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公司公告

浩云科技:2019年第三季度报告全文2019-10-25  

						                    浩云科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




浩云科技股份有限公司

 2019 年第三季度报告

       2019-116




    2019 年 10 月




                                                              1
                                         浩云科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人王汉晖及会计机构负责人(会计主

管人员)简玉琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 1,612,696,452.04               1,609,982,065.56                          0.17%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,292,927,705.90               1,257,626,494.77                          2.81%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      124,976,132.94                     -20.71%          389,891,797.10                2.73%

归属于上市公司股东的净利润
                                       16,550,195.88                   33.80%            31,211,288.29               26.13%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       13,705,833.89                   37.25%            24,779,674.63               34.69%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -106,902,637.66             -208.79%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.02                   0.00%                     0.05               25.00%

稀释每股收益(元/股)                            0.02                   0.00%                     0.05               25.00%

加权平均净资产收益率                           1.28%                    0.19%                   2.49%                 0.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                              单位:人民币元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             61,599.17

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 9,246,076.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                      589,386.79 系投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              162,125.33

减:所得税影响额                                                                 1,017,940.71

    少数股东权益影响额(税后)                                                   2,609,633.83


                                                                                                                              3
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合计                                                                     6,431,613.66              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表


1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                             单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              33,614                                                        0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量

茅庆江            境内自然人            30.25%       209,632,900       183,235,299 质押                 90,737,832

雷洪文            境内自然人             5.05%        35,009,782        28,167,962 质押                 21,229,176

广东粤科智泓创
业投资合伙企业 境内非国有法人            5.01%        34,680,831
(有限合伙)

徐彪              境内自然人             4.21%        29,161,648        21,871,235 质押                 21,457,658

袁小康            境内自然人             3.93%        27,261,648        21,871,235

赣州君恺投资咨
                  境内非国有法人         1.38%         9,529,556                     质押                1,930,000
询有限公司

茅屏萍            境内自然人             1.30%         8,975,878

长信基金-浦发
银行-云南国际
信托-云信智兴 其他                      0.83%         5,748,752
2017-2013 号单
一资金信托

中央汇金资产管
                  国有法人               0.52%         3,582,829
理有限责任公司



                                                                                                                      4
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龙中胜            境内自然人              0.43%         2,955,725          825,523

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

广东粤科智泓创业投资合伙企业
                                                                        34,680,831 人民币普通股          34,680,831
(有限合伙)

茅庆江                                                                  26,397,601 人民币普通股          26,397,601

赣州君恺投资咨询有限公司                                                  9,529,556 人民币普通股          9,529,556

茅屏萍                                                                    8,975,878 人民币普通股          8,975,878

徐彪                                                                      7,290,413 人民币普通股          7,290,413

雷洪文                                                                    6,841,820 人民币普通股          6,841,820

长信基金-浦发银行-云南国际
信托-云信智兴 2017-2013 号单                                            5,748,752 人民币普通股          5,748,752
一资金信托

袁小康                                                                    5,390,413 人民币普通股          5,390,413

中央汇金资产管理有限责任公司                                              3,582,829 人民币普通股          3,582,829

林伟洲                                                                    2,652,541 人民币普通股          2,652,541

上述股东关联关系或一致行动的     股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系,除此以外,公司未知其他股东是否存在关联关系
说明                             或是否属一致行动人。

                                 股东林伟洲通过普通证券账户持有公司股票 43,000 股,通过万联证券股份有限公司客
前 10 名股东参与融资融券业务股
                                 户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,609,541 股,实际合计持有公司股票 2,652,541
东情况说明(如有)
                                 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用



3、 限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用




                                                                                                           单位:股


                                                                                                                      5
                                                                       浩云科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                       数              数

茅庆江              183,235,299                                         183,235,299 董监高锁定股       2020/1/1

雷洪文               28,167,962                                          28,167,962 董监高锁定股       2020/1/1

                                                                                                       2020/1/1、根据公
                                                                                      董监高锁定股及
                                                                                                       司《限制性股票
袁小康               21,871,235                                          21,871,235 股权激励未解锁
                                                                                                       激励计划》的相
                                                                                      股份
                                                                                                       关规定进行解锁

