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公司公告

帝欧家居:2019年第三季度报告全文2019-10-30  

						帝欧家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                  帝欧家居股份有限公司

                                     2019 年第三季度报告




                                               2019 年 10 月




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帝欧家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管

人员)蔡军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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帝欧家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                             减

    总资产(元)                             6,420,572,094.85                5,821,347,325.59                        10.29%

    归属于上市公司股东的净资产
                                             3,480,201,289.08                3,247,053,583.86                         7.18%
    (元)

                                                        本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                期增减                                     上年同期增减

    营业收入(元)                  1,603,944,534.77                 28.44%           4,102,431,126.73               29.47%

    归属于上市公司股东的净利润
                                     192,723,838.32                  69.64%             426,153,536.77               57.17%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                     169,844,228.10                  54.31%             375,273,304.17               42.07%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                     144,681,354.44                 574.51%             277,938,885.70               145.06%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                      0.5090                67.77%                     1.1323               55.26%

    稀释每股收益(元/股)                      0.5006                69.81%                     1.1064               55.74%

    加权平均净资产收益率                       5.71%                     1.96%                  12.62%                2.77%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                             单位:人民币元

                            项目                                 年初至报告期期末金额                     说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                             -2,652,108.23
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家                                        公司在报告期内收到多笔与
                                                                             58,735,429.88
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                      收益相关政府补助。

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                         2,968,361.37
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          819,608.71

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    减:所得税影响额                                                         8,985,060.78

           少数股东权益影响额(税后)                                            5,998.35

    合计                                                                    50,880,232.60              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                              9,618                                                         0
                                                                股股东总数(如有)

                                                    前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称          股东性质        持股比例          持股数量
                                                                        件的股份数量        股份状态          数量

    刘进              境内自然人            15.16%         58,361,707       44,543,780   质押                 41,482,500

    陈伟              境内自然人            14.71%         56,644,397       43,255,798   质押                 31,462,500

    吴志雄            境内自然人            14.71%         56,644,397       43,255,798   质押                 35,763,000

    鲍杰军            境内自然人            10.44%         40,202,134       32,965,750

    黄建起            境内自然人             4.88%         18,794,004                    质押                  8,000,000

    陈细              境内自然人             1.80%          6,910,323

    庞少机            境内自然人             1.60%          6,147,981        5,154,155

    吴桂周            境内自然人             1.48%          5,698,650

    兴业银行股份
    有限公司-兴
    全趋势投资混      其他                   1.42%          5,482,373
    合型证券投资
    基金

    交通银行-融
    通行业景气证      其他                   1.29%          4,983,425
    券投资基金

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                 股东名称                          持有无限售条件股份数量                          股份种类



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                                                                                    股份种类         数量

    黄建起                                                           18,794,004   人民币普通股      18,794,004

    刘进                                                             13,817,927   人民币普通股      13,817,927

    陈伟                                                             13,388,599   人民币普通股      13,388,599

    吴志雄                                                           13,388,599   人民币普通股      13,388,599

    鲍杰军                                                            7,236,384   人民币普通股       7,236,384

    陈细                                                              6,910,323   人民币普通股       6,910,323

    吴桂周                                                            5,698,650   人民币普通股       5,698,650

    兴业银行股份有限公司-兴全
                                                                      5,482,373   人民币普通股       5,482,373
    趋势投资混合型证券投资基金

    交通银行-融通行业景气证券
                                                                      4,983,425   人民币普通股       4,983,425
    投资基金

    帝欧家居股份有限公司-第一
                                                                      4,685,185   人民币普通股       4,685,185
    期员工持股计划

                                   上述股东中,刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人,共同为公司控股股东、实际控制人,
    上述股东关联关系或一致行动
                                   对本公司进行共同控制;鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外,未知其他股东相
    的说明
                                   互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

    前 10 名股东参与融资融券业务
                                   无
    情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表项目

                       2019年9月30日          2018年12月31日
 合并资产负债表项目                                                变动幅度                    变动原因
                             (元)               (元)

                                                                                系公司子公司欧神诺在报告期内销售收
应收账款                   1,998,472,255.88     1,506,833,937.02       32.63%
                                                                                入增长所致。

