 199,052,068.78                       213,109,879.84


3、合并利润表

                                                                                 单位:元

               项目           本期发生额                        上期发生额
一、营业总收入                       111,976,664.80                        99,687,766.37
    其中:营业收入                   111,976,664.80                        99,687,766.37
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       111,078,860.60                       103,943,749.35
    其中:营业成本                    69,178,376.37                        61,564,173.36
           利息支出


                                                                                       62
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             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加               1,538,103.14                         1,782,562.53
             销售费用                15,679,581.84                        16,228,950.64
             管理费用                25,637,031.69                        24,336,171.37
             财务费用                  -249,838.08                          -182,338.23
             资产减值损失              -704,394.36                           214,229.68
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                      1,429,581.37                         5,761,528.57
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
           资产处置收益(损失以
                                                                             395,641.41
“-”号填列)
           其他收益                   1,395,644.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    3,723,029.67                         1,901,187.00
     加:营业外收入                   1,120,289.08                         4,962,915.06
     减:营业外支出                       9,120.88                               363.32
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      4,834,197.87                         6,863,738.74
号填列)
     减:所得税费用                   2,017,764.96                         2,316,979.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    2,816,432.91                         4,546,759.19
    (一)持续经营净利润(净
                                      2,816,432.91                         4,546,759.19
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
     归属于母公司所有者的净利
                                      2,816,432.91                         5,243,374.12
润



                                                                                      63
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     少数股东损益                                                                               -696,614.93
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                          2,816,432.91                         4,546,759.19
    归属于母公司所有者的综合
                                                          2,816,432.91                         5,243,374.12
收益总额
     归属于少数股东的综合收益
                                                                                                -696,614.93
总额
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                            0.02                                0.04
     (二)稀释每股收益                                            0.02                                0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:李彧                      主管会计工作负责人:俞世新                       会计机构负责人:蒋红



                                                                                                           64
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4、母公司利润表

                                                                                        单位:元

               项目                 本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                39,997,954.00                         33,684,661.02
    减:营业成本                            35,264,074.05                         30,107,801.63
           税金及附加                             42,385.33                          138,374.24
           销售费用                          1,747,542.07                          2,196,658.50
           管理费用                          8,218,973.02                          8,054,923.52
           财务费用                              -124,021.47                        -175,019.61
           资产减值损失                          -124,634.81                        -441,701.33
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                 627,343.77                          180,032.88
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
           资产处置收益(损失以
                                                                                      -6,800.00
“-”号填列)
           其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                             -4,399,020.42                        -6,023,143.05
列)
    加:营业外收入                               350,069.79                          436,494.45
    减:营业外支出                                  4,031.05
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                             -4,052,981.68                        -5,586,648.60
号填列)
    减:所得税费用                                31,158.72                          110,425.33
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                             -4,084,140.40                        -5,697,073.93
列)
    (一)持续经营净利润(净
                                             -4,084,140.40                        -5,697,073.93
亏损以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益


                                                                                              65
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计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                           -4,084,140.40                        -5,697,073.93
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                             -0.03                                -0.04
    (二)稀释每股收益                             -0.03                                -0.04


5、合并现金流量表

                                                                                      单位:元

               项目               本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                          89,867,317.50                         83,042,530.60
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
    收到再保险业务现金净额


                                                                                            66
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     保户储金及投资款净增加
额
    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还               1,395,644.10                         1,960,628.42
    收到其他与经营活动有关
                                  2,018,915.75                         8,572,702.43
的现金
经营活动现金流入小计             93,281,877.35                        93,575,861.45
     购买商品、接受劳务支付的
                                 28,180,190.92                        22,047,635.38
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                 31,742,256.33                        31,931,814.37
付的现金
     支付的各项税费              12,543,935.94                         9,053,957.38
    支付其他与经营活动有关
                                 15,965,014.12                        16,943,704.64
的现金
经营活动现金流出小计             88,431,397.31                        79,977,111.77
经营活动产生的现金流量净额        4,850,480.04                        13,598,749.68
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金         102,000,000.00                        54,000,000.00
     取得投资收益收到的现金       1,317,518.35                           442,689.18
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                                                      10,529,772.42
位收到的现金净额


                                                                                  67
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    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计           103,317,518.35                        64,972,461.60
    购建固定资产、无形资产和
                                 1,396,596.53                         1,132,649.25
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             119,000,000.00                        59,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计           120,396,596.53                        60,132,649.25
投资活动产生的现金流量净额     -17,079,078.18                         4,839,812.35
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                3,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计                                                  3,500,000.00
    偿还债务支付的现金                                                7,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                 2,868,966.64                           238,638.20
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计             2,868,966.64                         7,738,638.20
筹资活动产生的现金流量净额      -2,868,966.64                        -4,238,638.20
四、汇率变动对现金及现金等价
                                     1,349.04                               812.79
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -15,096,215.74                        14,200,736.62
    加:期初现金及现金等价物
                                92,984,701.01                        78,783,964.39
余额
六、期末现金及现金等价物余额    77,888,485.27                        92,984,701.01

                                                                                 68
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6、母公司现金流量表

                                                                                    单位:元

            项目               本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                       40,646,223.20                         22,520,298.41
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                        1,737,250.43                          2,138,299.33
的现金
经营活动现金流入小计                   42,383,473.63                         24,658,597.74
    购买商品、接受劳务支付的
                                       26,898,344.05                          3,944,205.49
现金
    支付给职工以及为职工支
                                        6,893,401.00                          6,133,973.29
付的现金
    支付的各项税费                          699,966.40                        1,230,719.35
    支付其他与经营活动有关
                                        5,075,310.94                          5,848,853.68
的现金
经营活动现金流出小计                   39,567,022.39                         17,157,751.81
经营活动产生的现金流量净额              2,816,451.24                          7,500,845.93
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                 51,000,000.00                          8,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                  619,494.45                          111,693.15
    处置固定资产、无形资产和
                                                                                  1,696.50
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                   51,619,494.45                           8,113,389.65
    购建固定资产、无形资产和
                                        1,008,559.53                            232,167.00
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                     68,000,000.00                          8,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金



                                                                                          69
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投资活动现金流出小计                              69,008,559.53                                8,232,167.00
投资活动产生的现金流量净额                        -17,389,065.08                                -118,777.35
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
                                                   2,868,966.64
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计                               2,868,966.64
筹资活动产生的现金流量净额                         -2,868,966.64
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                        1,349.04                                     812.79
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -17,440,231.44                               7,382,881.37
    加:期初现金及现金等价物
                                                  44,874,782.74                               37,491,901.37
余额
六、期末现金及现金等价物余额                      27,434,551.30                               44,874,782.74


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                     单位:元

                                                     本期
                                      归属于母公司所有者权益                                          所有
                                                                                              少数
       项目            其他权益工具              其他                        一般   未分              者权
                                     资本 减:库          专项     盈余                       股东
                 股本 优先 永续                  综合                        风险   配利              益合
                                其他 公积 存股            储备     公积                       权益
                      股   债                    收益                        准备     润              计

               143,4                                               16,872           26,938           187,63
一、上年期末余                        374,88
               48,33                                                ,387.0           ,601.5           4,207.
额                                      7.25
                2.00                                                     9                3              87
    加:会计政
策变更


                                                                                                             70
                                上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


           前期
差错更正
        同一
控制下企业合
并
           其他
               143,4                          16,872         26,938         187,63
二、本年期初余         374,88
               48,33                           ,387.0         ,601.5         4,207.
额                       7.25
                2.00                                9              3            87
三、本期增减变
                                                             -52,53         -52,53
动金额(减少以
                                                               3.73           3.73
“-”号填列)
(一)综合收益                                                2,816,         2,816,
总额                                                         432.91         432.91
(二)所有者投
入和减少资本
1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
                                                             -2,868,        -2,868,
(三)利润分配
                                                             966.64         966.64
1.提取盈余公
积
2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或                                              -2,868,        -2,868,
股东)的分配                                                 966.64         966.64
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)


                                                                                  71
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2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
               143,4                                            16,872           26,886           187,58
四、本期期末余                        374,88
               48,33                                             ,387.0           ,067.8           1,674.
额                                      7.25
                2.00                                                  9                0              14
上期金额
                                                                                                  单位:元

                                                     上期
                                      归属于母公司所有者权益                                       所有
                                                                                           少数
     项目              其他权益工具               其他                    一般   未分              者权
                                      资本 减:库        专项   盈余                       股东
                  股本 优先 永续                  综合                    风险   配利              益合
                                 其他 公积 存股          储备   公积                       权益
                       股   债                    收益                    准备   润                计

               143,4                                            16,872           21,695          183,96
一、上年期末余                        374,88                                              1,579,
               48,33                                             ,387.0           ,227.4          9,954.
额                                      7.25                                             120.67
                2.00                                                  9                1             42
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
        同一
控制下企业合
并
           其他
               143,4                                            16,872           21,695          183,96
二、本年期初余                        374,88                                              1,579,
               48,33                                             ,387.0           ,227.4          9,954.
额                                      7.25                                             120.67
                2.00                                                  9                1             42
三、本期增减变
                                                                                  5,243, -1,579, 3,664,
动金额(减少以
                                                                                 374.12 120.67 253.45
“-”号填列)

(一)综合收益                                                                   5,243, -696,6 4,546,


                                                                                                          72
                                上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


总额                                                         374.12 14.93 759.19
(二)所有者投
入和减少资本
1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公
积
2.提取一般风
险准备
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
                                                                       -882,5 -882,5
(六)其他
                                                                        05.74 05.74
四、本期期末余 143,4   374,88                 16,872         26,938          187,63
额             48,33     7.25                  ,387.0         ,601.5          4,207.


