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公司公告

海联讯:2019年第一季度报告全文2019-04-25  

						                深圳海联讯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




深圳海联讯科技股份有限公司

    2019 年第一季度报告




       2019 年 04 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主

管人员)张小平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                              38,112,779.08               15,443,097.19                     146.79%

归属于上市公司股东的净利润(元)               1,860,083.01               -2,101,950.41                     188.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               1,192,048.25               -3,135,354.68                     138.02%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              24,420,753.44              -17,218,374.99                     241.85%

基本每股收益(元/股)                                  0.0056                    -0.0063                    188.89%

稀释每股收益(元/股)                                  0.0056                    -0.0063                    188.89%

加权平均净资产收益率                                    0.39%                    -0.44%                       0.83%

                                           本报告期末                 上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 772,360,697.56              765,767,352.09                       0.86%

归属于上市公司股东的净资产(元)             480,627,648.06              478,767,565.06                       0.39%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                           项目                             年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -22,576.71

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           813,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -10,000.08

减:所得税影响额                                                           116,063.48

       少数股东权益影响额(税后)                                           -3,675.03

合计                                                                       668,034.76                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

                                              报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               14,580                                                                    0
                                              东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态          数量

深圳市盘古天地
产业投资有限责 境内非国有法人        29.85%         99,986,315                  0 质押                 99,580,517
任公司

章锋             境内自然人          17.73%         59,396,780                  0

邢文飚           境内自然人          10.84%         36,317,485                  0 质押                 29,030,000

苏红宇           境内自然人           3.03%         10,147,813                  0

唐俊英           境内自然人           2.10%          7,018,500                  0

张永军           境内自然人           1.42%          4,765,000                  0

中央汇金资产管
                 国有法人             1.23%          4,117,000                  0
理有限责任公司

周依             境内自然人           0.62%          2,089,516                  0

钟伊娜           境内自然人           0.54%          1,808,500                  0

杨德广           境内自然人           0.51%          1,699,835                  0

                                    前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量

深圳市盘古天地产业投资有限责
                                                                      99,986,315 人民币普通股          99,986,315
任公司

章锋                                                                  59,396,780 人民币普通股          59,396,780

邢文飚                                                                36,317,485 人民币普通股          36,317,485

苏红宇                                                                10,147,813 人民币普通股          10,147,813

唐俊英                                                                 7,018,500 人民币普通股           7,018,500

张永军                                                                 4,765,000 人民币普通股           4,765,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                           4,117,000 人民币普通股           4,117,000

周依                                                                   2,089,516 人民币普通股           2,089,516

钟伊娜                                                                 1,808,500 人民币普通股           1,808,500




                                                                                                                    4
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杨德广                                                                1,699,835 人民币普通股          1,699,835

                               公司前十名无限售流通股股东中,深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、章锋、邢文
上述股东关联关系或一致行动的   飚、苏红宇、杨德广五位股东之间,及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系,
说明                           也非一致行动人;除上述五位股东,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,
                               也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明   公司股东张永军通过普通证券账户持有 790,000 股,通过中信建投证券股份有限公司客
(如有)                       户信用交易担保证券账户持有 3,975,000 股,实际合计持有 4,765,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

       √ 适用 □ 不适用
       (一)资产负债类主要项目变动和主要原因
       应收票据及应收账款,较期初减少2,941.90万元,同比下降30.36%,主要系报告期收回期初应收账款所致。
       短期借款,较上年同期增加260.00万元,主要系报告期子公司收到银行借款所致。
       应付票据及应付账款,较期初减少3,842.44万元,同比下降36.00%,主要系报告期支付上年度应付采购款所致。
       预收款项,较期初增加4,680.27万元,同比增加32.67%,主要系报告期未执行完项目预收款增加所致。
       应付职工薪酬,较期初减少345.18万元,同比下降46.50%,主要系报告期发放了上年度奖励所致。
       应交税费,较期初减少201.90万元,同比下降42.32%,主要系报告期缴纳期初应纳税款所致。
       其他应付款,较期初减少122.83万元,同比下降32.59%,主要系报告期支付期初应付往来款所致。


