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公司公告

鸿博股份:2017年第三季度报告全文2017-10-25  

						                   鸿博股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




鸿博股份有限公司

2017 年第三季度报告




   2017 年 10 月


                                                         1
                                                   鸿博股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人尤友岳、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)张婉
娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                         2
                                                                               鸿博股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,204,989,292.49                2,433,709,520.34                          -9.40%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,617,300,113.88                1,647,337,997.07                          -1.82%
(元)

                                                      本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减

营业收入(元)                     177,551,300.98                    -10.69%          467,901,817.78                -20.48%

归属于上市公司股东的净利润
                                       5,258,552.38                  -24.18%          -11,359,213.94                  5.57%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       5,124,418.97                  -19.69%          -13,680,419.56                 -7.74%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       7,562,356.05                  -95.54%          -42,136,933.78               -216.55%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0105                  -33.12%                   -0.0226               15.36%

稀释每股收益(元/股)                        0.0105                  -33.12%                   -0.0226               15.36%

加权平均净资产收益率                          0.32%                   -0.50%                    -0.69%                0.69%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           83,452.75

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               3,054,423.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                        处置厦门翔安民生村镇银行股
                                                                               1,400,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                        份有限公司取得的投资收益
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                          271,240.25

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -2,203,890.82

减:所得税影响额                                                                286,221.21


                                                                                                                              3
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    少数股东权益影响额(税后)                                              -2,201.55

合计                                                                     2,321,205.62              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           35,501                                                           0
                                                          股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量

尤丽娟              境内自然人          14.86%        74,715,000        56,036,250 质押                 41,070,000

尤玉仙              境内自然人          10.16%        51,090,750        46,590,000 质押                 51,090,000

尤友岳              境内自然人           5.69%        28,613,142        21,459,856 质押                  6,000,000

郑素娥              境内自然人           2.18%        10,980,329                  0

北信瑞丰基金-
工商银行-华润
深国投信托-银 其他                      2.13%        10,714,285                  0
安 1 号集合资金
信托计划

尤友鸾              境内自然人           1.79%         9,006,000         6,754,500 质押                  6,600,000

兴证证券资管-
光大银行-兴证
                    其他                 1.78%         8,945,326                  0
资管鑫众 25 号集
合资产管理计划

尤雪仙              境内自然人           1.70%         8,550,000                  0

长安国际信托股
份有限公司-长
安信托-长安投 其他                      1.61%         8,109,168                  0
资 960 号集合资
金信托计划



                                                                                                                      4
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申万菱信基金-
光大银行-陕西
省国际信托-陕
                  其他                     1.00%        5,022,321                0
国投创增 1 号定
向投资集合资金
信托计划

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

尤丽娟                                                                 18,678,750 人民币普通股           18,678,750

郑素娥                                                                 10,980,329 人民币普通股           10,980,329

北信瑞丰基金-工商银行-华润
深国投信托-银安 1 号集合资金信                                        10,714,285 人民币普通股           10,714,285
托计划

兴证证券资管-光大银行-兴证
                                                                         8,945,326 人民币普通股           8,945,326
资管鑫众 25 号集合资产管理计划

尤雪仙                                                                   8,550,000 人民币普通股           8,550,000

长安国际信托股份有限公司-长
安信托-长安投资 960 号集合资金                                          8,109,168 人民币普通股           8,109,168
信托计划

尤友岳                                                                   7,153,286 人民币普通股           7,153,286

申万菱信基金-光大银行-陕西
省国际信托-陕国投创增 1 号定                                            5,022,321 人民币普通股           5,022,321
向投资集合资金信托计划

尤玉仙                                                                   4,500,750 人民币普通股           4,500,750

四川信托有限公司-四川信托鑫
                                                                         3,420,000 人民币普通股           3,420,000
宝 1 号证券投资集合资金信托计划

                                  1.本公司前十名股东中尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙系同一家族成员,兴
                                  证证券资管-光大银行-兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划为公司实际控制人家族
上述股东关联关系或一致行动的
                                  设立的用于增持公司股份的资产管理计划。
说明
                                  2.除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                                  办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 1.前 10 名普通股股东之郑素娥通过信用账户持有本公司股份 10,980,329 股,通过个人
业务情况说明(如有)              账户持有公司股份 0 股,合计持有本公司股份 10,980,329 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                      5
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                            6
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


