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公司公告

蒙娜丽莎:2023年半年度报告摘要2023-08-26  

                                                                 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要




 证券代码:002918   证券简称:蒙娜丽莎                  公告编号:2023-069




蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要




                                                                                     1
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一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                      蒙娜丽莎                        股票代码                   002918
股票上市交易所                深圳证券交易所
变更前的股票简称(如有)      无
       联系人和联系方式                      董事会秘书                               证券事务代表
姓名                          张旗康                                     刘宝玲
办公地址                      广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园         广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园
电话                          0757-81896639                              0757-81896639
电子信箱                      monalisazqb@163.com                        monalisazqb@163.com


2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
                                                                                                       本报告期比
                                                                         上年同期                      上年同期增
                                         本报告期                                                          减
                                                               调整前                 调整后             调整后
营业收入(元)                      2,910,238,429.68       2,924,560,908.47       2,924,560,908.47         -0.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)       164,463,115.02       -487,554,197.95        -487,222,283.07        133.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       166,354,017.83       -491,045,595.09        -490,713,680.21        133.90%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       168,292,435.33        202,174,278.97         202,174,278.97        -16.76%
基本每股收益(元/股)                               0.40                -1.19                  -1.19      133.61%
稀释每股收益(元/股)                               0.40                -1.19                  -1.19      133.61%
加权平均净资产收益率                             4.93%             -13.70%                -13.69%          18.62%
                                         本报告期末                      上年度末                      本报告期末


                                                                                                                    2
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                                                                                                     比上年度末
                                                                                                       增减
                                                                 调整前                调整后          调整后
总资产(元)                         9,715,298,904.02     10,178,908,205.74      10,179,535,986.80       -4.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)     3,354,549,629.79      3,250,777,897.23       3,251,405,678.29        3.17%


会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关
的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行
日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该
规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂
时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报
表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。


3、公司股东数量及持股情况

                                                                                                       单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数                    21,467                                                                0
                                                   数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件      质押、标记或冻结情况
    股东名称             股东性质     持股比例        持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态      数量
萧华               境内自然人             30.13%    125,080,560.00        93,810,420.00
霍荣铨             境内自然人             13.81%     57,328,590.00        42,996,442.00
邓啟棠             境内自然人              9.41%     39,087,675.00        29,315,756.00
张旗康             境内自然人              9.41%     39,087,675.00        29,315,756.00
佛山市美尔奇投资
管理合伙企业(有   境内非国有法人         2.46%      10,214,499.00
限合伙)
全国社保基金四一
                   其他                   2.07%       8,611,700.00
三组合
                                                                                                      6,414,852
毛红实             境内自然人             1.55%       6,414,852.00                        冻结
                                                                                                            .00
香港中央结算有限
                   境外法人               1.16%       4,801,169.00
公司
玄元私募基金投资
管理(广东)有限
公司-玄元科新     境内非国有法人         1.01%       4,204,757.00
172 号私募证券投
资基金
交通银行股份有限
公司-易方达科瑞
                   其他                   0.77%       3,179,100.00
灵活配置混合型证
券投资基金
                                     1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人,合计直接持有本公司
                                     62.76%的股份;
                                     2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、霍荣
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业;
                                     3. 除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
                                     动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如
                                     无
有)


                                                                                                                    3
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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 □不适用


(1) 债券基本信息


                                                                                   债券余额
 债券名称     债券简称     债券代码         发行日                 到期日                            利率
                                                                                   (万元)
                                                                                                第一年   0.30%、
蒙娜丽莎集                                                                                      第二年   0.50%、
团股份有限                                                                                      第三年   1.00%、
              蒙娜转债     127044     2021 年 08 月 16 日    2027 年 08 月 15 日   116,886.55
公司可转换                                                                                      第四年   1.50%、
公司债券                                                                                        第五年   1.80%、
                                                                                                第六年   2.00%。


(2) 截至报告期末的财务指标


                                                                                                     单位:万元
               项目                                  本报告期末                           上年末
资产负债率                                                           62.37%                                65.20%
流动比率                                                               1.31                                  1.33
速动比率                                                               0.91                                  0.88
               项目                                   本报告期                           上年同期
EBITDA 利息保障倍数                                                    8.11                                 -5.31
扣除非经常性损益后净利润                                           16,635.4                          -49,708.98
EBITDA 全部债务比                                                      7.87                               -4.09
利息保障倍数                                                           4.51                               -8.56
现金利息保障倍数                                                       4.91                                7.29
贷款偿还率                                                              100                                 100
利息偿付率                                                              100                                 100


