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公司公告

新亚制程:关于公司2019年财务决算报告的公告2020-04-28  

						   证券代码:002388            证券简称:新亚制程            公告编号:2020-019

                    深圳市新亚电子制程股份有限公司
                 关于公司 2019 年财务决算报告的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 12 月 31 日
母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及
合并所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并出具了标准无保留意见的审计报告。


一、     报告期主要财务数据和指标
                                                         本年比上年
                         2019 年          2018 年                       2017 年
                                                             增减
营业收入(元)       1,514,989,472.31   837,647,796.68       80.86%   805,559,094.13
归属于上市公司股东
                        51,774,982.52    32,164,103.21       60.97%    53,684,754.56
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      50,346,783.39    20,795,707.72      142.10%    16,377,405.74
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                        45,079,155.46 -224,185,393.89       120.11%    69,437,521.58
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                               0.1028          0.0638        61.13%          0.1189
股)
稀释每股收益(元/
                               0.1028          0.0638        61.13%          0.1189
股)
加权平均净资产收益
                                4.42%           2.60%         1.82%           5.98%
率
                                                         本年末比上
                        2019 年末        2018 年末                     2017 年末
                                                         年末增减
总资产(元)         2,158,328,301.22 1,972,788,809.86        9.40% 2,130,139,002.83
归属于上市公司股东
                   1,187,822,771.86 1,146,047,711.65          3.65% 1,218,750,255.44
的净资产(元)


二、     经营状况
    报告期内,公司实现营业收入为 151,498.95 万元,较上年同期增长 80.86%;
营业成本 129,284.70 万元,较上年同期增长 100.25%。

1、营业收入构成

                                                                               单位:元
                           2019 年                         2018 年
                                     占营业收入                  占营业收入   同比增减
                    金额                            金额
                                       比重                          比重
营业收入合
              1,514,989,472.31             100% 837,647,796.68         100%      80.86%
计
分行业
电子制程      1,323,591,757.39           87.37% 718,360,927.77       85.76%      84.25%
建筑装饰新
                143,488,924.83            9.47% 57,035,128.47         6.81%     151.58%
材
产业配套服
务-保理及供       45,959,800.73           3.03% 57,830,933.27         6.90%     -20.53%
应链
租赁及其他         1,948,989.36           0.13%   4,420,807.17        0.53%     -55.91%
分产品
制程产品-电
                708,321,423.73           46.75% 359,441,301.87       42.91%      97.06%
子设备
制程产品-化
                230,497,600.69           15.21% 231,238,875.44       27.61%      -0.32%
工辅料
制程产品-仪
                300,299,895.13           19.82% 65,041,534.27         7.76%     361.70%
器仪表
制程产品-电
                  55,733,196.12           3.68% 48,997,073.12         5.85%      13.75%
子工具
制程产品-静
                  17,826,936.69           1.18% 10,203,770.62         1.22%      74.71%
电净化
制程产品-其
                  10,912,705.03           0.72%   3,438,372.45        0.41%     217.38%
他
建筑装饰新
                143,488,924.83            9.47% 57,035,128.47         6.81%     151.58%
材
产业配套服
务-保理及供       45,959,800.73           3.03% 57,830,933.27         6.90%     -20.53%
应链
租赁及其他         1,948,989.36           0.13%   4,420,807.17        0.53%     -55.91%
分地区
华东地区        113,088,435.80            7.46% 54,137,497.20         6.46%     108.89%
华南地区        959,684,824.50           63.35% 650,236,463.59       77.63%      47.59%
华中地区        203,700,483.21           13.45% 66,605,416.04         7.95%     205.83%
华北地区          19,991,151.82           1.32%   9,839,519.88        1.17%     103.17%
东北地区           1,872,645.87             0.12%     1,252,507.95           0.15%        49.51%
其它地区          26,244,080.01             1.73% 10,011,444.92              1.20%       162.14%
境外地区         190,407,851.10           12.57% 45,564,947.10               5.44%       317.88%