                                                                                   73
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                  2.00                                                    9              3             87


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                  单位:元

                                                         本期
                           其他权益工具                                                      未分 所有者
     项目                                   资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公
                  股本   优先   永续                                                         配利 权益合
                                       其他   积     股     合收益   备     积
                           股     债                                                           润   计

                143,44                                                                    17,047
一、上年期末余                              213,078.                             16,872,3         177,581
               8,332.0                                                                     ,644.0
额                                               43                                 87.09          ,441.61
                     0                                                                          9
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
           其他
                143,44                                                                    17,047
二、本年期初余                              213,078.                             16,872,3         177,581
               8,332.0                                                                     ,644.0
额                                               43                                 87.09          ,441.61
                     0                                                                          9
三、本期增减变
                                                                                          -6,953, -6,953,1
动金额(减少以
                                                                                          107.04 07.04
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                            -4,084, -4,084,1
总额                                                                                      140.40 40.40
(二)所有者投
入和减少资本
1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
                                                                                          -2,868, -2,868,9
(三)利润分配
                                                                                          966.64 66.64


                                                                                                         74
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1.提取盈余公
积
2.对所有者(或                                                                           -2,868, -2,868,9
股东)的分配                                                                              966.64 66.64
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
                143,44                                                                    10,094
四、本期期末余                              213,078.                             16,872,3         170,628
               8,332.0                                                                     ,537.0
额                                               43                                 87.09          ,334.57
                     0                                                                          5
上期金额
                                                                                                  单位:元

                                                         上期
                           其他权益工具                                                    未分 所有者
     项目                                   资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公
                  股本   优先   永续                                                       配利 权益合
                                       其他   积     股     合收益   备     积
                           股     债                                                         润   计

                143,44                                                                    22,744
一、上年期末余                              213,078.                             16,872,3         183,278
               8,332.0                                                                     ,718.0
额                                               43                                 87.09          ,515.54
                     0                                                                          2
    加:会计政
策变更
           前期
差错更正
           其他

二、本年期初余 143,44                       213,078.                             16,872,3 22,744 183,278

                                                                                                         75
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额                8,332.0   43                                87.09 ,718.0 ,515.54
                        0                                                2
三、本期增减变
                                                                    -5,697, -5,697,0
动金额(减少以
                                                                    073.93 73.93
“-”号填列)
(一)综合收益                                                      -5,697, -5,697,0
总额                                                                073.93 73.93
(二)所有者投
入和减少资本
1.股东投入的
普通股
2.其他权益工
具持有者投入
资本
3.股份支付计
入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公
积
2.对所有者(或
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用



                                                                                   76
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(六)其他
                143,44                                                           17,047
四、本期期末余                     213,078.                             16,872,3         177,581
               8,332.0                                                            ,644.0
额                                      43                                 87.09          ,441.61
                     0                                                                 9


三、公司基本情况

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时统称“本
集团”)由上海威尔泰仪表有限公司整体变更设立。2000年12月28日经上海市人民政府以“沪
府体改审(2000)053号”文批准,同意上海威尔泰仪表有限公司整体变更为股份有限公司。
整体变更后,本公司股本总额为3,326万元。2000年12月28日经上海立信长江会计师事务所有
限公司验证并出具“信长会师报字(2000)第20396号”验资报告。
    根据本公司2001年股东大会决议和沪府体改批字(2002)第037号批复,本公司以2001
年末总股本3,326万股为基数每10股派发红股1.6股,股本增至3,858.16万股,此次增资经上
海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具“信长会师报字(2002)第21515号”验资报告。
根据本公司2002年度股东大会决议和“沪府体改批字(2003)第020号”批复,本公司以2002
年末总股本3,858.16万股为基数每10股派发红股1.5股,股本增至4,436.884万股,此次增资
经上海万隆会计师事务所验证并出具“万会业字(2003)第923号”验资报告。
    2006年7月,经中国证监会以“证监发行〔2006〕34号”文核准,本公司向社会公开发行
人民币普通股(A股)1,800万股,每股面值人民币1.00元,发行价6.08元,募集资金总额为人
民币109,440,000.00元,扣除发行费用人民币16,492,369.00元,实际募集资金净额为人民币
92,947,631.00元,其中新增注册资本人民币18,000,000.00元,资本溢价为人民币
74,947,631.00元。业经万隆会计师事务所有限公司验证,并出具“万会业字(2006)第695
号”验资报告。本公司变更后的累计注册资本为人民币62,368,840.00元。本公司于2007年4
月18日换领了注册号为“企股沪总字第035803号(市局)”的《企业法人营业执照》。
    2009年10月9日本公司召开2009年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请撤销外商
投资企业批准证书的议案》。鉴于本公司股份构成中已不含有外资持股,因此本公司向相关
部门提出申请撤销外商投资企业批准证书,公司类型由中外合资股份有限公司转为内资股份
有限公司,并授权董事会和经营层办理相关手续。本公司于2009年12月22日换领了注册号为
310000400024870号的《企业法人营业执照》。
    根据本公司2010年度股东大会决议,公司实施2010年度权益分配方案,以62,368,840股
为基数,向全体股东每10股送红股1股,派0.6元人民币现金(含税),同时以资本公积金向
全体股东每10股转增9股。权益分配完成后,公司于2011年11月18日在上海市工商行政管理局
完成变更登记,变更后注册资本为124,737,680元。
    根据本公司2012年度股东大会决议,公司实施2012年度权益分配方案,以124,737,680
股为基数,向全体股东每10股派0.4元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每
10股转增1.5股。权益分配完成后,公司于2013年7月4日在上海市工商行政管理局完成变更登
记,变更后注册资本为143,448,332元。
    根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕
50号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登
记制度改革的意见>的通知》(工商企注字〔2015〕121号)等相关文件的要求,公司向上海
市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”并于
2016年7月收到了换发的“三证合一”营业执照,换发后的公司营业执照统一社会信用代码为:

                                                                                                77
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91310000607221766P。公司营业执照其他登记事项未发生变更。
    截止2017年12月31日,本公司总股本为14,344.8332万股,其中无限售条件股份
14,344.8332万股,占总股本的100%。
    本公司法定代表人:李彧,经营期限:1992年10月24日至不约定期限。
    本公司属制造行业,经营范围为仪表仪器,传感器的制造,自动化控制系统集成,设备成
套,电气成套,应用软件,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,销售自产产品(涉
及许可经营的凭许可证经营)。主要产品为智能型现场仪表-压力变送器、电磁流量计、温
度变送器及工业自动化系统。
    本公司之母公司为上海紫竹高新区(集团)有限公司,本公司最终控制人为沈雯先生。股
东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决
议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、
董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总经理办公室、
生产部、质量部、研发部、市场营销部、财务部、投资者关系部、人事行政部等。本公司子
公司包括二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司和三级子公司上海威尔泰软件有限公司。
    本期财务报告批准报出日为2018年3月30日
    本集团合并财务报表范围包括上海威尔泰工业自动化股份有限公司、上海威尔泰仪器仪
表有限公司、上海威尔泰软件有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企
业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和
会计估计编制。

2、持续经营

    本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会
计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折
旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团
的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。




                                                                                           78
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2、会计期间

    本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

    本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

    本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方
在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价
值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公
允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金
资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直
接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之
和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各
项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证
券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的,将其差额计入合并当期。

6、合并财务报表的编制方法

    本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额
中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于
少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合
并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后
形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得
控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同
一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处
于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报

                                                                                                79
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表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,
在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确
认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和
当期损益。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日
起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取
得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得
非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持
有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价
值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购
买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表
时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与
原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。
    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司
股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公
司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。


7、现金及现金等价物的确定标准

    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金
等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的
投资。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币交易
     本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表
日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为
购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处


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理外,直接计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
     外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类
项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,
采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目
中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在
现金流量表中单独列示。


9、金融工具

    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    (1)金融资产
    1)金融资产分类、确认依据和计量方法
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的
金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该
组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保
合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,
才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消
除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不
一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值
为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,
除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从
相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计
量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允
价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收
益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变
动损益。
    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续
计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
    应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采
用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,
均计入当期损益。
    可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被
划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成
本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,

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按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后
续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值
变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额
转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单
位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
     2)金融资产转移的确认依据和计量方法
     金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利
终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
     企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金
融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有
关负债。
     金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收
到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
     金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确
认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对
价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前
述账面金额的差额计入当期损益。
     3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
     除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他
金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准
备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信
用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢
复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
     当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值
上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当
期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权
益。
    (2)金融负债
    1)金融负债分类、确认依据和计量方法
     本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公
允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
     其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
     2)金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部

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分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债
与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其
一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与
支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以
最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层
次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入
值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相
关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输
入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所
属的最低层次决定。

10、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                将单项金额超过 50 万元且为前五名的应收款项视为
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                重大应收款项
                                                根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                提坏账准备


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                      组合名称                                  坏账准备计提方法
账龄组合                                        账龄分析法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
               账龄                  应收账款计提比例                   其他应收款计提比例
1 月以内                                                  1.00%
1-6 月                                                    3.00%
6-12 月                                                   5.00%
3 月以内
3-12 月                                                                                       1.00%
1-2 年                                                  10.00%                               5.00%
2-3 年                                                  30.00%                               5.00%
3 年以上                                                 60.00%                              20.00%
3-4 年                                                  60.00%                              20.00%

                                                                                                   83
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4-5 年                                                  60.00%                              20.00%
5 年以上                                                 60.00%                              20.00%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                         是指单项金额 50 万元以下(不含 50 万元)且报告期末排名在第五名以后,
单项计提坏账准备的理由
                         帐龄在四年以上的应收帐款。
                         对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项进行单独减值测试,按
                         该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;单
坏账准备的计提方法
                         独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项,按期末余额采用账龄
                         分析法计提坏账准备。


