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公司公告

南洋科技:2017年度财务决算报告2018-03-15  

						                         浙江南洋科技股份有限公司

                             2017 年度财务决算报告

     一、2017 年度财务报表的审计情况

     公司 2017 年度财务报表按照会计准则的编制,在所有重大方
面公允反映了 公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年
度的经营成果和现金流量。公司 财务报表已经中勤万信会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,出具了勤信审字【2018】第 0144 号标准
无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财务 数据报
告如下:

     报告期内,公司实现营业收入 144,673.55 万元,实现利润总额
21,730.34 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 18,670.40 万
元,分别比 2016 年增长 180.83%、125.81%和 187.17%。总体经营业
绩呈现良好态势。

     二、2017 年度经营业绩情况
     (一)主要会计数据和财务指标

                                                                           单位:万元

                                                                   本年比上年增
           项目              2017 年            2016 年                            2015 年
                                                                   减

营业收入(元)               1,446,735,530.13     515,163,714.42         180.83% 235,208,701.85

归属于上市公司股东的净利润
                               186,704,047.14      65,014,458.75         187.17%     32,245,200.76
(元)

归属于上市公司股东的扣除非
                               185,992,938.29      64,752,238.49         187.24%     32,094,127.67
经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                               157,287,925.46      -9,461,069.50       1,762.48%     32,595,195.54
(元)

基本每股收益(元/股)                    0.43               0.17         152.94%              0.18
稀释每股收益(元/股)                          0.43                 0.17         152.94%              0.18

加权平均净资产收益率                         12.56%                4.71%           7.85%            12.75%

                                                                           本年末比上年
项目                           2017 年末              2016 年末                         2015 年末
                                                                               末增减

总资产(元)                    7,536,522,697.81 1,777,827,593.34                323.92% 425,157,364.09

归属于上市公司股东的净资产
                                5,975,523,010.39 1,393,664,138.90                328.76% 267,911,868.73
(元)


       (二)经营业绩及财务指标的变动及其主要原因


       1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分
别增加 126.36%、125.81%、187.17%的主要原因是本期公司积极拓
展市场,促使订单增长,使公司的销售额上升,进而促进营业利润、
利润总额及归属于上市公司股东的净利润的增加;

       2、基本每股收益上升 152.94%,加权平均净资产收益率同比增
加 7.85%,主要原因是报告期实施完成重大资产重组反向购买事项,
公司根据反向购买准则的规定,2017 年度合并报表的编制原则以被
收购方彩虹公司和神飞公司为合并报表上的母公司,以收购方南洋
科技为合并报表上的子公司,上期数为合并报表上的母公司的发生
数,故导致归属于上市公司股东的净利润同比增加。

       二、报告期资产、负债和现金流量状况分析
       (一)资产、负债构成重大变动情况

                                                                                             单位:万元

                        2017 年末              2016 年末
                                                                   比重增减            重大变动说明
                              占总资产                    占总资
                  金额                        金额
                                比例                      产比例

   货币资金      39,080.49           5.19%   13,987.05     7.87%     -2.68%

                                                                              主要系报告期合并产生的商誉资产
   应收账款     101,860.87          13.52%   50,630.39 28.48%       -14.96%
                                                                              总额增加引起的占比的减少。

       存货      44,277.51           5.88%    9,733.87     5.48%      0.40%
 投资性房地产      3,649.05      0.48%       0.00   0.00%       0.48%

 长期股权投资      1,740.87      0.23%       0.00   0.00%       0.23%

      固定资产   166,245.53     22.06%   31,071.68 17.48%       4.58%

                                                                        主要系报告期合并原南洋在建工程
      在建工程    83,931.73     11.14%   3,341.73   1.88%       9.26%
                                                                        引起的增加。

                                                                        主要系报告期合并原南洋银行流动
      短期借款    42,598.24      5.65%       0.00   0.00%       5.65%
                                                                        资金借款引起的增加。




       (二)公司经营活动产生的现金流量情况分析


        报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较
如下:
                                                                                   单位:万元

 项       目                                         2017 年度       2016 年度     变动率%

 经营活动产生的现金流量净额                          15,728.79       -946.11       1762.48%

 净利润                                              19,587.87       6,951.30      181.79%

 经营活动产生的现金流量净额占比                      80.30%          -13.61%       93.61%


        分析:报告期净利润同比有较大幅度的增加。公司保证业务发
展的同时,合理安排报告期内购买商品、接受劳务等项目的现金支
出,使经营活动产生的现金流量净额同比增加 16,674.90 万元,故
经营活动产生的现金流量净额占比同向增加。

