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公司公告

凤竹纺织:2017年半年度报告2017-08-30  

						福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告


       公司代码:600493                                                 公司简称:凤竹纺织




               福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     2017 年半年度报告
                                           重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况

     未出席董事职务       未出席董事姓名         未出席董事的原因说明       被委托人姓名
        独立董事                肖虹                      因公出差             刘宏灿

三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人(会计主管人员)彭家国
      声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
      本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否
八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否

九、     重大风险提示
无

十、 其他

□适用 √不适用




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第一节        释义..................................................................................................................................... 3
第二节        公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节        公司业务概要..................................................................................................................... 5
第四节        经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节        重要事项........................................................................................................................... 11
第六节        普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18
第七节        优先股相关情况............................................................................................................... 20
第八节        董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节        公司债券相关情况........................................................................................................... 20
第十节        财务报告........................................................................................................................... 21
第十一节      备查文件目录................................................................................................................... 87




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                                           第一节             释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                指                         中国证券监督管理委员会
福建证监局                                指                         中国证券监督管理委员会福建监管局
上交所                                    指                         上海证券交易所
本公司/公司/凤竹纺织/上市公司             指                         福建凤竹纺织科技股份有限公司
凤竹集团/原控股股东                       指                         福建凤竹集团有限公司
江西子公司                                指                         江西凤竹棉纺有限公司
河南子公司                                指                         河南凤竹纺织有限公司
厦门子公司                                指                         厦门凤竹商贸有限公司
印花子公司                                指                         晋江凤竹印花有限公司
香港子公司                                指                         凤竹(香港)实业有限公司
东润投资                                  指                         福建东润投资有限公司


                             第二节        公司简介和主要财务指标
    一、 公司信息
   公司的中文名称                             福建凤竹纺织科技股份有限公司
   公司的中文简称                             凤竹纺织
   公司的外文名称                             Fujian Fynex Textile Science&Technology Co., Ltd
   公司的外文名称缩写                         Fynex Textile
   公司的法定代表人                           陈澄清


    二、 联系人和联系方式
                                                董事会秘书                    证券事务代表
    姓名                             陈美珍                           张清河
    联系地址                         福建省晋江市青阳凤竹工业区       福建省晋江市青阳凤竹工业区
    电话                             0595-85656506                    0595-85656506
    传真                             0595-85656941                    0595-85656941
    电子信箱                         chenmeizhen@fynex.com.cn         zhangqinghe@fynex.com.cn

    三、 基本情况变更简介
    公司注册地址                               福建省晋江市青阳凤竹工业区
    公司注册地址的邮政编码                     362200
    公司办公地址                               福建省晋江市青阳凤竹工业区
    公司办公地址的邮政编码                     362200
    公司网址                                   www.fynex.com.cn
    电子信箱                                   tzzq@fynex.com.cn


    四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    公司选定的信息披露报纸名称               上海证券报
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                   公司董事会秘书办公室

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  五、 公司股票简况
         股票种类      股票上市交易所          股票简称           股票代码       变更前股票简称
           A股         上海证券交易所          凤竹纺织           600493


  六、 其他有关资料
  □适用 √不适用

  七、 公司主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                               本报告期                         本报告期比上年
               主要会计数据                                       上年同期
                                              (1-6月)                          同期增减(%)
  营业收入                                  356,143,960.40      322,711,190.01            10.36
  归属于上市公司股东的净利润                  9,862,052.64        5,065,946.49            94.67
  归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              9,314,495.18        4,012,693.79            132.13
  损益的净利润
  经营活动产生的现金流量净额                   5,501,940.16      81,554,879.91            -93.25
                                                                                  本报告期末比上
               主要会计数据                   本报告期末          上年度末
                                                                                  年度末增减(%)
  归属于上市公司股东的净资产                681,700,679.57      690,878,626.93              -1.33
  总资产                                    951,145,182.58    1,012,306,091.93              -6.04

  (二)      主要财务指标
                                             本报告期                         本报告期比上年同期增
            主要财务指标                                       上年同期
                                           (1-6月)                                 减(%)
基本每股收益(元/股)                             0.0363            0.0186                   95.16
稀释每股收益(元/股)                             0.0363            0.0186                   95.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                   0.0342            0.0148                 131.08
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          1.4173            0.7925      增加0.6248个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                   1.3392            0.6282      增加0.7110个百分点
产收益率(%)
  公司主要会计数据和财务指标的说明
  □适用 √不适用