2、营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                       单位:元
                                     2019 年                       2018 年
 行业分类     项目                          占营业成                      占营业成     同比增减
                              金额                           金额
                                              本比重                        本比重
            主营业务
电子制程                 1,140,174,218.66       88.19% 579,489,118.05         89.76%     96.76%
            成本
建筑装饰    主营业务
                          124,566,223.95         9.64% 35,128,078.64           5.44%    254.61%
新材        成本
产业配套
          主营业务
服务-保理                  26,311,134.05         2.04% 28,043,938.53           4.34%      -6.18%
          成本
及供应链
租赁业务    其他业务
                            1,795,422.22         0.14%    2,961,669.26         0.46%     -39.38%
及其他      成本
                                                                                       单位:元
                                     2019 年                       2018 年
 产品分类      项目                       占营业成本                     占营业成本 同比增减
                              金额                          金额
                                               比重                          比重
制程产品-   主营业务成
                       659,988,923.85          51.05% 326,365,535.95         50.55%     102.22%
电子设备    本
制程产品-   主营业务成
                       149,304,859.46          11.55% 148,699,443.26         23.03%       0.41%
化工辅料    本
制程产品-   主营业务成
                       263,216,125.44          20.36% 57,012,687.00           8.83%     361.68%
仪器仪表    本
制程产品-   主营业务成
                       43,170,612.31            3.34% 37,529,727.92           5.81%      15.03%
电子工具    本
制程产品-   主营业务成
                       14,909,865.92            1.15%     7,328,236.10        1.14%     103.46%
静电净化    本
制程产品-   主营业务成
                           9,583,831.69         0.74%     2,553,488.33        0.40%     275.32%
其他产品    本
建筑装饰新 主营业务成
                      127,441,183.71            9.64% 35,128,078.64           5.44%     254.61%
材         本
产业配套服 主营业务成 26,311,134.05             2.04% 28,043,938.53           4.34%       -6.18%
务-保理及      本
供应链
配套服务-
           其他业务成
租赁资金成                     1,795,422.22        0.14%     2,961,669.26     0.46%    -39.38%
           本
本其他


3、主要销售客户和主要供应商情况

    公司主要销售客户情况                                                单位:元
前五名客户合计销售金额(元)                                                 1,022,961,929.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总
                                                                                        67.61%
额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年
                                                                                           0.00%
度销售总额比例
公司前 5 大客户资料
    序号               客户名称               销售额(元)              占年度销售总额比例
1          客户一                               930,539,745.74                          61.50%
2          客户二                                  44,140,369.84                           2.92%
3          客户三                                  19,212,442.32                           1.27%
4          客户四                                  15,867,581.27                           1.05%
5          客户五                                  13,201,790.66                           0.87%
合计                      --                  1,022,961,929.82                          67.61%


公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                 187,987,887.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购
                                                                                        13.53%
总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占
                                                                                           0.00%
年度采购总额比例
公司前 5 名供应商资料
    序号            供应商名称                采购额(元)              占年度采购总额比例
1           供应商一                               60,292,591.64                           4.34%
2           供应商二                               50,323,286.40                           3.62%
3           供应商三                               27,721,720.34                           2.00%
4           供应商四                               25,806,044.26                           1.86%
5           供应商五                               23,844,244.80                           1.72%
合计                      --                    187,987,887.44                          13.53%

4、费用

                                                                                      单位:元
                          2019 年        2018 年           同比增减         重大变动说明
                                                               主要系公司业务增长导致
销售费用           66,605,418.29 55,399,764.67        20.23%
                                                               销售费用相应增长
                                                               主要系公司业务增长导致
管理费用           74,513,262.95 64,626,903.56        15.30%
                                                               管理费用相应增长
                                                               主要系 2018 年公司融资租
财务费用           -1,182,667.71 17,820,381.70      -106.64%
                                                               赁导致财务费用增加
研发费用           12,267,448.89 12,078,900.39         1.56%

5、研发投入

公司研发投入情况
                             2019 年                2018 年              变动比例
研发人员数量(人)                       66                     65                  1.54%
研发人员数量占比                       7.64%                  8.06%              -0.42%
研发投入金额(元)           12,267,448.89          12,078,900.39                   1.56%
研发投入占营业收入
                                       0.81%                  1.44%              -0.63%
比例
研发投入资本化的金
                                        0.00                   0.00                 0.00%
额(元)
资本化研发投入占研
                                       0.00%                  0.00%                 0.00%
发投入的比例

