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公司公告

易联众:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						                易联众信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




易联众信息技术股份有限公司

    2017 年第三季度报告




       2017 年 10 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张曦、主管会计工作负责人陈东红及会计机构负责人(会计主管

人员)尤泽祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,836,006,857.97               1,418,991,298.46                            29.39%

归属于上市公司股东的净资产
                                              656,925,176.51                     711,726,010.37                         -7.70%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                            年同期增减

营业收入(元)                       115,328,073.04                    21.37%           311,830,575.20                  10.77%

归属于上市公司股东的净利润
                                     -11,472,500.27                     -4.69%          -52,530,467.36                -442.05%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -14,127,201.82                    -22.80%          -56,053,194.55                -350.77%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -170,391,454.97                 -30.08%
(元)

基本每股收益(元/股)                         -0.0267                   -4.71%                    -0.1222             -443.11%

稀释每股收益(元/股)                         -0.0267                   -4.71%                    -0.1222             -443.11%

加权平均净资产收益率                           -1.75%                   -0.19%                    -7.68%                -6.30%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                           项目                                 年初至报告期期末金额                          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             -44,723.54

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 4,387,411.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              198,566.77

减:所得税影响额                                                                  830,034.26

       少数股东权益影响额(税后)                                                 188,493.18

合计                                                                             3,522,727.19                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                                 3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              23,576                                                       0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

张曦                境内自然人         13.35%         57,388,500        43,041,375 质押                  57,388,500

李勇                境内自然人          4.86%         20,913,600                  0 质押                 20,913,600

古培坚              境内自然人          1.65%          7,100,000                  0 质押                  6,300,000

李士海              境内自然人          1.33%          5,728,824                  0

邹仁花              境内自然人          1.07%          4,592,000                  0

袁瑞华              境内自然人          0.99%          4,265,149                  0

洪旸                境内自然人          0.95%          4,100,000                  0 质押                  4,100,000

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富医药保健混 其他                     0.93%          4,000,000                  0
合型证券投资基
金

张淑青              境内自然人          0.82%          3,510,000                  0

林子宏              境内自然人          0.70%          3,000,700                  0 质押                    850,000

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

李勇                                                                    20,913,600 人民币普通股          20,913,600

张曦                                                                    14,347,125 人民币普通股          14,347,125

古培坚                                                                   7,100,000 人民币普通股           7,100,000

李士海                                                                   5,728,824 人民币普通股           5,728,824

邹仁花                                                                   4,592,000 人民币普通股           4,592,000

袁瑞华                                                                   4,265,149 人民币普通股           4,265,149



                                                                                                                      4
                                                                    易联众信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


洪旸                                                                           4,100,000 人民币普通股         4,100,000

中国工商银行股份有限公司—汇
添富医药保健混合型证券投资投                                                   4,000,000 人民币普通股         4,000,000
资基金

张淑青                                                                         3,510,000 人民币普通股         3,510,000

林子宏                                                                         3,000,700 人民币普通股         3,000,700

                                            报告期内,张曦任公司董事长,为公司第一大股东;截至 2017 年 9 月 30 日,股东
上述股东关联关系或一致行动的
                                     张曦与上述其他股东之间无关联关系,无一致行动约定。公司未知其他股东之间是否存
说明
                                     在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                         公司股东李士海通过普通证券账户持有公司股份 16,900 股,通过安信证券股份有
                                     限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,711,924 股,合计持有公司 5,728,824
                                     股。
                                         公司股东邹仁花通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
参与融资融券业务股东情况说明         股份 4,592,000 股,合计持有公司 4,592,000 股。
(如有)                                 公司股东袁瑞华通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                     股份 4,265,149 股,合计持有公司 4,265,149 股。
                                         公司股东林子宏通过普通证券账户持有公司股份 865,000 股,通过中国银河证券股
                                     份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,135,700 股,合计持有公司 3,000,700
                                     股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                              数              数

                                                                                                        每年按照上年末
张曦                    43,041,375                    0               0       43,041,375 高管锁定       持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售

                                                                                                        每年按照上年末
黄文灿                   1,216,684                    0               0        1,216,684 高管锁定       持有股份数的
                                                                                                        25%解除限售

合计                    44,258,059                    0               0       44,258,059       --             --