  八、 境内外会计准则下会计数据差异
  □适用 √不适用
  九、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                  非经常性损益项目                                金额         附注(如适用)
  非流动资产处置损益                                          -2,233,677.50 固定资产处置净损失
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切                           江西子公司收到政府
  相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持             2,784,352.00 补贴 1749000 元
  续享受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          179,402.11

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所得税影响额                                              -182,519.15
合计                                                       547,557.46


                                 第三节          公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
     1、公司所从事的主要业务及主要产品:
     公司处于纺织行业的中游,主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印
花加工,销售自产产品;从事环保设施运营;从事货物或技术的进出口业务等;
     公司的产品主要分为三大类:
     (1)针织坯布,包括:
     单面类:包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布;
     双面类:包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布;
     罗纹类:包括 1X1 罗纹,2X2 罗纹,弹力罗纹、移圈罗纹等;
     抗起球绒布类,包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇;
     绒布类,主要为卫衣布。
     (2)针织成品布,包括上述坯布及经编布、鞋材布。
     (3)筒子色纱,包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。
     以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场,
主要市场和客户集中在福建省,并辐射至全国。公司产品中 70-80%以服装形式间接出口至港台、
中东、欧美和日本等市场。
     公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节,最终为服装业提供针织染整面料(主
要为各种童装、运动服、中高档 T 恤和内衣生产厂家提供面料),存在一定的季节波动性,因公
司定位于中高端产品市场,以品牌单和中高端校服为主,全年运行比较平稳,季节性波动不是特
别大。
     2、公司的经营模式:
     原材料采购:公司生产所用的原辅材料主要是棉纱和染化料。公司制定有物资采购管理办法
及合格供应商名录,物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购;为维持正
常生产,公司需要保持一定量的存货安全库存,特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原
辅材料质量和交货期,公司与供应商建立了长期良好的合作关系,并以严格的供应商筛选体系定
期对供应商进行考核,并逐步引进了竞争机制,对原辅材料比质比价,降低采购成本。
     生产模式和销售模式:公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或
客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产;公司的业务主要由两部份组成:一是织造
业务,即通过自行采购和接受客户委托的原料,经过针织和染整后制成针织光坯布,自行销售或
收取加工费;二是染整加工业务,即接受客户委托,将客户提供的棉纱或坯布加工为光坯布并收
取加工费。
     生产经营过程中,公司逐步加强自有品牌业务的经营,提高整体抗风险能力;并不断引进先
进技术、工艺设备、吸收专业人才,不断将技术转化为生产力,提高核心业务的竞争力;同时加
强与上下游的联系,根据需求信息和流行趋势,通过订单模式掌握产量和库存,提高高档次、高
品质、功能性、环保性面料业务的比重,强化产品的适销性和赢利能力。
     3、行业情况说明:
     (1)行业基本情况及公司行业地位
     根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及中国证监会公布的 2017