11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在制品、库存商品等。
    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出原材料采用移动加权
平均法计价,发出库存商品采用个别计价法。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过
时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品
及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数
量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,
其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定。


12、长期股权投资

长期股权投资

    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。
    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排
相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
    本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,
通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在
被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过

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程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提
供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
    对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期
股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权
投资成本按零确定。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得
控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多
次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本
集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,
根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日
进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,
冲减留存收益。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取
得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通
过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易
的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按
照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购
买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累
计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实
际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性
证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价
值作为投资成本;[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应
根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
    本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额
公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的
现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调
整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以
取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计
期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资
企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益
法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权
益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩
余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与

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账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差
额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定
进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
    本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易
分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权
的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的
长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失
控制权的当期损益。

13、固定资产

(1)确认条件

    本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而
持有的,使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、
且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设
备、运输工具和其他设备。

(2)折旧方法

    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产
计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、
折旧率如下:
       类别         折旧方法            折旧年限              残值率              年折旧率
房屋及建筑物    年限平均法      20                    5                    4.75
机器设备        年限平均法      10-20                 5、10                9.5-4.75
电子设备        年限平均法      5                     5、10                19、18
运输工具        年限平均法      5                     5、10                19、18
其他设备        年限平均法      5                     5、10                19、18
    本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,
如发生改变,则作为会计估计变更处理。

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估

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计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值
差异进行调整。

15、借款费用

    发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用
已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开
始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本
化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中
发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生
产活动重新开始。
    专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资
产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允
价值确定实际成本。
    土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无
形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均
摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的
预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(2)内部研究开发支出会计政策

    本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定
性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶
段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使
用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支
出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,


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自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、长期资产减值

    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无
形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值
测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测
试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础
测试。
    减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资
产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
    出现减值的迹象如下:
    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的
下跌;
    (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近
期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未
来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造
的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险
费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务
的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产
成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类
为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会
计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或
相关资产成本。目前公司不存在设定受益计划。




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(3)辞退福利的会计处理方法

    辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自
愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生,在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,
并计入当期损益。

19、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否
    本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,收入
确认原则如下:
1、本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所
有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计
量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确
认销售商品收入的实现。
2、本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、
劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。提供劳务交易结果不能够可靠估
计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额
确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经
发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提
供劳务收入。
3、与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产
使用权收入的实现。

20、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中,与资产相关的政
府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
    与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方
式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理方法
分期计入当期损益。
    相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收
益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件
中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收
益相关的政府补助。
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,

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并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本(由企业选择一种方式确
认)。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。
与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的
补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政
扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允
价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。
    本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息
资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:
    (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款
的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率
计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费
用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内
采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。
    (2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
    本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计
处理:
    1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
    2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
    3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差
额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递
延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并
的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和
递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税
所得额为限,确认递延所得税资产。

22、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个
期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期
间按直线法确认为收入。


                                                                                             90
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(2)融资租赁的会计处理方法

    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承
租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中
较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,
将两者的差额记录为未确认融资费用。

23、持有待售

    (1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)根据类
似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,
即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规
定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资
产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中
各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或
处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值
减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待
售资产减值准备。
    (2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年
内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,
在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况
下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得
的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初
始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
    (3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集
团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母
公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司
所有资产和负债划分为持有待售类别。
    (4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,
以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,
转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    (5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,
再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记
的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资
产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产
在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非
流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
    (6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处
置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。


                                                                                           91
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     (7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续
划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:
(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的
折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2) 可收回金额。
    (8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损
益。

24、终止经营

    终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分
已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主
要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处
置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用
                 会计政策变更的内容和原因                           审批程序              备注
财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》
(修订),自 2017 年 6 月 12 日起施行;颁布了《企业会计准则 已根据最新会计政策
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 实施会计处理,在审议
2017 年 5 月 28 日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业 本次年报的董事会上
财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),对一般企业财务 将有专门议案审议该
报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行上述企业会计 会计政策变更
准则,并按照新准则的衔接规定对可比期间财务报表进行调整。

    1)财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),自2017年6
月12日起施行;颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》,自2017年5月28日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
(财会〔2017〕30号),对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行上
述企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对可比期间财务报表进行调整。执行新准则对比
较财务报表影响说明如下:

                                                                                2016 年末/2016 年
会计政策变更的内容和原因                                   受影响报表项目
                                                                                   度影响金额

1、《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置       持有待售资产                 无
组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流
动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报        持有待售负债                 无
等进行了规定,并采用未来适用法进行处理。
2、修改了财务报表的列报,在合并利润表和利润表中分别        持续经营净利润             4,546,759.19



                                                                                                  92
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列示持续经营损益和终止经营损益等。
3、对比较报表的列报进行了相应调整:对于当期列报的终
                                                             终止经营净利润                无
止经营,原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表
中作为终止经营损益列报。
1、《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)自 2017
年 6 月 12 日起施行,2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017
年新增的政府补助适用该准则。根据该准则,对于与日常活
                                                            其他收益                       无
动相关的政府补助,在计入利润表时,按照经济业务实质,
由原计入营业外收入改为计入其他收益。
2、对新的披露要求不需提供比较信息。

                                                            资产处置收益                  395,641.41

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 营业利润                             395,641.41
(财会〔2017〕30 号),利润表增加“资产处置收益”项目,
相应调整比较报表。                                      营业外收入                       -421,742.74

                                                            营业外支出                    -26,101.33

    2)除上述披露的会计政策变更外,本集团本年度无其他重要会计政策变更事项。

(2)重要会计估计变更

    □ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率


              税种                          计税依据                             税率
增值税                          应税销售收入                        17
城市维护建设税                  应税流转税额                        5
企业所得税                      应纳税所得额                        25
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                             单位: 元

              项目                         期末余额                           期初余额
库存现金                                               227,104.81                        309,587.97

                                                                                                    93
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银行存款                                                59,080,320.70                       57,595,230.97
其他货币资金                                                 731,159.76                           297,032.07
合计                                                    60,038,585.27                       58,201,851.01
其他说明
    期末其他货币 731,159.76 元为保函保证金,其中到期日 3 个月以上的为 150,100.00 元,
由于该款项用途受限,因此不作为现金流量表中现金及现金等价物列示。

2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                     单位: 元

               项目                               期末余额                             期初余额
银行承兑票据                                              16,535,630.02                       16,265,329.33
商业承兑票据                                                  434,000.00                           295,200.00
合计                                                      16,969,630.02                       16,560,529.33


(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                     单位: 元

               项目                         期末终止确认金额                   期末未终止确认金额
银行承兑票据                                              19,634,890.38
合计                                                      19,634,890.38


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                     单位: 元

                                    期末余额                                    期初余额
                       账面余额        坏账准备                账面余额           坏账准备
       类别                                           账面价
                                               计提比                                               账面价值
                      金额   比例    金额               值   金额 比例          金额    计提比例
                                                 例
按信用风险特征                                                 29,117
                  29,810, 100.00 1,746,4              28,064,1        100.00 2,456,28               26,660,85
组合计提坏账准                                  5.86%          ,142.1                      8.44%
                   597.27     % 78.22                    19.05            %      8.11                    4.03
备的应收账款                                                        4
                                                               29,117
                  29,810, 100.00 1,746,4              28,064,1        100.00 2,456,28               26,660,85
合计                                            5.86%          ,142.1                      8.44%
                   597.27     % 78.22                    19.05            %      8.11                    4.03
                                                                    4


                                                                                                            94
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位: 元

                                                            期末余额
            账龄
                                 应收账款                   坏账准备                   计提比例
1 年以内分项
1 月以内                            11,741,601.30                   117,416.01                      1.00%
1-6 月                              10,008,491.68                   300,254.75                      3.00%
6-12 月                              1,978,468.85                    98,923.44                      5.00%
1 年以内小计                        23,728,561.83                   516,594.20
1至2年                               4,290,300.54                   429,030.06                     10.00%
2至3年                                  913,956.60                  274,186.98                     30.00%
3 年以上                                877,778.30                  526,666.98                     60.00%
3至4年                                  877,778.30                  526,666.98                     60.00%
合计                                29,810,597.27                 1,746,478.22
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 709,809.89 元。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 8,520,368.36 元,占应收账款年末余
额合计数的比例 28.58%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 252,112.93 元。

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                   单位: 元

                                   期末余额                                      期初余额
          账龄
                          金额                  比例                   金额                 比例
1 年以内                   911,342.62                100.00%           1,035,440.03              100.00%


                                                                                                          95
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合计                              911,342.62             --                    1,035,440.03            --



(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额698,774.64元,占预付款项年末余额合计数的比
例76.68%。

5、应收利息

(1)应收利息分类

                                                                                                             单位: 元

                项目                               期末余额                                 期初余额
定期存款                                                            1,350.14                                19,350.68
银行理财产品应收利息                                              234,723.30                             122,660.28
合计                                                              236,073.44                             142,010.96


6、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                             单位: 元

                                    期末余额                                         期初余额
                       账面余额         坏账准备               账面余额                坏账准备
       类别                                           账面价
                                               计提比                                                    账面价值
                    金额    比例      金额              值   金额 比例               金额     计提比例
                                                 例
按信用风险特征
                   1,096,8 100.00 24,031.                 1,072,8 775,01 100.00 18,615.6                    756,399.3
组合计提坏账准                                   2.19%                                           2.40%
                     76.86     %      17                    45.69 4.99       %         4                            5
备的其他应收款
                   1,096,8 100.00 24,031.                 1,072,8 775,01 100.00 18,615.6                    756,399.3
合计                                             2.19%                                           2.40%
                     76.86     %      17                    45.69 4.99       %         4                            5
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位: 元