       (二)利润表主要项目变动和主要原因
       营业收入,较上年同期增加2,266.97万元,同比增长146.79%,主要系报告期完工验收的项目增加所致。
       营业成本,较上年同期增加1,778.86万元,同比增长164.45%,主要系报告期确认收入项目增加所致。
       税金及附加,较上年同期增加36.05万元,同比增长180.22%,主要系报告期缴纳增值税增加所致。
       销售费用,较上年同期增加74.09万元,同比增长37.24%,主要系报告期职工薪酬和业务招待费较上期增加所致。
       财务费用,较上年同期增加101.40万元,同比增长40.08%,主要系报告期非保本理财收益计入投资收益,核算的科目不
同所致。
       资产减值损失,较上年同期减少131.95万元,同比下降106.46%,主要系报告期回款良好,冲回坏账准备增加所致。
       其他收益,较上年同期减少40.50万元,同比下降33.25%,主要系报告期收到政府补贴款较上期减少所致。
       资产处置收益,较上年同期减少1.91万元,同比下降1,139.88%,主要系报告期报废固定资产损失较上期增加所致。
       营业外支出,较上年同期增加1.12万元,同比增长2029.76%,主要系报告期向税务局缴纳丢失发票罚款所致。


       (三)现金流量表主要项目变动和主要原因
       销售商品、提供劳务收到的现金,较上年同期增加3,761.34万元,同比增长44.83%,主要系报告期收回应收账款增加所
致。
       支付的各项税费,较上年同期增加394.19万元,同比增长149.28%,主要系报告期缴纳期初应纳税款所致。
       支付其他与经营活动有关的现金,较上年同期减少340.16万元,同比下降30.15%,主要系报告期支付往来款减少所致。
       购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,较上年同期增加7.13万元,同比增长227.58%,主要系报告期购
买固定资产增加所致。
       支付其他与投资活动有关的现金,较上年同期增加523.57万元,同比增长8,140.05%,主要系报告期购买非保本理财所
致。
       吸收投资收到的现金,较上年同期减少49.00万元,同比下降100%,主要系上年同期设立控股子公司收到少数股东投资
款所致。
       取得借款收到的现金,较上年同期增加260.00万元,主要系报告期子公司收到银行借款所致。



                                                                                                               6
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    支付其他与筹资活动有关的现金,较上年同期增加5.33万元,主要系报告期子公司申请银行借款发生的担保费用所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司根据年初制定的2019年度经营计划有序推进各项工作,整体经营情况良好,实现营业收入38,112,779.08
元,较上年同期增长146.79%;营业利润911,214.91元;利润总额为899,433.74元;归属上市公司股东的净利润为1,860,083.01
元,同比增长188.49%,较上年同期扭亏为盈。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司积极顺应市场环境的变化,围绕电力企业的信息化整体战略部署,不断优化业务和服务水平以满足电力
企业新的信息化需求。同时,公司持续加强规范内控制度的执行及内控监督检查,确保经营活动有序的开展。2019年第一季
度各项业务均保持正常稳定发展,项目验收数量较上年同期有所增加,营业收入和销售毛利较上年同期均有大幅增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    可能面临的风险
    (1)市场竞争风险
    公司的主要客户近年来推行集中采购政策,对设备和服务的标准化程度提高,部分设备的厂家直接参与项目竞争,公司
面临的市场竞争更加激烈,且随着集中采购招标频率的提高及规模的扩大,客户对中标产品的质量、价格及中标单位的服务、
市场开拓能力均提出了更高的要求,如果公司未能根据市场变化适时调整经营战略,则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不
利的地位,对公司盈利能力造成较大影响。公司将不断提升服务、资源整合能力,抢占市场空间,巩固和提升公司的市场竞
争力。
    (2)经营管理风险
    公司的大部分业务正逐步向业务区域的子公司转移,随着经营规模、业务领域、组织层级不断扩大,对公司的运营、财
务及风险管控等多方面的要求也随之提高,公司可能面临经营管理风险。公司将根据业务发展需要,不断调整管理思路和方
法,建立更有秩序、管放结合的、加大市场化倾斜的管理模式,保障公司长期稳健发展。


