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公司公告

*ST索菱:2018年年度报告摘要(更新后)2019-05-14  

						                                                                  深圳市索菱实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要




证券代码:002766                           证券简称:索菱股份                                 公告编号:2019-043




           深圳市索菱实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事
会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。详见由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的《深圳市索菱实业股份有限公司出具无法表示意见涉及事项的专项说明》【亚会A专审字(2019)
0071号】。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                        索菱股份                     股票代码                002766
股票上市交易所                  深圳证券交易所
        联系人和联系方式                        董事会秘书                            证券事务代表
姓名                            肖行亦(代)                             徐海霞(拟任)
                                广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战 广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战
办公地址
                                略性新兴产业园 19 栋 2 楼 201 房     略性新兴产业园 19 栋 2 楼 201 房
电话                            0755-28022655                            0755-28022655
电子信箱                        dm88@szsoling.com                        dm88@szsoling.com


2、报告期主要业务或产品简介

    公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业,公司是
一家专业从事CID(Car Informatic Device)系统的研发、生产、销售,并以此为基础向客户提供专业车
联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件
开发到系统整合的关键技术,且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上,不断加大在



                                                                                                                   1
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车联网软硬件应用服务方面的市场投入,致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸,力争成为汽车智能网联、
自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

   公司主要产品如下:

   车联网产品,包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网
约车系统、智慧城市系统等。

   汽车辅助驾驶产品,包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

   自动驾驶产品,包括ADAS系统(包括FCW、PCW、LDW、AEB等)、车内ADAS系统(包括驾驶员注意力辅
助系统和人脸识别系统等)、车辆全盲区管理(包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等)、
毫米波雷达(包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达),自动驾驶解决方案。

   后台服务,包括人机交互,即语音+出行,将成为智能车机最核心的交互方式,含云服务、大数据、第
三方集成等产品及解决方案。

    公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量,后装市场的增
长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

   报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
                                                                                                          单位:人民币元
                                                                            本年比上年增
                                                      2017 年                                         2016 年
                              2018 年                                             减
                                             调整前             调整后         调整后        调整前             调整后
                           1,430,458,946. 1,498,195,219. 1,411,415,731.
营业收入                                                                           1.35% 950,378,315.38 951,315,496.47
                                       77             60            57
归属于上市公司股东的净利   -313,971,929.4
                                          148,487,992.80   -2,321,240.84      13,426.04% 76,541,837.87 76,541,837.87
润                                      4
归属于上市公司股东的扣除   -320,949,476.2
                                          138,373,467.77   -6,167,287.55       5,104.06% 70,268,765.09 70,268,765.09
非经常性损益的净利润                    5
经营活动产生的现金流量净   -1,020,974,311.               -319,918,898.6
                                           98,006,644.74                         219.14% -51,451,741.40 -51,451,741.40
额                                     30                             2
基本每股收益(元/股)               -0.74           0.35             0.01      -7,500.00%          0.42             0.430
稀释每股收益(元/股)               -0.74           0.35             0.01      -7,500.00%          0.42             0.430
加权平均净资产收益率             -20.39%          8.78%             0.00%        -20.39%         7.66%              7.75%
                                                                            本年末比上年
                                                   2017 年末                                       2016 年末
                             2018 年末                                          末增减
                                             调整前             调整后         调整后        调整前             调整后
资产总额                   4,046,615,921. 3,376,737,560. 4,052,822,045.           -0.15% 1,866,063,531. 1,865,126,350.




                                                                                                                            2
                                                                        深圳市索菱实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要


                                          35              89              17                                 71               62
归属于上市公司股东的净资     1,324,624,680. 1,880,876,217. 1,675,174,922.                         1,016,225,846. 1,015,288,665.
                                                                                     -20.93%
产                                       53             97             38                                     79             70