年 1 季度上市公司行业分类结果,公司所属行业为“C17 纺织业”。公司涉足的织造和染整业务
是纺织业产业链的中间环节,其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节;公司 80%以上设备
已达到世界同行先进水平,水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全,生产设备已达到世界同
行先进水平,已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链,是福建省百家重点工业企业。曾
连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力 500 强”和“中国针织行业竞争力 10 强企业”。
     公司在行内率先通过 ISO9001 管理管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证、英国 ITS 公司
Intertek 生态产品Ⅰ类认证、国际生态纺织品 Oeko Tex Standard100 认证(为福建针织漂染行业
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中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布 Oeko 生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认
证证书的生产厂家,突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实
验室,公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委 CNAL”认证。2006 年凤竹技术中心被认定为
“国家级企业技术中心”,这在全国针织行业中尚属首家。
    (2)报告期内行业发展情况、主要面临的问题及公司对策
    近几年由于全球经济复苏缓慢,同时中国纺织品出口市场遭东南亚、南美等国家、地区挤压,
我国纺织行业整体发展形势趋缓。虽然大环境不容乐观,但是自 2015 年以来国家相继出台了较多
优惠政策(详见 2016 年年报),给行业发展带来不可忽视的影响,2017 年上半年我国纺织工业
呈现平稳增长态势,下游服装销售迎来回暖的良好局面,内外销呈现弱势复苏态势,出口在连续
两年负增长后重新回到增长区间。
    报告期纺织行业发展仍面临如下问题:一是竞争激烈,市场低迷。在全球需求低迷的大背景
下,欧美发达国家的传统优势与印度、越南等新兴国家的快速发展,使得纺织行业国际竞争更加
激烈。二是采购格局,渐趋分散。近几年,中国在美、日、欧三大市场的占比,持续下降,国际
采购分散化趋势开始显现。三是全球化红利,有所消减。全球化红利正随着区域贸易协定的快速
增多而稀释。四是市场潜力,不断提升。居民收入的普遍提升、城镇化进程的不断深入、中高收
入阶层的快速崛起为行业发展带来巨大潜力。五是资源环境的约束仍不断增强。随着经济发展,
与资源环境承载能力之间的矛盾进一步加剧。纺织行业面临的资源环境瓶颈制约不断增强,国家
对水体、大气污染排放的控制标准日趋严格。
    公司定位于中高档产品市场,坚持科技创新、品牌建设、生态文明和人才培养、坚持功能性、
多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的开发策略,不断提高面料的品质、档次和附加值,提
高面料品牌知名度和强化产品适销性;同时紧紧把握行业发展趋势和动态、不断加强生产经营管
理、降低生产成本,保持在市场上的竞争力;第三、公司自成立以来,严格履行国家各项环保政
策、采用治污减污、节能降耗技术,推行清洁工艺生产流程和废水回收利用,在生产经营中的污
水处理各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新,不断提高企业生产管理水平与产品的科技含
量,提升企业的自主创新能力。通过产品创新和工艺技术创新,减少生产过程中的资源消耗,降
低企业生产成本,不断提升产品的附加值,提高企业的核心竞争力,报告期内荣获中国印染行业
协会“2017 年度中国印染行业二十强企业”荣誉称号。
    2017 年上半年公司取得的主要成绩如下:
    1、产品开发方面:
    ① 公司研发的“低碱前处理精炼工艺”,前处理采用环保低碱助剂替代传统烧碱工艺,产品
白度、毛效、强力等综合品质均达到优等品的要求,而且新工艺时间短、生产效率高,吨布成本
低;
    ② 针对传统染色工艺浴比大、能源消耗大的问题,公司对现有设备全面升级,并以“智能化
节水高效生态染色关键技术开发及产业化”项目为主题,淘汰大浴比、高耗能染机,新增、引进
超低浴比染机,采用智能化集中控制系统,全面升级、改造、提升公司染色关键技术及综合实力,
实现整个产业链的智能化及产业化;
    ③ 开发的产品“生命之光”获“2018 春夏中国流行面料优秀奖”;
    ④ 开发的产品“咖啡炭小提花”获“2017 年度中国印染行业优秀印染面料二等奖”;
    ⑤ 开发的印花产品“针织童装面料蓄光印花”获“2017 年度中国第一届中国服装印花创意
精品大赛优秀奖”。
    ⑥ 开发的《中厚型高弹高蓬松超仿棉织物》项目,入选第十五届 6.18 中国海峡项目成果交
易会优秀转化项目。
    2、2017 年 3 月,获得福建省科技厅授予的“科技型企业”荣誉;
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告

