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公司公告

金贵银业:招商证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-30  

						郴州市金贵银业股份有限公司                               保荐机构核查意见


                        招商证券股份有限公司
                 关于郴州市金贵银业股份有限公司
                2018年度内部控制规则落实自查表的
                                  核查意见

    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,招商证券股份有限公司(以
下简称“招商证券”)作为郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”
或“公司”)2017 年非公开发行股票的保荐机构,对金贵银业董事会填写的《内
部控制规则落实自查表》(以下简称“自查表”)进行了核查,核查情况及核查意
见如下:

       一、公司内控规则落实情况

    金贵银业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司内部审计、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资
金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内
部控制、其他重要事项等进行了核查,根据核查结果,填写了《内部控制规则落
实自查表》。招商证券保荐代表人通过与金贵银业董事、监事、高级管理人员、
财务部、审计部等部门相关人员进行交流,查阅公司股东大会会议记录、董事会
会议记录、监事会报告以及各项业务和管理规章制度,对公司董事会填写的《内
部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

       二、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:金贵银业已按照相关要求,对公司内部控制规则落
实情况进行了自查。金贵银业已经按照有关法律法规的要求,建立了内部控制制
度,但公司未能严格地控制对外担保和关联方交易行为,公司存在未履行正常内
部审批决策流程对关联方提供担保的情形,需要进一步加强公司内控建设,严格
执行内控制度,提高公司治理水平,杜绝实际控制人滥用控制权的情形再次发生。
公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情
况。


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郴州市金贵银业股份有限公司                              保荐机构核查意见


    (本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公
司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签字:
                             王   昭       黄 华




                                                   招商证券股份有限公司


                                                      2019年   月    日




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