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公司公告

远大智能:2018年度财务预算报告2018-04-19  

						              沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                      2018 年度财务预算报告


    公司根据五年战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求,结合近期国内
和国际市场整体经济形势,编制 2018 年度财务预算方案如下:
    一、主要财务预算指标
    1、实现营业收入 130,559 万元
    2、实现净利润 3,970 万元
    二、预算编制范围:
     本年度纳入预算编制范围的公司包括:沈阳远大智能工业集团股份有限公
 司(母公司)、沈阳博林特电梯安装有限公司、云南博林特电梯有限公司、重
 庆博林特电梯有限公司、哈尔滨博林特电梯有限公司、南京远大智能工业有限
 公司、广东博林特电梯有限公司、沈阳远大智能高科机器人有限公司、博林特
 电梯(新加坡)私人有限公司、博林特电梯澳大利亚合资有限公司、博林特电
 梯蒙古有限公司、博林特电梯秘鲁有限公司、沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任
 公司、博林特电梯巴布亚新几内亚有限公司、远大建筑集团(肯尼亚)有限公
 司、远大房地产集团(肯尼亚)有限公司、远大建筑发展(科特迪瓦)有限公
 司、印度博林特电梯私人有限公司、博林特电梯哈萨克斯坦有限公司。
    三、基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
    3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
    4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。
    四、预算编制说明:
    1、产量:依据公司现有生产能力确定,具体品种、规格以销定产。
    2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及 2018 年对市场销售量和
销售价格变动因素的分析判断确定。
    3、原材料单耗、能源单耗:在上年目标单耗的基础上充分考虑技术更新、
节能改造、管理降耗等因素确定。
    4、原材料、能源采购价格:依据市场趋势进行预测。
    5、执行现行的税收政策。
    6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
    五、公司 2018 年度财务预算与 2017 年度经营成果比较表:
                                                                   单位:万元
             项目             2018 年计划数      2017 年实际数     增减变动率(%)

      一、营业收入               130,559          117,931.46           10.7%

      减:营业成本               90,290            78,090.18           15.6%

        销售费用                 16,565            17,523.65           -5.5%

        管理费用                 11,579            12,419.20           -6.8%

        财务费用                  398               332.95            19.50%

      二、利润总额                4,700            4,237.52            10.9%

       三、净利润                 3,970            3,599.77            10.3%

四、归属于上市公司的净利润        3,950            3,573.54            10.5%

五、归属于上市公司股东的扣
                                  2,550             2185.92            16.7%
  除非经常性损益的净利润



    上述财务预算不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取决于行业、
市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性,提示投资者
特别注意。




                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 4 月 18 日