    3、2017 年 3 月,通过中规(北京)认证有限公司知识产权管理体系审核,获得“知识产权
管理体系认证”证书;
    4、2017 年 4 月,通过法国 BV 第三方检验机构对我司检测中心的审核,并获得授权及认可证
书;
    5、2017 年公司申请发明专利 3 项,实用新型专利 7 项。获得授权的发明专利 1 项。
    6、报告期内公司还分别参与起草国家标准 GB/T 22853《针织运动服》、参与起草的地方标
准 DB35/T 803-2017《经编弹性织物》正式实施、参与起草团体标准 T/CNTAC 2.4《纺织品 企业
产品标准自我声明公开指南 第 4 部分:织物》、T/CNTAC 2.5《纺织品 企业产品标准自我声明公
开指南 第 5 部分:服装服饰》。


                           第四节        经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    2017 年上半年我国纺织工业整体呈现平稳增长态势,出口在连续两年负增长后重新回到增长
区间,短期看经济温和回暖,但报告期仍受国际市场需求低迷、国内消费结构升级困扰、人力/
环境/能源成本等增加诸多内外因素影响,在此背景下,公司在核心骨干的带动下,稳扎稳打,加
强内部管理、开源节流,在生产、营销、管理等方面不断优化和提升,确保经营目标实现平稳增
长。具体从以下几方面着手:
    在营销上,公司充分发挥营销的龙头先行作用、秉承客户是上帝的营销理念,一方面努力拓
展新客户,加强新开发产品的市场推介,提高面料品牌知名度,提高市场占有率,同时优化产品
结构,增加高附加值产品比例,进一步拓展品牌客户;一方面加强巩固原有客户群,认真做好原
有客户的关系维护,确保经营目标的实现;同时加强与上下游的联系,根据需求信息和流行趋势,
通过订单模式掌握产量和库存,提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重,强化产
品的适销性和赢利能力。
    在生产上,公司不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才,不断将技术转化为生产力,
提高核心业务的竞争力;进一步加强现场管理,不断提高生产效率,节约生产成本,通过各种途
径调动生产员工积极性,保质保量完成公司交给的生产任务。
    在子公司管理上,公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理,规范业务流程和审批
程序,明确岗位职责,通过科学配棉,降低原材料成本;通过加强生产管理,技术改造及提升,
降低生产过程中的消耗,提高棉纱质量;通过开发新产品、新客户促进销售。
    报告期内,公司合并实现营业收入 35,614.4 万元,同比增加 10.36%,主要原因是公司产销
量的增加使得销售收入的增长;公司实现营业利润 1311.33 万元,较去年同比增加 790.5 万元,
主要原因一是公司毛利率的增加而增加毛利额,二是公司三项费用占销售收入比例下降,三是公
司库存及应收账款处于良性循环,计提的资产减值损失减少;公司实现净利润 986.2 万元,同比
增长 94.7%,主要系公司营业利润的增加。
    截止 2017 年 6 月 30 日,公司总资产 95,114.52 万元,较初期减少 6.04%,净资产 68,170.07
万元,较初期减少 1.33%。净资产的减少主要是分红所致。

(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                科目                        本期数          上年同期数      变动比例(%)
营业收入                                356,143,960.40    322,711,190.01               10.36
营业成本                                307,948,716.87    281,396,500.59                9.44
销售费用                                  6,763,271.96      7,686,341.70              -12.01
管理费用                                 17,897,591.43     17,161,533.09                4.29
财务费用                                  3,722,744.50      3,144,592.25               18.39
经营活动产生的现金流量净额                5,501,940.16     81,554,879.91              -93.25

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投资活动产生的现金流量净额        -15,733,921.56     -2,635,488.95             不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -22,498,444.45 -78,563,445.64                不适用
研发支出                            5,988,494.56      2,574,210.28             132.63
营业收入变动原因说明:营业收入较同期增长,主要是由于本期公司产销量较去年同期增加。
营业成本变动原因说明:营业成本较去年同期增加,主要是本期营业收入的增加,同时由于公司吨
布成本的降低,使得营业成本增加的幅度少于营业收入增长幅度,毛利额增加。
销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期减少,主要是由于薪酬支出及进出口费用的减少。
管理费用变动原因说明:管理费用较去年同期增加,主要是本期研发费用的增加。
财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期增加,主要是本期利息支出的减少及汇兑损失的增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年大幅减少,主要
一是由于本期采用现金银行方式支付的采购货款大幅增加,二是棉纱及染化料等大宗原材料采购
数量的增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要
是去年同期有收到出售子公司收回的现金。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要
是由于去年同期归还的银行借款增加。
研发支出变动原因说明:研发支出较去年同期大幅度增加,主要是随着公司产销量的增加,为提升
公司自主创新的能力及产品的附加值,公司加大了研发费用的投入。
2    其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                       单位:万元
                                     本期期末                   上期期末    本期期末
                                     数占总资                   数占总资    金额较上
     项目名称         本期期末数                   上期期末数                            情况说明
                                     产的比例                   产的比例    期期末变
                                       (%)                      (%)     动比例(%)
货币资金               10,569.39         11.11      16,600.80        16.4       -36.33
应收票据                1,364.06          1.43       2,357.29       2.330       -42.13
应收账款                6,577.79          6.92       6,324.55       6.250         4.00
预付款项                5,429.83          5.71       3,599.24       3.560        50.86
其他应收款                754.82          0.79         732.68        0.72         3.02
存货                   17,791.48         18.71      16,165.57     15.970         10.06
其他流动资产              659.17          0.69       1,454.32       1.440       -54.68
可供出售金融资产        4,119.33          4.33       3,319.33       3.280        24.10
固定资产               28,746.42         30.22      31,224.03     30.840         -7.93
无形资产                2,192.61          2.31       2,229.94       2.200        -1.67
递延所得税资产          1,619.15           1.7       1,648.38       1.630        -1.77
其他非流动资产         14,926.23         15.69      15,401.49     15.210         -3.09
短期借款                9,500.00          9.99       9,600.00       9.480        -1.04
应付票据                8,122.01          8.54      11,217.76     11.080        -27.60
应付账款                4,980.42          5.24       6,168.20       6.090       -19.26
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预收款项                 1,414.25         1.49        1,386.53        1.370          2.00
应付职工薪酬             1,379.40         1.45        1,873.47        1.850        -26.37
应交税费                   506.25         0.53          797.31         0.79        -36.51