                                                                                                       2020/1/1、根据公
                                                                                      董监高锁定股及
                                                                                                       司《限制性股票
徐彪                 21,871,235                                          21,871,235 股权激励未解锁
                                                                                                       激励计划》的相
                                                                                      股份
                                                                                                       关规定进行解锁

陈文芳                    2,063                             15,000          17,063 董监高锁定股        2020/1/1

                                                                                                       根据公司《限制
                                                                                      股权激励未解锁 性股票激励计
李丹                  1,467,597                                           1,467,597
                                                                                      股份             划》的相关规定
                                                                                                       进行解锁

                                                                                                       根据公司《限制
                                                                                      股权激励未解锁 性股票激励计
钟裕山                1,467,597                                           1,467,597
                                                                                      股份             划》的相关规定
                                                                                                       进行解锁

                                                                                                       根据公司《限制
                                                                                      股权激励未解锁 性股票激励计
龙中胜                 825,523                                             825,523
                                                                                      股份             划》的相关规定
                                                                                                       进行解锁

                                                                                                       2020/1/1、根据公
                                                                                      董监高锁定股及
                                                                                                       司《限制性股票
陈翩                   687,936                                             687,936 股权激励未解锁
                                                                                                       激励计划》的相
                                                                                      股份
                                                                                                       关规定进行解锁

                                                                                                       2020/1/1、根据公
                                                                                      董监高锁定股及
                                                                                                       司《限制性股票
王汉晖                 137,587                                             137,587 股权激励未解锁
                                                                                                       激励计划》的相
                                                                                      股份
                                                                                                       关规定进行解锁

                                                                                                       根据公司《限制
公司中层管理人                                                                        股权激励未解锁 性股票激励计
                     12,270,520             68,550                       12,201,970
员、核心人员                                                                          股份             划》的相关规定
                                                                                                       进行解锁

合计                272,004,554             68,550          15,000      271,951,004          --               --




                                                                                                                          6
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因


√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目:

(1)应收票据:报告期末较年初减少 18 万元,降幅为 100%,主要原因系年初应收银行承兑汇票在报告期承兑所致;

(2)预付款项:报告期末较年初增加 4,062.81 万元,增幅为 168.41%,主要原因系预付供应商货款增加所致;

(3)存货:报告期末较年初增加 5,946.13 万元,增幅为 39.29%,主要原因系工程项目备货增加所致;

(4)其他流动资产:报告期末较年初减少 11,430.23 万元,降幅为 96.02%,主要原因系报告期公司收回年初到期的银行理

财产品所致;

(5)无形资产:报告期末较年初增加 898.35 万元,增幅为 34.58%,主要原因系报告期公司购买软件所致;

(6)开发支出:报告期末较年初增加 1,711.38 万元,增幅为 309.45%,主要原因系与年初相比,报告期公司增加了对研发

项目软件定义物联网应用平台开发阶段的支出,并新增了对研发项目物联网智慧管理平台(IOTM P)及 IOTM P 移动端开发阶

段的支出;

(7)其他非流动资产:报告期末较年初减少 109.61 万元,降幅为 100%,主要原因系年初预付的软件款结转至无形资产所

致;

(8)短期借款:报告期末较年初增加 1,340 万元,增幅为 95.71%,主要原因系报告期增加了银行借款所致;

(9)应付票据:报告期末较年初增加 1,492.14 万元,增幅为 184.20%,主要原因系报告期公司部分供应商采用银行承兑汇

票方式付款,应付的银行承兑汇票报告期末未到期承兑所致;

(10)应付账款:报告期末较年初减少 2,202.60 万元,降幅为 41.29%,主要原因系报告期公司部分供应商采用银行承兑汇

票方式付款以及预付货款,因此应付账款减少;

(11)应付职工薪酬:报告期末较年初减少 645.38 万元,降幅为 36.51%,主要原因系公司 2018 年末计提了员工年终奖奖金

在 2019 年支付所致;

(12)应交税费:报告期末较年初减少 2,821.76 万元,降幅为 65.29%,主要原因系报告期缴纳了应交企业所得税、增值税

及附加税、契税所致;