                                                                                系公司子公司欧神诺在报告期预付采购
预付款项                     76,131,980.99        31,978,546.49       138.07%
                                                                                款增多所致。

其他应收款                   43,558,888.60        30,602,036.70        42.34% 系公司在报告期支付备用金增加所致。

                                                                                系公司完成广西生产基地建设项目验收
在建工程                     65,036,640.54       137,954,682.36       -52.86%
                                                                                结转至固定资产所致。

                                                                                系公司在报告期内对供应商采用票据结
应付票据                    910,584,217.81       611,379,823.46        48.94%
                                                                                算增加所致。

                                                                                系公司在报告期内收入增加、利润增长
应交税费                     62,766,936.02        38,076,383.33        64.84%
                                                                                所致。

                                                                                系公司在报告期增加银行长期借款所
长期借款                    384,700,000.00       270,000,000.00        42.48%
                                                                                致。

                                                                                系公司孙公司广西欧神诺收到与资产相
递延收益                     22,165,125.43        15,445,372.41        43.51%
                                                                                关政府补助所致。



(二)年初至报告期末合并利润表项目

                             本期数             上年同期数
    合并利润表项目                                                 变动幅度                    变动原因
                             (元)               (元)

                                                                                系公司在报告期销售收入增长带来相关
销售费用                    657,452,506.27       478,828,288.81        37.30%
                                                                                工程费用、广告费用的增长。

研发费用                    167,541,832.15       113,444,484.18        47.69% 系公司在报告期增加研发投入所致。

                                                                                系公司在报告期内借款增加,支付贷款
财务费用                     36,661,994.84        23,469,780.18        56.21%
                                                                                利息增加所致。

                                                                                系公司在报告期内计提坏账准备增加所
资产减值损失                 -43,610,797.88       -26,960,475.83      -61.76%
                                                                                致。

其他收益                     79,056,829.88        28,650,208.69       175.94% 系公司在报告期内收到政府补助增长所


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帝欧家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                                                              致。


(三)现金流量表项目

                            本期数           上年同期数
 合并现金流量表项目                                              变动幅度                  变动原因
                            (元)              (元)

经营活动产生的现金流                                                          主要系公司在报告期内回款增加及收到
                           277,938,885.70      113,415,347.04       145.06%
量净额                                                                        政府补助增加所致。

投资活动产生的现金流                                                          主要系公司在报告期内购建固定资产较
                           -277,263,085.46     -767,595,067.95       63.88%
量净额                                                                        去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流                                                          主要系公司在报告期内实施2019年员工
                            -23,070,365.72     401,127,348.56      -105.75%
量净额                                                                        持股计划,并实施2018年度分红所致。


(四)重要子公司变化情况

    受经济下行和房地产调控,以及贸易战带来的影响,消费整体下降。面对市场环境和行业竞争加剧的压力,欧神诺凭借

其夯实的综合实力和领先的发展模式,不断创新求变、快速迭代。报告期内,随着自营工程市场份额不断扩大,零售业务持

续增长,欧神诺实现营业收入371,349.78万元,与上年同期相比增长36.48%; 实现净利润37,622.37万元,与上年同期相比

增长38.88%,扣除合并摊销费用1,655.40万元后,实现净利润为35,966.97万元。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

    1、公司于2019年4月30日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划

以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划,本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民

币 0.5 亿元(含)且不超过人民币 1 亿元(含),回购价格不超过人民币 30 元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购

的股份数量为准,回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。


    2、截至 2019 年 5 月 23 日,公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量 4,685,185 股,占

公司总股本的 1.2156%,最高成交价为24.54 元/股,最低成交价为 19.62 元/股,成交总金额为 9,990.54 万元(不含交易

费用)。本次股份回购已实施完毕。


    3、公司于 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、2019 年 6 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东

大会,审议通过了《关于<帝欧家居股份有限公司第一期员工持股计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于<帝欧家居股份

有限公司第一期员工持股计划管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项

的议案》。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的 4,685,185 股公司普通股股票。

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      4、2019 年 8 月 6 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用账户