                                                                                                                          5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
     1、报告期末资产负债项目较年初大幅变动的原因说明
     (1)货币资金较年初减少32.52%,主要是经营活动现金净流出所致。
     (2)应收利息较年初减少78.32%,主要原因是定期存款利息收回所致。
     (3)其他应收款较年初增加101.35%,主要原因系海保人寿保险股份有限公司筹备期费用及子公司融资租赁公司发生
     租金收益权转让业务所致。
     (4)存货较年初增加34.47%,主要原因系自助机和项目设备采购所致。
     (5)一年内到期的非流动资产较年初增加454.9%,主要原因系子公司融资租赁公司将一年内到期租金重分类所致。
     (6)其他流动资产较年初增加932.2%,主要原因是留底进项税额增加所致。
     (7)可供出售金融资产较年初增加135.65%,主要原因系新增投资所致。
     (8)长期股权投资较年初增加410.91%,主要原因系投资广州桔叶信息科技有限公司、海保人寿保险股份有限公司所
     致。
     (9)在建工程较年初增加561.87%,主要系公司企业展厅工程改造项目所致。
     (10)开发支出较年初增加161.36%,主要原因系增加研发投入所致。
     (11)商誉较年初增加1375.98%所致,主要原因系收购海南易联众形成商誉所致。
     (12)递延所得税资产较年初增加60.44%,主要原因系股份公司及子公司亏损所致。
     (13)短期借款较年初增加40.81%,主要原因系新增信用贷款所致。
     (14)预收款项较年初增加55.56%,主要原因系项目进度未达到所致。
     (15)应付职工薪酬较年初减少65.56%,主要原因系2016年末计提的奖金薪酬本月发放、9月工资提前发放所致。
     (16)应交税费较年初减少34.87%,主要原因是报告期内缴交2016年底产生的应交税费所致。
     (17)应付利息较年初增加454.93%,主要原因是借款增加所致。
     2、报告期末利润表项目较上年同期大幅变动的原因说明
     (1)本报告期内销售费用较上年同期增加70.2%,主要原因本报告期增加营销投入、职工薪酬、差旅费所致。
     (2)本报告期内管理费用较上年同期增加27.34%,主要原因本报告期人员增加及职工薪酬增加所致。
     (3)本报告期内财务费用较上年同期增加524.22%,主要是借款增加所致。
     (4)本报告期内投资收益较上年同期下降100.43%,主要是参股公司亏损所致。
     (5)本报告期内营业外收入较上年同期下降89.27%,主要原因是政府补贴转至其他收益列示所致。
     (6)本报告期内营业外支出较上年同期增加59.48%,主要原因是公司支付业绩突出人员奖金承担个税费用所致。
     (7)本报告期内所得税费用较上年同期减少225.23%,主要原因是亏损企业增加所致。
     3、报告期末现金流量表项目较上年同期大幅变动的原因说明
     (1)经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量流入较上年同期增加32.1%,经营活动现金流出较上年
     同期增加10%,主要是本报告期增加融资服务业务支付的业务款项和支付职工的现金增加所致。
     (2)投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量流入流出额较上年同期下降7125.39%,主要原因是新增
     投资所致。
     (3)筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量流入流出额较上年同期增加329.79%,主要是借款增加
     所致。




                                                                                                             6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    (一)有后续进展的重要事项
    关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“腾讯”)签订《战略合作框架协议》的事项:
    2017年7月24日,公司披露了《关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订<战略合作框架协议>的公告》,公司于2017
年7月20日与腾讯签订了《战略合作框架协议》,一致同意推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设,
在促进人社行业、医疗行业信息化水平提升和大数据应用,以及优化便民服务等方面开展紧密合作。
    2017年10月18日,公司收到双方签字盖章的《战略合作框架协议》,公司及腾讯均已完成签字盖章程序,协议已正式生
效,公司于同日披露《关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订<战略合作框架协议>的进展公告》。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    (二)无后续进展的重要事项

            重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引

《关于与同一关联人发生关联交易的公
                                     2017 年 08 月 01 日                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告》

《关于向兴业银行股份有限公司厦门分
行申请综合授信额度并提供抵押担保的 2017 年 09 月 01 日                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公告》


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



                                                                                                                   7
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:易联众信息技术股份有限公司
                                         2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                         期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                              239,774,479.72                   355,315,345.72

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                              689,941,184.86                   642,025,407.44

    预付款项                                                   9,881,992.71                    7,656,656.68

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                    203,000.00                      936,390.80