(13)其他应付款:报告期末较年初减少 3,732.45 万元,降幅为 37.41%,主要原因系报告期限制性股票达到解锁条件无需

回购冲减库存股并减少相应负债所致;


                                                                                                             7
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(14)一年内到期的非流动负债:报告期末较年初增加 1,049.40 万元,增幅为 100%,主要原因系报告期将一年内到期的长

期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(15)长期借款:报告期末较年初增加 1,923.90 万元,增幅为 100%,主要原因系报告期银行借款增加所致;

(16)递延收益:报告期末较年初减少 382.82 万元,降幅为 68.63%,主要原因系与收益相关的政府补助验收完成结转至当

期损益所致;

(17)股本:报告期末较年初增加 28,383.12 万元,增幅为 69.48%,主要原因系报告期资本公积转增股本所致;

(18)资本公积:报告期末较年初减少 26,404.02 万元,降幅为 52.29%,主要原因系报告期资本公积转增股本及摊销限制性

股票股权激励费用所致。

2、利润表项目:

(1)财务费用:2019 年 1-9 月较去年同期增加 94.96 万元,增幅为 132.07%,主要原因系报告期,银行借款增加,利息支出

增加所致;

(2)其他收益:2019 年 1-9 月较去年同期增加 844.79 万元,增幅为 155.12%,主要原因系报告期公司收到与公司日常经营

活动相关的政府补助增加以及与收益相关的政府补助验收完成结转至当期损益所致;

(3)投资收益:2019 年 1-9 月较去年同期减少 362.41 万元,降幅为 83.54%,主要原因系报告期公司减少了银行理财产品的

投资,因此投资收益减少;

(4)信用减值损失:2019 年 1-9 月较去年同期减少 448.17 万元,降幅为 100%,主要原因系报告期公司执行新金融工具准

则,将应收账款及其他应收款坏账损失调至信用减值损失科目列示所致;

(5)资产减值损失:2019 年 1-9 月较去年同期增加 504.99 万元,增幅为 75.08%,主要原因系报告期公司执行新金融工具准

则,将应收账款及其他应收款坏账损失调至信用减值损失科目列示,以及报告期计提的存货跌价准备减少所致;

(6)营业外收入:2019 年 1-9 月较去年同期减少 48.51 万元,降幅为 38.88%,主要原因系报告期较去年同期,公司收到的

与公司日常经营活动无关的政府补助减少所致;

(7)营业外支出:2019 年 1-9 月较去年同期减少 6.97 万元,降幅为 58.12%,主要原因系报告期较去年同期,公司车辆报废

损失减少所致;

(8)所得税费用:2019 年 1-9 月较去年同期增加 236.42 万元,增幅为 203.33%,主要原因系报告期利润总额增加导致所得

税费用增加,以及递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额:2019 年 1-9 月,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 208.79%,主要原因系

相比去年同期,预付供应商货款、支付的各项税费增加所致;



                                                                                                               8
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(2)投资活动产生的现金流量净额:2019 年 1-9 月,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 178.21%,主要原因系

去年同期投资活动支付的现金主要是利用部分闲置资金购买理财产品,而本期未发生上述项目支出,且本期收回了到期的银

行理财产品本金及收益;

(3)筹资活动产生的现金流量净额:2019 年 1-9 月,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 106.33%,主要原因系

上年同期公司授予员工限制性股票收到募集资金所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


√ 适用 □ 不适用

1、2016年8月1日,全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务(智慧天网)

合同,合同总金额为23,911.551万元,合同的主要内容详见公司2016年8月3日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:

2016-039)。截至2019年9月30日,已累计实现收入13,318.39万元。

2、2017年11月14日,公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目(第一包)

合同书,合同总金额为8,560.6107万元,合同的主要内容详见公司2017年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:

2017-052)。截至2019年9月30日,已累计实现收入4,060.08万元。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年11月2日、2018年11月20日召开第三届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会,逐项审议通过

了《关于回购公司股份预案的议案》。

截至2019年8月20日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,704,800股,占公司总股本的