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》,刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                  单位:人民币元
                                     第一季度                  第二季度                第三季度                   第四季度
营业收入                              390,960,620.82           388,862,830.86          341,532,979.98             309,102,515.11
归属于上市公司股东的净利润              28,388,627.14           36,242,502.04                269,663.50           -378,872,722.12
归属于上市公司股东的扣除非
                                        27,261,250.48           30,724,019.05              -2,468,558.04          -376,466,187.74
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -148,471,128.62           -30,725,867.12         -193,694,501.21            -648,082,814.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                         单位:股
                             年度报告披露日前              报告期末表决权                     年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                      36,135 一个月末普通股股       35,177 恢复的优先股股                   0 个月末表决权恢复的                    0
东总数
                             东总数                        东总数                             优先股股东总数
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件的                 质押或冻结情况
  股东名称      股东性质       持股比例          持股数量
                                                                         股份数量             股份状态                数量
                                                                                           质押                       142,911,990
肖行亦         境内自然人            33.99%         143,334,030            143,334,030
                                                                                           冻结                       143,334,030
中山乐兴企业
               境内非国有
管理咨询有限                         11.33%             47,778,010                    0
               法人
公司
涂必勤         境内自然人             2.56%             10,814,787             9,930,841
黄飞明         境内自然人             1.78%              7,491,331             6,273,230
李贤彩         境内自然人             1.52%              6,393,400                    0 质押                             6,393,400
韩志隽         境内自然人             1.30%              5,478,558                    0
萧行杰         境内自然人             0.74%              3,141,000                    0 质押                             3,141,000
上海谦怀投资
               境内非国有
中心(有限合                          0.70%              2,952,308             2,952,308
               法人
伙)
深圳市中欧润
隆投资管理有   其他                   0.54%              2,271,006             2,271,006
限公司-润隆



                                                                                                                                    3
                                                                    深圳市索菱实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



创新资产管理
计划
陈大为         境内自然人            0.36%           1,527,100                  0
                         前十名股东之间,萧行杰为控股股东肖行亦之弟;李贤彩为控股股东肖行亦母亲之妹;公司未
上述股东关联关系或一致行
                         知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
动的说明
                         法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
                         不适用
说明(如有)


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司
债券
参照披露

(1)公司债券基本信息

    债券名称           债券简称           债券代码               到期日        债券余额(万元)       利率
深圳市索菱实业股
份有限公司 2017
                 17 索菱债           114252              2020 年 10 月 27 日              50,000             6.35%
年非公开发行公司
债券
报告期内公司债券的付息兑
                            公司于 2018 年 10 月 29 日完成了非公开发行公司债券“17 索菱债”的第一次付息。
付情况


(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

   2017年6月29日,鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元评估”)评定出具了《深圳市索菱实业股份
有限公司2017年非公开发行公司债券信用评级报告》,公司长期信用等级为AA-,本次债券信用等级为AAA。




                                                                                                                     4
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   2018年6月20日,鹏元评估出具了《《深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券2018
年跟踪信用评级报告》,公司长期信用等级为AA-,本次债券信用等级为AAA。

   2018年11月13日,鹏元评估出具了《信用等级通知书》(鹏信评【2018】跟踪第【1697】号);公司
主体长期信用等级由AA-调整为A,评级展望为负面,“17索菱债”的债项信用等级仍为AAA。依据上述公
告,评级机构进行评级调整的原因为:“因贵公司发生担保合同纠纷,被纳入失信被执行人名单、董事对
《2018年第三季度报告》投反对票以及控股股东兼实际控制人所持公司股权基本已质押等事项,鹏元资信
评估有限公司证券评级评审委员会审定,决定贵公司主体长期信用等级为A,评级展望为负面,深圳市索
菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券的信用等级为AAA”。上述评级调整对投资者适当性未产
生影响。


(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                          单位:万元
             项目              2018 年                  2017 年                  同期变动率
资产负债率                               66.77%                   58.18%                        8.59%
EBITDA 全部债务比                        -4.91%                    5.34%                       -10.25%
利息保障倍数                              -1.34                      1.41                     -195.04%


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
   2018年上半年,公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标,坚持以市场为导向,积极为
客户提供有竞争力的产品和方案。但2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧,产品毛利下降;另一方
面公司资金紧张,导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响;再加上受销售市场下滑影响,公
司对商誉、存货、应收预付账款、或有负债计提了资产减值损失,使得公司业绩下降。报告期内,实现营
业总收入14.30亿元,同比增长1.34%,与去年基本持平;公司营业利润-3.58亿元;利润总额为-3.49亿元;
归属于上市公司股东的净利润-3.14亿元;基本每股收益-0.74元,营业利润、利润总额、归属于上市公司
股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。

