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公司公告

海信电器:内部控制审计报告2019-10-23  

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                  Road, Dongcheng District, Beijing

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                           内部控制审计报告

                                                                      瑞华           字[2019]95010001 号


青岛海信电器股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了青岛海信电器股份有限公司(以下简称“海信电器公司”)2018 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、海信电器公司对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海信电器
公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,青岛海信电器股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:   王夕贤




           中国北京                    中国注册会计师:   张世炳




                                               2019 年 4 月 29 日




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