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公司公告

神宇股份:2017年第三季度报告全文2017-10-26  

						                    神宇通信科技股份公司 2017 年第三季度报告全文




神宇通信科技股份公司

 2017 年第三季度报告

       2017-051




    2017 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人汤晓楠、主管会计工作负责人高国锋及会计机构负责人(会计主

管人员)高国锋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 654,399,652.42                    614,803,014.05                         6.44%

归属于上市公司股东的净资产
                                             440,662,449.13                    424,046,218.78                         3.92%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减

营业收入(元)                         86,146,673.36                 -11.84%          236,626,545.52                  0.74%

归属于上市公司股东的净利润
                                        9,327,738.73                  7.14%            32,616,230.35                 14.14%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        8,941,206.23                  3.42%            27,512,213.85                  6.69%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      31,180,683.35                -18.86%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.1166                  -19.64%                    0.4077              -14.40%

稀释每股收益(元/股)                        0.1166                  -19.64%                    0.4077              -14.40%

加权平均净资产收益率                           2.18%                  -1.08%                    7.41%                -3.73%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          893,781.28

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               5,360,991.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

减:所得税影响额                                                               1,150,755.85

合计                                                                           5,104,016.50                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


                                                                                                                              3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              13,487                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

任凤娟           境内自然人            23.94%         19,154,000        19,154,000

汤晓楠           境内自然人            19.68%         15,740,000        15,740,000

上海亚邦创业投
资合伙企业(有 境内非国有法人          10.25%          8,200,000         8,200,000 质押                  6,500,000
限合伙)

汤建康           境内自然人             7.50%          6,000,000         6,000,000 质押                  4,000,000

周芝华           境内自然人             6.48%          5,180,000         5,180,000

江阴市港汇投资
                 境内非国有法人         2.84%          2,275,000         2,275,000
有限公司

蒋桂华           境内自然人             1.98%          1,580,000         1,580,000 质押                  1,080,000

苏州蓝海方舟股
权投资管理有限 境内非国有法人           1.25%          1,000,000         1,000,000 质押                  1,000,000
公司

江阴市博宇投资
                 境内非国有法人         1.09%           871,000           871,000
有限公司

王莉莉           境内自然人             0.32%           254,447                   0

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

王莉莉                                                                    254,447 人民币普通股             254,447

胡健                                                                      242,200 人民币普通股             242,200

刘天舒                                                                    166,900 人民币普通股             166,900

刘广元                                                                     97,400 人民币普通股              97,400

马道勤                                                                     95,100 人民币普通股              95,100

黄春桦                                                                     88,900 人民币普通股              88,900



                                                                                                                     4
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邓华                                                                    86,100 人民币普通股            86,100

陈永满                                                                  73,600 人民币普通股            73,600

吴春华                                                                  71,400 人民币普通股            71,400

张玉琪                                                                  70,400 人民币普通股            70,400

                               公司实际控制人任凤娟与汤晓楠为母女关系、汤建康与汤晓楠为父女关系、汤建康与任
上述股东关联关系或一致行动的
                               凤娟为夫妻关系;另外,任凤娟还持有港汇投资 18.26%股权、博宇投资 2.30%股权;除
说明
                               此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人。

                               公司股东胡健通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 242,200 股,
                               实际合计持有 242,200 股;公司股东刘广元通过中信建投证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明   易担保证券账户持有 97,400 股,实际合计持有 97,400 股;公司股东黄春桦通过华西证
(如有)                       券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 88,900 股,实际合计持有 88,900 股;
                               公司股东张玉琪通过普通账户持有 41,800 股,通过湘财证券股份有限公司客户信用交
                               易担保证券账户持有 28,600 股,合计持有 70,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

       项目          期末余额        年初余额       增减比例                        变动原因

                                                               主要系报告期公司产销规模扩大,期末未结算预付材料
     预付款项       1,722,234.99    1,028,497.43     67.45%
                                                               款余额增加所致。