6、现金流

                                                                               单位:元
       项目                  2019 年                2018 年              同比增减
经营活动现金流入小
                          2,505,507,705.33       1,739,332,421.27                44.05%
计
经营活动现金流出小
                          2,460,428,549.87       1,963,517,815.16                25.31%
计
经营活动产生的现金
                             45,079,155.46        -224,185,393.89               120.11%
流量净额
投资活动现金流入小
                                284,932.14         647,909,658.50               -99.96%
计
投资活动现金流出小
                             42,568,035.99         229,807,380.23               -81.48%
计
投资活动产生的现金
                            -42,283,103.85         418,102,278.27              -110.11%
流量净额
筹资活动现金流入小
                            745,119,567.37       1,209,746,968.67               -38.41%
计
筹资活动现金流出小
                            804,372,402.69       1,570,412,936.41               -48.78%
计
筹资活动产生的现金
                            -59,252,835.32        -360,665,967.74                83.57%
流量净额
现金及现金等价物净
                            -57,466,138.95         -165,562,289.43             65.29%
增加额




三、     资产及负债状况分析

                                                                             单位:元
               2019 年末                2019 年初
                                                             比重增
                          占总资                    占总资            重大变动说明
             金额                     金额                     减
                          产比例                    产比例
货币资
       507,909,449.05      23.53% 503,892,297.50     25.54% -2.01%
金
应收账
       725,740,945.24      33.63% 736,155,957.06     37.32% -3.69%
款
                                                                  主要系报告期内根据
存货     356,084,862.24    16.50% 226,350,883.47     11.47% 5.03% 业务增长相应库存备
                                                                  货增加所致
投资性
       43,067,093.36        2.00% 44,399,081.45       2.25% -0.25%
房地产
长期股
           1,866,481.95     0.09%   1,952,894.75      0.10% -0.01%
权投资
固定资
       294,934,943.95      13.66% 265,237,665.71     13.44% 0.22%
产
在建工
           1,706,406.36     0.08% 13,900,231.95       0.70% -0.62%
程
                                                                  主要系报告期内根据
短期借
       530,571,327.07      24.58% 423,049,518.34     21.44% 3.14% 业务增长银行短期贷
款
                                                                  款增加
预付款
       74,179,922.28        3.44% 28,174,031.21       1.43% 2.01%
项
其他应
           9,733,382.83     0.45% 13,604,916.94       0.69% -0.24%
收款
应收票
       22,728,592.66        1.05% 16,064,647.93       0.81% 0.24%
据
其他流
       29,127,694.77        1.35% 16,033,462.46       0.81% 0.54%
动资产
无形资
       53,214,773.64        2.47% 45,555,495.58       2.31% 0.16%
产
商誉       5,657,592.08     0.26% 11,042,771.78       0.56% -0.30%
长期待
           3,547,736.99     0.16%   4,082,419.24      0.21% -0.05%
摊费用
递延所
得税资 19,296,882.91       0.89% 26,641,928.78          1.35% -0.46%
产
其他非
流动资     9,531,540.91    0.44% 19,700,124.05          1.00% -0.56%
产
应付票
       73,366,998.83       3.40% 26,438,871.40          1.34% 2.06%
据
                                                                    主要系报告期内根据
应付账
       178,831,433.24      8.29% 96,293,443.85          4.88% 3.41% 业务增长导致采购应
款
                                                                    付款增加
预收款
       17,870,998.92       0.83% 15,935,684.95          0.81% 0.02%
项
应付职
       25,535,302.79       1.18% 12,428,856.14          0.63% 0.55%
工薪酬
应交税
       10,454,981.74       0.48% 10,891,623.95          0.55% -0.07%
费
其他应
           6,312,277.03    0.29% 36,968,812.15          1.87% -1.58%
付款
其他流
           2,036,076.51    0.09% 65,103,051.00          3.30% -3.21%
动负债


四、公司偿债能力指标

项目                  2019 年                 2018 年                  增减变动

资产负债率                          39.60%                   35.25%               4.35%

流动比率                             2.04                      2.24               -0.20

速动比率                             1.62                      1.91               -0.29


五、资产营运能力指标


项目                      2019 年              2018 年                 增减变动


存货周转率(次数)                       4.44                     3.47               0.97


应收账款周转率(次数)                   2.07                     1.41               0.66
备注:应收账款周转率较低,主要因公司供应链和保理业务产生的应收账款,按净额法确认

收入。
    2019 年财务决算报告已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提
交 2019 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                       深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                    董事会
                                              2020 年 4 月 27 日