                                                                                                             7
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    (3)技术风险
    随着电力体制改革、信息化技术进步及客户战略、技术规划、应用环境的调整,将给公司带来较大的挑战,其中最为突
出的为技术风险。如公司未对新标准、新应用、新技术、新需求提供快速、专业的响应,将对公司的经营产生不利影响。公
司将密切关注行业发展趋势和技术创新动态,适时整合资源,提升综合竞争力。
    (4)新业务拓展不达预期的风险
    为了有效保持公司的持续发展和竞争优势,公司将根据战略目标,以市场需求为导向积极开拓新的业务领域,但在新的
业务领域的探索和实现的过程中,公司如未能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境的变化,可能面临错
失最佳投资机会或人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战,其效果能否达到预期,存在较大的不确定性。公司将谨慎涉足
新业务领域,全方位考察新业务的可行性,保证董事会、经营管理层各项重大决策的及时性、科学性,同时提升管理执行力,
最大限度的降低新业务开拓的风险。
    (5)人才引进和流失风险
    人才是公司发展的核心力量,也是公司长久持续发展的保障,如果公司的人才晋升机制、薪资及考核激励体系不能适时
满足现有人才的需求,造成人才队伍不稳定,将可能对公司的正常经营产生不利影响。因此,公司将积极拓展人才引进和招
聘渠道,不断完善公司激励机制,构建适合公司发展的人力资源体系,为员工创建良好的职业环境和事业发展平台。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    为补充流动资金及建立银行信用体系,公司控股子公司北京天宇讯联科技有限公司(以下简称“北京天宇”)向北京银行
橡树湾支行贷款260.00万元,期限自2019年1月21日 起一年,由北京首创融资担保公司以保证的方式提供担保。该事项于2019
年1月15日经北京天宇股东会审议通过。


                 重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引

截止 2018 年 12 月 31 日,公司控股子公司北京
海联讯智能网络科技有限公司(持股 51%,初始
投资 147.04 万元)累计亏损 298.11 万元,净资
                                               2019 年 01 月 31 日                http://www.cninfo.com.cn
产为-53.07 万元,根据目前订单情况预测未来
可能持续亏损,存在发生减值的极大可能,公
司已全额计提减值准备。

因公司第一大股东深圳市盘古天地产业投资有
限责任公司未按协议约定在 2018 年 12 月 31 日
之前向公司原第一大股东中科汇通(深圳)股
权投资基金有限公司(以下简称“中科汇通”)
                                               2019 年 02 月 15 日                http://www.cninfo.com.cn
支付股份转让尾款 403,848,917.60 元,中科汇
通向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申
请。目前,权益变动双方正在就后续尾款支付
事宜进行协商。

公司 2018 年度利润分配方案为以截至 2018 年
12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数,
向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金(含 2019 年 04 月 19 日                    http://www.cninfo.com.cn
税),合计派发现金 20,100,000.00 元;不送红
股;不以资本公积金转增股本。该利润分配方



                                                                                                                     8
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案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
受市场环境和季节性因素影响,预计公司存在2019年半年度累计净利润亏损的可能性,请广大投资者注意风险。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                          9
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳海联讯科技股份有限公司
                                         2019 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                    2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           235,560,093.20                       199,313,834.15

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  67,470,879.77                        96,889,858.21

      其中:应收票据                                      3,816,748.40                        6,232,732.32

             应收账款                                   63,654,131.37                        90,657,125.89

    预付款项                                            50,616,218.54                        46,525,422.66

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            5,638,364.65                        4,430,839.85

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               170,037,789.54                       166,904,053.97

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       202,467,573.06                       209,305,270.43



                                                                                                        10
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流动资产合计                         731,790,918.76                      723,369,279.27

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资                   4,000,000.00                        4,000,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      19,826,293.33                       20,086,499.11

    固定资产                           8,251,424.74                        9,063,706.90

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           1,198,848.01                        1,575,610.11

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        164,888.88                          174,222.21

    递延所得税资产                     7,128,323.84                        7,498,034.49

    其他非流动资产

非流动资产合计                        40,569,778.80                       42,398,072.82

资产总计                             772,360,697.56                      765,767,352.09

流动负债:

    短期借款                           2,600,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                68,302,378.43                      106,726,749.74




                                                                                      11
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    预收款项                 197,383,507.80                      148,780,826.79

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               3,971,935.95                        7,423,772.09

    应交税费                   2,751,365.09                        4,770,373.71

    其他应付款                 2,540,033.65                        3,768,283.79

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 277,549,220.92                      271,470,006.12

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   1,952,819.36                        1,952,819.36

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 1,952,819.36                        1,952,819.36

负债合计                     279,502,040.28                      273,422,825.48

所有者权益:

    股本                     335,000,000.00                      335,000,000.00



                                                                             12
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    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                               82,880,687.43                        82,880,687.43

    减:库存股

    其他综合收益                                             2,423,728.95                        2,423,728.95