   其他应收款       2,244,904.87     98,775.49      2172.73% 主要系报告期支付高新区土地履约保证金所致。

       存货         78,660,034.88   46,895,350.83    67.74%    主要系报告期生产规模扩大,存货相应增加。

                                                               主要系公司募集资金的投入增加了神创电子公司设备
  其他流动资产      18,203,383.23   9,598,289.50     89.65%
                                                               等固定资产,使得其应交增值税留抵税金增加所致。

     在建工程        566,706.65           0          100.00%   主要系少部分未完成安装设备。

   长期待摊费用          0           198,826.77     -100.00% 主要系长期待摊费用的摊销所致。

 其他非流动资产     20,336,028.58   6,048,599.69     236.21%   主要系报告期支付江阴高新区土地款所致。

     短期借款        60,000,000      40,000,000      50.00%    主要系报告期增加2000万流动资金贷款所致。

     应交税费       3,872,978.56    2,335,887.18     65.80%    主要系报告期盈利情况较好,应交税金相应增加。

     应付利息        79,366.40       54,460.98       45.73%    主要系报告期贷款增加,应付利息相应增加。

                                                               主要系报告期公司实施了员工持股计划,期末余额中包
   其他应付款       28,645,084.12    251,761.10     11277.88% 含2500万元缴入员工持股款项,暂未认购资产管理计划
                                                               所致。


2、年初至本报告期末合并利润表项目重大变动情况及原因

       项目          期末金额       上年同期金额    增减比例                        变动原因

 营业税金及附加      957,444.95      662,442.80      44.53%    主要系报告期厂房完成,应交房产税增加所致。

                                                               主要系公司射频同轴电缆产销规模扩大,运输费用及业
     销售费用       5,887,147.94    3,742,858.62     57.29%
                                                               务人员薪酬增加所致。

                                                               主要系报告期根据公司减值准备政策计提资产减值损
  资产减值损失       -566,660.64     -191,401.75    -196.06%
                                                               失减少所致。

                                                               主要系报告期会计政策调整,将政府补助核算从“营业
     其他收益       5,360,991.07          0          100.00%
                                                               外收入”重分类到“其他收益”所致。

                                                               主要系报告期会计政策调整,将政府补助核算从“营业
   营业外收入        893,781.28     3,294,147.50     -72.87%
                                                               外收入”重分类到“其他收益”所致。

   营业外支出            0           11,310.33      -100.00% 主要系报告期无资产处置损失。


                                                                                                                6
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                                                                       主要系报告期盈利情况较好,提交所得税金额增加所
   所得税费用        6,689,216.94      5,126,726.87      30.48%
                                                                       致。

  少数股东损益          265.72          -1,525.36        117.42%       主要系报告期子公司神创博瑞由亏转盈。


3、年初至本报告期末合并现金流量表项目重大变动情况及原因
       项目             期末金额        上年同期金额      变动情况                            变动原因
投资活动产生的现                                                         主要系报告期公司加大募集资金项目投入力度、以及
                      -78,147,481.91    -33,953,861.83    -130.16%
金流量净额                                                               支付高新区土地购置款项所致。
筹资活动产生的现                                                         主要系报告期根据分红政策,分配2016年股利所致。
                       2,529,905.42      7,308,805.61        -65.39%
金流量净额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司第一期员工持股计划事宜

    (1)2017年7月5日,公司披露了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》;

    (2)2017年7月25日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,2017年8月10日,公司2017年第一次

临时股东大会会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事

会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》;

    (3)2017年7月28日,公司披露了《上海市广发律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划相关事宜的法律意见》;

    (4)2017年9月1日,公司披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》;