                                                                   期末余额
           账龄
                                    其他应收款                     坏账准备                     计提比例



                                                                                                                    96
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1 年以内分项
3 月以内                              583,815.39
3-12 月                               360,400.00                       3,604.00                     1.00%
1 年以内小计                          944,215.39                       3,604.00
1至2年                                 67,367.47                       3,368.37                     5.00%
3 年以上                               85,294.00                   17,058.80                       20.00%
4至5年                                 85,294.00                   17,058.80                       20.00%
合计                                1,096,876.86                   24,031.17
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,415.53 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                  单位: 元

             款项性质                     期末账面余额                            期初账面余额
押金及保证金                                           419,000.00                            170,540.00
软件开发保证金                                         271,400.00                            180,000.00
电费                                                   132,172.62                            129,247.42
代办专利申请费                                             88,708.00                             93,208.00
往来款                                                     77,085.23                             93,868.56
备用金                                                     68,511.01                         108,151.01
律师代理费                                                 40,000.00
合计                                                 1,096,876.86                            775,014.99


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                  单位: 元

                                                                       占其他应收款期
                                                                                      坏账准备期末余
   单位名称        款项的性质       期末余额           账龄            末余额合计数的
                                                                                            额
                                                                             比例

上海辉泰信息科 软件开发保证金         271,400.00 3-12 月                          24.74%          2,714.00


                                                                                                         97
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技有限公司
长沙公共资源交
               投标保证金                 200,000.00 3 个月以内                       18.23%
易中心
闵行供电局        电费                    132,172.62 3 个月以内                       12.05%
中国石油物资公
               投标保证金                 100,000.00 3 个月以内                        9.12%
司
上海光华专利事
               专利费                         88,708.00 1-3 年、3 年以上               8.09%          17,229.50
务所
合计                       --             792,280.62             --                   72.23%          19,943.50


7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求:否

(1)存货分类

                                                                                                        单位: 元

                                   期末余额                                          期初余额
       项目
                  账面余额         跌价准备       账面价值            账面余额       跌价准备       账面价值
原材料           18,009,533.59                   18,009,533.59 16,507,018.12                    16,507,018.12
在产品           21,296,796.93                   21,296,796.93 16,257,374.83                    16,257,374.83
库存商品          1,193,423.18                    1,193,423.18        1,451,344.35                  1,451,344.35
包装物                 99,889.36                     99,889.36          97,943.61                     97,943.61
低值易耗品             50,526.83                     50,526.83          20,039.02                     20,039.02
合计             40,650,169.89                   40,650,169.89 34,333,719.93                    34,333,719.93
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》
的披露要求:否

8、其他流动资产

                                                                                                        单位: 元

                项目                              期末余额                               期初余额
银行理财产品                                               40,000,000.00                        40,000,000.00
合计                                                       40,000,000.00                        40,000,000.00




                                                                                                               98
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9、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                单位: 元

    项目        房屋及建筑物     机器设备       电子设备     运输工具        其他设备          合计
一、账面原值:
  1.期初余额     44,709,560.02 32,940,747.94 13,150,243.79   1,236,650.63   3,467,125.15 95,504,327.53
  2.本期增加
                    12,612.61    2,116,132.77                                  84,891.29    2,213,636.67
金额
   (1)购置        12,612.61     622,160.67                                   84,891.29      719,664.57
    (2)在建
                                 1,493,972.10                                               1,493,972.10
工程转入
    (3)企业
合并增加


  3.本期减少
金额
    (1)处置
或报废


  4.期末余额     44,722,172.63 35,056,880.71 13,150,243.79   1,236,650.63   3,552,016.44 97,717,964.20
二、累计折旧
  1.期初余额     31,431,298.74 24,452,794.78 12,119,233.06   1,053,327.69   2,949,586.70 72,006,240.97
  2.本期增加
                  2,286,625.48   2,043,111.62    88,256.11      70,733.95     126,066.77    4,614,793.93
金额
   (1)计提      2,286,625.48   2,043,111.62    88,256.11      70,733.95     126,066.77    4,614,793.93


  3.本期减少
金额
    (1)处置
或报废


  4.期末余额     33,717,924.22 26,495,906.40 12,207,489.17   1,124,061.64   3,075,653.47 76,621,034.90
三、减值准备
  1.期初余额

  2.本期增加


                                                                                                       99
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金额
    (1)计提


  3.本期减少
金额
    (1)处置
或报废


  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面
                11,004,248.41   8,560,974.31    942,754.62     112,588.99     476,362.97 21,096,929.30
价值
  2.期初账面
                13,278,261.28   8,487,953.16   1,031,010.73    183,322.94     517,538.45 23,498,086.56
价值


10、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                单位: 元

                                期末余额                                     期初余额
       项目
                 账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
新建年产 5 万
台传感器生产
基地流量传感                                                   864,166.69                     864,166.69
器扩大产能项
目
压力疲劳试验
                                                                44,715.76                      44,715.76
台
合计                                                           908,882.45                     908,882.45


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                单位: 元

                            本期转               工程累               其中:
                                   本期其                      利息资        本期利
项目名        期初余 本期增 入固定        期末余 计投入 工程进        本期利        资金来
       预算数                      他减少                      本化累        息资本
  称            额   加金额 资产金          额   占预算   度          息资本          源
                                   金额                        计金额        化率
                              额                 比例                 化金额

新建年           864,16 585,08 1,449,2                                                           募股资


                                                                                                       100
                                                              上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


产5万                6.69     9.65      56.34                                                            金
台传感
器生产
基地流
量传感
器扩大
产能项
目
压力疲
                  44,715.            44,715.
劳试验                                                                                                   其他
                      76                 76
台
                   908,88 585,08 1,493,9
合计                                                              --       --                                 --
                     2.45   9.65 72.10


11、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                        单位: 元

       项目          土地使用权                 专利权        非专利技术         专用软件            合计
一、账面原值
     1.期初余额        4,336,524.58               85,531.00    19,736,767.06      3,998,882.76     28,157,705.40
     2.本期增加
                                                                  591,833.03          6,655.70        598,488.73
金额
       (1)购置                                                                      6,655.70          6,655.70
       (2)内部
                                                                  591,833.03                          591,833.03
研发
      (3)企业
合并增加


  3.本期减少金
额
       (1)处置


     4.期末余额        4,336,524.58               85,531.00    20,328,600.09      4,005,538.46     28,756,194.13
二、累计摊销
     1.期初余额        1,325,388.77               32,786.90    12,397,095.62      3,826,518.10     17,581,789.39
     2.本期增加
                            87,916.37             17,106.20     3,001,806.11         37,828.69      3,144,657.37
金额


                                                                                                                   101
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       (1)计提       87,916.37          17,106.20        3,001,806.11         37,828.69      3,144,657.37


    3.本期减少
金额
       (1)处置


    4.期末余额       1,413,305.14         49,893.10       15,398,901.73       3,864,346.79    20,726,446.76
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
金额
       (1)计提


    3.本期减少
金额
    (1)处置


    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面
                     2,923,219.44         35,637.90        4,929,698.36        141,191.67      8,029,747.37
价值
    2.期初账面
                     3,011,135.81         52,744.10        7,339,671.44        172,364.66     10,575,916.01
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 61.39%。

12、开发支出

                                                                                                   单位: 元

                                         本期增加金额                     本期减少金额
        项目         期初余额       内部开发支                  确认为无形 转入当期损           期末余额
                                                  其他
                                        出                          资产       益
电磁水表转换器项目   331,473.36      260,359.67                  591,833.03
农村污水处理用电磁
                     301,381.74                                                301,381.74
流量计
大功率智能型电动执
                                     922,845.91                                                  922,845.91
行机构
水质分析控制器                       797,757.35                                                  797,757.35


                                                                                                         102
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        合计          632,855.10 1,980,962.93               591,833.03 301,381.74          1,720,603.26

    本公司研发项目以样机检测合格作为进入开发阶段,研发支出开始资本化时点,以获得样
机检测合格报告作为研发支出资本化的依据;以研发项目完成用于生产并销售作为研发支出
结转无形资产时点,以获得产品生产销售通知单作为研发支出结转无形资产的依据。
   本年通过公司内部研发形成的无形资产为591,833.03元。

  本年子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司的研发项目“农村污水处理用电磁流量计”项目
由于研发成品的成品率低,考虑资源利用效率及合理性和其他技改项目的开展需要,公司终
止该项目的研发,将前期的开发支出301,381.74元转入当期损益。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                               单位: 元

                                       期末余额                              期初余额
           项目
                           可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异          递延所得税资产
资产减值准备                     1,770,509.39      442,627.34         2,474,903.75          418,164.91
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
评估增值应交企业所得税          25,000,415.90     3,750,062.40       26,568,365.25         3,985,254.80
合计                            26,770,925.29     4,192,689.74       29,043,269.00         4,403,419.71


(2)未确认递延所得税资产明细

                                                                                               单位: 元

               项目                         期末余额                            期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损                                           37,588,643.26                       31,755,144.98
合计                                                 37,588,643.26                       31,755,144.98


14、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                               单位: 元

               项目                         期末余额                            期初余额
1 年以内(含 1 年)                                  18,836,070.53                       13,006,008.56
1-2 年(含 2 年)                                        11,490.11                             7,787.13


                                                                                                     103
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2-3 年(含 3 年)                                  7,787.13                          40,795.49
3 年以上                                        613,746.63                          572,168.75
合计                                       19,469,094.40                          13,626,759.93


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                       单位: 元

               项目                 期末余额                     未偿还或结转的原因
上海风筝塑料模具有限公司                         53,236.54 尚未结算的尾款
上海晟锋五金制品有限公司                         45,455.10 尚未结算的尾款
泰州市振兴氟塑料制品厂                           19,662.28 尚未结算的尾款
平湖市偌屹机械制造有限公司                       18,287.28 尚未结算的尾款
上海云庚金属制品有限公司                         17,900.02 尚未结算的尾款
合计                                            154,541.22                  --