所持有的 4,685,185 股公司股票,已于 2019年 8 月 5 日全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上

净利润为正,同比上升 50%以上

    2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                   45.00%     至                       55.00%
    幅度

    2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                 55,192.80    至                     58,999.20
    区间(万元)

    2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                     38,064.00
    元)

                                              公司在自营工程市场份额不断扩大,零售业务持续增长,公司 2019 年度
    业绩变动的原因说明
                                              经营业绩增长;同时公司在 2019 年度收到政府补助较去年同期增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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帝欧家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:万元

           具体类型       委托理财的资金来源    委托理财发生额           未到期余额           逾期未收回的金额

    银行理财产品          募集资金                            9,500                   6,000                      0

    银行理财产品          自有资金                            5,000                      0                       0

    合计                                                     14,500                   6,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

            接待时间                 接待方式             接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                            具体内容请详见公司在 2019 年 8 月
    2019 年 07 月 31 日      电话沟通              机构                     1 日披露在巨潮资讯网的《2019 年 7
                                                                            月 31 日投资者关系活动记录表》。

                                                                            具体内容详见公司在 2019 年 8 月 28
                                                                            日披露在巨潮资讯网的《2019 年 8
    2019 年 08 月 27 日      实地调研              机构
                                                                            月 26 日、8 月 27 日投资者关系活动
                                                                            记录表》。




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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:帝欧家居股份有限公司

                                                 2019 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                          2019 年 9 月 30 日                2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                                502,023,988.19                    505,747,537.50

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                207,382,826.82                    222,813,007.85

     应收账款                                              1,998,472,255.88                   1,506,833,937.02

     应收款项融资

     预付款项                                                 76,131,980.99                      31,978,546.49

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                               43,558,888.60                      30,602,036.70

       其中:应收利息                                               297,402.81                    1,844,607.02

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                    614,390,752.44                    652,687,209.83

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                            129,790,961.59                    161,749,163.88



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帝欧家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 流动资产合计                                  3,571,751,654.51   3,112,411,439.27

 非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                                                 2,500,000.00

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产                            2,417,320.39

     投资性房地产                                  2,118,364.71       2,248,877.95

     固定资产                                  1,415,127,058.43   1,240,444,244.63

     在建工程                                    65,036,640.54     137,954,682.36

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                   778,535,998.64     729,824,905.37

     开发支出

     商誉                                       521,370,170.16     521,370,170.16

     长期待摊费用                                   319,987.19         471,560.06

     递延所得税资产                              28,468,324.49      23,160,949.64

     其他非流动资产                              35,426,575.79      50,960,496.15

 非流动资产合计                                2,848,820,440.34   2,708,935,886.32

 资产总计                                      6,420,572,094.85   5,821,347,325.59

 流动负债:

     短期借款                                   333,480,273.17     369,266,313.63

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                   910,584,217.81     611,379,823.46



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     应付账款                                   584,200,391.73     687,389,845.46

     预收款项                                   130,073,041.34     125,998,387.09

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                30,888,800.97      31,822,435.99

     应交税费                                    62,766,936.02      38,076,383.33

     其他应付款                                 320,868,896.04     286,637,177.44

       其中:应付利息                               858,814.57        1,878,999.44

                应付股利                           2,255,424.60        454,920.00

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                      89,200,000.00      60,000,000.00

     其他流动负债

 流动负债合计                                  2,462,062,557.08   2,210,570,366.40

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                                   384,700,000.00     270,000,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                    22,165,125.43      15,445,372.41

     递延所得税负债                              79,009,955.78      82,268,508.20

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                 485,875,081.21     367,713,880.61

 负债合计                                      2,947,937,638.29   2,578,284,247.01

 所有者权益:



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     股本                                                    384,960,564.00                   385,425,276.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                              2,223,477,015.19                  2,257,207,125.69

     减:库存股                                               92,822,853.35                     48,062,298.00

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                                 43,284,452.25                     43,284,452.25

     一般风险准备

     未分配利润                                              921,302,110.99                   609,199,027.92

 归属于母公司所有者权益合计                                3,480,201,289.08                  3,247,053,583.86

