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公司公告

威海广泰:海通证券股份有限公司关于公司2017年下半年度现场检查报告2017-12-23  

						                       海通证券股份有限公司
            关于威海广泰空港设备股份有限公司
                 2017 年下半年度现场检查报告

保荐机构名称:海通证券股份有限公司 被保荐公司简称:威海广泰

保荐代表人姓名:刘赛辉                 联系电话:021-23219519

保荐代表人姓名:胡瑶                   联系电话:021-23219613

现场检查人员姓名:刘赛辉、焦阳

现场检查对应期间:□上半年            √下半年

现场检查时间:2017 年 12 月 13 日-2017 年 12 月 15 日

一、现场检查事项                                        现场检查意见

(一)公司治理                                          是      否     不适用

现场检查手段:①对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;②
对有关文件及其他资料进行查阅;③查阅会计师事务所、律师事务所及其他证券服
务机构提供专业意见

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                  √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                    √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 √
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认          √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 √
规范性文件和本所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信 √
息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了                     √
相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立        √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争      √

(二)内部控制

现场检查手段:①对有关文件及其他资料进行查阅;②对上市公司董事、监事、高
级管理人员及有关人员进行访谈

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √
门

2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √
部审计部门(中小企业板上市公司适用)

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规        √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审 √
计部门提交的工作计划和报告等(中小企业板和创业板上
市公司适用)

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √
工作进度、质量及发现的重大问题等(中小企业板和创业
板上市公司适用)

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 √
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问
题等(中小企业板和创业板上市公司适用)

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √
情况进行一次审计

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 √
计委员会提交次一年度内部审计工作计划(中小企业板和
创业板上市公司适用)

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 √
计委员会提交年度内部审计工作报告(中小企业板和创业
板上市公司适用)

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √
部控制评价报告(中小企业板和创业板上市公司适用)

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 √
立了完备、合规的内控制度

(三)信息披露
现场检查手段:①对有关文件及其他资料进行查阅;②对上市公司董事、监事、高
级管理人员及有关人员进行访谈

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                 √

2.公司已披露的内容是否完整                           √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展   √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项               √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 √
信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动网站刊载     √

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段:①走访上市公司的主要股东及其关联方;②对上市公司董事、监事、
高级管理人员及有关人员进行访谈;③对有关文件及其他资料进行查阅;④查阅会
计师事务所、律师事务所及其他证券服务机构提供专业意见

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 √
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 √
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √
义务

4.关联交易价格是否公允                               √

5.是否不存在关联交易非关联化的情形                   √

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √
务

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √
债务等情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相                √
应的审批程序和披露义务

(五)募集资金使用

现场检查手段:①对有关文件及其他资料进行查阅;②对上市公司董事、监事、高
级管理人员及有关人员进行访谈;③察看上市公司的主要生产、经营、管理场所

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议       √

2.募集资金三方监管协议是否有效执行                   √

3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形             √

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 √
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 √
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险
投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资 √
效益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险                 √

(六)业绩情况

现场检查手段:①对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅;②对上市公司董事、
监事、高级管理人员及有关人员进行访谈

1.业绩是否存在大幅波动的情况                               √

2.业绩大幅波动是否存在合理解释                                    √

3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常   √

(七)公司及股东承诺履行情况

现场检查手段:①对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅;②对上市公司主要
股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;③查阅会计师事务所、律
师事务所及其他证券服务机构提供专业意见

1.公司是否完全履行了相关承诺                         √

2.公司股东是否完全履行了相关承诺                     √

(八)其他重要事项

现场检查手段:①对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅;②对上市公司董事、
监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;③查阅会计师事务所、律师事务所及其
他证券服务机构提供专业意见
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露              √

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                          √

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因                      √

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 √
或者风险

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险          √

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按                  √
相关要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

公司于 2017 年 4 月 25 日披露因收购全华时代形成商誉计提减值准备事宜,该事项
尚未触发全华时代原股东业绩承诺赔付。保荐机构提请公司关注全华时代后续业绩
情况,积极推动相关业绩承诺有效落实。



    (以下无正文)
(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司
2017 年下半年度现场检查报告》之签署页)




            保荐代表人:


                                    刘赛辉           胡    瑶




                                                  海通证券股份有限公司


                                                          年    月   日