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公司公告

海辰药业:2019年度财务预算报告2019-04-02  

						                   南京海辰药业股份有限公司
                     2019 年度财务预算报告
       南京海辰药业股份有限公司根据公司 2019 年度生产经营发展计划确定的经
营目标,经过分析研究编制了公司 2019 年度财务预算,具体方案如下:
一、预算编制基础
       2019 年度财务预算方案是根据公司 2018 年度的实际经营情况和结果,在充
分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度
经营计划,本着谨慎性原则而编制。
       预算主体包括南京海辰药业股份有限公司、子公司镇江德瑞药物有限公司
和安徽海辰药业有限公司。
二、基本假设
       1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变
化。
       2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行
业形势、市场行情无异常变化。
       3、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
       4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行
为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计
划的实施发生困难。
       5、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成,各项业务合
同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整。
       6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2019 年度主要预算指标
       1、营业收入:2019 年度公司营业收入预计同比增长 20-40%;
       2、净利润:2019 年度公司实现净利润预计同比增长 20-40%。
四、特别提示
    本财务预算报告为公司对 2019 年度经营计划的内部管理控制指标,并不
代表公司管理层对 2019 年度的业绩预测或承诺,能否实现取决于经济环境、
市场状况变化等多种因素,具有不确定性,请投资者特别注意。




                                             南京海辰药业股份有限公司
                                                      2019 年 4 月 2 日