0.82%,最高成交价为10.59元/股,最低成交价为6.18元/股,累计支付的总金额为51,486,420.57元(不含交易费用)。公司本

次股份回购事项已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



                                                                                                              9
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四、报告期内现金分红政策的执行情况


□ 适用 √ 不适用



五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动

的警示及原因说明


□ 适用 √ 不适用



六、违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         10
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表


1、合并资产负债表


编制单位:浩云科技股份有限公司

                                      2019 年 09 月 30 日

                                                                                                   单位:元

                 项目               2019 年 9 月 30 日                     2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       440,959,639.67                         474,556,354.49

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                     180,000.00

    应收账款                                       356,224,178.44                         320,263,778.44

    应收款项融资

    预付款项                                        64,753,138.78                           24,125,058.04

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                      17,009,737.71                           19,092,638.98

      其中:应收利息                                                                             695,725.48

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                           210,804,195.44                         151,342,880.49

    合同资产

    持有待售资产




                                                                                                          11
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    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      4,735,424.81                        119,037,741.97

流动资产合计                       1,094,486,314.85                      1,108,598,452.41

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                       18,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资                 22,380,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                     74,705,331.84                         75,220,907.64

    固定资产                        245,166,689.06                        257,252,488.54

    在建工程                          1,124,588.22                           1,236,854.70

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         34,963,744.05                         25,980,229.64

    开发支出                         22,644,215.74                           5,530,382.01

    商誉                            106,053,284.20                        106,053,284.20

    长期待摊费用                      2,173,005.51                           2,170,623.63

    递延所得税资产                    8,999,278.57                           8,842,742.36

    其他非流动资产                                                           1,096,100.43

非流动资产合计                      518,210,137.19                        501,383,613.15

资产总计                           1,612,696,452.04                      1,609,982,065.56

流动负债:

    短期借款                         27,400,000.00                         14,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债




                                                                                        12
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    衍生金融负债

    应付票据                  23,022,227.30                         8,100,833.00

    应付账款                  31,314,268.64                        53,340,303.39

    预收款项                  54,963,099.20                        42,565,744.39

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              11,223,428.26                        17,677,183.27

    应交税费                  15,003,245.27                        43,220,830.24

    其他应付款                62,440,464.18                        99,765,012.48

      其中:应付利息

               应付股利         481,836.66                             85,385.62

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    10,494,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 235,860,732.85                       278,669,906.77

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                  19,239,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    188,923.20                            188,923.20

    递延收益                   1,750,064.49                         5,578,225.90

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                21,177,987.69                         5,767,149.10



                                                                               13
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负债合计                                               257,038,720.54                         284,437,055.87

所有者权益:

    股本                                               692,321,414.00                         408,490,226.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           240,933,172.77                         504,973,328.75

    减:库存股                                         108,542,830.30                         113,067,750.83

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                            45,887,798.57                           45,887,798.57

    一般风险准备

    未分配利润                                         422,328,150.86                         411,342,892.28

归属于母公司所有者权益合计                           1,292,927,705.90                        1,257,626,494.77

    少数股东权益                                        62,730,025.60                           67,918,514.92

所有者权益合计                                       1,355,657,731.50                        1,325,545,009.69

负债和所有者权益总计                                 1,612,696,452.04                        1,609,982,065.56


法定代表人:雷洪文                 主管会计工作负责人:王汉晖                       会计机构负责人:简玉琴


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                   2019 年 9 月 30 日                     2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           287,978,621.84                         312,040,432.39

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                           299,669,912.94                         227,215,753.81

    应收款项融资

    预付款项                                            51,573,012.68                           15,808,383.91

    其他应收款                                          37,033,888.00                           27,851,460.26

      其中:应收利息                                                                                 695,725.48


                                                                                                              14
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               应收股利

    存货                            154,129,967.42                        128,656,956.61

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      3,029,766.15                        118,846,178.86

流动资产合计                        833,415,169.03                        830,419,165.84

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                         1,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    266,869,521.84                        254,591,771.87

    其他权益工具投资                  1,380,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                     74,705,331.84                         75,220,907.64

    固定资产                        193,453,773.80                        203,285,721.62

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          7,002,857.74                           7,953,307.76