(1)货币资金较期初减少 68.80%,主要系购买理财产品、偿还债务等所致。
(2)应收票据较期初减少 51.30%,主要系本期票据结算业务减少所致。
(3)预付账款较期初增加 168.08%,主要系预付货款增加所致。
(4)其他流动资产较期初增加 312.31%,主要系购买理财产品所致。
(5)在建工程较期初减少 92.92%,主要是无锡彩票物联网项目结转固定资产所致。
(6)其他非流动资产较期初增加 37.53%,主要系预付工程及设备款所致。
(7)短期借款较期初减少 33.76%,主要系归还短期借款所致。
(8)应付股利较期初增加 100%,主要系中科彩应支付少数股东股利所致。
(9)一年内到期的非流动负债、长期借款均较期初减少 100%,主要系中科彩已提前归还借款所致。
(10)其他非流动负债较期初增加 100%,主要系授予限制性股票回购义务确认的负债所致。
(11)实收资本较期初增加 50.87%,主要系资本公积转增所致。
(12)库存股较期初增加 100.00%,主要系授予限制性股票回购义务确认库存股所致。
(13)财务费用较上年同期减少 67.89%,主要系银行借款较上年同期减少所致。
(14)资产减值损失较上年同期减少 96.13%,主要系存货跌价准备、坏账准备计提较上年同期减少所致。
(15)投资收益较上年同期增加 520.95%,主要系可供出售金融资产持有期间取得的投资收益及理财产品
利息收入较上年同期增加所致。
(16)其他收益较上年同期增加 100.00%,主要系与公司日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致。
(17)营业外支出较上年同期增加 383.54%,主要系本期捐赠支出较上年同期增加所致。
(18)所得税费用较上年同期减少 125.89%,主要系按税法计算的当期所得税费用较上年同期减少所致。
(19)经营活动产生的现金流量净额较上期同期减少 216.55%,主要系销售商品提供劳务收到的现金较上
年同期减少所致。
  (20) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 134.62%、现金及现金等价物净增加额减少 347.08%,
主要原因系上年同期募集资金到账现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、员工持股计划事项。经公司第三届董事会第九次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过,公
司拟开展总额为2000万元的员工持股计划。详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截
至2016年12月31日,公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场已买入公司股票1,003,319股,
占公司已发行总股本的0.3%(2016年9月2日,公司非公开发行股份上市后,公司股本总额由29,818.6 万股变
更为33,316.81万股),购买金额19,593,471.96元,成交均价为19.53元/股。截至本报告披露日,公司第一期
员工持股计划购买的股票锁定期已经届满,将根据员工的意愿和市场的情况决定是否卖出股票。
    2、股权激励计划事项。经公司第四届董事会2016年第三次临时会议及公司2016年第五次临时股东大
会审议通过《关于鸿博股份有限公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,根据股东大会授

                                                                                                  7
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权,公司于2017年1月6日召开第四届董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。董事会确定2017年1月6日为授予日,同意向46名激励对象授予限制性股票共计200万股。
详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、终止股权收购。2017 年 5 月 3 日,公司与鹰潭谦玺投资管理有限公司、深圳市手心兄弟投资合
伙企业(有限合伙)于福州签订了《深圳市手心游戏科技有限公司股权转让框架协议书》。公司拟以人民
币 53,600 万元收购谦玺投资、手心兄弟投资持有的深圳市手心游戏科技有限公司100%股权。公司与手心
游戏股东就交易对赌、估值对价等正式转让协议条款未能达成一致意见,经双方友好协商,决定终止本次
股权收购事宜。详细情况请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
             重要事项概述                          披露日期                          临时报告披露网站查询索引

终止股权收购                        2017 年 09 月 29 日                      http://www.cninfo.com.cn


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -25.00%       至                          25.00%
度

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                       951      至                              1,585
间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                1,268.01

                                            1、公司非公开发行募集资金到位后,财务费用较上年同期减少,而理
业绩变动的原因说明                          财产品利息收入同比增加;
                                            2、可供出售金融资产持有期间取得的投资收益增加。




五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                        8
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式               接待对象类型               调研的基本情况索引

2017 年 09 月 15 日     其他                    机构                      www.cninfo.com.cn




                                                                                                            9
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鸿博股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                            296,873,127.78                       951,364,082.38

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  780,000.00                         1,601,514.80

    应收账款                                            141,663,024.78                       119,718,506.37

    预付款项                                             35,963,780.24                          13,415,180.19

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 1,248,510.23

    应收股利

    其他应收款                                           73,564,985.03                          66,341,524.61

    买入返售金融资产

    存货                                                181,896,401.06                       167,896,639.91

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        523,066,997.75                       126,862,654.27

流动资产合计                                           1,255,056,826.87                    1,447,200,102.53

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                           10
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    可供出售金融资产                  148,815,265.00                     154,315,265.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                          624,146,490.65                     632,392,767.74