   2018年10月份以来,公司遭遇了前所未有的困难,公司的持续经营受到前所未有的挑战,年内到期的
金融及非金融机构融资大多未能续贷甚至被抽贷,其中包括部分未到期的借款,公司目前大部分银行账户、
重要资产被司法冻结。本报告期末,公司货币资金余额114,922,599.98 元,较期初减少86.81%,其他应
收款期末余额1,376,020,910.94 元,较期初增加88.62%,主要因为公司本年度对外支付的往来款增加所
致;受公司本年度行业不景气应收账款回款周期变长影响,应收票据和应收账款期末余额963,384,571.70
元,较期增加51.53%;受本年度计提存货减值损失影响,存货期末余额286,206,770.83 元,较期初减少
33.18%。

   报告期内,公司继续加大研发投入,继续在新产品、新工艺、新技术方面加大力度,使公司在同行业
中始终保持一定的先进性,不断提高公司的综合竞争力。

   1、在现有前装客户基础上,继续保持良好合作,不断增加整车同步开发项目,不断增加交付产品;


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    2、重点扩大智能驾驶舱在整车厂的项目占有率,由国产自主品牌车型向合资品牌车型延伸,保证智能
驾驶舱技术的先进性;

    3、车联网平台技术,在前期智能公交系统顺利交付客户使用后,在合资品牌整车中,又顺利拿下乘用
车项目,在后期整车向智能化、自动化发展方向上为公司技术沉淀打下坚实的基础。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元
                                                                营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
   产品名称         营业收入       营业利润        毛利率
                                                                    同期增减       同期增减       期增减
车载信息系统   1,077,891,609.02   890,896,510.09       17.35%            1.17%         16.98%         -11.16%
无线数据终端    160,124,174.09    133,030,724.25       16.92%          -28.07%        -24.33%          -4.11%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用
    (1)、本年度管理费用120,552,107.14元,较去年同期增长30.22%,主要是因为2017年并购的子公司
在本期合并的管理费用增加所致;

    (2)、本年度财务费用140,115,219.93元,较去年同期增长156.53%,主要系本期借款增加所致;

    (3)、本年度研发费用资产减值损失209,008,282.94元,较去年同期增长241.83%,主要由于本期销
售下滑而计提的存货跌价准备大幅增加。



6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
会计政策变更的议案》,内容如下:


                                                                                                                6
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    1、本次会计政策变更概述

   (1)、变更原因

   财政部于 2018年 6 月 15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项
目;并于 2018年 9月 7日发布了《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代
扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,
在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

   本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,
已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

   (2)、变更前采用的会计政策

   本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

   2、本次会计政策变更对公司的影响

                       2017年12月31日之前列报                              2018年1月1日经重列
       列报项目                                      影响金额                                 备注
                               金额                                              后金额
应收票据                          46,694,134.72           -46,694,134.72
应收账款                         926,156,922.32          -926,156,922.32
应收票据及应收账款                                        972,851,057.04        972,851,057.04
应付票据                         163,416,312.47          -163,416,312.47
应付账款                         365,083,132.09          -365,083,132.09
应付票据及应付账款                                        528,499,444.56        528,499,444.56
应付利息                           5,654,109.59            -5,654,109.59
应付股利                           9,632,059.58            -9,632,059.58
其他应付款                       418,164,690.11            15,286,169.17        433,450,859.28
管理费用                         212,411,090.32          -119,838,464.02
研发费用                                                  119,838,464.02        119,838,464.02

   3、董事会关于会计政策变更合理性的说明

   董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整,符合
相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产
生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,同意本次会计政策变更。

   4、独立董事意见

   独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整,符
合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本
次会计政策变更。

   5、监事会意见

   公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况,公司本次会计政策变更相关决
策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意公司本次会计政策变更。