主要科目大幅度变动说明:
货币资金较年初大幅减少主要是本期用现金银行方式支付的采购款增加,使得账上结余的现金银
行存款减少。
应收票据较年初大幅减少主要是公司收到的银行承兑汇票的减少。
预付款项较年初大幅增加主要是本期预付的棉纱采购款增加。
其他流动资产较年初大幅减少主要是本期末公司未办理银行理财产品。
应交税费较年初大幅减少主要是本期应交增值税减少。

2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
货币资金                                            26,501,951.58     银行承兑汇票、信用证保证金
房屋及建筑物                                        38,095,954.25     短期借款抵押担保
土地使用权                                          15,931,409.94     短期借款抵押担保
合计                                                80,529,315.77
 1、母公司于 2017 年以土地使用权[土地证编号为晋国用(2001)字第 01278 号、晋国用(2001)
 字第 01279 号],账面原值人民币 2,418,253.97 元,本期期末账面价值人民币 1,357,002.69 元
 及其地上房屋建筑物(账面原值人民币 7,764,662.50 元、本期期末账面价值人民币 1,103,715.7
 元)作为抵押物,向泰国盘谷银行厦门分行申请最高额度为人民 16,010,000.00 元的贷款提供
 抵押担保。截至本期末,该额度实际贷款人民币 0.00 元。
 2、母公司于 2017 年以土地使用权[土地证编号为晋国用(2009)第 00540 号、晋国用(2004)
 第 01130 号、晋国用(2004)第 01277 号、晋国用(2005)第 00887 号],账面原值人民币
 13,980,941.13 元,本期期末账面价值人民币 10,116,569.25 元]及其地上房屋建筑物(账面原
 值人民币 15,264,223.53 元,本期期末账面价值人民币 6,447,286.77 元)作为抵押物,向兴业
 银行晋江支行申请最高额度为人民币 60,890,000 元的贷款提供抵押担保。截止本期末,该额度
 实际贷款人民币 30,000,000.00 元。
 3、子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2015 年以土地使用权(土地证编号为瑞国用(2006)第 Q:008
 号,账面原值人民币 5,789,400.00 元、本期期末账面价值人民币 4,457,838.00 元)及其地上
 房屋建筑物(账面原值人民币 50,862,736.02 元、本期期末账面价值人民币 30,544,951.78 元)
 作为抵押物,向交通银行股份有限公司九江分行提供申请总额度为人民币 45,000,000.00 元的
 生产经营周转资金贷款提供质押担保。截至本期末,该额度实际贷款人民币 35,000,000.00 元。



(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
                                    期末数             期初数       变动金额    变动幅度    占权益
             公司名称
                                    (元)             (元)       (元)        (%)       比例
     上海兴烨创业投资有限公司    4,000,000.00       4,000,000.00                            10.00%
     上海兴富创业投资管理中心
                                 17,193,318.74     17,193,318.74                            5.41%
           (有限合伙)
     宁波兴富先锋投资合伙企业
                                 20,000,000.00     12,000,000.00    8,000,000   66.67%      4.00%
           (有限合伙)


