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公司公告

西部建设:2017年第一季度报告全文2017-04-21  

						中建西部建设股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                           2017 年第一季度报告




                                            2017 年 04 月




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中建西部建设股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管

人员)国建科声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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中建西部建设股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                         本报告期比上年
                                                                               上年同期
                                              本报告期                                                      同期增减

                                                                      调整前              调整后                调整后

                                                                   1,908,253,288.    1,908,253,288.
    营业收入(元)                            2,277,266,224.15                                                      19.34%
                                                                               74                  74

    归属于上市公司股东的净利润(元)           -131,036,199.31     -35,895,841.52    -35,895,841.52               -265.05%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               -134,469,092.85     -35,961,052.45    -35,961,052.45               -273.93%
    损益的净利润(元)

                                                                   -972,663,077.9    -972,663,077.9
    经营活动产生的现金流量净额(元)         -1,458,364,363.93                                                     -49.94%
                                                                                1                   1

    基本每股收益(元/股)                                  -0.13            -0.07              -0.03              -333.33%

    稀释每股收益(元/股)                                  -0.13            -0.07              -0.03              -333.33%

    加权平均净资产收益率                                 -3.11%           -0.90%             -0.90%                 -2.21%

                                                                                                         本报告期末比上
                                                                               上年度末
                                             本报告期末                                                    年度末增减

                                                                      调整前              调整后                调整后

                                                                   14,149,669,121    14,149,669,121
    总资产(元)                             13,628,465,456.37                                                      -3.68%
                                                                               .29                 .29

                                                                   4,279,029,940.    4,279,029,940.
    归属于上市公司股东的净资产(元)          4,151,290,629.36                                                      -2.99%
                                                                               17                  17

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                            项目                              年初至报告期期末金额                       说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          -1,343,450.06
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                          2,930,573.12
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  2,098,741.42


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    减:所得税影响额                                                         -2,721.40

          少数股东权益影响额(税后)                                       255,692.34

    合计                                                                  3,432,893.54              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                             79,390                                                      0
                                                                先股股东总数(如有)

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称         股东性质     持股比例        持股数量
                                                                      件的股份数量       股份状态        数量

    中建新疆建工
    (集团)有限     国有法人              36.18%       373,436,134              0
    公司

    中国建筑股份
                     国有法人              15.03%       155,147,482              0
    有限公司

    中国建筑第三
    工程局有限公     国有法人              15.03%       155,147,482              0
    司

    中国建筑第五
    工程局有限公     国有法人               3.77%        38,906,072              0
    司

    中国建筑第四
    工程局有限公     国有法人               2.06%        21,315,302              0
    司

    新疆电信实业
    (集团)有限     国有法人               1.94%        20,000,000              0
    责任公司

    新疆天山水泥     境内非国有法
                                            1.30%        13,419,473              0
    股份有限公司     人



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中建西部建设股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    中央汇金资产
    管理有限责任   国有法人               0.93%        9,587,600               0
    公司

    中国建筑第八
    工程局有限公   国有法人               0.64%        6,590,712               0
    司

    新疆新华水电
                   境内非国有法
    投资股份有限                          0.56%        5,737,000               0
                   人
    公司

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

    中建新疆建工(集团)有限公司                                        373,436,134   人民币普通股     373,436,134

    中国建筑股份有限公司                                              155,147,482   人民币普通股     155,147,482

    中国建筑第三工程局有限公司                                        155,147,482   人民币普通股     155,147,482

    中国建筑第五工程局有限公司                                         38,906,072   人民币普通股        38,906,072

    中国建筑第四工程局有限公司                                         21,315,302   人民币普通股        21,315,302

    新疆电信实业(集团)有限责任
                                                                       20,000,000   人民币普通股        20,000,000
    公司

    新疆天山水泥股份有限公司                                           13,419,473   人民币普通股        13,419,473

    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                        9,587,600   人民币普通股         9,587,600
    司

    中国建筑第八工程局有限公司                                          6,590,712   人民币普通股         6,590,712

    新疆新华水电投资股份有限公
                                                                        5,737,000   人民币普通股         5,737,000
    司

                                   中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限
    上述股东关联关系或一致行动     公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八
    的说明                         工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制;公司未知上述其他股东
                                   之间是否存在关联关系或一致行动。

    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   无
    券业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用