    (5)2017年9月22日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》,

公司同时披露了《关于签订员工持股计划相关信托合同的公告》和相关信托合同的具体内容。

    截至报告期末,公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。

2、关于公司吸收合并全资子公司神创电子的事宜

    (1)2017年7月25日,公司第三届董事会第九次会议,2017年8月10,公司2017年第一次临时股东大会会议,审议通过

了《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》、以及《关于公司变更募投项目实施主体的议案》和《关于公司重新签

订募集资金三方监管协议的议案》。

    (2)2017年7月25日,公司披露了《关于吸收合并全资子公司神创电子的公告》。

    截至报告期末,公司正在积极推进吸收合并的各项工作。

              重要事项概述                   披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                                               在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划
关于公司第一期员工持股计划事宜         2017 年 07 月 05 日
                                                               第一期员工持股计划的提示性公告》(公告编号:2017-027)



                                                                                                                        7
                                                                    神宇通信科技股份公司 2017 年第三季度报告全文


                                                           在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董
                                     2017 年 07 月 25 日
                                                           事会第九次会议决议公告》(公告编号 2017-032)

                                                           在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海市广
                                     2017 年 07 月 28 日   发律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划相关事宜
                                                           的法律意见》

                                                           在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第一次临
                                     2017 年 08 月 10 日
                                                           时股东大会决议公告》(公告编号 2017-036)

                                                           在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于第一
                                     2017 年 09 月 01 日
                                                           期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号 2017-043)

                                                           在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于确认
                                                           第一期员工持股计划实际认购情况的公告》(公告编号
                                     2017 年 09 月 22 日
                                                           2017-044),《关于签订员工持股计划相关信托合同的公告》
                                                           (公告编号 2017-046)

                                                           在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董
                                                           事会第九次会议决议公告》(公告编号 2017-032)、《关于吸
                                     2017 年 07 月 25 日
关于公司吸收合并全资子公司神创电子                         收合并全资子公司神创电子的公告》(公告编号:
的事宜                                                     2017-034)。

                                                           在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第一次临
                                     2017 年 08 月 10 日
                                                           时股东大会决议公告》(公告编号 2017-036)


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

    公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独

立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益也得到充分维护。

    公司严格执行现金分红政策,利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2017年3月17日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》:以截

至2016年12月31日公司股份总数8,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金股

利1,600万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年4月10日,公司2016年年度股东大会批准了上述分红预案。公司2016

年度利润分配方案已于2017年4月20日实施完毕,报告期内公司未发生利润分配政策的调整或变更。




                                                                                                                     8
                                                                神宇通信科技股份公司 2017 年第三季度报告全文


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                          9
                                                                  神宇通信科技股份公司 2017 年第三季度报告全文




                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神宇通信科技股份公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                             项目                                   期末余额                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                                            125,243,524.71          172,831,834.53

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                             16,862,036.78           13,935,383.96

    应收账款                                                            122,111,625.78          119,383,412.90

    预付款项                                                              1,722,234.99            1,028,497.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                            2,244,904.87               98,775.49

    买入返售金融资产

    存货                                                                 78,660,034.88           46,895,350.83

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                         18,203,383.23            9,598,289.50

流动资产合计                                                            365,047,745.24          363,771,544.64

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                             10
                                                   神宇通信科技股份公司 2017 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                             235,627,898.06          211,131,104.00

    在建工程                                                 566,706.65

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                              30,196,315.13           30,788,018.51

    开发支出

    商誉                                                     669,644.12             669,644.12

    长期待摊费用                                                                    198,826.77

    递延所得税资产                                         1,955,314.64            2,195,276.32

    其他非流动资产                                        20,336,028.58            6,048,599.69

非流动资产合计                                           289,351,907.18          251,031,469.41

资产总计                                                 654,399,652.42          614,803,014.05

流动负债:

    短期借款                                              60,000,000.00           40,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              17,747,870.05           20,522,442.01

    应付账款                                              92,175,094.70          117,814,870.70

    预收款项                                                 497,706.24              387,498.11

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                           6,174,501.12            5,149,130.52

    应交税费                                               3,872,978.56            2,335,887.18