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    1、2015 年 11 月 10 日上海兴烨创业投资有限公司(以下简称“兴烨创投”)经董事会和股东
会决议通过如下事项:兴烨创投减少注册资本 6000 万元,全体股东按出资比例减资。本次减资公
司应收回投资本金 600 万,已于 2015 年 12 月 29 日划付到账;通过本次减资,公司对兴烨创投的
出资额由 1,000 万减至 400 万,仍占其出资比例的 10%;公司关联人东润创投出资额由 1,000 万
减至 400 万,仍占其出资比例的 10%;本次减资事宜,对公司生产经营不造成重大影响。
    2016 年度兴烨创投审议通过了《上海兴烨创业投资有限公司关于先导智能等投资项目利润预
分配方案》,公司按 10%的持股比例可分得 32,973,270 元,如上款项已于 2016 年 12 月 23 日拨
付至公司账上,根据《企业会计准则》等有关规定均列入公司 2016 年度投资收益项目并计入 2016
年度损益,对公司 2016 年度经营业绩产生积极的影响。
    对兴烨创投的投资情况,其他具体内容详见刊登在 2011 年 9 月 14 日、2013 年 10 月 26 日、
2015 年 4 月 25 日和 2016 年 12 月 24 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上的公告(编号:2011-020 号、2013-023 号、2015-011 号、2016-027 号和 2016-028 号)。
    2、2016 年度因上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“兴富一期”)顺利退
出圣火药业项目,该项目于 2016 年 10 月 19 日已完成分配,根据合伙协议,本次分配先以“偿还
本金”的方式划款退回本金 2,806,681.26 元,至此公司对“兴富一期”的出资额由 2000 万减至
17,193,318.74 元,仍占其出资比例的 5.41%。
    对“兴富一期”的其它投资情况具体内容详见 2015 年 6 月 12 日刊登在的《上海证券报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告(编号:2015-020 号)。
    3、对宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)的投资情况,具体内容详见 2016 年 5 月 3 日
刊登在的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告(编号:2016-017 号)。

(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要控股子公司情况:
                            业务                  注册资本   资产规模    营业收入    净资产     净利润
        公司名称                    主要产品
                            性质                  (万元)   (万元)    (万元)   (万元)     (万元)
  江西凤竹棉纺有限公司     制造业     棉纱         8,100     23,569.93   9,315.28   11,490.52   500.63
  河南凤竹纺织有限公司     制造业     筹建         12,000    14,836.18              11,420.66   -2.31
  厦门凤竹商贸有限公司     商贸业     棉纱         1,000     2,542.68    6,522.86   1,144.31    60.74
  晋江凤竹印花有限公司     制造业   印花产品         500     1,146.47    131.02      855.12     29.23
凤竹(香港)实业有限公司    CORP     纺织品        HKD100
     2012 年 3 月 24 日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织(安阳)生产基地
项目投资协议书》的议案。根据该协议,公司将在河南省安阳市建设"凤竹纺织新生产基地",项
目计划第一期拟投资约 4.2 亿元人民币,资金来源为公司自有资金、配套银行贷款及其他融资,
公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司,注册资本为 1.2 亿元人民币;相关事宜亦经 2012
年第一次临时股东大会审议通过。如上相关决议公告已分别于 2012 年 3 月 28 日和 2012 年 4 月
13 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/上。

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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告

    2012 年 5 月 14 日河南凤竹纺织有限公司注册成立,注册资本 1.2 亿元人民币目前已经全部
到位,截止 2017 年 6 月 30 日,我司安阳项目实际投入 15,366.921 万元。其中土地相关费用
14,685.12 万元、购买固定资产 32.62 万元、生产基地设计/勘察费 300.29 万元、开办费用 348.89
万元。
    目前因环评尚未批复土地证尚未能办理,工程建设还未启动,我司将跟进项目进展并及时履
行信息披露义务。
2、主要参股公司情况:
    上海兴烨创业投资有限公司(以下简称“兴烨创投”)成立于 2008 年 6 月 4 日,为我司持
10%的参股公司;经过几次同比例减资,目前注册资本为 4000 万(我司仍持有其 10%的股权),
主要经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务等等;截止
2017 年 6 月 30 日,兴烨创投总资产为 20,573.47 万元、净资产为 19,521.48 万元;2017 年上半
年营业收入为 0 万元;2017 年上半年净利润为-13.21 万元(如上数字尚未经审计)。

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    2016 年受国储棉轮出、新疆棉上市时间推迟、出疆运力紧张、资金炒作、市场心理预期等影
响,棉花价格波动较大,自 2016 年 3 月底起棉价一路呈上涨趋势,2017 年初内外棉价差较大,
内棉 328 指数价格与外棉 Cotlook A 1%关税价格价差曾超过 1500 元/吨。随着外棉之后的一波强
势上涨,内外棉价差在 1-5 月中旬底呈缩窄态势,此后便再度拉宽。Cotlook A1%关税价格由年初
的 14126 元/吨,至 5 月 15 日价格升至峰值 16077 元/吨,累计涨幅达 13.8%,使得内外棉价差一
路压缩,甚至超过内棉,而此后,外棉价格回调,内外棉价差又持续拉大,尤其是 6 月中后期以
来国际棉花市场走势疲软,弱于国内市场,内外棉价差为 1100 元/吨左右。2017 年下半年公司仍
可能面临“国内外棉价差价继续扩大”和“原材料成本波动”对公司产品成本和竞争力影响的风
险;
    报告期内,境内人民币相较于美元呈震荡升值走势,相较于其它非美货币则呈贬值走势;2017
下半年公司仍将面临人民币汇率波动对产品销量和收益水平的影响;
    此外 2017 年公司还将面临劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的风险及贸易保护风险。
    为此公司将紧盯棉花价格相关信息、加大争取棉花配额力度,降低采购成本,设定合理的用
棉、配棉结构,降低原材料成本、提高竞争力;从市场需求变化入手,充分挖掘公司潜力,加强
市场的开发和培育,不断完善和创新营销模式,建立多层次的销售渠道;持续关注人民币汇率走
势,充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响;继续保持与多家银行的合作、开辟
多种融资渠道,来保证公司的资金需求,降低融资成本;加强员工队伍建设、建立稳定和高素质
的员工队伍,优化用工成本;同时做好检验检测、品质认证等与国际标准接轨等等。


