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公司公告

巴安水务:监事会对公司内部控制评价报告的审核意见2018-04-23  

						                     上海巴安水务股份有限公司
           监事会对公司内部控制评价报告的审核意见



    监事会作为公司的监督机构,根据相关规定,对上海巴安水务股份有限公司
(以下简称“公司”)《2017年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行审核后认为:

    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,
建立健全了各项内部控制制度,保证了公司各项经营活动的规范有序进行,保证
了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐
全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制重
大缺陷和异常事项。

    报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《创业板上市公司规范
运作指引》和及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

    特此公告。




                                             上海巴安水务股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2018 年 4 月 20 日