     少数股东权益                                              -7,566,832.52                    -3,990,505.28

 所有者权益合计                                            3,472,634,456.56                  3,243,063,078.58

 负债和所有者权益总计                                      6,420,572,094.85                  5,821,347,325.59


法定代表人:刘进                      主管会计工作负责人:吴朝容                       会计机构负责人:蔡军


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          2019 年 9 月 30 日               2018 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                                 34,790,612.61                     96,005,422.57

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                       60,000.00

     应收账款                                                 36,069,131.16                     39,854,574.25

     应收款项融资

     预付款项                                                  5,791,229.29                     12,166,908.17

     其他应收款                                              340,775,253.62                   346,523,172.80

       其中:应收利息                                                                                 488,888.87

                应收股利

     存货                                                     81,257,344.99                     69,338,374.72


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     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                  9,592,058.32       2,674,166.73

 流动资产合计                                   508,335,629.99     566,562,619.24

 非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                              2,328,313,625.79   2,271,202,700.23

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                                  2,118,364.71       2,248,877.95

     固定资产                                    99,916,673.24     107,295,772.74

     在建工程                                    31,980,752.84      14,794,410.44

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                    35,569,486.92      32,850,776.49

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                   319,987.19         471,560.06

     递延所得税资产                                6,996,041.75       4,975,535.38

     其他非流动资产                                                    562,070.00

 非流动资产合计                                2,505,214,932.44   2,434,401,703.29

 资产总计                                      3,013,550,562.43   3,000,964,322.53

 流动负债:

     短期借款

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债



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     应付票据

     应付账款                                    27,035,913.15      22,410,682.95

     预收款项                                    34,260,270.45      36,404,123.96

     合同负债

     应付职工薪酬                                  7,503,885.73       8,485,637.06

     应交税费                                      5,368,100.90       2,830,145.92

     其他应付款                                  99,284,124.13      60,370,559.63

       其中:应付利息

                应付股利                           2,255,424.60        454,920.00

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                   173,452,294.36     130,501,149.52

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                                      2,537,499.85       2,841,999.85

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                    2,537,499.85       2,841,999.85

 负债合计                                       175,989,794.21     133,343,149.37

 所有者权益:

     股本                                       384,960,564.00     385,425,276.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                  2,223,011,798.53   2,255,004,594.74

     减:库存股                                  92,822,853.35      48,062,298.00



15
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      其他综合收益

      专项储备

      盈余公积                                              40,492,715.77                40,492,715.77

      未分配利润                                        281,918,543.27               234,760,884.65

 所有者权益合计                                       2,837,560,768.22              2,867,621,173.16

 负债和所有者权益总计                                 3,013,550,562.43              3,000,964,322.53


3、合并本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                  项目                         本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                       1,603,944,534.77              1,248,774,987.96

      其中:营业收入                                  1,603,944,534.77              1,248,774,987.96

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                       1,395,898,626.41              1,118,847,027.12

      其中:营业成本                                  1,015,451,607.05               813,067,240.48

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                      11,162,616.86                 9,361,663.09

            销售费用                                    237,627,612.89               188,836,273.52

            管理费用                                        52,683,755.26                51,157,548.10

            研发费用                                        65,036,155.83                43,979,343.54

            财务费用                                        13,936,878.52                12,444,958.39

                 其中:利息费用                             14,920,086.11                13,560,776.35

                         利息收入                            1,218,995.42                 1,235,975.85

      加:其他收益                                          32,043,578.42                 9,445,052.47

          投资收益(损失以“-”号                           1,079,989.79                 2,557,361.15



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 填列)

            其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                               -21,884,341.15    -8,249,078.71
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                    -4,775.66       -48,782.32
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)            219,280,359.76   133,632,513.43

        加:营业外收入                            593,313.44      1,111,718.50

        减:营业外支出                            346,437.24      1,427,101.05

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                               219,527,235.96   133,317,130.88
 填列)

        减:所得税费用                          27,353,538.87    20,476,358.81

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)            192,173,697.09   112,840,772.07

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                               192,173,697.09   112,840,772.07
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润           192,723,838.32   113,607,832.51