15、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                       单位: 元

               项目                 期末余额                          期初余额
1 年以内(含 1 年)                            1,342,767.41                        1,426,094.92
1 年以上                                        383,502.82                          510,564.62
合计                                           1,726,270.23                        1,936,659.54


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

                                                                                       单位: 元

               项目                 期末余额                     未偿还或结转的原因
大庆煜明科技开发有限公司                        240,000.00 项目变更
合计                                            240,000.00                  --


16、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                       单位: 元

       项目              期初余额   本期增加              本期减少               期末余额



                                                                                             104
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一、短期薪酬                3,546,276.73          27,871,834.71         27,350,833.44          4,067,278.00
二、离职后福利-设定
                                                   3,721,211.97          3,721,211.97
提存计划
合计                        3,546,276.73          31,593,046.68         31,072,045.41          4,067,278.00


(2)短期薪酬列示

                                                                                                   单位: 元

                项目              期初余额         本期增加         本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴         3,391,233.13 24,625,521.28            23,949,476.41          4,067,278.00
3、社会保险费                                      1,994,662.68          1,994,662.68
    其中:医疗保险费                               1,727,693.60          1,727,693.60
             工伤保险费                              90,498.82             90,498.82
             生育保险费                             176,470.26            176,470.26
4、住房公积金                                      1,103,684.42          1,103,684.42
5、工会经费和职工教育经费            155,043.60     147,966.33            303,009.93
合计                              3,546,276.73 27,871,834.71            27,350,833.44          4,067,278.00


(3)设定提存计划列示

                                                                                                   单位: 元

         项目             期初余额            本期增加              本期减少              期末余额
1、基本养老保险                                    3,593,630.34          3,593,630.34
2、失业保险费                                       127,581.63            127,581.63
合计                                               3,721,211.97          3,721,211.97


17、应交税费

                                                                                                   单位: 元

                项目                          期末余额                              期初余额
增值税                                                   3,931,727.09                          4,079,651.30
企业所得税                                               2,006,992.42                          2,379,188.02
个人所得税                                                 151,518.60                            96,974.92
城市维护建设税                                             196,972.81                           210,249.89
教育费附加                                                 196,972.74                           210,249.86
房产税                                                                                          269,560.34
土地使用税                                                                                       89,820.00


                                                                                                         105
                                                    上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


河道管理费                                                                                       42,049.98
合计                                                     6,484,183.66                          7,377,744.31


18、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                   单位: 元

               项目                           期末余额                              期初余额
代扣代缴社保及公积金                                      144,990.38                            142,117.41
保证金                                                     50,000.00                             50,000.00
保险费                                                     50,000.00
安装调试费                                                 45,854.00                             19,077.35
工会经费                                                     7,847.61                              3,529.87
其他                                                       12,539.52                               1,440.20
合计                                                      311,231.51                            216,164.83


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

                                                                                                   单位: 元

               项目                           期末余额                      未偿还或结转的原因
上海巨贾物流有限公司                                       50,000.00 押金
武汉高力热喷涂工程有限责任公
                                                           12,880.00 暂未催款
司
合计                                                       62,880.00                   --


19、其他流动负债

                                                                                                   单位: 元

               项目                           期末余额                              期初余额
预计一年内结转利润表的政府补
                                                          164,753.41                            286,734.40
助款
合计                                                      164,753.41                            286,734.40
其他说明:政府补助
政府补助项目           年初余额       本年新增补 本年计入营业       其他变动          年末余额          与资产相关/
                                        助金额     外收入金额                                           与收益相关

新型特种电磁流量计       256,368.61            -    256,368.61                  -                   -    与资产相关
(铁矿浆在线分析


                                                                                                          106
                                                             上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


仪)项目

07年重大装备自主化             4,565.76              -          4,565.76                    -                     -   与资产相关
项目

鼓励购买国外先进仪          25,000.03                -         24,999.96          24,999.89            24,999.96      与资产相关
器设备补贴

技术创新补贴电磁水              800.00               -               800.00                 -                     -   与资产相关
表

智能制造综合标准化                    -              -                    -       97,753.45            97,753.45      与收益相关
和新模式应用专项款
资金

16年购买先进研发仪                    -              -                    -       42,000.00            42,000.00      与资产相关
器设备补贴

合计                       286,734.40                -        286,734.33        164,753.34           164,753.41

   注:“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转损益的政府补助款。

20、递延收益

                                                                                                             单位: 元

       项目          期初余额             本期增加            本期减少             期末余额             形成原因
政府补助             3,085,416.86           368,000.00           275,166.56           3,178,250.30 补贴款
合计                 3,085,416.86           368,000.00           275,166.56           3,178,250.30          --
涉及政府补助的项目:
                                                                                                             单位: 元

                               本期新增补助 本期计入营业                                                与资产相关/
  负债项目      期初余额                                               其他变动         期末余额
                                   金额       外收入金额                                                与收益相关
大口径、特殊
领域用电磁流    3,000,000.00                                                            3,000,000.00 与资产相关
量计生产项目
鼓励购买国外
先进仪器设备      85,416.86                                               24,999.89        60,416.97 与资产相关
补贴
智能制造综合
标准化和新模                       158,000.00            60,246.55        97,753.45                    与收益相关
式应用
16 年购买先进
                                   210,000.00            50,166.67        42,000.00       117,833.33 与资产相关
生产设备补贴
合计            3,085,416.86       368,000.00        110,413.22          164,753.34     3,178,250.30         --

   其他说明:“其他变动”系结转到其他流动负债项目的预计一年内结转利润表的政府补助

                                                                                                                      107
                                                      上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


款。
    注1:依据国家发展改革委员会以“发改投资〔2009〕1848号”文关于下达重点产业振兴
和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知,本公司2009年度收到大
口径、特殊领域用电磁流量计生产项目中央预算内投资300万元。依据上海市经济信息化委员
会、市财政局“沪经信投(2009)652号”文件关于下达本市2009年重点技术改造项目专项资
金计划(国家重点技术改造地方配套专项),本公司2009年度收到大口径、特殊领域用电磁
流量计生产项目地方配套专项资金300万元。上述共计600万元补助资金用于项目研发和生产
设备购置,本公司确认对应的政府补助为与资产相关的政府补助计入递延收益。因项目执行
情况发生变化,根据上海市财政局“沪财建【2013】62号”关于调整中央基建投资预算的通
知,本公司于2014年4月28日退回政府补助300万元至上海市闵行区国库收付中心。截止2017
年12月31日,本公司大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目尚未执行,剩余递延收益300
万元尚未分摊计入损益。
    注2:上海市经委划拨给本公司用以购买国外先进仪器设备补贴款25万元,本公司确认为
与资产相关的政府补助计入递延收益,按购买固定资产使用年限平均分摊计入损益。
    注3:依据工业和信息化部、财政部《关于2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目
立项的通知》(工信部联装[2016]213号),子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司作为合作单
位于2017年1月收到项目专项款158,000.00元。经认定该款项系与收益相关的政府补助,因相
关项目尚在研发过程中而计入递延收益,匹配项目研发费用的支出进度计入损益。
  注4:依据《产业培育专项扶持资金申请书》,子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司本年度
收到上海市闵行区财政局拨付用以购买先进生产设备补贴款21万元,经认定该款项系与资产
相关的政府补助而计入递延收益,按相关固定资产折旧年限平均分摊计入损益。

21、股本

                                                                                                 单位:元

                                               本次变动增减(+、—)
               期初余额                                                                      期末余额
                              发行新股       送股   公积金转股      其他          小计
              143,448,332.                                                                  143,448,332.
股份总数
                        00                                                                            00


22、资本公积

                                                                                                单位: 元

       项目                  期初余额           本期增加           本期减少              期末余额
资本溢价(股本溢
                                162,074.98                                                    162,074.98
价)
其他资本公积                    212,812.27                                                    212,812.27
合计                            374,887.25                                                    374,887.25




                                                                                                      108
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23、盈余公积

                                                                                                         单位: 元

       项目              期初余额                本期增加              本期减少                期末余额
法定盈余公积              16,872,387.09                                                           16,872,387.09
合计                      16,872,387.09                                                           16,872,387.09


24、未分配利润

                                                                                                         单位: 元

                 项目                                  本期                                上期
调整前上期末未分配利润                                        26,938,601.53                       21,695,227.41
调整后期初未分配利润                                          26,938,601.53                       21,695,227.41
加:本期归属于母公司所有者的净利润                             2,816,432.91                        5,243,374.12
    应付普通股股利                                             2,868,966.64
期末未分配利润                                                26,886,067.80                       26,938,601.53
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

25、营业收入和营业成本

                                                                                                         单位: 元

                                    本期发生额                                    上期发生额
       项目
                           收入                    成本                    收入                   成本
主营业务                 111,274,209.30           68,767,586.12            99,134,630.49          61,221,326.70
其他业务                    702,455.50              410,790.25                553,135.88            342,846.66
合计                     111,976,664.80           69,178,376.37            99,687,766.37          61,564,173.36


26、税金及附加

                                                                                                         单位: 元

               项目                          本期发生额                               上期发生额
城市维护建设税                                                406,653.80                            462,248.33
教育费附加                                                    406,653.79                            475,411.27


                                                                                                               109
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房产税                             539,120.68                        539,120.68
土地使用税                         179,640.00                        179,640.00
车船使用税                           6,240.00                          4,260.00
营业税                                                                26,800.00
河道管理费                            -205.13                         95,082.25
合计                           1,538,103.14                        1,782,562.53


