长江投资实业股份有限公司监事会 对董事会关于否定意见的内部控制审计报告 涉及事项的专项说明的意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事 务所”)对长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“公司”) 2018 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了《长发 集团长江投资实业股份有限公司内部控制审计报告》,该报告对公司 内部控制有效性发表否定意见。 监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意董事会关于对 会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明;监事会 要求公司董事会和管理层高度关注上海陆上货运交易中心有限公司 存在的内控缺陷。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措 施,并会同公司外部审计机构,持续关注公司内控效果、切实改进公 司治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,维护公 司和全体股东的权益。 长江投资实业股份有限公司监事会 2019年4月28日