    应付利息                                                  79,366.40               54,460.98

    应付股利



                                                                                              11
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    其他应付款                      28,645,084.12             251,761.10

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       209,192,601.19          186,516,050.60

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                         4,497,761.71            4,194,170.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       4,497,761.71            4,194,170.00

负债合计                           213,690,362.90          190,710,220.60

所有者权益:

    股本                            80,000,000.00           80,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       158,945,510.67          158,945,510.67

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                        18,702,867.23           18,702,867.23

    一般风险准备



                                                                       12
                                                                  神宇通信科技股份公司 2017 年第三季度报告全文


    未分配利润                                                          183,014,071.23              166,397,840.88

归属于母公司所有者权益合计                                              440,662,449.13              424,046,218.78

    少数股东权益                                                               46,840.39                 46,574.67

所有者权益合计                                                          440,709,289.52              424,092,793.45

负债和所有者权益总计                                                    654,399,652.42              614,803,014.05


法定代表人:汤晓楠                   主管会计工作负责人:高国锋                            会计机构负责人:高国锋


2、母公司资产负债表

                                                                                                            单位:元

                             项目                                   期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                             85,314,300.49               93,111,702.68

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                             16,772,036.78               13,935,383.96

    应收账款                                                            131,485,217.99              125,328,014.10

    预付款项                                                              1,188,985.51                4,849,012.44

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                            3,372,737.59                   36,792.36

    存货                                                                 61,562,608.03               44,270,756.59

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                      1,890,280.16

流动资产合计                                                            299,695,886.39              283,421,942.29

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                        215,000,000.00              195,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                                                             84,634,340.53               88,823,820.83

    在建工程                                                                489,733.15

    工程物资


                                                                                                                 13
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    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                               3,732,609.55            3,827,935.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                         2,018,562.27            2,018,562.27

    其他非流动资产                                        17,574,126.50            3,564,311.78

非流动资产合计                                           323,449,372.00          293,234,630.45

资产总计                                                 623,145,258.39          576,656,572.74

流动负债:

    短期借款                                              60,000,000.00           40,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              17,747,870.05           20,522,442.01

    应付账款                                              67,762,395.69           77,317,259.53

    预收款项                                                 497,706.24             387,489.61

    应付职工薪酬                                           4,760,601.66            4,652,086.73

    应交税费                                               3,069,720.99            1,892,858.70

    应付利息                                                  79,366.40               54,460.98

    应付股利

    其他应付款                                            25,447,698.46            2,269,209.67

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                             179,365,359.49          147,095,807.23

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬



                                                                                             14
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    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                 4,497,761.71            4,194,170.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                               4,497,761.71            4,194,170.00

负债合计                                   183,863,121.20          151,289,977.23

所有者权益:

    股本                                    80,000,000.00           80,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                               158,968,574.98          158,968,574.98

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                18,702,867.23           18,702,867.23

    未分配利润                             181,610,694.98          167,695,153.30

所有者权益合计                             439,282,137.19          425,366,595.51

负债和所有者权益总计                       623,145,258.39          576,656,572.74


3、合并本报告期利润表

                                                                         单位:元

                              项目    本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                             86,146,673.36            97,711,610.19

    其中:营业收入                         86,146,673.36            97,711,610.19

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             74,812,703.73            86,797,919.43

    其中:营业成本                         64,932,094.65            76,319,745.82

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金



                                                                               15
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          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                  191,933.12              334,117.57

          销售费用                                                  2,538,206.64             1,533,007.18

          管理费用                                                  6,996,764.30             7,194,553.41

          财务费用                                                    848,298.20              754,705.86

          资产减值损失                                               -694,593.18              661,789.59

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                                    1,036,032.84

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 12,370,002.47            10,913,690.76

    加:营业外收入                                                     32,997.16               72,882.50

        其中:非流动资产处置利得                                       32,997.16

    减:营业外支出

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             12,402,999.63            10,986,573.26