    应收股利

    其他应收款                                             28,438,257.67                      14,123,834.67

    买入返售金融资产

    存货                                                  127,697,889.53                      94,965,282.32

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                 61,020,578.30                      10,996,686.48

    其他流动资产                                           11,170,199.68                       1,081,121.50

流动资产合计                                             1,168,127,582.47                1,127,100,725.61

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                              8
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    可供出售金融资产                   106,000,000.00                     45,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                           2,839,858.60                      4,464,188.69

    长期股权投资                       364,429,990.31                     71,328,975.15

    投资性房地产

    固定资产                            87,290,167.87                     96,238,686.46

    在建工程                             1,243,420.94                       187,864.08

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            26,436,908.44                     32,415,756.22

    开发支出                            13,590,324.65                      5,199,938.15

    商誉                                10,217,866.75                       692,278.33

    长期待摊费用                         4,328,967.25                      4,263,289.53

    递延所得税资产                      51,501,770.69                     32,099,596.24

    其他非流动资产

非流动资产合计                         667,879,275.50                    291,890,572.85

资产总计                              1,836,006,857.97                 1,418,991,298.46

流动负债:

    短期借款                           436,500,000.00                    310,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                           158,671,421.60                    151,368,026.78

    预收款项                           101,064,261.73                     64,969,537.78

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        11,757,729.49                     34,138,952.09

    应交税费                            20,730,273.59                     31,828,368.54




                                                                                          9
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    应付利息                     2,884,344.95                       519,763.19

    应付股利

    其他应付款                  98,319,280.22                     80,891,843.61

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                   829,927,311.58                    673,716,491.99

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 307,329,142.76                         81,208.50

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                       425,000.00                       425,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 307,754,142.76                       506,208.50

负债合计                      1,137,681,454.34                   674,222,700.49

所有者权益:

    股本                       430,000,000.00                    430,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    32,770,582.36                     32,770,582.36

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                             10
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    盈余公积                                                      17,919,866.11                    17,919,866.11

    一般风险准备

    未分配利润                                                   176,234,728.04                 231,035,561.90

归属于母公司所有者权益合计                                       656,925,176.51                 711,726,010.37

    少数股东权益                                                  41,400,227.12                    33,042,587.60

所有者权益合计                                                   698,325,403.63                 744,768,597.97

负债和所有者权益总计                                            1,836,006,857.97              1,418,991,298.46


法定代表人:张曦                       主管会计工作负责人:陈东红                     会计机构负责人:尤泽祥


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                   项目                              期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      37,624,795.80                    52,059,133.31

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                     181,035,641.44                 191,211,152.25

    预付款项                                                      42,251,364.45                     2,704,969.17

    应收利息                                                         345,295.53                      500,500.00

    应收股利

    其他应收款                                                    96,680,779.98                 299,537,090.91

    存货                                                          32,884,509.21                    27,602,624.66

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    4,785,691.03

流动资产合计                                                     395,608,077.44                 573,615,470.30

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                1,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                 919,492,098.55                 422,584,967.11

    投资性房地产


                                                                                                               11
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    固定资产                              76,127,971.01                     84,626,380.56

    在建工程                               1,191,853.37

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              25,875,326.76                     31,838,950.91

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                           1,362,146.92                      1,759,815.99

    递延所得税资产                        19,499,076.81                     11,484,835.86

    其他非流动资产

非流动资产合计                          1,044,548,473.42                   552,294,950.43

资产总计                                1,440,156,550.86                 1,125,910,420.73

流动负债:

    短期借款                             396,000,000.00                    310,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                             109,913,462.49                    135,182,260.57

    预收款项                              54,366,422.90                     30,772,613.98

    应付职工薪酬                           4,273,892.28                     11,422,357.28

    应交税费                               1,049,779.32                      1,749,805.71

    应付利息                               2,389,379.69                      1,121,635.42

    应付股利

    其他应付款                           273,817,340.78                     91,737,348.77

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                             841,810,277.46                    581,986,021.73

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                       12
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                   7,088,205.86

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   7,088,205.86

负债合计                                       848,898,483.32                     581,986,021.73

所有者权益:

    股本                                       430,000,000.00                     430,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                    37,727,060.86                      37,727,060.86

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    18,099,438.63                      18,099,438.63

    未分配利润                                 105,431,568.05                      58,097,899.51

所有者权益合计                                 591,258,067.54                     543,924,399.00