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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
货币资金较年初下降58.94%,主要是报告期内货币支付货款所致;
应收票据较年初下降30.92%,主要是报告期内应收票据到期兑现以及票据付款增加所致;
预付账款较年初增长80.36%,主要是报告期内预付货款所致;
存货较年初增长33.19%,主要是报告期内采购原材料增加所致;
在建工程较年初增长74.93%,主要是报告期内增加投资所致;
短期借款较期初增长178.90%,主要是报告期内新增银行借款所致;
预收账款较期初增长81.63%,主要是报告期内预收销售货款所致;
应付职工薪酬较年初下降41.07%,主要是报告期内发放上年度计提的应付职工薪酬所致;
一年内到期的非流动负债下降32.57%,主要是报告期内偿还到期的11西建债所致;
专项应付款增长42.57%,主要是报告期内收到的科研经费增加所致;
税金及附加同比增长68.04%,主要是报告期内销售规模增长,同时营改增引起的核算科目变动所致;
销售费用同比增长35.50%,主要是报告期内公司销售规模增长,支付的销售服务费增加所致;
资产减值损失较上年同期下降97%,主要是报告期内会计估计政策变更所致;
投资收益同比下降1915.33%,主要是本报告期对联营企业的投资收益减少所致;
营业外收入较上年同期增长166.09%,主要是报告期内非流动资产处置和获取的政府补助增长所致
非流动资产处置利得较上年同期增长681.42%,主要是报告期内处置固定资产项目增加所致
非流动资产处置损失较上年同期增长70.26%,主要是报告期内处置固定资产项目增加所致
所得税费用较上年同期下降102.5%,主要是报告期内公司利润下降所致;
收到的税费返还较上年同期增长827.83%,主要是报告期内收到税费返还款增加所致;
购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长55.64%,主要是报告期内购买原材料增加所致;
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长63600%,主要是报告期内处置固定资产项目增加所
致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长101.35%,主要是报告期内购建固定资产支付的现金增
加所致;
投资支付的现金较上年同期下降100%,主要是报告期内未发生对外投资支出项目;
吸收投资收到的现金较上年同期下降100%,主要是报告期内未发生收到股东投资项目;
取得借款收到的现金较上年同期增长412.93%,主要是报告期内收到财务公司4亿元借款所致;
偿还债务支付的现金较上年同期增长793.79%,主要是报告期偿还到期的11西建债所致;
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%,主要是报告期内支付的融租租赁费用减少所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用




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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损

    2017 年 1-6 月净利润(万元)                                    -3,000    至                        0

    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                    7,715
    (万元)

    业绩变动的原因说明                         上半年预计材料成本和运输成本上升,利润同比下降。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中建西部建设股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                   项目                            期末余额                    期初余额

    流动资产:

       货币资金                                           1,154,940,859.89            2,812,609,819.60

       结算备付金

       拆出资金

       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产

       衍生金融资产

       应收票据                                               812,131,149.51          1,175,661,930.04

       应收账款                                           7,863,946,125.05            6,592,509,785.20

       预付款项                                               398,689,628.76              221,046,529.73

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       应收利息

       应收股利

       其他应收款                                              64,559,416.32               64,548,315.65

       买入返售金融资产

       存货                                                   320,688,015.17              240,774,011.45

       划分为持有待售的资产

       一年内到期的非流动资产                                   5,994,916.70                8,560,318.42

       其他流动资产                                            15,417,476.67               12,205,303.08

    流动资产合计                                         10,636,367,588.07           11,127,916,013.17

    非流动资产:

       发放贷款及垫款

       可供出售金融资产



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       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资                                  241,620,537.27      242,075,280.70

       投资性房地产                                   24,635,194.02       24,879,590.05

       固定资产                                     2,303,800,858.26    2,368,587,197.44

       在建工程                                       60,332,592.05       34,489,723.48

       工程物资

       固定资产清理

       生产性生物资产

       油气资产

       无形资产                                      202,514,298.37      204,509,504.66

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用                                   27,148,013.51       27,723,208.19

       递延所得税资产                                132,046,374.82      119,488,603.60

       其他非流动资产

    非流动资产合计                                  2,992,097,868.30    3,021,753,108.12

    资产总计                                       13,628,465,456.37   14,149,669,121.29

    流动负债:

       短期借款                                      668,017,000.00      239,517,000.00

       向中央银行借款

       吸收存款及同业存放

       拆入资金

       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债

       衍生金融负债

       应付票据                                     1,348,950,022.17    1,271,385,431.26

       应付账款                                     4,394,620,996.26    4,800,793,897.51

       预收款项                                       75,195,338.31       41,400,552.64

       卖出回购金融资产款

       应付手续费及佣金

       应付职工薪酬                                  141,104,753.71      239,464,359.59

       应交税费                                      262,334,495.40      277,743,711.50

       应付利息                                        46,623,111.11      48,350,138.88



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     应付股利                                          8,008,684.22       9,417,423.57

     其他应付款                                      80,134,900.05      84,654,094.34

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                         827,005,106.25    1,226,469,991.56

     其他流动负债                                   500,000,000.00     500,000,000.00

 流动负债合计                                      8,351,994,407.48   8,739,196,600.85

 非流动负债:

     长期借款                                        28,900,000.00      28,900,000.00

     应付债券                                       698,917,663.08     698,969,444.44

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款                                        5,579,910.00       5,363,190.00