                                    第五节           重要事项
一、股东大会情况简介

                                                     决议刊登的指定网站的
       会议届次                 召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                           查询索引

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            福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告


            2016 年年度股东大会            2017 年 4 月 28 日            http://www.sse.com.cn          2017 年 4 月 29 日

            股东大会情况说明
            √适用 □不适用
                2016 年年度股东大会审议通过了以下议案:《2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度董
            事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年
            度财务决算报告》、《2016 年度利润分配的预案》、《关于 2016 年度审计费用及续聘福建华兴
            会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、
            《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关
            于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来
            三年股东回报规划(2017-2019 年)》、《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》。
            二、利润分配或资本公积金转增预案

            (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
            是否分配或转增                               否
            每 10 股送红股数(股)                                                                                               0
            每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                           0
            每 10 股转增数(股)                                                                                                 0
                                   利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
            不适用

            三、承诺事项履行情况

            (一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                   期内的承诺事项
            √适用 □不适用
                                                                                                                                         如未
                                                                                                                    是          如未能
                                                                                                                                         能及
                                                                                                                    否          及时履
承   承                                                                                                                  是否            时履
                                                                                                                    有          行应说
诺   诺                                                       承诺                                     承诺时间          及时            行应
               承诺方                                                                                               履          明未完
背   类                                                       内容                                     及期限            严格            说明
                                                                                                                    行          成履行
景   型                                                                                                                  履行            下一
                                                                                                                    期          的具体
                                                                                                                                         步计
                                                                                                                    限          原因
                                                                                                                                         划
     解   原控股股东福建凤   一致郑重承诺:“在我司持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股份期间,我司及    承诺时       是   是
     决   竹集团有限公司、   我司控制的企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与福建    间:2002
     同   香港振兴实业公     凤竹纺织科技股份有限公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的    年 1 月 20
     业   司、原福建省泉州   业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与福建凤竹纺织科技股份有限公    日;承诺
     竞   市光大工贸易有限   司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;若福建    期限:长
     争   公司(现已更名为   凤竹纺织科技股份有限公司将来开拓新的业务领域,福建凤竹纺织科技股份有限    期有效
          福建东润投资有限   公司享有优先权,我司将不再发展同类业务”。
          公司)、福建省晋
          江安泰化工有限公
          司、福建晋江凤竹
          鞋业发展有限公
其
          司、福建晋江恒泰
他
          化工贸易有限公司
承
     其   原股东福建凤竹集   1、不会利用对股份公司的影响或控制力,单独或与他方联合损害股份公司、中小   承诺时       是   是
诺
     他   团有限公司、香港   股东和/或投资者的利益。2、保证按照国家有关法律法规和股份公司章程的规定    间:2004
          振兴实业公司以及   行使股东权利,不会利用对股份公司的控制力或影响力,通过关联交易或资产重    年 3 月 24
          公司的实际控制人   组等行为损害股份公司、中小股东和/ 或投资者的利益。3、在《公司法》和公司   日;承诺
                             章程规定的对股份公司股东持有股份转让限制期限内,不转让其持有股份公司的    期限:长
                             股份;上市后三年内不转让或减持持有股份公司的股份。                        期有效
     分   福建凤竹纺织科技   1、公司进行利润分配时,优先考虑采用现金分红的方式;在确保足额现金股利分   承诺时       是   是
     红   股份有限公司       配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合    间:2017
                             或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分    年 4 月 28
                             配,并依照本条第二款之规定确定现金分红的比例,公司董事会可以根据公司的    日;承诺
                             盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司根据《公司法》等   期限:
                             有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,    2017 年 4