                                                                                                     7
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(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于前期差错变更的议案》,内容如下:
     1、前期重大差错更正的原因
                       调整原因                             会计科目                借方金额               贷方金额
17年平安银行未入账                                   财务费用                            13,185,425.82
                                                     短期借款                                                 300,000,000.00
                                                     货币资金                           317,765,676.71        317,765,676.71
                                                     其他应付款                                                17,511,918.91
                                                     其他应收款                         304,041,073.89
                                                     预付款项                               285,419.20
17年未计提年终奖,本期支付2017年年终奖时直接计入了费 管理费用                               101,630.00
用,影响了当期损益,不符合会计准则要求,拟做调整。   应付职工薪酬                                                101,630.00
18年支付费用跨期                                     管理费用                                12,004.76
                                                     其他应付款                                                    12,004.76
1月记46号凭证、10月银156号凭证调整年初所得税费用     所得税费用                                                 1,203,529.53
                                                     应交税费                              1,203,529.53
2017年度未入账应收、其他应收款补提坏账准备           其他应收款坏账准备                                            50,000.00
                                                     应收账款坏账准备                                            257,095.78
                                                     资产减值损失                           307,095.78
2017年度银行存款收付款人按银行流水实际名称更正       其他应收款                         131,634,041.09
                                                     应付票据及应付账款                    -500,000.00
                                                     应收账款                           -131,134,041.09
2017年个人卡支付销售回款的应收账款冲回               其他应付款                          -86,779,488.03
                                                     营业收入                                                 -86,779,488.03
2017年审计调整预提专利使用费,公司未按瑞华审计调整, 管理费用                                                   1,939,677.55
现更正差错                                           销售费用                                                   1,730,296.92
                                                     营业成本                                                   9,106,243.99
                                                     应付票据及应付账款                  12,776,218.46
2017年追塑调整后,净利润为负,冲回原计提的盈余公积   利润分配-提取盈余公积               -5,579,019.54
                                                     盈余公积                                                  -5,579,019.54
2018调整未入账银行存款收款                           其他应付款                                               688,501,796.01
                                                     其他应收款                         646,575,136.37
                                                     应收账款                            41,926,659.64
2018年确认2016年已实现的销售收入,审计调整到年初未分 存货                                                        937,181.09
配利润                                               上年年末未分配利润                                          261,463.23
                                                     应交税费                                                      38,620.69
                                                     应收账款                               280,000.00
                                                     预收账款                               957,265.01
8月记33调整对冲应付账款                              上年年末未分配利润                    4,984,657.05
                                                     应付票据及应付账款                                         4,984,657.05
S21A项目100万、A40项目128万,2017年已完成测试        管理费用                              2,150,943.40
                                                     其他流动资产                           129,056.60
                                                     应付票据及应付账款                                          114,000.00
                                                     预付款项                                                   2,166,000.00
补提17年所得税费用                                   递延所得税资产                        1,449,440.59
                                                     所得税费用                                                 1,449,440.59
补提中安百联借款利息                                 其他应付款                                                 2,515,068.49
                                                     其他应收款                            2,515,068.49
冲掉企业17年多计提其他应收款坏账                     其他应收款坏账准备                                            -3,022.04
                                                     资产减值损失                              -3,022.04
冲减期初虚增的固定资产原值                           固定资产                                                      58,000.00
                                                     上年年末未分配利润                      58,000.00




                                                                                                                          8
                                                                          深圳市索菱实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要


