意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

泰永长征:广发证券股份有限公司关于公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-04-24  

						                         广发证券股份有限公司

                   关于贵州泰永长征技术股份有限公司

          《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》

                                的核查意见



    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,广发证券股份有限公司(以下
简称“广发证券”)作为贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”
或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,对泰永长征董事会填写的《中
小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核
查,核查情况及核查意见如下:

    一、本次核查的有关情况

    通过与公司董事、监事、高管、财务部等部门的沟通交流,取得了相关的信
息资料;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记
录和报告、以及各项业务和管理规章制度;查阅公司管理层出具的内部控制规则
落实情况自查表,对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。

    二、核查意见

    经核查,广发证券认为:泰永长征填写的《自查表》严格按照深圳证券交易
所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了公司对深圳证券交易所有关内部
控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司
<中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签名:




                   武 鑫                      沈 杰




                                                 广发证券股份有限公司

                                                         年   月   日