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公司公告

科达利:中国国际金融股份有限公司关于公司2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2018-04-13  

						                     中国国际金融股份有限公司

               关于深圳市科达利实业股份有限公司

       2017 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见


    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关规
定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“科达利”或“公司”)首次公开发
行 A 股股票并在中小企业板上市的保荐机构,对科达利董事会填写的《内部控
制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,并出具本核查意见(以
下简称“本意见”或“本核查意见”)。

    一、公司的自查情况

    按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引(2015 年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修
订)》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定,
本着实事求是的原则,公司对其内控规则的落实情况进行了自查。经自查,科达
利不存在违背内部控制规则的事项。

    二、保荐机构核查措施及核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他
相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关
规定,对科达利填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

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    通过上述核查,保荐机构认为:科达利已按照相关要求,对公司内部控制规
则落实情况进行了认真自查,公司的自查表真实反映了科达利当前的内部控制规
则的落实状况,有利于提升公司内部控制水平。



    (以下无正文)




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(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限
公司 2017 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:

                 ______________         ______________
                    陈静静                 张韦弦




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                      2018 年 4 月 11 日




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