冲企业17年多计提坏账而形成的所得税费用和递延所得税资 递延所得税资产                            -755.51
产                                                   所得税费用                                                     -755.51
个人卡支付房租                                       管理费用                             3,997,456.10
                                                     其他应付款                                                3,997,456.10
个人卡支付加班工资、差旅费、业务招待费               管理费用                              755,620.00
                                                     其他应付款                                                2,299,637.00
                                                     上年年末未分配利润                      20,100.00
                                                     销售费用                             1,523,917.00
个人卡支付离职人员工资,挂实际支付人往来             其他应付款                                               11,559,889.50
                                                     应付职工薪酬                        11,559,889.50
个人卡支付离职人员工资、补录管理费用-工资            管理费用                             4,462,951.50
                                                     上年年末未分配利润                   7,096,938.00
                                                     应付职工薪酬                                             11,559,889.50
个人卡支付销售费用补入账                             其他应付款                                               19,725,924.65
                                                     上年年末未分配利润                  12,423,594.65
                                                     销售费用                             7,302,330.00
惠州妙士酷2017年招行0801账户银行流水未入账           财务费用                             1,220,034.26
                                                     短期借款                                                 56,110,675.00
                                                     管理费用                              100,300.00
                                                     货币资金                           100,162,916.82       100,162,916.82
                                                     其他应付款                          20,077,097.77        22,000,000.00
                                                     其他应收款                          56,713,242.97                    -
计提17年递延所得税资产                               递延所得税资产                       1,309,424.91
                                                     所得税费用                                                1,309,424.91
计提中安百联往来准备                                 递延所得税资产                        835,937.50
                                                     其他应收款坏账准备                                        3,343,750.00
                                                     所得税费用                                                 835,937.50
                                                     资产减值损失                         3,343,750.00
模具折旧年限由5年调整为3年属于会计估计变更,企业无法 累计折旧                                                   -409,226.92
提供变更依据,故冲回前期调整                         营业成本                              -409,226.92
内部往来期初差异调整以前年度损益                     上年年末未分配利润                  49,763,818.93
                                                     应付票据及应付账款                                       12,850,432.99
                                                     应收账款                                                 36,913,385.94
期末负数余额重分类                                   其他应付款                                                7,816,619.55
                                                     其他应收款                           7,816,619.55
其他应收款与其他应付款同时挂账合并冲抵               其他应付款                         412,437,876.38
                                                     其他应收款                                              412,437,876.38
企业17年1月133号凭证红冲16年12月136号凭证计提的坏账,上年年末未分配利润                                           20,523.16
影响17年损益                                         资产减值损失                            20,523.16
                                                     其他应收款坏账准备                                        6,125,640.00
                                                     资产减值损失                         6,125,640.00
企业18年发放工资比计提多了0.3元                      管理费用                                     0.30
                                                     应付职工薪酬                                                      0.30
企业委托加工物资已收回                               存货                                                       262,158.44
                                                     营业成本                              262,158.44
企业银行17年有多笔结息和手续费未入账                 财务费用                                   15.32
                                                     货币资金                                                        15.32
企业在18年1月和2月调整17年的伙食费费用,影响当期损益,管理费用                               -5,311.81
现直接在17年调整                                      其他应付款                                                 -30,427.00
                                                     营业成本                               -25,115.19
上年多计提减值准备,今年冲回                         固定资产减值准备                        10,361.76
                                                     上年年末未分配利润                                           10,361.76
调未挂账应确认费用                                   其他应付款                                                 722,388.91
                                                     上年年末未分配利润                    498,476.06
                                                     销售费用                              223,912.85
调整17年凯立德授权使用费200万,本期3月记35号凭证计入 销售费用                             1,709,401.71
制造费用(2017)                                     应付票据及应付账款                                        1,709,401.71
调整1月银303、304号凭证2017年毕马威咨询费、1月银195、管理费用                              610,566.03




                                                                                                                         9
                                                                             深圳市索菱实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要