        2.少数股东损益                            -550,141.23      -767,060.44

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益



17
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              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减值
 准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差额

              9.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                       192,173,697.09                      112,840,772.07

        归属于母公司所有者的综合收
                                                        192,723,838.32                      113,607,832.51
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                           -550,141.23                         -767,060.44
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                     0.5090                                0.3034

        (二)稀释每股收益                                     0.5006                                0.2948

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。



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法定代表人:刘进                        主管会计工作负责人:吴朝容              会计机构负责人:蔡军


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                             113,809,706.99              120,946,218.31

        减:营业成本                                         66,948,403.20                79,120,913.93

            税金及附加                                         725,538.11                  1,523,239.70

            销售费用                                         19,248,543.23                16,781,286.78

            管理费用                                         11,525,248.03                22,007,066.65

            研发费用                                          4,240,293.14                  707,846.18

            财务费用                                           -396,829.64                -4,155,422.55

              其中:利息费用

                       利息收入                                397,943.77                  4,162,532.64

        加:其他收益                                         10,549,700.00                 7,278,939.96

            投资收益(损失以“-”
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                             -2,600,830.35                  -236,315.49
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                             19,467,380.57                12,003,912.09
 列)

        加:营业外收入                                         420,479.97                    43,263.40

        减:营业外支出                                          47,800.00                    58,948.86

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                             19,840,060.54                11,988,226.63
 号填列)

19
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        减:所得税费用                          2,448,983.61     689,635.03

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                               17,391,076.93   11,298,591.60
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                               17,391,076.93   11,298,591.60
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减
 值准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差
 额

              9.其他

 六、综合收益总额                              17,391,076.93   11,298,591.60


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 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                       4,102,431,126.73              3,168,752,516.88

      其中:营业收入                                  4,102,431,126.73              3,168,752,516.88

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                       3,654,861,604.78              2,855,030,898.79

      其中:营业成本                                  2,628,020,472.88              2,074,339,449.77

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净
 额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                      33,591,263.49                29,808,737.52

            销售费用                                    657,452,506.27               478,828,288.81

            管理费用                                    131,593,535.15               135,140,158.33

            研发费用                                    167,541,832.15               113,444,484.18

            财务费用                                        36,661,994.84                23,469,780.18

                其中:利息费用                              40,473,441.56                30,554,948.79

                        利息收入                             5,235,731.26                 7,560,145.36

      加:其他收益                                          79,056,829.88                28,650,208.69

          投资收益(损失以“-”号
                                                             2,968,361.37                 4,168,253.81
 填列)

          其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金


21
帝欧家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                               -43,610,797.88   -26,960,475.83
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                    -4,775.66       -29,875.38
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)            485,979,139.66   319,549,729.38

        加:营业外收入                           1,385,547.30     1,529,234.25

        减:营业外支出                           3,213,271.16     6,126,216.24

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                               484,151,415.80   314,952,747.39
 填列)

        减:所得税费用                          61,726,042.89    46,785,660.81

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)            422,425,372.91   268,167,086.58

     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                               422,425,372.91   268,167,086.58
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润           426,153,536.77   271,141,598.21

        2.少数股东损益                          -3,728,163.86    -2,974,511.63

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益



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              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减值
 准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差额

              9.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                        422,425,372.91                     268,167,086.58

        归属于母公司所有者的综合收
                                                         426,153,536.77                     271,141,598.21
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                          -3,728,163.86                      -2,974,511.63
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                      1.1323                               0.7293

        (二)稀释每股收益                                      1.1064                               0.7104

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:刘进                       主管会计工作负责人:吴朝容                     会计机构负责人:蔡军


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

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                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                           320,364,333.64               336,580,907.97

        减:营业成本                                    189,005,390.66               227,007,339.57

            税金及附加                                       3,360,756.69                 3,856,197.25

            销售费用                                        57,427,331.49                56,953,372.69

            管理费用                                        36,491,410.95                56,937,726.77

            研发费用                                        13,997,016.04                10,795,900.73

            财务费用                                        -6,062,013.29                -12,624,972.50

