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公司公告

北斗星通:2017年年度报告摘要2018-04-19  

						                                                               北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要




证券代码:002151                              证券简称:北斗星通                                 公告编号:2018-037




                        北京北斗星通导航技术股份有限公司


                                     2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                职务                                内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务              未亲自出席会议原因              被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 513,240,215 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           北斗星通                    股票代码                 002151
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                        董事会秘书                               证券事务代表
姓名                               潘国平                                   姜治文
                                   北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦
办公地址
                                   南二层                                南二层
电话                               010-69939966                             010-69939966
电子信箱                           BDStar@BDStar.com                        BDStar@BDStar.com




                                                                                                                      1
                                                         北京北斗星通导航技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要



2、报告期主要业务或产品简介

    报告期内,公司主营业务没有发生重大变化,主要立足于导航定位技术的开发与应用,为客户提供全面的导航定位及其
他导航相关产品、解决方案及服务。公司主营业务包括基础产品业务、汽车电子与工程服务、国防装备业务、基于位置的行
业应用与运营服务业务。报告期内,在深刻理解当前行业发展态势的基础上,公司进一步加大技术和产品研发投入力度,推
动业务向中高端、大体量客户转型,积极打造“端/IC+云”的新业务生态。
    1、基础产品业务
      基础产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售。目前主要产品有:GNSS芯片、模块和
板卡、导航定位天线及微波陶瓷介质元器件等基础类产品、导航终端及相关产品、移动通信基站及其天线产品、物联网终端
软硬件产品等。基础产品业务是公司的核心支撑业务,为公司其他业务板块提供基础产品和技术支撑,也是公司打造“端/IC+
云”新业务模式的示范田。报告期内,公司收购了加拿大Rx Networks公司100%股权,将业务范围拓展至A-GNSS辅助导航定
位。Rx Networks公司拥有成熟的 A-GNSS 专业技术、基础设施和运营服务经验以及优质的国际客户资源,通过与北斗星通
现有基础产品业务板块核心技术和市场资源融合,有利于加速实现“端/IC+云”的业务模式,为企业用户、行业用户和大众消
费者提供快速、精准的定位服务、产品和解决方案。
    2、汽车电子与工程服务
    汽车电子与工程服务是指面向汽车行业的汽车电子与导航以及汽车影音娱乐产品的研发生产与销售、汽车电子电器测试
及软件开发。主要产品和服务有:车载导航与影音娱乐系统、数字仪表、车联网、智能座舱及相关车载电子产品、汽车电子
电器测试及软件开发等。报告期内,公司完成了德国in-tech公司部分股权收购和增资,实现对其控股57.14%,公司业务范围
拓展至汽车工程服务。in-tech公司是国际知名的汽车工程服务提供商,主要为宝马、奔驰、奥迪等汽车厂商提供汽车电子电
器测试与验证的工程服务。通过本次收购,公司获得了国外先进的汽车电子技术及人才,对于加深与国内汽车厂商的合作,
提升汽车电子与工程服务板块的技术实力和业务规模,推进北斗星通的国际化发展进程具有重要的意义。
    3、国防装备业务
    国防装备业务是指为国防用户提供导航、通信产品和基于位置的系统应用业务,满足其信息化水平提升的需求,主要产
品有:北斗导航模块、惯性器件、微波组件/器件、北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统及天通卫星通信终端等。
    4、基于位置的行业应用与运营服务业务
    基于位置的行业应用与运营服务业务主要是指为海洋渔业、港口作业、环境监测及智慧城市等领域提供基于位置的信息
系统应用解决方案与信息服务,提升其管理水平和管理效率。同时公司作为我国北斗系统运营服务分理单位,通过自主建设
的北斗卫星导航运营服务平台,以北斗卫星导航系统为核心,整合移动通信网络和互联网,构建海、天、地一体化的服务网
络,为注册用户提供导航定位、短报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。
    公司的业务模式为“产品+系统应用+运营服务”。其中,基础产品业务主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模
式;汽车电子与工程服务,主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式,实现公司产品和服务的全球范围覆盖,其
中汽车电子相关测试及软件开发业务主要面向国外客户;行业应用与运营服务业务和国防装备业务主要采取直接客户销售方
式开展业务。
    报告期内,公司营业收入同比增长36.3%,业绩增长的主要驱动因素包括:1、基础产品板块业绩快速增长39.17%。其中
受高精度天线与电台业务快速增长、广东伟通基站业务等因素影响,华信天线营业收入增长;受LTCC微波陶瓷通信元器件、
蓝牙相关业务快速增长、收购杭州凯立并表等因素影响,佳利电子营业收入增长;受自动驾驶、无人机和测绘行业的高精度
应用业务快速增长等因素影响,导航产品事业部营业收入增长。2、并购德国in-tech后合并报表。报告期合并in-tech增加收
入1.62亿元,占公司营业总收入的7.35%。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               单位:人民币元
                                    2017 年             2016 年          本年比上年增减        2015 年
营业收入                           2,204,267,131.70   1,617,188,641.83             36.30%     1,107,853,563.95
归属于上市公司股东的净利润          104,911,661.18       51,682,953.45            102.99%        50,692,968.93
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     35,140,470.17       54,494,192.80            -35.52%          778,578.29
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -25,432,659.34     -41,866,956.62             39.25%       100,014,773.43
基本每股收益(元/股)                          0.21               0.11             90.91%                 0.13