    开发支出                         22,644,215.74                           5,530,382.01

    商誉

    长期待摊费用                        870,572.09                           1,214,160.23

    递延所得税资产                    6,528,228.34                           6,244,099.59

    其他非流动资产

非流动资产合计                      573,454,501.39                        555,040,350.72

资产总计                           1,406,869,670.42                      1,385,459,516.56

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当



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期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  22,870,127.30                         4,791,681.00

    应付账款                   8,891,786.11                        16,244,927.91

    预收款项                  30,828,911.24                        21,647,056.44

    合同负债

    应付职工薪酬               9,147,461.20                        14,466,021.04

    应交税费                   7,156,209.89                        20,764,003.99

    其他应付款               150,716,402.82                       177,992,942.27

      其中:应付利息

               应付股利         481,836.66                             85,385.62

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    10,494,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 240,104,898.56                       255,906,632.65

非流动负债:

    长期借款                  19,239,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    188,923.20                            188,923.20

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                19,427,923.20                           188,923.20

负债合计                     259,532,821.76                       256,095,555.85

所有者权益:

    股本                     692,321,414.00                       408,490,226.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债



                                                                               16
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    资本公积                                243,753,207.35                              506,561,100.60

    减:库存股                              108,542,830.30                              113,067,750.83

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    45,987,939.90                            45,987,939.90

    未分配利润                              273,817,117.71                              281,392,445.04

所有者权益合计                             1,147,336,848.66                         1,129,363,960.71

负债和所有者权益总计                       1,406,869,670.42                         1,385,459,516.56


3、合并本报告期利润表

                                                                                              单位:元

                 项目              本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                  124,976,132.94                          157,615,464.02

    其中:营业收入                              124,976,132.94                          157,615,464.02

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  113,355,036.63                          143,655,737.69

    其中:营业成本                               68,318,214.40                           96,477,184.23

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              1,051,652.41                              867,591.41

          销售费用                               15,610,751.00                           14,405,414.40

          管理费用                               17,758,344.70                           19,759,823.12

          研发费用                               10,249,914.54                           12,669,362.74

          财务费用                                 366,159.58                              -523,638.21

               其中:利息费用                      684,541.24                              -241,593.33

                     利息收入                      398,930.08                               301,051.71

    加:其他收益                                  3,281,702.98                              860,894.95



                                                                                                     17
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           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                 1,486,352.91
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             572,074.50
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -1,120,022.77                        -3,507,216.78
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         14,354,851.02                        12,799,757.41

       加:营业外收入                        558,690.47                           528,251.00

       减:营业外支出                           5,839.05                           12,689.83

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     14,907,702.44                        13,315,318.58

       减:所得税费用                        575,808.02                           -310,358.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         14,331,894.42                        13,625,676.64

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           14,331,894.42                        13,625,676.64
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        16,550,195.88                        12,369,795.02

       2.少数股东损益                      -2,218,301.46                         1,255,881.62

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变


                                                                                            18
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动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准
备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            14,331,894.42                           13,625,676.64

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            16,550,195.88                           12,369,795.02
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         -2,218,301.46                            1,255,881.62

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.02                                   0.02

       (二)稀释每股收益                                             0.02                                   0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:雷洪文                      主管会计工作负责人:王汉晖                       会计机构负责人:简玉琴




                                                                                                                19
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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          97,633,680.98                          118,251,426.10

       减:营业成本                                   57,539,927.45                           75,423,452.65

           税金及附加                                   908,741.24                              773,809.84

           销售费用                                   14,027,378.77                           13,267,680.77

           管理费用                                   11,772,637.83                           15,116,938.64

           研发费用                                    4,094,850.31                            8,492,166.06

           财务费用                                      56,737.46                              -230,361.55

             其中:利息费用                             403,848.96

                      利息收入                          423,238.84                              245,045.48

       加:其他收益                                    2,758,300.00                             569,688.74

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                               1,486,352.91
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                      -1,230,167.62
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                      -1,120,022.77                           -3,080,774.44
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     9,641,517.53                            4,383,006.90

       加:营业外收入

       减:营业外支出                                       144.46                                12,113.13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       9,641,373.07                            4,370,893.77
列)