    专项储备

    盈余公积                                               16,176,997.11                        16,176,997.11

    一般风险准备

    未分配利润                                             44,146,234.57                        42,286,151.57

归属于母公司所有者权益合计                                480,627,648.06                       478,767,565.06

    少数股东权益                                           12,231,009.22                        13,576,961.55

所有者权益合计                                            492,858,657.28                       492,344,526.61

负债和所有者权益总计                                      772,360,697.56                       765,767,352.09


法定代表人:王天青                   主管会计工作负责人:马红杰                     会计机构负责人:张小平


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              212,052,477.20                       185,704,121.56

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                     54,797,692.00                        79,769,680.22

      其中:应收票据                                         2,716,748.40                        5,432,732.32

             应收账款                                      52,080,943.60                        74,336,947.90

    预付款项                                               46,913,116.42                        43,299,265.69

    其他应收款                                             26,565,077.05                        15,419,663.33

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                   94,265,149.45                        91,257,274.17

    合同资产


                                                                                                           13
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    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                     177,478,737.64                      192,539,366.04

流动资产合计                         612,072,249.76                      607,989,371.01

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     151,753,561.25                      151,753,561.25

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      19,826,293.33                       20,086,499.11

    固定资产                           5,917,960.78                        6,581,703.35

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           1,198,848.01                        1,575,610.11

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     5,792,446.45                        6,135,972.20

    其他非流动资产

非流动资产合计                       184,489,109.82                      186,133,346.02

资产总计                             796,561,359.58                      794,122,717.03

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                68,872,237.83                       90,910,525.97




                                                                                     14
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    预收款项                 116,528,941.10                       92,222,932.50

    合同负债

    应付职工薪酬               1,121,163.69                        2,415,074.95

    应交税费                      23,848.52                        1,594,058.10

    其他应付款               126,482,695.69                      126,895,328.09

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 313,028,886.83                      314,037,919.61

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   1,952,819.36                        1,952,819.36

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 1,952,819.36                        1,952,819.36

负债合计                     314,981,706.19                      315,990,738.97

所有者权益:

    股本                     335,000,000.00                      335,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  82,880,687.43                       82,880,687.43

    减:库存股

    其他综合收益               2,423,728.95                        2,423,728.95

    专项储备



                                                                             15
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    盈余公积                                      16,176,997.11                       16,176,997.11

    未分配利润                                    45,098,239.90                       41,650,564.57

所有者权益合计                                   481,579,653.39                      478,131,978.06

负债和所有者权益总计                             796,561,359.58                      794,122,717.03


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                   项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                      38,112,779.08                     15,443,097.19

    其中:营业收入                                  38,112,779.08                     15,443,097.19

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      38,929,897.94                     21,144,736.42

    其中:营业成本                                  28,605,613.14                     10,817,048.56

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                      560,565.06                       200,041.53

          销售费用                                      2,730,223.35                     1,989,365.79

          管理费用                                      5,922,216.13                     6,164,480.72

          研发费用                                      5,186,072.48                     5,743,072.29

          财务费用                                      -1,515,814.43                    -2,529,828.43

            其中:利息费用

                   利息收入                             1,604,819.51                     2,398,799.85

          资产减值损失                                  -2,558,977.79                    -1,239,444.04

          信用减值损失

    加:其他收益                                          813,000.00                     1,218,000.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                    936,129.39

        其中:对联营企业和合营企业的投资



                                                                                                    16
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收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)            -20,795.62                         -1,677.23

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      911,214.91                     -4,485,316.46

       加:营业外收入                                                                          0.13

       减:营业外支出                                    11,781.17                           553.17

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  899,433.74                     -4,485,869.50

       减:所得税费用                                   385,303.07                       398,089.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      514,130.67                     -4,883,959.00

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         514,130.67                     -4,883,959.00

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     (二)按所有权属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                   1,860,083.01                     -2,101,950.41

       2.少数股东损益                                -1,345,952.34                     -2,782,008.59

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

      (一)不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下可转损益的其他综合收
益

             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                  17
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益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额

七、综合收益总额                                                     514,130.67                      -4,883,959.00

       归属于母公司所有者的综合收益总额                             1,860,083.01                     -2,101,950.41

       归属于少数股东的综合收益总额                                -1,345,952.34                     -2,782,008.59

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                0.0056                            -0.0063

       (二)稀释每股收益                                                0.0056                            -0.0063