    在建工程                             1,637,186.91                     23,134,430.33

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           57,060,188.62                      58,448,670.34

    开发支出

    商誉                               50,148,616.88                      50,148,616.88

    长期待摊费用                       33,670,576.93                      38,284,704.56

    递延所得税资产                     33,147,689.87                      28,834,993.44

    其他非流动资产                       1,306,450.76                       949,969.52

非流动资产合计                        949,932,465.62                     986,509,417.81

资产总计                             2,204,989,292.49                  2,433,709,520.34

流动负债:

    短期借款                          157,000,000.00                     237,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           18,424,934.06                      23,407,906.24

    应付账款                          125,923,903.54                     154,198,285.95

    预收款项                             5,663,111.17                      6,143,487.47

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       15,912,905.96                      20,223,642.52

    应交税费                             9,293,654.33                      7,424,262.97




                                                                                      11
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    应付利息                                                      370,939.86

    应付股利                  34,300,000.00

    其他应付款                52,580,600.72                     56,923,870.52

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                      14,190,583.34

    其他流动负债

流动负债合计                 419,099,109.78                    519,882,978.87

非流动负债:

    长期借款                                                    56,762,333.49

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                  12,297,429.20                     12,301,119.87

    递延收益                  10,515,206.61                     10,929,154.77

    递延所得税负债             2,333,835.68                      1,604,564.58

    其他非流动负债            23,546,000.00

非流动负债合计                48,692,471.49                     81,597,172.71

负债合计                     467,791,581.27                    601,480,151.58

所有者权益:

    股本                     502,647,213.00                    333,168,142.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 903,375,385.03                  1,062,959,603.15

    减:库存股                23,546,000.00

    其他综合收益

    专项储备



                                                                           12
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    盈余公积                                                     41,211,843.26                        41,211,843.26

    一般风险准备

    未分配利润                                                  193,611,672.59                     209,998,408.66

归属于母公司所有者权益合计                                     1,617,300,113.88                  1,647,337,997.07

    少数股东权益                                                119,897,597.34                     184,891,371.69

所有者权益合计                                                 1,737,197,711.22                  1,832,229,368.76

负债和所有者权益总计                                           2,204,989,292.49                  2,433,709,520.34


法定代表人:尤友岳                     主管会计工作负责人:周美妹                        会计机构负责人:张婉娟


2、母公司资产负债表

                                                                                                           单位:元

                   项目                             期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    182,298,292.53                     649,430,707.09

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                     18,487,601.47                        30,876,055.59

    预付款项                                                     12,373,368.66                        13,771,247.94

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  236,003,109.62                     238,666,052.90

    存货                                                         50,838,224.69                        40,562,282.75

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                409,796,694.64                     102,511,267.60

流动资产合计                                                    909,797,291.61                   1,075,817,613.87

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            117,815,265.00                     117,815,265.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                790,175,107.33                     749,006,015.75

    投资性房地产


                                                                                                                 13
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    固定资产                            110,532,156.21                     116,250,558.58

    在建工程                               1,510,769.27                      1,589,829.10

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               4,869,644.67                      5,752,159.04

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             37,736.90                         211,912.75

    递延所得税资产                         1,848,939.67                       608,915.32

    其他非流动资产                         1,306,450.76                       813,089.52

非流动资产合计                         1,028,096,069.81                    992,047,745.06

资产总计                               1,937,893,361.42                  2,067,865,358.93

流动负债:

    短期借款                            137,000,000.00                     197,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             18,424,934.06                      22,907,906.24

    应付账款                             17,974,777.87                      33,068,641.64

    预收款项                                765,491.36                       1,694,289.29

    应付职工薪酬                           2,375,671.24                      2,319,717.31

    应交税费                                159,325.84                       1,398,487.19

    应付利息                                                                  254,820.13

    应付股利

    其他应付款                           87,824,398.76                     155,312,362.79

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            264,524,599.13                     413,956,224.59

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                       14
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债                              23,546,000.00

非流动负债合计                                  23,546,000.00

负债合计                                       288,070,599.13                      413,956,224.59

所有者权益:

    股本                                       502,647,213.00                      333,168,142.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   920,467,720.92                  1,064,561,844.23

    减:库存股                                  23,546,000.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    39,983,024.86                       39,983,024.86

    未分配利润                                 210,270,803.51                      216,196,123.25

所有者权益合计                               1,649,822,762.29                  1,653,909,134.34

负债和所有者权益总计                         1,937,893,361.42                  2,067,865,358.93


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                             177,551,300.98                          198,809,307.74

    其中:营业收入                         177,551,300.98                          198,809,307.74

