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公司公告

皮阿诺:长城证券股份有限公司关于公司2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-04-04  

						                        长城证券股份有限公司

             关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

         2018 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见



    长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为广东
皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“皮阿诺”或“公司”)首次公开
发行股票并上市的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板
上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求,并结合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,
对皮阿诺填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,核查的具体情况如下:

    一、保荐机构进行的核查工作

    皮阿诺根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、
对外担保、重大投资等事项的内部控制进行了核查。根据核查结果,皮阿诺填写
了 2018 年度《内部控制规则落实自查表》。

    长城证券指派担任皮阿诺持续督导工作的保荐代表人及持续督导专员,就皮
阿诺内部控制制度的制定和运行情况与公司董事、监事、高级管理人员以及财务
部门、内部审计部门进行了沟通,并查阅了公司章程、内部控制制度、三会决议
及会议记录、董事会各专门委员会会议资料、内部审计部门的工作计划和报告以
及各项业务和管理规章制度,对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了
逐项核查。

    二、保荐机构核查意见

    经核查,本保荐机构认为:皮阿诺的法人治理结构较为健全,三会运作规范,
相关内部控制制度的建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件的要求。皮
阿诺已根据深圳证券交易所的相关规定对公司内部控制规则落实情况进行了自
查并填写了《内部控制规则落实自查表》。皮阿诺填写的《内部控制规则落实自
查表》能够真实、准确、完整的反映公司 2018 年度内部控制规则的落实情况。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有
限公司 2018 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:



                    张国连                  林   植




                                                  长城证券股份有限公司


                                                      2019 年 4 月 2 日