                                                                                                                 2
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稀释每股收益(元/股)                             0.20                     0.11                81.82%                       0.13
加权平均净资产收益率                             2.43%                   1.49%                    0.94%                    2.65%
                                     2017 年末                 2016 年末          本年末比上年末增减           2015 年末
资产总额                            6,685,512,088.51          5,632,264,485.74                 18.70%          3,791,803,200.89
归属于上市公司股东的净资产          4,338,621,569.53          4,308,906,282.45                    0.69%        2,643,890,862.79


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                单位:人民币元
                                     第一季度                  第二季度                第三季度                 第四季度
营业收入                              325,697,545.58            515,499,580.53          554,374,560.63          808,695,444.96
归属于上市公司股东的净利润                3,647,261.70            21,869,249.53          50,285,193.25           29,109,956.71
归属于上市公司股东的扣除非
                                          -6,757,423.86           10,227,768.67          10,126,301.19           21,543,824.17
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             -88,205,637.56            -64,377,289.74         -34,151,540.52          161,301,808.48
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                       单位:股
                              年度报告披露日前              报告期末表决权                 年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                       69,650 一个月末普通股股       78,095 恢复的优先股股               0 个月末表决权恢复的                  0
东总数
                              东总数                        东总数                         优先股股东总数
                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件的股份数              质押或冻结情况
   股东名称    股东性质        持股比例            持股数量
                                                                                量                 股份状态          数量
周儒欣        境内自然人            31.50%           161,687,454                    128,948,413 质押                80,393,400
国家集成电路
产业投资基金 国有法人                11.45%              58,754,406                  58,754,406
股份有限公司
王春华        境内自然人              5.56%              28,532,289                  28,532,289 质押                 8,820,000
李建辉        境内自然人              5.00%              25,638,106                  23,103,004 质押                11,080,000
浙江正原电气 境内非国有
                                      1.46%               7,491,194                   4,491,194 质押                 2,650,000
股份有限公司 法人
王海波        境内自然人              1.39%               7,133,073                   7,133,073
中国建设银行
股份有限公司
             境内非国有
-鹏华中证国                          1.10%               5,628,659                           0
             法人
防指数分级证
券投资基金
深圳市华信智
               境内非国有
汇企业(有限合                        1.03%               5,283,756                   5,283,756
               法人
伙)
中国建设银行 境内非国有
                                      0.92%               4,706,198                           0
股份有限公司 法人



