美芝股份:华创证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-29
华创证券有限责任公司
关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构”)作为深圳市
美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“美芝股份”或“公司”)首次公开发行股
票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《中小企业板信
息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》等要求,对公司填制的内部控制
规则落实自查表的内容进行了核查,发表如下意见:
一、公司内控规则落实情况
美芝股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计
委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金
管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控
制等事项进行了自查。根据自查结果,公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:美芝股份《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证
券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部
控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有
限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页)
保荐代表人:
黄俊毅
保荐代表人:
何永平
华创证券有限责任公司
年 月 日
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