负债和所有者权益总计                         1,440,156,550.86                 1,125,910,420.73


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             115,328,073.04                          95,018,652.54

    其中:营业收入                         115,328,073.04                          95,018,652.54

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             130,464,775.71                         108,386,330.58



                                                                                              13
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       其中:营业成本                   54,746,849.82                        53,604,930.46

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                  1,456,205.17                          923,655.89

             销售费用                   15,816,526.27                        10,006,318.79

             管理费用                   51,671,431.46                        41,868,687.50

             财务费用                    4,631,280.07                          -901,594.56

             资产减值损失                2,142,482.92                         2,884,332.50

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                         -4,025,474.41                       -1,622,296.71
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                      7,107,262.03

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -12,054,915.05                      -14,989,974.75

       加:营业外收入                    -3,477,449.78                        1,020,157.76

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                       24,188.59                              894.62

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -15,556,553.42                      -13,970,711.61
列)

       减:所得税费用                    -4,889,648.60                       -2,005,544.67

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      -10,666,904.82                      -11,965,166.94

       归属于母公司所有者的净利润       -11,472,500.27                      -10,958,823.56

       少数股东损益                        805,595.45                        -1,006,343.38

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额


                                                                                        14
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       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -10,666,904.82                        -11,965,166.94

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -11,472,500.27                        -10,958,823.56
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            805,595.45                          -1,006,343.38

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          -0.0267                              -0.0250

       (二)稀释每股收益                                          -0.0267                              -0.0250

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:张曦                      主管会计工作负责人:陈东红                      会计机构负责人:尤泽祥


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                43,401,600.26                         41,785,360.01



                                                                                                              15
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       减:营业成本                     41,743,781.80                        25,994,410.20

           税金及附加                     500,453.30                           439,583.10

           销售费用                       630,217.90                           885,712.40

           管理费用                     13,053,372.50                        16,392,746.80

           财务费用                      1,638,205.30                          430,099.20

           资产减值损失                  2,023,700.90                         1,334,146.10

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                        71,683,601.90                          115,349.60
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益                      3,975,294.30

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      59,470,764.76                        -3,575,988.19

       加:营业外收入                   -1,595,662.90                          612,108.50

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                         -720.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        57,875,821.86                        -2,963,879.69
列)

       减:所得税费用                   -5,570,145.62                          -444,581.97

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      63,445,967.48                        -2,519,297.72

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                        16
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  63,445,967.48                          -2,519,297.72

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                   311,830,575.20                         281,501,926.86

    其中:营业收入                               311,830,575.20                         281,501,926.86

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   373,650,164.33                         297,281,887.79

    其中:营业成本                               162,721,185.96                         147,820,086.05

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              2,978,131.26                           2,390,406.38

           销售费用                               40,936,151.61                          24,052,278.74

           管理费用                              145,512,596.18                         114,270,601.82

           财务费用                               10,846,293.33                          -2,556,749.04

           资产减值损失                           10,655,805.99                          11,305,263.84

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                    17
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           投资收益(损失以“-”号填
                                         -7,675,684.84                       -3,829,520.72
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                      7,107,262.03

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -62,388,011.94                      -19,609,481.65

       加:营业外收入                      533,738.03                         4,973,063.23

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                      347,229.75                          217,730.72

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -62,201,503.66                      -14,854,149.14
列)

       减:所得税费用                   -10,315,826.80                       -3,171,904.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      -51,885,676.86                      -11,682,244.68

       归属于母公司所有者的净利润       -52,530,467.36                       -9,691,160.45

       少数股东损益                        644,790.50                        -1,991,084.23

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                        18
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -51,885,676.86                         -11,682,244.68

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -52,530,467.36                          -9,691,160.45
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            644,790.50                           -1,991,084.23

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          -0.1222                                -0.0225

       (二)稀释每股收益                                          -0.1222                                -0.0225

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                128,866,156.83                         116,827,763.73

       减:营业成本                                         123,111,928.22                          72,399,001.03

           税金及附加                                          845,158.25                             942,917.18

           销售费用                                           1,796,624.23                           2,852,005.67

           管理费用                                          42,985,578.73                          51,667,844.08

           财务费用                                           3,615,681.96                            -569,102.34

           资产减值损失                                       9,418,433.25                           7,519,172.32

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             90,827,931.44                            541,423.99
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益                                           3,975,294.30

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           41,895,977.93                         -17,442,650.22