                                                                                                                                   3
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-富国中证军
工指数分级证
券投资基金
贾延波         境内自然人            0.61%         3,153,587               2,377,691
上述股东关联关系或一致行
                         公司未获知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未获知其是否属于一致行动人。
动的说明
参与融资融券业务股东情况
                         无
说明(如有)


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    2017年公司为实现2020年愿景目标进一步夯实组织和人员、业务、管理基础的重要一年,公司紧密围绕“保安全、谋深
化、求跨越”的指导思想,坚定“上规模、上水平、国际化”的发展方向,业绩快速增长,国际并购取得重要突破,业务布局
更加合理,经营管理得到持续深化,整体运营能力和盈利水平得到有效提升。
     1、业绩实现快速增长,业务规模取得跨越式发展
    2017年,公司实现营业收入22.04亿元,同比增长36.3%,归母净利润1.05亿元,同比增长102.99%。其中,华信天线、
佳利电子、导航产品等业务单元把握住了高精度应用市场需求增长的机会,营业收入分别同比增长了27.62%、54.28%和
40.59%;汽车电子业务加强了研发和条件建设,新产品推广初见成效,深圳徐港和重庆北斗营业收入分别同比增长26.37%
和261.3%。
     2、国际并购取得重要突破,国内并购有序推进




                                                                                                            4
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    报告期内,公司坚定推进海外并购,顺利完成了德国in-tech公司和加拿大Rx Networks公司股权投资项目。国内并购方
面,报告期内完成广东伟通30%股权,深渝北斗100%股权,杭州凯立16%股权收购,广东伟通、重庆北斗成为全资子公司,杭
州凯立成为控股子公司。同时,根据业务发展和协同需要,参股斯润天朗、海上鲜等公司。
    3、加大新技术和新产品研发投入,促进技术和产品升级
    报告期内,公司在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向进行了重点研发投入,促进产品和
技术升级。公司募投项目实施取得阶段成果,控股子公司和芯星通国内首发了28nm低功耗GNSS芯片,该芯片在功耗、性能
等方面达到国际先进水平,未来在可穿戴设备、车载导航以及手机应用方面前景广阔;全资子公司佳利电子实施的LTCC募
投项目已经取得预期成果,市场需求旺盛。为应对汽车电子业务未来发展要求,公司整合汽车电子业务研发资源,引进了部
分中高端研发人才,开展了PMA智能座舱、中端IVI平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发,目前已和部分潜在客户沟
通,得到客户的肯定和支持;公司设立了研究院深圳分院,在高精度天线、无线数传电台等方向加大研发力度,推进小型化
多功能组合天线等重点研发项目有序进行。
    4、调整业务结构,业务布局更加合理
    公司以“上规模、上水平、国际化”为发展思路,调整资产和资源配置,一是积极拓展海外业务,陆续收购了in-tech、Rx
Networks;二是重点发展有潜力的业务,在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向加大投入;三
是对发展潜力受限、发展思路不清的业务进行处置。
    5、进一步规范了公司治理,加强了基础运营管理
    报告期内,公司完善了股东回报机制,明确了利润分配要求,规范了公司治理;进一步强化了财务垂直管理体系,各控
股子公司在财务核算、资金、财务人员等方面实现公司统一管理;ERP一期完成建设开始投入使用,二期系统开始实施;实
施公司股权激励计划,激励效果初步显现。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称           营业收入         营业利润        毛利率
                                                                         同期增减       同期增减       期增减
产品销售            1,864,459,801.27   569,296,328.32       30.53%           19.42%         16.29%         -0.82%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司对无形资产摊销年限以及固定资产折旧年限的会计估计做了变更(见公司2017年12月29日公告),主要
是:



                                                                                                                    5
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    根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定,企业至少应当于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿
命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。随着卫星导航
行业的快速发展,新产品、新技术更新换代加速,通过对公司基于原有技术基础正在研发及将要研发的技术成果预计使用寿
命的分析,部分新产品、新技术的使用寿命将会缩短、未来新研发的无形资产预计使用年限、新加入集团子公司的无形资产
摊销年限都存在小于现有会计估计摊销年限的情形,为适应技术发展的新情况,更客观反映公司的技术成果,同意公司重新
划分技术类无形资产的预计使用寿命,确定摊销年限。
    根据《企业会计准则第4号-固定资产》的规定,公司至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和
折旧方法进行复核,使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。鉴于公司现有实际情况,为了能
够进行更加合理的会计估计,提供更可靠的会计信息,体现经营情况,使财务报表更加公允地反映公司财务状况与经营成果,
同意公司对房屋建筑物等固定资产折旧年限予以变更。
    变更内容
    1、无形资产摊销年限变更
    变更前的会计估计:
                    项目                   预计使用寿命               依 据
                土地使用权                     50年                 可使用期限
      软件著作权、专利及非专利技术             10年               预计可使用年限
                  办公软件                      5年               预计可使用年限
    变更后的会计估计:
                    项目                    预计使用寿命              依 据
                土地使用权              相关权证上注明的使          可使用期限
                                                用期限
     软件著作权、专利及非专利技术             3年-10年            预计可使用年限
               办公软件                       3年-5年             预计可使用年限

变更后2017的无形资产摊销将增加169万元,利润总额减少169万元,归属于上市公司股东的净利润减少144万元,占当年归
属于上市公司所有者净利润的1.37%。

  2、固定资产折旧年限变更
     变更前的会计估计:
         类别              折旧方法     折旧年限(年)残值率(%)       年折旧率(%)
房屋及建筑物           年限平均法             40          10               2.25
建筑设备               年限平均法           5-20           5            4.75-19.00
生产机器设备           年限平均法             5         5-10          18.00-19.00
仪器设备               年限平均法             5         5-10          18.00-19.00
电脑电器设备           年限平均法             5           0-5         19.00-20.00
运输工具               年限平均法             5         5-10          18.00-19.00
通信基站               年限平均法           5-10           0          10.00-20.00
其他设备               年限平均法             5           0-5         19.00-20.00
     变更后的会计估计:
         类别              折旧方法     折旧年限(年)残值率(%)       年折旧率(%)
房屋及建筑物           年限平均法             40          10               2.25
建筑设备               年限平均法           5-20           5            4.75-19.00
生产机器设备           年限平均法             5-8       0-10          18.00-19.00
仪器设备               年限平均法             3-5       0-10          18.00-19.00
电脑电器设备           年限平均法             3-5         0-5         19.00-20.00
运输工具               年限平均法             3-6       0-10          18.00-19.00
通信基站               年限平均法           2-10           0          10.00-20.00
其他设备               年限平均法           3-15          0-5         19.00-20.00

    本次固定资产折旧年限会计估计变更,主要目的是使集团的会计估计能够在范围上包含海外新并入公司的会计估计,国
内公司的固定资产折旧年限不变,因此不影响2017年损益数据。




                                                                                                            6
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(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
2017年08月,本公司全资子公司佳利电子以3,100万加拿大元通过BDSTAR INVESTMENTS (CANADA) CO., LTD.,完成对
Rx Networks100%股权收购以及相关交割手续,Rx Networks Inc.成为公司间接持股的全资子公司。
2017年10月,重庆北斗的子公司德国公司向交易对方Friedrich & Wagner Holding GmbH支付6,000 万欧元股权收购款,向
in-tech GmbH支付了2,000 万欧元增资款。此次收购和增资完成后,德国公司持有in-tech GmbH 57.14%的股权,德国公司正
式成为in-tech GmbH 的控股股东。
2016年6月,嘉兴佳利以4550万元购买杭州凯立35%股权, 2017年7月又以6,000万元购买杭州凯立16%股权并实现控股,将
2017年6月30日作为购买日将杭州凯立纳入合并报表范围。
2017年08月,公司转让星箭长空的51.43%股权,转让价格为71,640,000.00元,星箭长空不再纳入合并范围。
2017年11月,公司转让航天视通的54%股权,转让价格为人民币9,956,086.87元,航天视通不再纳入合并范围。


(4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




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