       减:所得税费用                                   -614,988.44                             -689,743.90

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    10,256,361.51                            5,060,637.67


                                                                                                          20
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       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      10,256,361.51                         5,060,637.67
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      10,256,361.51                         5,060,637.67

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益



                                                                                       21
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5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                  项目                     本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                          389,891,797.10                          379,533,437.14

       其中:营业收入                                   389,891,797.10                          379,533,437.14

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          371,967,245.28                          359,740,902.64

       其中:营业成本                                   228,093,655.05                          232,938,618.11

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                   2,934,846.37                            2,257,783.76

             销售费用                                    49,604,481.50                           42,841,104.66

             管理费用                                    56,390,179.21                           47,088,984.58

             研发费用                                    34,713,502.10                           35,333,404.69

             财务费用                                      230,581.05                              -718,993.16

               其中:利息费用                             1,305,491.37                             231,261.07

                        利息收入                          1,226,082.65                            1,022,043.39

       加:其他收益                                      13,893,732.05                            5,445,870.77

           投资收益(损失以“-”号填
                                                           714,292.82                             4,338,349.82
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以


                                                                                                             22
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“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -4,481,682.16
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -1,675,903.05                        -6,725,842.88
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         26,374,991.48                        22,850,912.21

       加:营业外收入                        762,752.88                          1,247,894.70

       减:营业外支出                         50,232.41                           119,956.72

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     27,087,511.95                        23,978,850.19

       减:所得税费用                       3,526,975.71                         1,162,734.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         23,560,536.24                        22,816,115.24

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           23,560,536.24                        22,816,115.24
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        31,211,288.29                        24,745,556.33

       2.少数股东损益                      -7,650,752.05                        -1,929,441.09

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益



                                                                                            23
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             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准
备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              23,560,536.24                           22,816,115.24

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              31,211,288.29                           24,745,556.33
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -7,650,752.05                           -1,929,441.09

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.05                                    0.04

       (二)稀释每股收益                                              0.05                                    0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:雷洪文                      主管会计工作负责人:王汉晖                       会计机构负责人:简玉琴


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                 294,567,401.82                          299,217,756.85

       减:营业成本                                          177,216,842.96                          190,060,445.01

           税金及附加                                          2,550,485.78                            1,984,488.97

           销售费用                                           45,157,299.98                           39,769,610.19

           管理费用                                           39,800,569.54                           36,072,801.68




                                                                                                                  24
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           研发费用                      14,829,160.14                        24,207,534.22

           财务费用                        -189,207.05                          -658,046.00

             其中:利息费用                953,083.55                            162,037.50

                      利息收入            1,269,940.33                           871,877.44

       加:其他收益                       3,585,200.00                         1,381,066.51

           投资收益(损失以“-”号填
                                           520,525.21                          4,338,349.82
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                         -5,315,103.39
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                         -1,675,903.05                         -6,056,089.95
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       12,316,969.24                         7,444,249.16

       加:营业外收入                       81,913.21                            186,723.70

       减:营业外支出                       32,308.82                             92,135.66

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         12,366,573.63                         7,538,837.20
列)

       减:所得税费用                      -284,128.75                         -1,041,359.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       12,650,702.38                         8,580,196.49

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         12,650,702.38                         8,580,196.49
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                           25
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             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                    12,650,702.38                            8,580,196.49

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                394,733,905.91                          335,841,063.05

       客户存款和同业存放款项净增加
额




                                                                                                        26
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     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                    8,718,452.09                        16,275,130.72

     收到其他与经营活动有关的现金    18,661,400.56                          8,019,299.78

经营活动现金流入小计                422,113,758.56                        360,135,493.55

     购买商品、接受劳务支付的现金   309,709,498.86                        212,177,132.89

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金   133,918,099.09                        115,170,963.75

     支付的各项税费                  47,073,844.78                         33,089,685.69

     支付其他与经营活动有关的现金    38,314,953.49                         34,317,116.35

经营活动现金流出小计                529,016,396.22                        394,754,898.68

经营活动产生的现金流量净额          -106,902,637.66                        -34,619,405.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             115,000,000.00                        364,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            1,316,343.78                         4,556,020.69