27、销售费用

                                                                       单位: 元

               项目   本期发生额                        上期发生额
工资                           7,940,663.48                        7,973,778.19
差旅费                         2,342,386.70                        2,660,085.80
社会保险费                     2,014,879.55                        2,204,908.19
运输费                         1,084,035.08                          845,170.06
办公用品                           697,997.92                        747,312.59
住房公积金                         450,909.42                        445,731.70
物料消耗                           281,899.72                        220,911.76
租赁费                             184,577.84                        174,390.14
电话费                             179,869.58                        224,173.20
参展宣传会务费                     179,762.97                        145,633.00
邮寄快递费                         169,445.64                        211,849.27
业务费                                                               193,611.70
其他                               153,153.94                        181,395.04
合计                          15,679,581.84                       16,228,950.64


28、管理费用

                                                                       单位: 元

               项目   本期发生额                        上期发生额
工资福利费                     6,676,212.57                        6,188,361.84
研发支出                       4,857,890.24                        3,898,492.91
无形资产摊销                   3,144,657.38                        2,887,420.74
社会保险费                     2,217,644.24                        2,686,568.81
折旧费用                       1,553,136.18                        1,601,188.70
办公费                         1,345,134.95                        1,267,019.47


                                                                              110
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安全生产费                       1,117,182.84                        1,022,597.07
业务招待费                           757,707.94                        765,857.02
中介机构费                           717,716.96                        920,358.47
差旅费                               572,393.63                        391,734.64
试验检验物料消耗费                   469,809.74                        178,902.28
会议费                               399,262.53                        394,062.84
车辆使用费                           311,502.86                        343,301.57
董事培训顾问费                       245,079.00                        225,520.00
维护保养保安保洁费                   201,816.12                        218,914.81
租赁费                               155,179.97                        627,420.51
修理费                                  5,121.79
保险费                                  2,347.13
税金                                                                      1,260.00
其他                                 887,235.62                        717,189.69
合计                            25,637,031.69                       24,336,171.37


29、财务费用

                                                                          单位: 元

               项目     本期发生额                        上期发生额
利息支出                                                               231,624.88
减:利息收入                         -293,025.89                       -448,167.81
加:汇兑损失                            3,843.68                          5,267.64
加:其他支出                          39,344.13                         28,937.06
合计                                 -249,838.08                       -182,338.23


30、资产减值损失

                                                                          单位: 元

               项目     本期发生额                        上期发生额
一、坏账损失                         -704,394.36                       214,229.68
合计                                 -704,394.36                       214,229.68


31、投资收益

                                                                          单位: 元

                 项目     本期发生额                       上期发生额

                                                                                111
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处置长期股权投资产生的投资收益                                                        5,196,179.11
银行理财产品投资收益                                  1,429,581.37                       565,349.46
合计                                                  1,429,581.37                    5,761,528.57


32、资产处置收益

                                                                                           单位: 元

       资产处置收益的来源                本期发生额                         上期发生额
非流动资产处置收益
其中:固定资产处置收益                                                                    395,641.41

   注:2017年财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会
[2017]30号),本集团对财务报表格式进行了修订,利润表新增了“资产处置收益”科目,核
算和列报非流动资产处置利得或损失。本集团2016年度营业外收入—固定资产处置利得
421,742.74元,营业外支出—固定资产处置损失26,101.33元。本集团对可比期间2016年度资
产处置收益比较数据进行追溯调整,金额按处置利得与损失相抵后的净额395,641.41元列报。

33、其他收益

                                                                                           单位: 元

       产生其他收益的来源                本期发生额                         上期发生额
销售软件增值税即征即退                            1,395,644.10

    注:依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100
号),子公司上海威尔泰软件有限公司本年度收到软件销售增值税退税款1,395,644.10元。
按照财政部2017年发布的《企业会计准则第16号-政府补助》、《财政部关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,本集团对财务报表格式进行了修订,利
润表新增了“其他收益”科目,核算和列报与本集团日常活动相关的政府补助。“其他收益”
科目的核算和列报自2017年1月1日采起用未来适用法,对可比期间的比较数据不作追溯调整。

34、营业外收入

                                                                                           单位: 元

                                                                          计入当期非经常性损益的
           项目             本期发生额                上期发生额
                                                                                  金额
政府补助                         1,115,783.50              4,910,886.59               1,115,783.50
其他                                 4,505.58                 52,028.47                    4,505.58
合计                             1,120,289.08              4,962,915.06               1,120,289.08

    注:2016年度固定资产处置利得421,742.74元,已根据财政部2017年发布的《财政部关于
修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)进行调整,对可比期间数据进行
了追溯调整。


                                                                                                 112
                                                  上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


计入当期损益的政府补助:
                                                                                              单位: 元

                                            补贴是否                                    与资产相
                                                       是否特殊   本期发生     上期发生
补助项目   发放主体   发放原因   性质类型   影响当年                                    关/与收益
                                                         补贴       金额         金额
                                              盈亏                                        相关
铁矿浆在   上海市经                                                                         与资产相
                                            否                    256,368.61 256,368.68
线分析仪   济委员会                                                                         关
重大装备
           国家发改                                                                         与资产相
自主化专                                    否                      4,565.76    40,155.28
           委                                                                               关
项补贴
购买国际
先进研发   上海市经                                                                         与资产相
                                            否                     24,999.96    24,999.96
仪器设备   济委员会                                                                         关
补贴
电磁水表
           上海市闵                                                                         与资产相
项目技术                                    否                        800.00     3,200.00
           行区科委                                                                         关
创新资助
16 年购买 上海市闵
                                                                                            与资产相
先进生产 行区虹桥                           否                     50,166.67
                                                                                            关
设备补贴 镇
           上海紫竹
智慧水务
           高新技术                                                                         与收益相
系统项目                                    否                    650,000.00
           产业开发                                                                         关
(注 1)
           区
智能制造
综合标准 国家工信
                                                                                            与收益相
化和新模 部和财政                           否                     60,246.55
                                                                                            关
式应用(注 部
2)
虹桥镇产
           上海市闵
业培育专                                                                                    与收益相
           行区虹桥                         否                     60,000.00 270,000.00
项扶持资                                                                                    关
           镇
金(注 3)
           上海市闵
残疾人用                                                                                    与收益相
           行区财政                         否                      6,235.95     9,914.25
工补贴                                                                                      关
           局
           上海市闵
软件著作                                                                                    与收益相
           行区财政                         否                      2,400.00
权补贴                                                                                      关
           局
新型电磁   上海紫竹
                                            否                                 1,800,000.0 与收益相
水表控制   高新技术

                                                                                                       113
                                                   上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


软件项目    产业开发                                                                    0关
            区
销售软件
           上海市闵
增值税返                                                                      1,721,196.3 与收益相
           行区税务                      否
还(即征即                                                                              5关
           局
退)
            上海紫竹
电动执行
            高新技术                                                                        与收益相
机构控制                                 否                                    450,000.00
            产业开发                                                                        关
软件项目
            区
福利企业    上海市崇
                                                                                            与收益相
增值税退    明县税务                     否                                    239,432.07
                                                                                            关
税          局
            上海市闵
企业培训                                                                                    与收益相
            行区财政                     否                                     69,700.00
补贴                                                                                        关
            局
财政拨款    上海市闵
                                                                                            与收益相
专利资助    行区财政                     否                                     25,920.00
                                                                                            关
费          局
                                                                  1,115,783.5 4,910,886.5
合计              --   --        --           --           --                                   --
                                                                            0           9
其他说明:

    注1:根据上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会办公室2017年11月18日《关于上海紫
竹高新技术产业开发区专项资金2017年度第三批项目评审通过的批复的通知》(紫竹高新管
办【2017】86号)本年度子公司上海威尔泰软件有限公司收到“智慧水务系统(一期平台软件)
项目”资助经费65万元。该项目研发支出已全部发生并计入损益,本年收到项目资助经费系与
收益相关的政府补助计入当年营业外收入。

    注2:依据工业和信息化部、财政部关于2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目立
项的通知,工信部联装[2016]213号文,子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司作为合作单位,
与北京和利时系统工程有限公司签订合作协议,并于2017年1月收到专项资金158,000.00元,
本公司确认为与收益相关的政府补助计入递延收益,本年度将发生额60,246.55元转入营业外
收入。

  注3:根据《产业培育专项扶持资金申请书》,本公司收到上海市闵行区财政局拨付的企业
扶持资金6万元。

35、营业外支出

                                                                                              单位: 元

                                                                           计入当期非经常性损益的
           项目             本期发生额                 上期发生额
                                                                                   金额

                                                                                                       114
                                                  上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2017 年年度报告全文


其他                                   9,120.88                    363.32                    9,120.88
合计                                   9,120.88                    363.32                    9,120.88

    注:本集团2016年度营业外支出—固定资产处置损失26,101.33元,已按照2017年财政部
发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)进行调整。

36、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                             单位: 元

             项目                        本期发生额                          上期发生额
当期所得税费用                                      1,807,034.99                        2,092,980.59
递延所得税费用                                        210,729.97                          223,998.96
合计                                                2,017,764.96                        2,316,979.55


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                             单位: 元

                     项目                                           本期发生额
利润总额                                                                                4,834,197.87
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                         1,208,549.47
非应税收入的影响                                                                          -434,555.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                          120,675.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或
                                                                                        1,252,813.54
可抵扣亏损的影响
研发支出及残疾人工资加计扣除的影响                                                        -225,849.47
无形资产税法摊销小于账面摊销额的影响                                                       96,132.12
所得税费用                                                                              2,017,764.96


37、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

             项目                        本期发生额                          上期发生额
财政补贴                                            1,086,635.95                        2,625,534.25
利息收入                                              311,026.43                          488,499.32
投标保证金退回                                        516,440.00                          464,507.00