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王天青                        主管会计工作负责人:马红杰                     会计机构负责人:张小平


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                             本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                   27,371,555.61                         10,941,662.06

       减:营业成本                                            25,738,862.51                          9,306,236.19

           税金及附加                                             84,032.42                            155,353.59

           销售费用                                              475,318.88                            761,995.03

           管理费用                                             2,046,009.40                          2,619,014.66

           研发费用                                              808,039.20                           2,424,929.53

           财务费用                                            -1,557,185.03                         -2,280,905.18

               其中:利息费用

                      利息收入                                  1,589,426.26                          2,146,182.41

           资产减值损失                                        -2,290,171.69                         -2,021,225.33

           信用减值损失

       加:其他收益                                              813,000.00                           1,218,000.00

           投资收益(损失以“-”号填                            934,146.92



                                                                                                                18
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列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                           -20,795.62                             -1,677.23
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       3,793,001.22                          1,192,586.34

       加:营业外收入                                                                  0.13

       减:营业外支出                        1,781.09                               553.17

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         3,791,220.13                          1,192,033.30
列)

       减:所得税费用                      343,544.80                           303,183.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       3,447,675.33                           888,849.50

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         3,447,675.33                           888,849.50
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                         19
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             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                      3,447,675.33                          888,849.50

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                  0.0103                               0.0027

       (二)稀释每股收益                                  0.0103                               0.0027


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                121,512,314.51                         83,898,913.47

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现
金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                     20
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       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                        5,146,369.24                          4,886,553.32
金

经营活动现金流入小计                  126,658,683.75                         88,785,466.79

       购买商品、接受劳务支付的现金    76,349,478.87                         80,235,299.92

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现
金

       为交易目的而持有的金融资产
净增加额

       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       11,426,193.15                         11,846,573.29
现金

       支付的各项税费                   6,582,477.69                          2,640,605.09

       支付其他与经营活动有关的现
                                        7,879,780.60                         11,281,363.48
金

经营活动现金流出小计                  102,237,930.31                        106,003,841.78

经营活动产生的现金流量净额             24,420,753.44                        -17,218,374.99

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                            5,700.00                              5,115.24
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                       16,529,555.61
金

投资活动现金流入小计                   16,535,255.61                              5,115.24

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         102,650.00                              31,335.54
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额




                                                                                        21
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       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                                     5,300,000.00                              64,320.00
金

投资活动现金流出小计                                 5,402,650.00                              95,655.54

投资活动产生的现金流量净额                          11,132,605.61                             -90,540.30

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                    490,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                             490,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                            2,600,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                                 2,600,000.00                            490,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                        53,300.00
金

筹资活动现金流出小计                                    53,300.00

筹资活动产生的现金流量净额                           2,546,700.00                            490,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        38,100,059.05                         -16,818,915.29

       加:期初现金及现金等价物余额                196,559,168.83                         320,326,054.59

六、期末现金及现金等价物余额                       234,659,227.88                         303,507,139.30


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 80,966,503.66                          65,692,560.62

       收到的税费返还


                                                                                                      22
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       收到其他与经营活动有关的现
                                       3,426,426.28                          3,462,495.69
金

经营活动现金流入小计                  84,392,929.94                         69,155,056.31

       购买商品、接受劳务支付的现金   56,595,535.11                         75,735,155.99

       支付给职工以及为职工支付的
                                       2,649,967.31                          5,514,471.40
现金

       支付的各项税费                  1,433,006.48                           158,174.78

       支付其他与经营活动有关的现
                                      12,879,738.54                         15,909,276.73
金

经营活动现金流出小计                  73,558,247.44                         97,317,078.90

经营活动产生的现金流量净额            10,834,682.50                        -28,162,022.59

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                           5,700.00                              5,115.24
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
                                                                                     0.00
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                      16,227,573.14                                  0.00
金

投资活动现金流入小计                  16,233,273.14                              5,115.24

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         65,800.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                         510,000.00

       取得子公司及其他营业单位支
                                                                                     0.00
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                                                               64,320.00
金

投资活动现金流出小计                     65,800.00                            574,320.00

投资活动产生的现金流量净额            16,167,473.14                           -569,204.76

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金




                                                                                       23
                                                 深圳海联讯科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    27,002,155.64                        -28,731,227.35

       加:期初现金及现金等价物余额            184,480,986.66                        284,850,147.02

六、期末现金及现金等价物余额                   211,483,142.30                        256,118,919.67


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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