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             176,386,486.52                          182,837,458.05



                                                                                               15
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    其中:营业成本                    137,735,423.61                        134,794,059.63

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                 1,222,517.09                          1,397,199.74

             销售费用                  12,725,524.47                         15,280,643.53

             管理费用                  23,529,622.95                         26,737,216.78

             财务费用                    962,905.28                           3,742,388.77

             资产减值损失                210,493.12                            885,949.60

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        7,013,971.68
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      8,178,786.14                         15,971,849.69

    加:营业外收入                      1,201,129.48                          2,081,804.20

         其中:非流动资产处置利得        329,346.83

    减:营业外支出                      2,489,613.53                             78,924.67

         其中:非流动资产处置损失        256,283.45                               6,599.17

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        6,890,302.09                         17,974,729.22
列)

    减:所得税费用                       891,742.49                           2,943,011.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      5,998,559.60                         15,031,718.22

    归属于母公司所有者的净利润          5,258,552.38                          6,935,373.82

    少数股东损益                         740,007.22                           8,096,344.40

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额


                                                                                        16
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    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            5,998,559.60                          15,031,718.22

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            5,258,552.38                           6,935,373.82
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             740,007.22                            8,096,344.40

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           0.0105                                 0.0157

    (二)稀释每股收益                                           0.0105                                 0.0157

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:尤友岳                    主管会计工作负责人:周美妹                      会计机构负责人:张婉娟


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               34,012,814.26                          38,916,134.51



                                                                                                             17
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    减:营业成本                      21,298,862.28                         23,629,525.89

         税金及附加                     535,875.70                            220,542.05

         销售费用                      3,451,970.56                          4,191,261.43

         管理费用                      9,376,727.52                          7,771,812.05

         财务费用                       806,507.33                           2,114,119.93

         资产减值损失                   -579,103.70                           -349,530.26

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       7,748,798.67
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     6,870,773.24                          1,338,403.42

    加:营业外收入                      431,464.86                           1,756,468.71

         其中:非流动资产处置利得       324,016.56

    减:营业外支出                     2,078,040.86                            56,533.62

         其中:非流动资产处置损失      2,078,040.86                               499.62

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       5,224,197.24                          3,038,338.51
列)

    减:所得税费用                      150,835.78                            355,750.78

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     5,073,361.46                          2,682,587.73

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                       18
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   5,073,361.46                            2,682,587.73

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   467,901,817.78                          588,443,415.39

    其中:营业收入                               467,901,817.78                          588,443,415.39

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   498,429,884.78                          580,652,500.72

    其中:营业成本                               373,419,573.52                          408,102,653.31

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              4,829,976.93                            4,294,803.23

           销售费用                               43,194,468.60                           49,995,200.39

           管理费用                               72,178,487.52                           86,733,276.30

           财务费用                                4,079,280.70                           12,703,231.74

           资产减值损失                             728,097.51                            18,823,335.75

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                     19
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        投资收益(损失以“-”号填
                                      13,039,864.68                           2,100,000.00
列)

        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益                       3,332,405.77

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    -14,155,796.55                          9,890,914.67

    加:营业外收入                     3,681,865.84                           3,006,996.68

        其中:非流动资产处置利得         344,996.39                              87,115.87

    减:营业外支出                     2,747,880.81                            568,285.94

        其中:非流动资产处置损失         261,543.64                            328,215.35

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -13,221,811.52                         12,329,625.41
列)

    减:所得税费用                      -600,758.60                           2,320,664.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    -12,621,052.92                         10,008,960.87

    归属于母公司所有者的净利润        -11,359,213.94                        -12,029,660.12

    少数股东损益                       -1,261,838.98                         22,038,620.99

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                        20
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           -12,621,052.92                           10,008,960.87

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -11,359,213.94                          -12,029,660.12
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -1,261,838.98                           22,038,620.99

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            -0.0226                                 -0.0267

    (二)稀释每股收益                                            -0.0226                                 -0.0267

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                               104,165,560.33                          113,930,995.29

    减:营业成本                                            74,896,136.84                           75,717,504.14

           税金及附加                                        1,117,490.22                             419,340.03

           销售费用                                         13,330,489.69                           16,266,028.65

           管理费用                                         29,408,443.42                           27,971,618.47

           财务费用                                          2,514,155.05                            5,893,272.41

           资产减值损失                                        -39,758.20                            2,926,171.07

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            13,020,104.00                           13,206,440.92
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益                                          3,332,405.77

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -708,886.92                           -2,056,498.56

    加:营业外收入                                           1,369,017.33                            1,906,329.79