              其中:利息费用

                       利息收入                              6,077,993.86                12,656,916.44

        加:其他收益                                        51,226,900.00                19,816,039.92

            投资收益(损失以“-”
                                                            99,994,000.00                   491,289.74
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
                                                            -8,031,297.61                 -1,734,738.53
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                        169,334,043.49                   12,227,934.59
 列)

        加:营业外收入                                        420,642.92                     77,396.16

        减:营业外支出                                        121,150.00                    154,392.97

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                        169,633,536.41                   12,150,937.78
 号填列)

        减:所得税费用                                       8,425,424.09                  -480,461.91

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        161,208,112.32                   12,631,399.69
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏                      161,208,112.32                   12,631,399.69


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 损以“-”号填列)

      (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

              4.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              5.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

              6.其他债权投资信用减
 值准备

              7.现金流量套期储备

              8.外币财务报表折算差
 额

              9.其他

 六、综合收益总额                              161,208,112.32   12,631,399.69

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益



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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                       4,172,696,127.86             3,219,922,791.15
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还                                      20,321,400.00                19,487,040.00

        收到其他与经营活动有关的现
                                                        119,678,992.03                   70,900,513.55
 金

 经营活动现金流入小计                                  4,312,696,519.89             3,310,310,344.70

        购买商品、接受劳务支付的现
                                                       2,983,210,326.83             2,251,091,554.42
 金

        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工及为职工支付的现                      356,802,298.54               311,509,864.23


26
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 金

      支付的各项税费                            273,417,313.32     252,334,717.40

      支付其他与经营活动有关的现
                                                421,327,695.50     381,958,861.61
 金

 经营活动现金流出小计                          4,034,757,634.19   3,196,894,997.66

 经营活动产生的现金流量净额                     277,938,885.70     113,415,347.04

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                        285,000,000.00     554,610,000.00

      取得投资收益收到的现金                       4,684,636.87       3,811,703.81

      处置固定资产、无形资产和其
                                                                       361,331.09
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                                   6,000,000.00       3,951,781.97
 金

 投资活动现金流入小计                           295,684,636.87     562,734,816.87

      购建固定资产、无形资产和其
                                                316,255,588.11     590,930,005.07
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                            250,633,797.67     638,674,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
                                                                    75,725,879.75
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                   6,058,336.55     25,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                           572,947,722.33    1,330,329,884.82

 投资活动产生的现金流量净额                    -277,263,085.46    -767,595,067.95

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                        300,000,000.00     645,509,893.90

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                159,094,059.71      51,737,524.03
 金

 筹资活动现金流入小计                           459,094,059.71     697,247,417.93

      偿还债务支付的现金                        243,413,191.75     247,581,845.96

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                135,585,400.63      48,288,218.74
 付的现金

27
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      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                        103,165,833.05                      250,004.67
 金

 筹资活动现金流出小计                                   482,164,425.43                296,120,069.37

 筹资活动产生的现金流量净额                                 -23,070,365.72            401,127,348.56

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                78,261.92                    -65,565.80
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                               -22,316,303.56            -253,117,938.15

      加:期初现金及现金等价物余
                                                        320,506,151.40                590,668,091.95
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                           298,189,847.84                337,550,153.80


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                           本期发生额                    上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                        357,393,715.32                371,385,072.92
 金

      收到的税费返还                                        20,321,400.00                 19,487,040.00

      收到其他与经营活动有关的现
                                                            41,027,552.93                 30,460,508.50
 金

 经营活动现金流入小计                                   418,742,668.25                421,332,621.42

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        204,570,377.79                212,753,209.34
 金

      支付给职工及为职工支付的现
                                                            65,988,244.69                 74,000,348.99
 金

      支付的各项税费                                        32,996,021.69                 32,690,178.61

      支付其他与经营活动有关的现
                                                            59,766,921.44                 46,101,139.45
 金

 经营活动现金流出小计                                   363,321,565.61                365,544,876.39

 经营活动产生的现金流量净额                                 55,421,102.64                 55,787,745.03

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                                                              216,000,000.00

      取得投资收益收到的现金                                99,994,000.00                   491,289.74

