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公司公告

联化科技:天风证券股份有限公司关于公司《2018年度内部控制评价报告》的核查意见2019-04-20  

						                       天风证券股份有限公司

                     关于联化科技股份有限公司

          《2018年度内部控制评价报告》的核查意见


    天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”、“保荐机构”)作为联化
科技股份有限公司(以下简称“联化科技”、“公司”)非公开发行A股股票的
保荐机构,根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定,对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查,核查
情况和保荐意见如下:
    经过现场检查、资料查阅及沟通访谈,天风证券认为:联化科技已经建立了
较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规
章制度,保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。2018 年度公
司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内
控制度管理的规范要求,公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。
    (以下无正文)
(此页无正文,为《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司<2018年
度内部控制评价报告>的核查意见》之签署页)




保荐代表人:

               吴   丽          曹再华




                                                 天风证券股份有限公司


                                                     2019 年 4 月 18 日