                                                                                                   115
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员工归还备用金                                             64,456.00                              393,487.84
借款                                                                                         3,952,500.00
收回往来款                                                                                        550,464.66
其他                                                       40,357.37                               97,709.36
合计                                                  2,018,915.75                           8,572,702.43


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                    单位: 元

               项目                          本期发生额                             上期发生额
支付期间费用                                         13,294,069.36                          13,870,003.66
支付投标保证金                                        1,016,856.00                                875,414.00
员工借用备用金                                            786,360.00                         1,495,569.98
支付往来款                                                560,328.76                              638,040.00
软件开发款                                                307,400.00
残疾职工补贴款                                                                                     64,677.00
合计                                                 15,965,014.12                          16,943,704.64


38、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                    单位: 元

                      补充资料                                 本期金额                  上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:                               --                         --
净利润                                                            2,816,432.91               4,546,759.19
加:资产减值准备                                                   -704,394.36                    214,229.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                    4,614,793.93               4,877,849.14
无形资产摊销                                                      3,144,657.37               2,887,420.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以
                                                                                                 -395,641.41
“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                                          -1,349.04                 237,825.41
投资损失(收益以“-”号填列)                                    -1,429,581.37             -5,761,528.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                               210,729.97                 697,185.55
存货的减少(增加以“-”号填列)                                  -6,316,449.96             10,596,817.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                       20,295,508.05             -14,261,860.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                      -17,779,867.46               9,959,693.37

                                                                                                          116
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经营活动产生的现金流量净额                                      4,850,480.04             13,598,749.68
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                         --                           --
3.现金及现金等价物净变动情况:                                 --                           --
现金的期末余额                                                 77,888,485.27             92,984,701.01
减:现金的期初余额                                             92,984,701.01             78,783,964.39
现金及现金等价物净增加额                                      -15,096,215.74             14,200,736.62


(2)现金和现金等价物的构成

                                                                                                    单位: 元

              项目                          期末余额                              期初余额
一、现金                                            77,888,485.27                        92,984,701.01
其中:库存现金                                         227,104.81                                 309,587.97
       可随时用于支付的银行存款                     59,080,320.70                        57,595,230.97
       可随时用于支付的其他货币
                                                       581,059.76                                  79,882.07
资金
三个月内到期的银行理财产品                          18,000,000.00                        35,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额                        77,888,485.27                        92,984,701.01


八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                     持股比例
 子公司名称      主要经营地      注册地     业务性质                                         取得方式
                                                             直接               间接
上海威尔泰仪
器仪表有限公 上海市           上海市      制造业              100.00%                   投资设立
司
上海威尔泰软
             上海市           上海市      软件业                                 100.00% 投资设立
件有限公司

1、 上海威尔泰仪器仪表有限公司
    上海威尔泰仪器仪表有限公司(以下简称“仪器仪表公司”)为于2001年4月由本公司与
新上海国际(集团)有限公司投资成立的外商投资企业,其中本公司投资37.5万美元,占注
册资本75%,新上海国际(集团)有限公司投资12.5万美元,占注册资本的25%。实收资本已
经上海立信长江会计师事务所以2001年9月17日出具的“信长会报字(2001)第11111号”、2002
年4月10日出具的“信长会报字(2002)第10784号”验资报告验证。


                                                                                                          117
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    2011年4月22日本公司对仪器仪表公司进行增资,增资后仪器仪表公司的注册资本变更为
312.50万美元,其中本公司投资300万美元,占注册资本的96%,新上海国际(集团)有限公
司投资12.5万美元,占注册资本的4%。
    2011年11月21日本公司与新上海国际(集团)有限公司签订股权转让协议,本公司以209
万元人民币购买新上海国际(集团)有限公司持有的仪器仪表公司4%股权。股权转让事宜已
经上海市闵行区人民政府2011年11月24日以“闵商务发(2011)1423号”批文批准。2011年
12月16日仪器仪表公司换发了新的企业法人营业执照,注册资本为人民币2,137.6381万元。
至此,仪器仪表公司变更为本公司的全资子公司。
    根据仪器仪表公司2012年8月8日股东会决议,将仪器仪表公司资本公积中的股本溢价
16,623,618.75元转增注册资本,公司注册资本增加到3,800万元,上述出资已经上海知源会
计师事务所有限公司验证并出具“沪知会验字(2012)第517号”验资报告。2012年8月17日
仪器仪表公司换发了新的企业法人营业执照。
    根据仪器仪表公司2012年9月21日股东会决议,由本公司对仪器仪表公司增资2,200万元,
仪器仪表公司注册资本增加到6,000万元,上述出资已经上海知源会计师事务所有限公司验证
并出具“沪知会验字(2012)第597号”验资报告。2012年10月16日仪器仪表公司换发了新的
企业法人营业执照。
    根据仪器仪表公司2013年10月23日股东会决议,由本公司将拥有的虹中路263号厂房、土
地,经上海东洲资产评估有限公司评估并出具沪东洲资评报字(2013)第0739089号评估报告,
以评估价5,425.77万元对仪器仪表公司增资,其中投入实收资本4,000万元,投入资本公积
1,425.77万元,仪器仪表公司注册资本增加到10,000万元,上述出资已经上海知源会计师事
务所有限公司验证并出具“沪知会验字(2013)第506号”验资报告。2013年11月25日仪器仪
表公司换发了新的企业法人营业执照。
    根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕
50号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登
记制度改革的意见>的通知》(工商企注字〔2015〕121号)等相关文件的要求。仪器仪表公
司办理了营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”并于2016年6月23日收到了
换发的“三证合一”营业执照,换发后的公司营业执照统一社会信用代码为:
91310112607428361T。
2、 上海威尔泰软件有限公司
    上海威尔泰软件有限公司于2006年10月由本公司与仪器仪表公司投资成立,本公司投资
人民币450万元,占注册资本的90%,仪器仪表公司投资人民币50万元,占注册资本的10%,
实收资本已经万隆会计师事务所2006年10月8日“万会业字(2006)第2847号”、2007年10月24
日“万会沪业字(2007)第1877号”验资报告验证。
    根据上海威尔泰软件有限公司2014年4月25日通过的2014年第一次股东会决议,以盈余公
积350万元转增实收资本,转增完成后,上海威尔泰软件有限公司注册资本增加到850万元。根据
2014年6月17日本公司与上海威尔泰仪器仪表有限公司签订的股权转让协议,本公司将所持上
海威尔泰软件有限公司90%股权作价人民币8,794,546.86元转让给上海威尔泰仪器仪表有限公
司,股权转让完成后,上海威尔泰仪器仪表有限公司持有上海威尔泰软件有限公司100%的股
权。上海威尔泰软件有限公司于2014年06月24日办理了工商变更手续,并领取了注册号为
310112000708503新的《企业法人营业执照》。
   根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕

                                                                                            118
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50号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记
制度改革的意见>的通知》(工商企注字〔2015〕121号)等相关文件的要求。软件公司办理
了营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”并于2016年6月23日收到了换发的“三
证合一”营业执照,换发后的公司营业执照统一社会信用代码为:91310112794500129Q。

九、与金融工具相关的风险

    本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附
注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下
所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之
内。

1、各类风险管理目标和政策

    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业
绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目
标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承
受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

   (1)市场风险

2、汇率风险

    本集团承受汇率风险主要与外币有关,除本集团以美元、欧元、英镑、瑞士法郎进行采购
部分原材料以外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日,除下
表所述资产及负债的美元、欧元、英镑、瑞士法郎余额外,本集团的资产及负债均为人民币
余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
项目                        2017年12月31日(原币金额)           2016年12月31日(原币金额)

货币资金–美元                                        384.70                                  384.62

货币资金–欧元                                       3,035.27                                3,035.27

预付账款–欧元                                              -                                5,753.40

预付账款–英镑                                              -                                         -

应付账款–美元                                              -                                 185.00

应付账款–瑞士法郎                                          -                                 255.29


   虽然本集团外币资产负债金额较小,本集团亦对汇率变动保持足够的关注。

   2)利率风险

    本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债将使本集团面临现金流量利
率风险,固定利率的金融负债将使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环
境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日,本集团无带息债务。

   (2)信用风险
                                                                                                119
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    于2017年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方
未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:合
并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面
价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化
而改变。

    为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程
序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应
收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为
本集团所承担的信用风险已经大为降低。

   本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

    本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五
名外,本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计:8,520,368.36元。

   (3)流动风险

   流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。

    本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成
不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的
资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构
进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

  本集团持有金融资产和金融负债于2107年12月31日按未折现剩余合同义务的到期期限分
析如下:

   项目           一年以内        一到二年       二到五年         五年以上        合计


   金融资产


   货币资金       60,038,585.27   -              -                -               60,038,585.27


   应收票据       16,969,630.02   -              -                -               16,969,630.02


   应收账款       29,037,051.67   773,545.60     -                -               29,810,597.27


   其他应收款     1,096,876.86    -              -                -               1,096,876.86


   其他流动资产   40,000,000.00   -              -                -               40,000,000.00


   金融负债


   应付账款       19,469,094.40   -              -                -               19,469,094.40



                                                                                             120
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   其他应付款          311,231.51         -                -                  -                  311,231.51


   应付职工薪酬        4,067,278.00       -                -                  -                  4,067,278.00


3、 敏感性分析

    本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能
产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险
变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的
情况下进行的。

   (1)外汇风险敏感性分析

  外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在该等
假设的基础上,在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税
后影响如下:
项目                汇率变动                  2017年度                               2016年度

                                    对净利润影响    对净资产影响         对净利润影响        对净资产影响

所有外币         对人民币升值5%            982.34              982.34             2,727.75         2,727.75