     长期应付职工薪酬

     专项应付款                                        1,639,415.50       1,149,892.50

     预计负债

     递延收益                                        29,457,898.72      30,162,371.84

     递延所得税负债                                    1,219,443.57       1,219,443.57

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                     765,714,330.87     765,764,342.35

 负债合计                                          9,117,708,738.35   9,504,960,943.20

 所有者权益:

     股本                                          1,032,234,050.00   1,032,234,050.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                      1,054,249,886.83   1,054,249,886.83

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备                                          3,296,888.50

     盈余公积                                       103,695,811.26     103,695,811.26



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     一般风险准备

     未分配利润                                           1,957,813,992.77            2,088,850,192.08

 归属于母公司所有者权益合计                               4,151,290,629.36            4,279,029,940.17

     少数股东权益                                             359,466,088.66              365,678,237.92

 所有者权益合计                                           4,510,756,718.02            4,644,708,178.09

 负债和所有者权益总计                                    13,628,465,456.37           14,149,669,121.29


法定代表人:吴文贵                     主管会计工作负责人:郑康                会计机构负责人:国建科


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                项目                               期末余额                    期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                 774,008,451.66          2,499,165,805.59

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款

     预付款项                                                    516,943.33                   553,811.26

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                           1,254,329,841.06                734,766,146.93

     存货

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                  25,735.23

 流动资产合计                                             2,028,880,971.28            3,234,485,763.78

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                         4,364,956,764.23            4,344,956,764.23

     投资性房地产

     固定资产                                                   4,896,453.14                5,289,933.24


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     在建工程

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                          2,434,274.92       2,557,941.53

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                       102,893.07         119,163.51

     递延所得税资产                                     645,985.12         645,985.12

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                    4,373,036,370.48   4,353,569,787.63

 资产总计                                          6,401,917,341.76   7,588,055,551.41

 流动负债:

     短期借款                                       600,000,000.00     200,000,000.00

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                       295,672,900.00     334,996,616.82

     应付账款                                           616,108.50         775,762.50

     预收款项

     应付职工薪酬                                      3,962,224.94     11,154,420.05

     应交税费                                          1,439,036.85       1,095,893.39

     应付利息                                         46,623,111.11     48,350,138.88

     应付股利

     其他应付款                                     451,180,418.25    1,563,445,370.57

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                         825,000,000.00    1,224,464,885.31

     其他流动负债                                   500,000,000.00     500,000,000.00

 流动负债合计                                      2,724,493,799.65   3,884,283,087.52

 非流动负债:

     长期借款                                        28,900,000.00      28,900,000.00

     应付债券                                       698,917,663.08     698,969,444.44

       其中:优先股



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                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                            727,817,663.08             727,869,444.44

 负债合计                                                 3,452,311,462.73           4,612,152,531.96

 所有者权益:

     股本                                                 1,032,234,050.00           1,032,234,050.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                             1,511,439,386.86           1,511,439,386.86

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                              103,695,811.26             103,695,811.26

     未分配利润                                            302,236,630.91             328,533,771.33

 所有者权益合计                                           2,949,605,879.03           2,975,903,019.45

 负债和所有者权益总计                                     6,401,917,341.76           7,588,055,551.41


3、合并利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                              本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                           2,277,266,224.15           1,908,253,288.74

     其中:营业收入                                       2,277,266,224.15           1,908,253,288.74

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                           2,418,452,982.11           1,935,434,743.94

     其中:营业成本                                       2,217,409,020.82           1,717,323,981.92


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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净
 额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                             12,122,991.10     7,214,324.77

             销售费用                               41,258,328.75    30,450,015.02

             管理费用                              124,222,418.25    96,838,405.93

             财务费用                               21,857,990.58    30,783,601.63

             资产减值损失                             1,582,232.61   52,824,414.67

       加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                                      -454,743.43        -22,564.23
 填列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                      -454,743.43        -22,564.23
 业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                -141,641,501.39   -27,204,019.43

       加:营业外收入                                 6,516,032.14    2,448,806.26

           其中:非流动资产处置利得                    648,859.25        83,035.85

       减:营业外支出                                 2,830,167.66    2,546,269.27

           其中:非流动资产处置损失                   1,992,309.31    1,170,146.19

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                   -137,955,636.91   -27,301,482.44
 填列)

       减:所得税费用                                 -463,203.55    18,542,414.59

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -137,492,433.36   -45,843,897.03

       归属于母公司所有者的净利润                  -131,036,199.31   -35,895,841.52

       少数股东损益                                  -6,456,234.05    -9,948,055.51

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益的


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 其他综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益

              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的有
 效部分

              5.外币财务报表折算差额

              6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                       -137,492,433.36                     -45,843,897.03