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        221,000.00                             37,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                       -610,571.65
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                115,926,772.13                        368,593,020.69



                                                                                        27
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       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    30,529,635.19                           22,661,878.70
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                4,000,000.00                          450,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                34,529,635.19                          472,661,878.70

投资活动产生的现金流量净额                          81,397,136.94                       -104,068,858.01

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                            9,949,812.00                           99,989,156.55

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                           62,980,000.00                           29,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                72,929,812.00                          128,989,156.55

       偿还债务支付的现金                           19,847,000.00                           33,850,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    22,195,149.12                           23,005,904.32
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 35,379,734.99                            1,117,497.00

筹资活动现金流出小计                                77,421,884.11                           57,973,401.32

筹资活动产生的现金流量净额                          -4,492,072.11                           71,015,755.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -29,997,572.83                          -67,672,507.91

       加:期初现金及现金等价物余额                462,217,418.81                          406,401,420.74

六、期末现金及现金等价物余额                       432,219,845.98                          338,728,912.83


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                249,015,758.48                          245,474,072.17



                                                                                                        28
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    收到的税费返还                   3,187,094.95                         5,984,133.25

    收到其他与经营活动有关的现金    29,997,156.89                         5,499,183.33

经营活动现金流入小计               282,200,010.32                       256,957,388.75

    购买商品、接受劳务支付的现金   208,237,376.79                       161,921,852.91

    支付给职工及为职工支付的现金   106,484,950.83                        97,508,206.22

    支付的各项税费                  27,846,861.54                        21,533,479.13

    支付其他与经营活动有关的现金    34,862,409.06                        33,187,485.60

经营活动现金流出小计               377,431,598.22                       314,151,023.86

经营活动产生的现金流量净额         -95,231,587.90                        -57,193,635.11

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金             115,980,000.00                       364,000,000.00

    取得投资收益收到的现金           1,247,482.20                         4,556,020.69

    处置固定资产、无形资产和其他
                                      191,000.00                             37,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    10,374,100.00

投资活动现金流入小计               127,792,582.20                       368,593,020.69

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     5,665,251.92                         6,382,366.12
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  12,000,000.00                       446,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    20,000,000.00

投资活动现金流出小计                37,665,251.92                       452,382,366.12

投资活动产生的现金流量净额          90,127,330.28                        -83,789,345.43

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               8,719,812.00                        88,415,656.55

    取得借款收到的现金              34,980,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                43,699,812.00                        88,415,656.55

    偿还债务支付的现金               5,247,000.00                         7,450,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    21,593,717.77                        22,435,780.75
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金    35,379,734.99                         1,117,497.00



                                                                                      29
                                                                   浩云科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                        62,220,452.76                        31,003,277.75

筹资活动产生的现金流量净额                                 -18,520,640.76                        57,412,378.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -23,624,898.38                        -83,570,601.74

       加:期初现金及现金等价物余额                        303,219,036.33                       342,531,173.84

六、期末现金及现金等价物余额                               279,594,137.95                       258,960,572.10



二、财务报表调整情况说明


1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况


√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

                                                                                                       单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                           474,556,354.49             474,556,354.49

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                               180,000.00                    180,000.00

       应收账款                           320,263,778.44             320,263,778.44

       应收款项融资

       预付款项                            24,125,058.04              24,125,058.04

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                          19,092,638.98              19,092,638.98

         其中:应收利息                       695,725.48                    695,725.48




                                                                                                              30
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                  应收股利

       买入返售金融资产

       存货                   151,342,880.49      151,342,880.49

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产           119,037,741.97      119,037,741.97

流动资产合计                 1,108,598,452.41   1,108,598,452.41

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产        18,000,000.00                                  -18,000,000.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资

       其他权益工具投资                            18,000,000.00               18,000,000.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产            75,220,907.64       75,220,907.64

       固定资产               257,252,488.54      257,252,488.54

       在建工程                  1,236,854.70       1,236,854.70

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                25,980,229.64       25,980,229.64