           其中:非流动资产处置利得                           345,859.63




                                                                                                               21
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    减:营业外支出                                 2,078,040.86                             84,089.87

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   -1,417,910.45                          -234,258.64
列)

    减:所得税费用                                  -520,112.84                           -912,322.33

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -897,797.61                            678,063.69

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    -897,797.61                            678,063.69

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                   22
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     销售商品、提供劳务收到的现金   527,833,636.47                        681,386,606.67

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   1,477,444.10                          3,296,340.74

     收到其他与经营活动有关的现金     8,725,297.45                         31,477,987.59

经营活动现金流入小计                538,036,378.02                        716,160,935.00

     购买商品、接受劳务支付的现金   361,282,975.38                        410,652,979.26

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    125,053,947.04                        131,721,530.60
金

     支付的各项税费                  37,205,319.65                         72,656,443.18

     支付其他与经营活动有关的现金    56,631,069.73                         64,975,743.06

经营活动现金流出小计                580,173,311.80                        680,006,696.10

经营活动产生的现金流量净额          -42,136,933.78                         36,154,238.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               4,900,000.00                           300,000.00

     取得投资收益收到的现金           3,900,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       642,978.59                            338,612.71
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                                                                      23
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的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金       6,491,354.45

投资活动现金流入小计                 15,934,333.04                            638,612.71

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     29,822,218.77                          20,994,409.90
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                          12,048,500.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    399,700,000.00                         305,750,000.00

投资活动现金流出小计                429,522,218.77                         338,792,909.90

投资活动产生的现金流量净额          -413,587,885.73                       -338,154,297.19

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               24,400,000.00                         763,799,980.80

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                              200,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金              117,000,000.00                         285,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                141,400,000.00                       1,048,799,980.80

    偿还债务支付的现金              267,952,916.83                         352,095,291.67

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     16,604,644.36                          42,321,224.61
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                       3,752,938.60                          7,404,293.95
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     52,757,091.58                          88,469,982.14

筹资活动现金流出小计                337,314,652.77                         482,886,498.42

筹资活动产生的现金流量净额          -195,914,652.77                        565,913,482.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -590.33                            -182,232.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -651,640,062.61                        263,731,191.51

    加:期初现金及现金等价物余额    941,001,210.17                         421,916,458.49

六、期末现金及现金等价物余额        289,361,147.56                         685,647,650.00


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                 单位:元

                                                                                       24
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               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                134,079,008.34                          110,920,504.54

     收到的税费返还                                1,477,444.10                            3,296,340.74

     收到其他与经营活动有关的现金                  9,239,701.99                            3,473,888.99

经营活动现金流入小计                             144,796,154.43                          117,690,734.27

     购买商品、接受劳务支付的现金                 93,397,011.80                           89,858,099.24

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  28,379,609.92                           31,000,793.20
金

     支付的各项税费                                6,513,402.91                            9,381,328.90

     支付其他与经营活动有关的现金                 82,311,683.03                          126,513,935.42

经营活动现金流出小计                             210,601,707.66                          256,754,156.76

经营活动产生的现金流量净额                       -65,805,553.23                       -139,063,422.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                            0.00

     取得投资收益收到的现金                        6,809,160.32                           10,225,372.99

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    543,000.00                                     0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                           0.00                                    0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  6,210,943.68                                    0.00

投资活动现金流入小计                              13,563,104.00                           10,225,372.99

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   5,380,028.65                            4,884,141.02
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               41,169,091.58                           18,670,740.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                           0.00                                    0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                309,000,000.00                          306,599,982.14

投资活动现金流出小计                             355,549,120.23                          330,154,863.16

投资活动产生的现金流量净额                   -341,986,016.23                          -319,929,490.17

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                           24,400,000.00                          763,599,980.80

     取得借款收到的现金                           77,000,000.00                          285,000,000.00

     发行债券收到的现金                                    0.00                                    0.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                          0.00                                    0.00



                                                                                                     25
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筹资活动现金流入小计                101,400,000.00                       1,048,599,980.80

     偿还债务支付的现金             137,000,000.00                         235,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     10,013,539.02                           7,399,732.97
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金    11,310,800.00                          88,469,982.14

筹资活动现金流出小计                158,324,339.02                         330,869,715.11

筹资活动产生的现金流量净额           -56,924,339.02                        717,730,265.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -15,614.09                             24,250.36
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -464,731,522.57                        258,761,603.39

     加:期初现金及现金等价物余额   640,517,834.88                         179,370,540.23

六、期末现金及现金等价物余额        175,786,312.31                         438,132,143.62


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                     鸿博股份有限公司


                                                        法定代表人:


                                                              二零一七年十月二十四日




                                                                                       26