       加:营业外收入                                            10,300.10                           3,781,920.42

           其中:非流动资产处置利得




                                                                                                               19
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       减:营业外支出                                306,530.43                             215,902.25

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   41,599,747.60                         -13,876,632.05
列)

       减:所得税费用                              -7,883,920.94                          -2,162,986.06

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 49,483,668.54                         -11,713,645.99

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   49,483,668.54                         -11,713,645.99

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                     20
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     销售商品、提供劳务收到的现金   293,202,070.26                        282,262,381.28

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    2,887,707.94                         1,627,997.10

     收到其他与经营活动有关的现金   287,339,874.00                        157,751,705.67

经营活动现金流入小计                583,429,652.20                        441,642,084.05

     购买商品、接受劳务支付的现金   149,716,762.57                        393,428,295.01

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    163,509,357.55                        128,495,266.19
金

     支付的各项税费                  54,795,433.39                         37,380,529.58

     支付其他与经营活动有关的现金   385,799,553.66                        126,016,119.79

经营活动现金流出小计                753,821,107.17                        685,320,210.57

经营活动产生的现金流量净额          -170,391,454.97                      -243,678,126.52

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                1,250,000.00                        16,069,494.02

     取得投资收益收到的现金             720,800.00                          2,207,252.80

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         32,835.00                            111,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                                                                      21
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的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                                          82,000,000.00

投资活动现金流入小计                     2,003,635.00                       100,387,746.82

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         4,722,171.41                         5,318,353.30
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 373,800,000.00                         57,710,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                          32,000,000.00

投资活动现金流出小计                  378,522,171.41                         95,028,353.30

投资活动产生的现金流量净额            -376,518,536.41                         5,359,393.52

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                6,930,000.00                         7,460,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             614,500,000.00                        100,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金           114.31

筹资活动现金流入小计                  621,430,114.31                        107,460,000.00

       偿还债务支付的现金             180,959,173.00                          2,676,666.80

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                         9,534,476.09                         2,997,063.97
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                           1,520,000.00

筹资活动现金流出小计                  190,493,649.09                          7,193,730.77

筹资活动产生的现金流量净额            430,936,465.22                        100,266,269.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -115,973,526.16                      -138,052,463.77

       加:期初现金及现金等价物余额   345,118,123.31                        320,941,963.93

六、期末现金及现金等价物余额          229,144,597.15                        182,889,500.16


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                  单位:元

                                                                                        22
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               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                167,345,062.08                         129,172,148.80

     收到的税费返还                                1,274,254.46                           1,032,619.39

     收到其他与经营活动有关的现金                626,907,196.94                         278,990,655.42

经营活动现金流入小计                             795,526,513.48                         409,195,423.61

     购买商品、接受劳务支付的现金                197,012,816.11                         146,168,359.82

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  34,941,972.43                          42,597,031.73
金

     支付的各项税费                                9,591,369.14                           9,189,852.04

     支付其他与经营活动有关的现金                421,123,111.94                         232,219,983.55

经营活动现金流出小计                             662,669,269.62                         430,175,227.14

经营活动产生的现金流量净额                       132,857,243.86                         -20,979,803.53

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            1,250,000.00

     取得投资收益收到的现金                       95,720,800.00                           2,207,252.80

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                       2,260.00                             111,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                423,236,059.89                          80,000,000.00

投资活动现金流入小计                             520,209,119.89                          82,318,252.80

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   2,039,952.17                           2,834,399.57
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              505,300,000.00                         202,250,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                204,000,000.00

投资活动现金流出小计                             711,339,952.17                         205,084,399.57

投资活动产生的现金流量净额                   -191,130,832.28                         -122,766,146.77

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          274,000,000.00                         100,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                176,000,000.00



                                                                                                    23
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筹资活动现金流入小计                  450,000,000.00                       100,000,000.00

       偿还债务支付的现金             180,959,173.00                         2,676,666.80

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        9,534,476.09                         2,997,063.97
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金   216,000,000.00                         1,520,000.00

筹资活动现金流出小计                  406,493,649.09                         7,193,730.77

筹资活动产生的现金流量净额             43,506,350.91                        92,806,269.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -14,767,237.51                       -50,939,681.07

       加:期初现金及现金等价物余额    42,861,637.31                        77,256,084.04

六、期末现金及现金等价物余额           28,094,399.80                        26,316,402.97


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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