    减:所得税费用                                                  3,075,453.84             2,280,238.23

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  9,327,545.79             8,706,335.03

    归属于母公司所有者的净利润                                      9,327,738.73             8,706,167.58

    少数股东损益                                                         -192.94                  167.45

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


                                                                                                       16
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          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                             9,327,545.79                8,706,335.03

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                         9,327,738.73                8,706,167.58

    归属于少数股东的综合收益总额                                                    -192.94                     167.45

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                              0.1166                      0.1451

    (二)稀释每股收益                                                              0.1166                      0.1451


法定代表人:汤晓楠                       主管会计工作负责人:高国锋                           会计机构负责人:高国锋


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                             单位:元

                            项目                                       本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                                                89,991,669.87               93,523,276.74

    减:营业成本                                                            70,888,441.98               74,758,007.05

        税金及附加                                                            286,734.84                  321,360.02

        销售费用                                                             2,395,563.99                1,525,326.27

        管理费用                                                             6,234,502.04                6,638,872.47

        财务费用                                                              879,395.76                  750,434.10

        资产减值损失                                                          445,658.40                  944,357.94

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益                                                              974,652.84

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           9,836,025.70                8,584,918.89

    加:营业外收入                                                             32,997.16                   72,928.83

        其中:非流动资产处置利得                                               32,997.16

    减:营业外支出

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       9,869,022.86                8,657,847.72

    减:所得税费用                                                           1,363,056.68                2,059,338.05

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           8,505,966.18                6,598,509.67


                                                                                                                    17
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五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                    8,505,966.18             6,598,509.67

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                             项目                             本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                                                    236,626,545.52           234,893,225.62

    其中:营业收入                                                236,626,545.52           234,893,225.62

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                    203,575,604.86           204,475,168.15

    其中:营业成本                                                175,266,341.91           180,043,848.00

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出




                                                                                                       18
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          分保费用

          税金及附加                                                 957,444.95               662,442.80

          销售费用                                                  5,887,147.94             3,742,858.62

          管理费用                                                 20,156,331.76            18,242,765.37

          财务费用                                                  1,874,998.94             1,974,655.11

          资产减值损失                                               -566,660.64              -191,401.75

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                                    5,360,991.07

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 38,411,931.73            30,418,057.47

    加:营业外收入                                                   893,781.28              3,294,147.50

        其中:非流动资产处置利得                                     893,781.28

    减:营业外支出                                                                              11,310.33

        其中:非流动资产处置损失                                                                11,310.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             39,305,713.01            33,700,894.64

    减:所得税费用                                                  6,689,216.94             5,126,726.87

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 32,616,496.07            28,574,167.77

    归属于母公司所有者的净利润                                     32,616,230.35            28,575,693.13

    少数股东损益                                                         265.72                 -1,525.36

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他


                                                                                                       19
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  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                   32,616,496.07            28,574,167.77

    归属于母公司所有者的综合收益总额                               32,616,230.35            28,575,693.13

    归属于少数股东的综合收益总额                                           265.72               -1,525.36

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                     0.4077                  0.4763

    (二)稀释每股收益                                                     0.4077                  0.4763


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                             项目                             本期发生额              上期发生额

一、营业收入                                                      250,414,260.39           231,442,255.53

    减:营业成本                                                  192,696,034.10           179,886,794.57

        税金及附加                                                   690,304.48               604,376.25

        销售费用                                                    5,668,485.65             3,722,298.54

        管理费用                                                   17,859,200.71            16,493,991.36

        财务费用                                                    1,998,750.41             2,062,787.63

        资产减值损失                                                 436,102.48              1,834,661.76

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益                                                    3,235,591.07

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 34,300,973.63            26,837,345.42

    加:营业外收入                                                   893,781.28              3,294,193.83

        其中:非流动资产处置利得                                     893,781.28

    减:营业外支出                                                                              11,310.33

