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公司公告

通合科技:中德证券有限责任公司关于公司的定期现场检查报告2017-12-29  

						                        中德证券有限责任公司
            关于石家庄通合电子科技股份有限公司
                          的定期现场检查报告

保荐机构名称:中德证券有限责任公司           被保荐公司简称:通合科技
保荐代表人姓名:王颖                         联系电话:010-5902 6666
保荐代表人姓名:韩正奎                       联系电话:010-5902 6666
现场检查人员姓名:韩正奎、赵胜彬
现场检查对应期间:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日
现场检查时间:2017 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 19 日
一、现场检查事项                                               现场检查意见
(一)公司治理                                                 是      否     不适用
现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(以下简称
“指引”)第 33 条所列):
1)对公司三会文件进行查阅或复印;
2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容;
3)对公司部分董事和高级管理人员进行访谈。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                         √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                           √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内
                                                     √
容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认                 √
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规
                                                     √
范性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息
                                                                              √
披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相
                                                                              √
应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立               √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争                 √
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于指引第 33 条所列):
1)核查公司内部审计制度,检查了内部审计部门的运作情况;
2)核查内审部门、审计委员会的人员资料;
3)与公司相关人员进行沟通。

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1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门
                                                     √
(如适用)
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部
                                                        √
审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计
                                                     √
部门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工
                                                     √
作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情
                                                     √
况进行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计
                                                     √
委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计
                                                     √
委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部
                                                        √
控制评价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立
                                                      √
了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(包括但不限于指引第 33 条所列):
1)查阅了公司对有关三会文件进行查阅、复印;
2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容;
3)查阅信息披露的相关支持文件;
4)核查了公司信息披露相关制度等有关文件;
5)查阅公司互动易平台情况,网络搜索等。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                    √
2.公司已披露的内容是否完整                              √
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展      √
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                  √
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信
                                                        √
息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载      √
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段(包括但不限于指引第 33 条所列):
                                       2
1)对公司部分董事、高级管理人员进行访谈;
2)查阅公司章程、关联交易制度等相关制度文件;
3)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容;
4)核查公司定期报告及往来明细。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或
                                                     √
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间
                                                     √
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义
                                                     √
务
4.关联交易价格是否公允                                 √
5.是否不存在关联交易非关联化的情形                     √
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务              √
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债
                                                                  √
务等情形
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应
                                                                  √
的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段(包括但不限于指引第 33 条所列):
1)察看公司募投项目实施现场;
2)查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、付款凭证,并复印了其中大额
合同的资金使用审批单、付款凭证;
3)查阅了公司各募集资金专项账户的银行对账单;
4)核查会计师、董事会对募集资金使用的专项报告;
5)核查公司公告内容。
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议         √
2.募集资金三方监管协议是否有效执行                     √
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情
                                                     √
形
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时
                                                     √
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或              √
者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效
                                                            √
益是否与招股说明书等相符
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险             √
(六)业绩情况
                                     3
现场检查手段(包括但不限于指引第 33 条所列):
1)访谈公司部分董事、高级管理人员;
2)查阅、复核公司公告内容。
1.业绩是否存在大幅波动的情况                           √
2.业绩大幅波动是否存在合理解释                         √
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常     √
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(包括但不限于指引第 33 条所列):
1)对公司部分董事、高级管理人员进行访谈;
2)查阅公司公告内容,对有关决议文件进行查阅、复印;
3)核查《股东名册》
1.公司是否完全履行了相关承诺                           √
2.公司股东是否完全履行了相关承诺                       √
(八)其他重要事项
现场检查手段(包括但不限于指引第 33 条所列):
1)核查现金分红制度及其执行情况;
2)对重大合同、原始凭证进行查阅、复印;
3)通过网络途径查询公司生产经营环境等方面的情况;
4)查阅公司公告。
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露               √
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                        √
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因         √
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或
                                                     √
者风险
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险           √
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相
                                                                  √
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
    1、募集资金使用与披露情况一致,募投项目已建设完成,与招股说明书和披露
情况相符。募投项目未能达到预计经济效益,原因如下:
    (1)公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量及销售收入较项目建
设初期均有大幅提高。但由于新能源汽车市场竞争激烈、公司部分下游客户受新能
源汽车补贴政策调整影响较大,导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业
务收入增长没有达到预期,故未能达到预计经济效益;
    (2)公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度,提高了市场
占有率,销量较项目建设初期有大幅提高。但由于受市场竞争的影响,电力操作电
源及一体化电源系统产品单位售价下降较大,虽然产品销量保持增长,但销售收入
增长幅度小于产品销量的增长,故未能达到预计经济效益。
    2、截至三季度末公司累计净利润小幅亏损,公司业绩波动原因如下:

                                     4
    (1)新能源汽车市场竞争激烈、公司部分下游客户受新能源汽车补贴政策调整
影响较大,导致业务收入下降;
    (2)研发投入力度加大,导致研发费用增加;
    (3)公司实施限制性股票激励计划导致摊销计入费用增加。
     (以下无正文)




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   (此页无正文,为《中德证券有限责任公司关于石家庄通合电子科技股份有
限公司的定期现场检查报告》之签章页)




保荐代表人:
                 王 颖                 韩正奎




                                                中德证券有限责任公司

                                                    年     月     日




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