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公司公告

维业股份:国海证券股份有限公司关于《深圳市维业装饰集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》之核查意见2018-04-24  

						                   国海证券股份有限公司关于

              《深圳市维业装饰集团股份有限公司

             内部控制规则落实自查表》之核查意见

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)作为深圳市维业装饰集团股份
有限公司(以下简称“维业股份”或“公司”)首次公开发行A股股票并在创业
板上市的保荐机构,对公司填写的《深圳市维业装饰集团股份有限公司内部控制
规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,具体情况如下:

    一、维业股份内部控制规则落实的自查情况

    维业股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《自查表》。

    二、核查措施及核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作报告及其他相关资
料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈
等方式,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定,对维业股份董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。

    经核查,国海证券认为:维业股份具备完善的法人治理结构,现有的内部控
制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方
面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。维业股份董事会填写的
《自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

   (以下无正文)
   【此页无正文,为《国海证券股份有限公司关于《深圳市维业装饰集团股份
有限公司内部控制规则落实自查表》之核查意见》之签署页】




            保荐代表人:     尹国平            郭刚




                                           国海证券股份有限公司
                                          二〇一八年四月二十四日