三、重要事项

    2023 年上半年,公司实现营业收入 291,023.84 万元,同比下降 0.49%,归属于上市公司股东的净利润 16,446.31 万元,
同比上升 133.76%。经营业绩变动的主要原因为:


                                                                                                                    4
                                                                蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要


    1、公司继续调整和优化销售结构,上半年公司经销渠道保持稳定增长,实现营业收入 184,431.66 万元,同比增长
12.37%,得益于公司坚持实施渠道下沉策略,积极开拓空白市场;战略工程渠道方面,基于风险管控策略公司仍收缩部
分流动性风险较大的房地产客户订单,导致战略工程渠道收入有所下降,公司整体营业收入基本持平。

    2、公司实施各项降本增效措施,上半年能源及部分原材料价格有所下降,营业成本比上年同期下降 9.09%,产品毛
利率同比提升 7.04%;调整和优化销售结构,战略工程渠道收入下降,销售费用同比下降 25.77%,利润率提升。

    报告期内,围绕年度经营计划,公司开展的主要工作情况如下:

    1、紧抓机遇,坚持效益优先和稳健经营
    2023 年上半年,经济处于恢复阶段,公司管理层坚持效益优先和稳健经营的思路和方针,带领经营团队围绕公司经
营目标,统筹公司各业务版块开展业务提升工作:加强产品创新,提升产品竞争力;提升品牌建设质量,继续推进经销
渠道拓展和下沉工作;持续落实减费、降本、增效各项措施,加强费用管控力度。
    2、优化销售结构,提升经营质量
    面对市场复杂多变的挑战和机遇,公司持续优化销售结构,持续开拓和维护销售渠道,经销商渠道网络进一步提升,
经销渠道保持稳定增长;同时加强风控管理,把经营活动现金流管理作为重要抓手,公司主动对回款慢、风险高的工程
项目控制投入,加大力度控制应收款风险,专人专责加强应收款追收。
    3、坚定技术创新、提质增效的发展路径
    公司始终坚持创新驱动发展战略,坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的方针,不断优化完善“研究-开发-应用”三
级技术开发与技术储备体系。依托国家企业技术中心等创新平台,围绕着“健康装修到家,就用蒙娜丽莎”新一代的广告
宣传主题,坚定产品质量标准,坚持产品设计图案创新的同时,加强了功能及性能创新的产品,提高产品附加值和利润
水平。公司持续推进绿色发展战略,制定并贯彻执行严格的环保内控标准,连续 6 年获评环境信用评价诚信企业(绿
牌)。与中科院广州化学有限公司联合研发推出陶瓷砖应用辅料,提升公司产品在各应用领域中的综合竞争力。公司与
定制、石材等行业进行跨界合作,推动家居定制模式。报告期内,研发生产提质增效,对产品配方、工艺进行优化,提
升竞争力。
    截至报告期末,公司共有专利 1139 件,其中发明专利 270 件(含国外发明专利 8 件),实用新型专利 187 件,外观
设计 682 件。
    4、依托“三美”质量管理模式,加强推进数字化工作,推进品牌升级
    报告期内,公司进一步推进数字化工作,让数字化更好服务于产供销,赋能经销商,提升公司经营效率。
    公司进一步加强渠道下沉策略,加大对新产品的销售推广力度,不断优化提升终端专卖店形象。围绕“品牌持续增值、
赋能业绩增长”的目标,继续通过“大户外、大信息、大支持、大形象”四大广告投放策略,通过亚运主题整合营销传播、
自媒体运营、产品内容推广等工作实施,落实好品牌建设、产品推广、营销互动、销售赋能等工作。强化品牌形象和提
升终端市场引流效果。在做好原有的线下精准营销外,不断丰富直播、短视频领域的探索模式,充分利用天猫、京东、
集团会员之家平台等线上平台,开展直播等各种线上活动。智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一
步提升,通过平台数字化营销功能赋能终端。
    5、优化内部管理,推动精益化经营
    报告期内,公司注重精益化经营,通过不断优化完善企业管理流程,以标准化管理提高经营管理效率,推动企业经
营效能的提升;加大信息化投入,对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级,提升经营管理效率。积极通过自动化、
智能化优化升级改造,加强错峰用电、生产管理指标细化考评、采购招投标管理、日常办公资源节约等内部挖潜降低成
本;通过与大型的物流公司进行合作和物流整合,提升物流服务水平,加强物流包装及运输成本的优化管控,提升物流
效率,为销售形成有力支撑。同时,不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构,依照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等相关法规要求,进一步优化相关规章制度等,同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培
训学习,建立并优化上市公司治理规范的内控体系。




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