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公司公告

海川智能:2019年度财务预算报告2019-04-26  

						                     广东海川智能机器股份有限公司
                        2019年度财务预算报告
    一、预算编制说明
    公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产
状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以经审计的
2018年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制2019年度的财务预算。

    二、预算编制基本假设
    (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    (二)公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
    (三)公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化。
    (四)公司主要原料成本价格和供求关系不会有重大变化。
    (五)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
    (六)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

    三、2019年度主要预算指标
    公司管理层预计,2019年预计合并营业收入同比增长-10%-10%,归属于母
公司所有者的净利润同比增长-10%-10%。

    四、公司将通过以下途径来努力实现 2019年的预算目标
    (一)继续深耕自动衡器的研发、生产和销售,同时提升其它业务板块的竞
争力,优化公司的产品结构;同时智能组合秤、失重秤方面在稳固现有市场的情
况下,同时开拓更优质的市场。
    (二)公司“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”及“定量智能称重技术研
发中心扩建项目”正式投产运行,着力提升产能产量,稳固市场占有率。
    (二)通过提升公司制造竞争力,降低人力成本、提升品质稳定性,实现产
能利用最大化,增加整体利润空间。

    五、特别提示:
    上述财务预算为公司2019年经营计划内的内部管理控制指标,不代表公司对
2019年的盈利预测,能否实现取决于市场变化等因素,存在一定的不确定性, 请
投资者特别注意。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
                     2019年4月25日