       归属于母公司所有者的综合收
                                                        -131,036,199.31                     -35,895,841.52
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                            -6,456,234.05                      -9,948,055.51
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           -0.13                              -0.03

       (二)稀释每股收益                                           -0.13                              -0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴文贵                     主管会计工作负责人:郑康                     会计机构负责人:国建科


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                          本期发生额                         上期发生额

 一、营业收入                                                 424,528.31                          38,990.10



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      减:营业成本                                          0.00     25,393,343.72

            税金及附加                                  9,720.00

            销售费用                                   26,368.00       318,307.07

            管理费用                                8,210,761.40     14,236,574.33

            财务费用                               18,480,798.71     30,722,348.76

            资产减值损失                                3,179.10     -5,112,302.47

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                                    200,915,135.77
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                   -26,306,298.90   135,395,854.46
 列)

      加:营业外收入                                    9,158.48       317,318.50

            其中:非流动资产处置利
                                                        9,158.48
 得

      减:营业外支出                                                     84,416.55

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   -26,297,140.42   135,628,756.41
 号填列)

      减:所得税费用

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                   -26,297,140.42   135,628,756.41
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

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            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                          -26,297,140.42                135,628,756.41

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

               项目                           本期发生额                    上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       782,869,159.05                    619,689,222.34
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      收到的税费返还                                       1,194,825.94                     128,776.86



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      收到其他与经营活动有关的现
                                                     132,252,439.49     117,681,790.74
 金

 经营活动现金流入小计                                916,316,424.48     737,499,789.94

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                   1,882,267,374.57    1,209,333,765.28
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                     318,455,129.15     302,842,363.79
 现金

      支付的各项税费                                 101,315,788.36     131,256,931.29

      支付其他与经营活动有关的现
                                                      72,642,496.33      66,729,807.49
 金

 经营活动现金流出小计                              2,374,680,788.41    1,710,162,867.85

 经营活动产生的现金流量净额                        -1,458,364,363.93   -972,663,077.91

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其
                                                       1,911,000.00            3,000.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                                  1,911,000.00            3,000.00

      购建固定资产、无形资产和其
                                                      79,177,317.49      39,323,637.83
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                                         15,973.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现


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中建西部建设股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


 金

 投资活动现金流出小计                                      79,177,317.49                39,339,610.83

 投资活动产生的现金流量净额                            -77,266,317.49                   -39,336,610.83

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                                 8,330,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
                                                                                         8,330,000.00
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                               400,000,000.00                   77,983,477.50

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                                  400,000,000.00                   86,313,477.50

      偿还债务支付的现金                               411,500,000.00                   46,040,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                           36,142,989.01                43,459,388.90
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
                                                             612,739.00
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                           589,570.76
 金

 筹资活动现金流出小计                                  447,642,989.01                   90,088,959.66

 筹资活动产生的现金流量净额                            -47,642,989.01                    -3,775,482.16

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                 -503.09
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                        -1,583,274,173.52            -1,015,775,170.90

      加:期初现金及现金等价物余
                                                     2,530,861,415.65              2,058,395,786.69
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                          947,587,242.13              1,042,620,615.79


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                                                        61,145,465.67
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现                       712,905,115.80                   11,364,188.60


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中建西部建设股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


 金

 经营活动现金流入小计                                712,905,115.80     72,509,654.27

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                         159,654.00     48,527,474.84
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                      19,654,249.31     55,492,497.89
 现金

      支付的各项税费                                   2,023,227.27        677,599.76

      支付其他与经营活动有关的现
                                                   1,974,387,845.45    864,526,646.68
 金

 经营活动现金流出小计                              1,996,224,976.03    969,224,219.17

 经营活动产生的现金流量净额                        -1,283,319,860.23   -896,714,564.90

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金                                           192,850,295.52

      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                      17,102,393.09    123,545,514.31
 金

 投资活动现金流入小计                                 17,102,393.09    316,395,809.83

      购建固定资产、无形资产和其
                                                                           381,840.88
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                  20,000,000.00    180,000,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                     326,702,118.91    173,733,918.96
 金

 投资活动现金流出小计                                346,702,118.91    354,115,759.84

 投资活动产生的现金流量净额                         -329,599,725.82     -37,719,950.01

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金                             400,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计                                400,000,000.00

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中建西部建设股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      偿还债务支付的现金                             430,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       5,291,000.01      43,459,388.90
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                                435,291,000.01      43,459,388.90

 筹资活动产生的现金流量净额                          -35,291,000.01      -43,459,388.90

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                      -1,648,210,586.06   -977,893,903.81

      加:期初现金及现金等价物余
                                                   2,371,907,401.64    1,863,136,987.80
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                        723,696,815.58     885,243,083.99




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中建西部建设股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                   中建西部建设股份有限公司

                                                   董事长:吴文贵

                                                        2017年4月21日




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