所有外币         对人民币贬值5%           -982.34              -982.34        -2,727.75           -2,727.75


   (2)利率风险敏感性分析

   本集团本年末无带息负债。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                         母公司对本企业 母公司对本企业
       母公司名称         注册地         业务性质        注册资本
                                                                           的持股比例     的表决权比例
上海紫江(集团)有 上海市闵行区七
                                        实业投资    300,180,000.00
限公司             莘路 1388 号
上海紫竹高新区(集 上海市闵行区剑
                                        土地开发    2,500,000,000.00                24.41%            24.41%
团)有限公司       川路 468 号

本企业的母公司情况的说明

  截至2017年12月31日,上海紫竹高新区(集团)有限公司持有公司股份35,020,706股占总
股本的24.41%。其控股股东为上海紫江(集团)有限公司,故上海紫江(集团)有限公司为
本公司的最终控制方。
    本企业最终控制方是上海紫江(集团)有限公司,实际控制人为沈雯先生。


                                                                                                              121
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2、本企业的子公司情况

   本企业子公司的情况详见附注八。

3、其他关联方情况


                  其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系
上海紫江国际贸易有限公司                               受同一母公司及最终控制方控制的其他企业


4、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                    单位: 元

           关联方                  关联交易内容            本期发生额                  上期发生额
上海紫江国际贸易有限公司       销售商品                          3,877,175.21                   2,714,954.70


5、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                    单位: 元

                                               期末余额                              期初余额
   项目名称           关联方
                                       账面余额           坏账准备          账面余额          坏账准备
                  上海紫江国际贸
应收账款                                  887,444.40           8,874.44         284,460.00          2,844.60
                  易有限公司


十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

    1)对外投资
     2018 年 3 月 16 日,本公司召开了第六届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于下
属全资公司投资设立全资子公司的议案》。根据上述决议,本公司全资子公司上海威尔泰仪器
仪表有限公司(以下简称“仪器仪表公司”)拟出资设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限
公司(以市场监督管理部门登记为准,以下简称“测控工程公司”),注册资本为人民币 1000
万元,计划主要经营范围为:仪器仪表、控制系统的开发、生产。
     测控工程公司拟租赁上海市松江出口加工区内华哲路 355 弄 8 号、9 号厂房作为生产场
所,该场所地处专门的工业园区内,场地、环境等要素均有利于公司业务的后续发展。测控
工程公司设立后,仪器仪表公司计划迁出生产综合楼内现有压力产品的生产线,由测控工程
公司组织生产。

                                                                                                          122
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    本次拟投资设立全资子公司的资金来源为本集团自有资金,不会对本集团财务状况及生
产经营造成不利影响。

2、利润分配情况



                                                                                                          单位: 元

拟分配的利润或股利                                                                                 1,434,483.32
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                                0.00


3、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                          单位: 元

                                   期末余额                                     期初余额
                     账面余额         坏账准备                账面余额             坏账准备
       类别                                          账面价
                                              计提比                                                 账面价值
                  金额    比例      金额               值   金额 比例           金额      计提比例
                                                例
单项金额重大并                                               56,949
                  41,362,                            41,362,                                             56,949,28
单独计提坏账准            98.25%                              ,280.1 98.37%
                   106.08                             106.08                                                  0.19
备的应收账款                                                       9
按信用风险特征
               737,578             324,929        412,649 941,39               451,700.                  489,690.2
组合计提坏账准            1.75%            44.05%                      1.63%                47.98%
                   .70                 .08            .62 0.70                      45                           5
备的应收账款
                                                             57,890
                  42,099, 100.00 324,929             41,774,         100.00 451,700.                     57,438,97
合计                                                          ,670.8
                   684.78     %      .08              755.70             %       45                           0.44
                                                                   9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位: 元

                                                            期末余额
应收账款(按单位)
                         应收账款                坏账准备              计提比例               计提理由
上海威尔泰仪器仪表
                          41,362,106.08                                                   子公司
有限公司
合计                      41,362,106.08                                   --                        --


                                                                                                                123
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组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位: 元

                                                                期末余额
                账龄
                                     应收账款                  坏账准备                     计提比例
1 年以内分项
1 月以内                                      25,062.00                    250.62                       1.00%
1-6 月                                        50,798.00                   1,523.94                      3.00%
6-12 月                                                                                                 5.00%
1 年以内小计                                  75,860.00                   1,774.56
1至2年                                       105,361.00                 10,536.10                      10.00%
2至3年                                        70,654.00                 21,196.20                      30.00%
3 年以上                                     485,703.70                291,422.22                      60.00%
3至4年                                       485,703.70                291,422.22                      60.00%
合计                                         737,578.70                324,929.08
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 126,771.37 元。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 42,099,684.78 元,占应收账款年末余
额合计数的比例 100.00%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 324,929.08 元。

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                       单位: 元

                                     期末余额                                    期初余额
                        账面余额        坏账准备                账面余额             坏账准备
         类别                                          账面价
                                                计提比                                             账面价值
                       金额   比例    金额               值   金额 比例          金额   计提比例
                                                  例

按信用风险特征 353,952 72.42% 19,729.            5.57% 334,223 316,44 63.63% 17,592.9        5.56% 298,849.5

                                                                                                             124
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组合计提坏账准        .72            50                    .22    2.52                  4                        8
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账 134,826                                 134,826 188,84                                   188,844.3
                       27.58%                                         37.37%
准备的其他应收     .77                                     .77 4.34                                             4
款
                  488,779 100.00 19,729.               469,049 505,28 100.00 17,592.9                   487,693.9
合计
                      .49     %      50                    .99 6.86       %         4                           2
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位: 元

                                                                 期末余额
           账龄
                                其他应收款                       坏账准备                   计提比例
1 年以内分项
3 月以内                               215,244.72
3~12 月                                                                                                   1.00%
1 年以内小计                           215,244.72
1至2年                                     53,414.00                        2,670.70                       5.00%
3 年以上                                   85,294.00                     17,058.80                        20.00%
4至5年                                     85,294.00                     17,058.80                        20.00%
合计                                   353,952.72                        19,729.50
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用

   单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称                                     其他应收款            坏账准备         计提比例(%)        计提理由

上海威尔泰仪器仪表有限公司                        134,826.77                    -                   - 子公司

合计                                              134,826.77                    -                   -        -



(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,136.56 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

                                                                                                                 125
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(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                    单位: 元

              款项性质                           期末账面余额                       期初账面余额
往来款                                                          138,887.86                       193,820.43
电费                                                            132,172.62                       129,247.42
代办专利申请费                                                   88,708.00                         93,208.00
押金及保证金                                                     50,000.00                         50,000.00
律师代理费                                                       40,000.00
备用金                                                           39,011.01                         39,011.01
合计                                                            488,779.49                       505,286.86


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                    单位: 元

                                                                           占其他应收款期
                                                                                          坏账准备期末余
   单位名称          款项的性质        期末余额             账龄           末余额合计数的
                                                                                                额
                                                                               比例
上海威尔泰仪器
                   往来款                134,826.77 3 个月以内                     27.58%
仪表有限公司
闵行供电局         电费                  132,172.62 3 个月以内                     27.04%
上海光华专利事
                   专利费                    88,708.00 1-3 年、3 年以上            18.15%          17,229.50
务所
海宁市天源给排
水工程物资有限     保证金                    50,000.00 1-3 年                      10.23%           2,500.00
公司
上海汉之律师事
                   律师代理费                40,000.00 3 个月以内                   8.19%
务所
合计                        --           445,707.39             --                 91.19%          19,729.50


3、长期股权投资

                                                                                                    单位: 元

                                  期末余额                                       期初余额
       项目
                  账面余额        减值准备       账面价值            账面余额    减值准备      账面价值
对子公司投资     90,154,894.68                  90,154,894.68 90,154,894.68                   90,154,894.68
合计             90,154,894.68                  90,154,894.68 90,154,894.68                   90,154,894.68




                                                                                                          126
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(1)对子公司投资

                                                                                                          单位: 元

                                                                                 本期计提减值 减值准备期末
  被投资单位        期初余额          本期增加      本期减少       期末余额
                                                                                     准备         余额
上海威尔泰仪器
                   90,154,894.68                                 90,154,894.68
仪表有限公司
合计               90,154,894.68                                 90,154,894.68


4、营业收入和营业成本

                                                                                                          单位: 元

                                       本期发生额                                    上期发生额
       项目
                               收入                  成本                     收入                 成本
主营业务                    35,629,615.63           30,956,009.75          28,953,074.27          25,441,698.13
其他业务                       4,368,338.37          4,308,064.30             4,731,586.75         4,666,103.50
合计                        39,997,954.00           35,264,074.05          33,684,661.02          30,107,801.63


5、投资收益

                                                                                                          单位: 元

                 项目                               本期发生额                            上期发生额
持有至到期投资收益(银行理财产品)                                 627,343.77                             180,032.88
合计                                                             627,343.77                             180,032.88


十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位: 元

                         项目                                          金额                       说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                         1,115,783.50
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                             1,429,581.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -4,615.30
减:所得税影响额                                                           163,252.53
合计                                                                     2,377,497.04              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

                                                                                                                127
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的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益


                                                                      每股收益
         报告期利润            加权平均净资产收益率     基本每股收益(元/ 稀释每股收益(元/
                                                              股)              股)
归属于公司普通股股东的净利润                    1.50%                  0.02                 0.02
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                0.23%               0.0031                0.0031
普通股股东的净利润




                                                                                              128
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                          第十二节 备查文件目录

一、第六届董事会第九次会议决议;
二、第六届监事会第八次会议决议;
三、经信永中和会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告;
四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并
盖章的财务报告;
五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原件。




                                                                                         129