        其中:非流动资产处置损失                                                                11,310.33

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             35,194,754.91            30,120,228.92

    减:所得税费用                                                  5,279,213.23             4,739,671.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 29,915,541.68            25,380,557.79

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合



                                                                                                        20
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收益中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

            1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的有效部分

            5.外币财务报表折算差额

            6.其他

六、综合收益总额                                                     29,915,541.68            25,380,557.79

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                                项目                            本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                                 270,237,839.87           200,714,014.87

       客户存款和同业存放款项净增加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                                  663,808.28               175,860.90

       收到其他与经营活动有关的现金                                  33,552,387.13             6,380,649.79

经营活动现金流入小计                                                304,454,035.28           207,270,525.56

       购买商品、接受劳务支付的现金                                 214,643,935.46           129,989,103.38

       客户贷款及垫款净增加额


                                                                                                         21
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    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                             23,864,054.05            15,023,920.28

    支付的各项税费                                             11,989,154.72             9,637,293.22

    支付其他与经营活动有关的现金                               22,776,207.70            14,191,757.61

经营活动现金流出小计                                          273,273,351.93           168,842,074.49

经营活动产生的现金流量净额                                     31,180,683.35            38,428,451.07

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          1,045,724.10

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                            1,045,724.10

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             79,193,206.01            33,953,861.83

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                           79,193,206.01            33,953,861.83

投资活动产生的现金流量净额                                    -78,147,481.91           -33,953,861.83

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                         60,000,000.00            60,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                           60,000,000.00            60,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                         40,000,000.00            50,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         17,470,094.58             2,491,194.39

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                          200,000.00



                                                                                                   22
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筹资活动现金流出小计                                           57,470,094.58            52,691,194.39

筹资活动产生的现金流量净额                                      2,529,905.42             7,308,805.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -842,745.07                94,121.83

五、现金及现金等价物净增加额                                  -45,279,638.21            11,877,516.68

    加:期初现金及现金等价物余额                              160,144,938.96            35,270,398.98

六、期末现金及现金等价物余额                                  114,865,300.75            47,147,915.66


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                             项目                         本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                              276,668,150.83           193,352,843.42

    收到的税费返还                                               663,808.28               175,860.90

    收到其他与经营活动有关的现金                               28,962,257.96             5,116,279.71

经营活动现金流入小计                                          306,294,217.07           198,644,984.03

    购买商品、接受劳务支付的现金                              245,385,744.09           119,054,942.16

    支付给职工以及为职工支付的现金                             19,999,892.67            14,044,472.20

    支付的各项税费                                             10,639,610.42             9,673,327.68

    支付其他与经营活动有关的现金                               22,164,920.06            35,902,778.96

经营活动现金流出小计                                          298,190,167.24           178,675,521.00

经营活动产生的现金流量净额                                      8,104,049.83            19,969,463.03

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          1,045,724.10

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                            1,045,724.10

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             18,011,155.00             8,798,429.79

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                           18,011,155.00             8,798,429.79

投资活动产生的现金流量净额                                    -16,965,430.90            -8,798,429.79



                                                                                                   23
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三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                         60,000,000.00            60,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                            60,000,000.00            60,000,000.00

     偿还债务支付的现金                         40,000,000.00            50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金         17,470,094.58             2,491,194.39

     支付其他与筹资活动有关的现金                                          200,000.00

筹资活动现金流出小计                            57,470,094.58            52,691,194.39

筹资活动产生的现金流量净额                       2,529,905.42             7,308,805.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -842,745.07               94,121.83

五、现金及现金等价物净增加额                    -7,174,220.72            18,573,960.68

     加:期初现金及现金等价物余额               80,424,807.11            27,777,954.93

六、期末现金及现金等价物余额                    73,250,586.39            46,351,915.61


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                        神宇通信科技股份公司

                                                        法定代表人:汤晓楠

                                                        二〇一七年十月二十五日




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