      处置固定资产、无形资产和其


28
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 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                               104,824,423.50       8,571,802.94
 金

 投资活动现金流入小计                          204,818,423.50    225,063,092.68

      购建固定资产、无形资产和其
                                                23,829,477.90     13,528,792.29
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                            47,600,000.00    428,957,030.77

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                85,000,000.00    345,000,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                          156,429,477.90    787,485,823.06

 投资活动产生的现金流量净额                     48,388,945.60    -562,422,730.38

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                49,990,923.95
 金

 筹资活动现金流入小计                           49,990,923.95

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
                                               112,249,949.10     25,914,829.60
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                               103,165,833.05
 金

 筹资活动现金流出小计                          215,415,782.15     25,914,829.60

 筹资活动产生的现金流量净额                    -165,424,858.20    -25,914,829.60

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                   -61,614,809.96   -532,549,814.95

      加:期初现金及现金等价物余
                                                96,005,422.57    574,865,409.04
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                   34,390,612.61     42,315,594.09




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二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表

                                                                                           单位:元

               项目           2018 年 12 月 31 日       2019 年 01 月 01 日       调整数

 流动资产:

        货币资金                       505,747,537.50            505,747,537.50

        结算备付金

        拆出资金

        交易性金融资产

        以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融
 资产

        衍生金融资产

        应收票据                       222,813,007.85            222,813,007.85

        应收账款                     1,506,833,937.02          1,506,833,937.02

        应收款项融资

        预付款项                        31,978,546.49             31,978,546.49

        应收保费

        应收分保账款

        应收分保合同准备金

        其他应收款                      30,602,036.70             30,602,036.70

          其中:应收利息                 1,844,607.02              1,844,607.02

                   应收股利

        买入返售金融资产

        存货                           652,687,209.83            652,687,209.83

        合同资产

        持有待售资产

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产                   161,749,163.88            161,749,163.88

 流动资产合计                        3,112,411,439.27          3,112,411,439.27

 非流动资产:



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        发放贷款和垫款

        债权投资

        可供出售金融资产                 2,500,000.00                      -2,500,000.00

        其他债权投资

        持有至到期投资

        长期应收款

        长期股权投资

        其他权益工具投资

        其他非流动金融资产                                  2,500,000.00   2,500,000.00

        投资性房地产                     2,248,877.95       2,248,877.95

        固定资产                     1,240,444,244.63   1,240,444,244.63

        在建工程                      137,954,682.36     137,954,682.36

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                      729,824,905.37     729,824,905.37

        开发支出

        商誉                          521,370,170.16     521,370,170.16

        长期待摊费用                      471,560.06         471,560.06

        递延所得税资产                 23,160,949.64      23,160,949.64

        其他非流动资产                 50,960,496.15      50,960,496.15

 非流动资产合计                      2,708,935,886.32   2,708,935,886.32

 资产总计                            5,821,347,325.59   5,821,347,325.59

 流动负债:

        短期借款                      369,266,313.63     369,266,313.63

        向中央银行借款

        拆入资金

        交易性金融负债

        以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融
 负债

        衍生金融负债

        应付票据                      611,379,823.46     611,379,823.46

        应付账款                      687,389,845.46     687,389,845.46

        预收款项                      125,998,387.09     125,998,387.09


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        合同负债

        卖出回购金融资产款

        吸收存款及同业存放

        代理买卖证券款

        代理承销证券款

        应付职工薪酬                   31,822,435.99      31,822,435.99

        应交税费                       38,076,383.33      38,076,383.33

        其他应付款                    286,637,177.44     286,637,177.44

          其中:应付利息                 1,878,999.44       1,878,999.44

                   应付股利               454,920.00         454,920.00

        应付手续费及佣金

        应付分保账款

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
                                       60,000,000.00      60,000,000.00
 负债

        其他流动负债

 流动负债合计                        2,210,570,366.40   2,210,570,366.40

 非流动负债:

        保险合同准备金

        长期借款                      270,000,000.00     270,000,000.00

        应付债券

          其中:优先股

                   永续债

        租赁负债

        长期应付款

        长期应付职工薪酬

        预计负债

        递延收益                       15,445,372.41      15,445,372.41

        递延所得税负债                 82,268,508.20      82,268,508.20

        其他非流动负债

 非流动负债合计                       367,713,880.61     367,713,880.61

 负债合计                            2,578,284,247.01   2,578,284,247.01

 所有者权益:

        股本                          385,425,276.00     385,425,276.00



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        其他权益工具

          其中:优先股

                   永续债

        资本公积                     2,257,207,125.69          2,257,207,125.69

        减:库存股                      48,062,298.00             48,062,298.00

        其他综合收益

        专项储备

        盈余公积                        43,284,452.25             43,284,452.25

        一般风险准备

        未分配利润                     609,199,027.92            609,199,027.92

 归属于母公司所有者权益
                                     3,247,053,583.86          3,247,053,583.86
 合计

        少数股东权益                    -3,990,505.28             -3,990,505.28

 所有者权益合计                      3,243,063,078.58          3,243,063,078.58

 负债和所有者权益总计                5,821,347,325.59          5,821,347,325.59

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                           单位:元

               项目           2018 年 12 月 31 日       2019 年 01 月 01 日       调整数

 流动资产:

        货币资金                        96,005,422.57             96,005,422.57

        交易性金融资产

        以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融
 资产

        衍生金融资产

        应收票据

        应收账款                        39,854,574.25             39,854,574.25

        应收款项融资

        预付款项                        12,166,908.17             12,166,908.17

        其他应收款                     346,523,172.80            346,523,172.80

          其中:应收利息                   488,888.87                488,888.87

                   应收股利

        存货                            69,338,374.72             69,338,374.72

        合同资产



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        持有待售资产

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产                     2,674,166.73       2,674,166.73

 流动资产合计                         566,562,619.24     566,562,619.24

 非流动资产:

        债权投资

        可供出售金融资产

        其他债权投资

        持有至到期投资

        长期应收款

        长期股权投资                 2,271,202,700.23   2,271,202,700.23

        其他权益工具投资

        其他非流动金融资产

        投资性房地产                     2,248,877.95       2,248,877.95

        固定资产                      107,295,772.74     107,295,772.74

        在建工程                       14,794,410.44      14,794,410.44

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                       32,850,776.49      32,850,776.49

        开发支出

        商誉

        长期待摊费用                      471,560.06         471,560.06

        递延所得税资产                   4,975,535.38       4,975,535.38

        其他非流动资产                    562,070.00         562,070.00

 非流动资产合计                      2,434,401,703.29   2,434,401,703.29

 资产总计                            3,000,964,322.53   3,000,964,322.53

 流动负债:

        短期借款

        交易性金融负债

        以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的金融
 负债

        衍生金融负债


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        应付票据

        应付账款                       22,410,682.95      22,410,682.95

        预收款项                       36,404,123.96      36,404,123.96

        合同负债

        应付职工薪酬                     8,485,637.06       8,485,637.06

        应交税费                         2,830,145.92       2,830,145.92

        其他应付款                     60,370,559.63      60,370,559.63

          其中:应付利息

                   应付股利               454,920.00         454,920.00

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
 负债

        其他流动负债

 流动负债合计                         130,501,149.52     130,501,149.52

 非流动负债:

        长期借款

        应付债券

          其中:优先股

                   永续债

        租赁负债

        长期应付款

        长期应付职工薪酬

        预计负债

        递延收益                         2,841,999.85       2,841,999.85

        递延所得税负债

        其他非流动负债

 非流动负债合计                          2,841,999.85       2,841,999.85

 负债合计                             133,343,149.37     133,343,149.37

 所有者权益:

        股本                          385,425,276.00     385,425,276.00

        其他权益工具

          其中:优先股

                   永续债

        资本公积                     2,255,004,594.74   2,255,004,594.74



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帝欧家居股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     减:库存股                        48,062,298.00      48,062,298.00

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                          40,492,715.77      40,492,715.77

     未分配利润                       234,760,884.65     234,760,884.65

 所有者权益合计                      2,867,621,173.16   2,867,621,173.16

 负债和所有者权益总计                3,000,964,322.53   3,000,964,322.53

调整情况说明


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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