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公司公告

爱施德:招商证券股份有限公司关于公司2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2018-04-17  

						                     招商证券股份有限公司
                关于深圳市爱施德股份有限公司
     2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券
交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》
(以下简称“《通知》”)等有关法律、法规及规范性文件的要求,招商证券股
份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳市爱施德股份有
限公司(以下简称“爱施德”或“公司”)的保荐机构,对公司2017年度《内部
控制规则落实自查表》进行了核查,并出具本核查意见(以下简称“本意见”或
“本核查意见”)。

    一、公司的自查情况

    按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定,本着实事求是的原则,公
司对其内控规则的落实情况进行了自查。根据核查结果,爱施德填写了《内部控
制规则落实自查表》。经自查,公司不存在违背内部控制规则的事项。

    二、保荐机构措施及核查意见

    保荐机构通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅资料、与公司部分董
事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式,对公司内部控制制度的制
定、运行情况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。

    通过上述核查,保荐机构认为:公司已按照相关要求,对公司内部控制规则
落实情况进行了认真自查,公司的自查表符合深圳证券交易所的有关规定,真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。




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   (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




   保荐代表人:




   徐国振




   张   鹏




                                                 招商证券股份有限公司

                                               2018年   4   月   16   日




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