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公司公告

科蓝软件:监事会监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见2019-04-25  

						                 北京科蓝软件系统股份有限公司监事会

   监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见



    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《企业内部控制
基本规范》等法律法规,结合北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)
内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司
2018 年 12 月 31 日内部控制制度的有效性进行了评价,并出具《2018 年度内
部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2018 年度内部控制自我评价报
告》,现发表意见如下:
    2018 年度,公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,建立
了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系的建
立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防
范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公
司编制的《2018 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2018 年度的所有重大方面都得到有
效的内部控制。




                                            北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2019 年 4 月 23 日