       开发支出                  5,530,382.01       5,530,382.01

       商誉                   106,053,284.20      106,053,284.20

       长期待摊费用              2,170,623.63       2,170,623.63

       递延所得税资产            8,842,742.36       8,842,742.36

       其他非流动资产            1,096,100.43       1,096,100.43

非流动资产合计                501,383,613.15      501,383,613.15

资产总计                     1,609,982,065.56   1,609,982,065.56

流动负债:




                                                                                           31
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       短期借款               14,000,000.00      14,000,000.00

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                8,100,833.00       8,100,833.00

       应付账款               53,340,303.39      53,340,303.39

       预收款项               42,565,744.39      42,565,744.39

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           17,677,183.27      17,677,183.27

       应交税费               43,220,830.24      43,220,830.24

       其他应付款             99,765,012.48      99,765,012.48

         其中:应付利息

                  应付股利        85,385.62          85,385.62

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 278,669,906.77     278,669,906.77

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债


                                                                                       32
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       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债                            188,923.20                  188,923.20

       递延收益                          5,578,225.90                5,578,225.90

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计                           5,767,149.10                5,767,149.10

负债合计                               284,437,055.87              284,437,055.87

所有者权益:

       股本                            408,490,226.00              408,490,226.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                        504,973,328.75              504,973,328.75

       减:库存股                      113,067,750.83              113,067,750.83

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                         45,887,798.57               45,887,798.57

       一般风险准备

       未分配利润                      411,342,892.28              411,342,892.28

归属于母公司所有者权益
                                     1,257,626,494.77            1,257,626,494.77
合计

       少数股东权益                     67,918,514.92               67,918,514.92

所有者权益合计                       1,325,545,009.69            1,325,545,009.69

负债和所有者权益总计                 1,609,982,065.56            1,609,982,065.56

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

              项目           2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                        312,040,432.39              312,040,432.39

       交易性金融资产



                                                                                                           33
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       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款              227,215,753.81     227,215,753.81

       应收款项融资

       预付款项               15,808,383.91      15,808,383.91

       其他应收款             27,851,460.26      27,851,460.26

         其中:应收利息         695,725.48         695,725.48

                  应收股利

       存货                  128,656,956.61     128,656,956.61

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产          118,846,178.86     118,846,178.86

流动资产合计                 830,419,165.84     830,419,165.84

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产        1,000,000.00                                  -1,000,000.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资          254,591,771.87     254,591,771.87

       其他权益工具投资                           1,000,000.00                1,000,000.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产           75,220,907.64      75,220,907.64

       固定资产              203,285,721.62     203,285,721.62

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                7,953,307.76       7,953,307.76

       开发支出                5,530,382.01       5,530,382.01


                                                                                         34
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       商誉

       长期待摊费用              1,214,160.23       1,214,160.23

       递延所得税资产            6,244,099.59       6,244,099.59

       其他非流动资产

非流动资产合计                555,040,350.72      555,040,350.72

资产总计                     1,385,459,516.56   1,385,459,516.56

流动负债:

       短期借款

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                  4,791,681.00       4,791,681.00

       应付账款                16,244,927.91       16,244,927.91

       预收款项                21,647,056.44       21,647,056.44

       合同负债

       应付职工薪酬            14,466,021.04       14,466,021.04

       应交税费                20,764,003.99       20,764,003.99

       其他应付款             177,992,942.27      177,992,942.27

         其中:应付利息

                  应付股利         85,385.62           85,385.62

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                  255,906,632.65      255,906,632.65

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬


                                                                                         35
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    预计负债                              188,923.20                 188,923.20

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                            188,923.20                 188,923.20

负债合计                               256,095,555.85             256,095,555.85

所有者权益:

    股本                               408,490,226.00             408,490,226.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                           506,561,100.60             506,561,100.60

    减:库存股                         113,067,750.83             113,067,750.83

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                            45,987,939.90              45,987,939.90

    未分配利润                         281,392,445.04             281,392,445.04

所有者权益合计                       1,129,363,960.71           1,129,363,960.71

负债和所有者权益总计                 1,385,459,516.56           1,385,459,516.56

调整情况说明

本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。



2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明


□ 适用 √ 不适用



三、审计报告


第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




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