196号成长力咨询费                                      其他应付款                                                        610,566.03
调整固定资产总账与明细账的差异                         管理费用                                  -11,055.20
                                                       累计折旧                                                           -11,055.20
调整内部交易期初往来差异                               其他应付款                                                       1,032,548.14
                                                       其他应收款                                                            8,300.11
                                                       上年年末未分配利润                      3,688,389.65
                                                       应付票据及应付账款                                                 23,846.83
                                                       应交税费                                                          507,561.89
                                                       预付款项                                                         2,116,132.68
调整年初少计提折旧                                     累计折旧                                                           94,192.69
                                                       上年年末未分配利润                           94,192.69
调整企业17年银行未入账                                 财务费用                                       278.04
                                                       短期借款                                                        75,000,000.00
                                                       货币资金                                       763.40
                                                       其他应收款                             74,998,958.56
调整企业应在17年12月跨期确认的房屋租金及物管费         管理费用                                 136,360.84
                                                       其他应付款                                                        136,360.84
调整应收账款期末汇率折算差额                           财务费用                                2,365,478.31
                                                       应收账款                                                         2,365,478.31
调整应在16、17年确认费用                               其他应付款                                                       1,582,437.19
                                                       上年年末未分配利润                           56,603.77
                                                       销售费用                                1,525,833.42
依据2017年支付给外部单位的其他应收款项补计提17年坏账 其他应收款坏账准备                                                 2,122,378.31
准备                                                 资产减值损失                              2,122,378.31
依据2018年1月份发放的离职人员工资补计提17年成本和费    管理费用                                      1,688.92
用                                                     营业成本                                      4,257.73
                                                       应付职工薪酬                                                          5,946.65
依据2018年企业收到17年的所得税费用退回,冲销2017年多 所得税费用                                 -449,919.60
计提的所得税费用                                     应交税费                                                            -449,919.60
依据汇算清缴补记2016、2017企业所得税                   所得税费用                              1,065,672.04
                                                       应交税费                                                         1,065,672.04
依据其他应收款审定数,补计提2017年度其他应收款坏账准 其他应收款坏账准备                                                24,660,441.70
备                                                   资产减值损失                             24,660,441.70
依据企业2018年1月发放17年12月工资金额补计提差额        管理费用                                      4,768.41
                                                       营业成本                                      1,793.21
                                                       应付职工薪酬                                                          6,561.62
依据企业2018年发放17年年终奖金额补计提差额             管理费用                                     21,049.25
                                                       应付职工薪酬                                                       21,049.25
依据应收账款审定数,补坟提17年度应收账款坏账准备       应收账款坏账准备                                                -3,086,963.08
                                                       资产减值损失                           -3,086,963.08
以前年度内部交易差异调整年初数                         上年年末未分配利润                                              17,231,882.38
                                                       应付票据及应付账款                     17,231,882.38



     2、对比期间财务状况的经营成果的影响
                                                                                                                       单位:元
受影响的比较期间报表项目               调整前期初金额                       累计影响金额                    调期后期初金额
            名称
          预付款项                                  70,697,702.03                   -3,996,713.48                    66,700,988.55
         其他应收款                                 16,820,101.82                  712,688,866.34                   729,508,968.16
            存货                                   429,498,094.34                   -1,199,339.53                   428,298,754.81
       其他流动资产                                 55,298,388.68                     129,056.60                     55,427,445.28
          固定资产                                 424,057,802.70                     278,451.19                    424,336,253.89
      递延所得税资产                                29,388,912.10                    3,594,047.49                    32,982,959.59
         其他应付款                                 52,420,006.86                  381,030,852.42                   433,450,859.28



                                                                                                                                  10
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        营业收入                   1,498,195,219.60          -86,779,488.03            1,411,415,731.57
        营业成本                       998,272,799.23         -9,272,376.72              989,000,422.51
        销售费用                        48,973,234.22         10,555,098.06               59,528,332.28
        管理费用                        82,173,331.35         10,399,294.95               92,572,626.30
        财务费用                        46,451,320.44           -433,753.03               46,017,567.41
      资产减值损失                      27,654,120.51         33,489,843.83               61,143,964.34
        营业利润                       169,255,808.91       -148,722,579.90               20,533,229.01
       所得税费用                       19,824,486.93         -4,181,824.58               15,642,662.35
         净利润                        148,487,992.80       -144,540,755.32                3,947,237.48



    3、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明
    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就本次公司前期会计差错更正事项出具了《关于深
圳市索菱实业股份有限公司2018年度前期重大差错更正的专项说明》(亚会专审字(2019)0070号)。
    4、董事会、监事会及独立董事意见
    (1)董事会意见
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》和深圳证券
交易所的相关规定,本次会计差错更正会更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务
信息质量。
    (2)监事会意见
    监事会认为:本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,调
整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计差错进行更正。
    (3)独立董事意见
    独立董事认为:此次会计差错的调整,符合公司实际状况,对会计差错的会计处理也符合会计准
则的有关规定,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况,同意该项会计差错更
正的处理。希望公司进一步加强日常监管,继续完善内部控制,杜绝上述事件的发生,切实维护公司
以及广大投资者的利益。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
   本公司2017年度合并范围内子公司共计17户,子公司武汉英卡科技有限公司2018年新设立子公司武汉
英卡锐驰科技有限公司,本期将其纳入了合并范围。


(4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                    11