        三、盈利能力分析
       (一)公司主营业务收入的构成情况

       1、分产品构成划分主营业务收入

       报告期内,公司按产品划分主营业务收入如下表所示:
                         2017 年度                            2016 年度

业务                     金额               占比              金额               占比

                         (万元)           (%)             (万元)           (%)
无人机及相关产品             108,969.45              75.32%              44,729.99              86.83%

技术服务                     14,258.30               9.86%               6,786.38               13.17%

电容膜                       4,274.32                2.95%

背材膜及绝缘材料             9,956.59                6.88%

光学膜                       7,026.66                4.86%

合计                         144,485.32              100%                51,516.37              100%


         从上表可以看出,公司主营业务收入主要来源因反向收购在无
人机相关产品及技术服务保留了原有业务,同比增加较大的主要原
因是公司本期公司积极拓展市场,促使订单增长,使公司的销售额
上升周到的增加。

       2、按地区分布划分主营业务收入

                                    2017 年度                                       2016 年度

       地区                金额                 占比                      金额                    占比

                         (万元)               (%)                   (万元)                  (%)

国内销售                     61,169.34                 42.28%               11,864.38                    23.03%

国外销售                     83,504.21                 57.72%               39,651.99                    76.97%

合计                        144,673.55               100.00%               51,516.37                   100.00%


         分析:公司报告期外销主要由无人机业务产生,占比较大,原
膜业务仍以内销为主。

       (二)经营成果变化趋势分析

                                                    2017 年度                                2016 年度

              项 目                         金额              同比增长               金额              同比增长

                                          (万元)              (%)              (万元)               (%)

营业收入                                 144,673.55                180.83          51,516.37                 119.02

  减:营业成本                           101,309.37                196.90          34,121.88                  90.48

        营业税金及附加                     535.43                  607.49            75.68                   100.00

        期间费用合计                     20,708.92                 167.82          7,732.30                  304.24

营业利润                                 21,700.20                 126.36          9,586.52                  159.49
营业外收入                    34.30                 -24.18         45.24                  141.80

利润总额                     21,730.34              125.81       9,623.25                 159.18

净利润                       19,587.87              181.79       6,951.30                 115.58

归属于母公司股东的净利润     18,670.40              187.17       6,501.45                 101.63


         总体来看,报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额和
净利润呈总体上升趋势。

        (三)期间费用分析

      1、 销售费用


                                                                         单位:万元

   项    目                      本期数              上年同期数            变化率%

 运输费                                   308.40                  2.96          10318.92%

 职工薪酬                                 647.67                112.57              475.35%

 返利费                                    69.57                  0.00              100.00%

 包装物                                    12.66                  2.87              341.11%

 差旅费                                   131.12                 12.95              912.51%

 样品费                                      9.21                 0.00              100.00%

 出口包干费                                  6.77                 0.00              100.00%

 货运代理费                                19.41                  0.00              100.00%

 折旧费                                    10.27                  0.00              100.00%

 佣金                                        7.32                 0.00              100.00%

 其他                                     132.61                 54.59              142.92%

 合计                                 1,355.01                 185.94                628.74

      2、管理费用


                                                                         单位:万元

   项    目                      本期数             上年同期数           变化率%

 研究开发费                              8,951.31            2,815.58               217.92%

 职工薪酬                                1,950.56             238.87                716.58%

 折旧费及摊销                            5,081.40            3,438.96                47.76%

 税   金                                     0.00              88.95               -100.00%
中介及咨询服务费             515.63         208.92                146.81%

业务招待费                   186.35           7.70               2320.13%

差旅费                        48.80           7.79                526.44%

办公费                        70.30          54.64                   28.66%

办公软件服务费                 0.02           0.00                100.00%

保险费                         7.15           7.07                     1.13%

通讯费                        25.25           2.66                849.25%

环保费                         3.12           0.00                100.00%

汽车费用                       9.05           0.00                100.00%

修理费                       142.49           8.75               1528.46%

业务宣传费                   141.05           0.00                100.00%

租赁费                       282.29          17.30               1531.73%

其   他                      405.56         663.23                -38.85%

合计                   17,820.31          7,560.42                   135.71

     3、 财务费用


                                                          单位:万元

  项   目           本期数            上年同期数           变化率%

利息支出                     526.05            74.68                 604.41

减:利息收入                 270.72            90.17                 200.23

汇兑损失                      24.84                                  100.00

减:汇兑收益                  16.06                                  100.00

其他                    1,269.48                   1.42          89300.00

合计                    1,533.59              -14.07             10999.72




                     浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                      2018年3月13日