                                                                     12 / 87
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告

              在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,原则上在每个会       月 29 日
              计年度终了后,经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数,则当年分配的利       至 2019
              润应不少于当年可供分配利润的 10%;未来三年现金分红累计分配的利润应不少于     年 12 月
              未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会综合考虑了公司所处       31 日
              行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
              因素,认为公司应该区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:①如果公司处
              于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利
              润分配中所占比例最低应达到 80%;②如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资
              金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%;
              ③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
              现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%;④如果公司发展阶段不易区分但
              有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。鉴于公司所属纺织行业处于成
              熟及转型期,竞争日趋激烈,同时,公司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且
              河南安阳子公司项目处于筹建阶段,上述事宜需要公司支出较多资金。为了提高
              自身竞争力,确保公司能够长期健康、稳定的发展,顺利实现企业的新跨越,从
              而更好的为股东提供长期回报,同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益,
              公司计划未来三年各期如进行利润分配时,现金分红在当期利润分配中所占的比
              例不低于 40%。3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股
              利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本时,所留存的该
              项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。4、公司在每个会计年度结束后,
              公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的
              分红建议和预案,经董事会审议通过后提交股东大会进行表决,独立董事应对分
              红预案独立发表意见,也可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交
              董事会审议。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情
              况及决策程序进行监督。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当提
              供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传
              真、网络等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问
              题。5、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数,但公司董事会未做
              出该年度的现金分红预案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用
              于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见
              并公开披露。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                  项目                                                       现聘任
境内会计师事务所名称                                           福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                           60
境内会计师事务所审计年限                                                       16

          项目                                     名称                                               报酬
内部控制审计会计师事务所           福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)                               20

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
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     福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告

     七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

     □适用 √不适用

     八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

     √适用 □不适用
         报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未履行法院生效判决、
     所负数额较大的债务到期未清偿、未履行承诺或被上交所公开谴责等情况。

     九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

     (一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
     □适用 √不适用
     (二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
     股权激励情况
     □适用 √不适用

     员工持股计划情况
     □适用 √不适用
     十、重大关联交易

     (一) 与日常经营相关的关联交易
     1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
     √适用 □不适用
                        事项概述                                                查询索引
2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第五次会议审议通过了          该事项的详细内容参见公司于 2017 年 3 月 31
《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》,2017 年,           日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊
因公司日常生产的需要,预计向福建凤竹集团有限公司购入            登的相关公告。
水、电、蒸汽的交易总额不超过 9000 万元(不含税)。
2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第五次会议审议通过了          该事项的详细内容参见公司于 2017 年 3 月 31
《关于公司与关联方进行关联交易的议案》,由于生产经营            日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊
的需要,公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司 2017           登的相关公告。
年预计将发生产品购销关联交易 2800 万元左右。
2017 年 4 月 20 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了          该事项的详细内容参见公司于 2017 年 4 月 21
《关于公司 2017 年日常供热管理服务关联交易事项的议              日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊
案》,预计 2017 年,公司因日常生产的需要,预计需接受凤          登的相关公告。
竹集团提供的导热油炉供热管理服务的交易总额约 480 万元
(含税)。

     2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
     □适用 √不适用

     3、 临时公告未披露的事项
     □适用 √不适用
     (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
     1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
     √适用 □不适用
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                          事项概述                                                查询索引
2017 年 4 月 20 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关        该事项的详细内容参见公司于 2017 年 4 月 21
于向福建凤竹集团有限公司出售导热油炉资产的议案》,为了            日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊
解决环保监管要求、理顺资产权属关系,将公司名下拥有的位            登的相关公告。
于晋江市青阳镇凤竹工业区公司厂区内的导热油炉及其附属设
施等相关资产以评估价 4,993,386.45 元出售给凤竹集团。

       2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
       □适用 √不适用
       3、 临时公告未披露的事项
       □适用 √不适用
       4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
       □适用 √不适用

       (三) 共同对外投资的重大关联交易
       1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
       □适用 √不适用
       2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
       □适用 √不适用
       3、 临时公告未披露的事项
       □适用 √不适用

       (四) 关联债权债务往来
       1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
       □适用 √不适用
       2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
       □适用 √不适用
       3、 临时公告未披露的事项
       □适用 √不适用
       (五) 其他重大关联交易
       □适用 √不适用

       十一、 重大合同及其履行情况

       1   托管、承包、租赁事项
       □适用 √不适用
       2   担保情况
       √适用 □不适用
                                                                                 单位: 元 币种: 人民币
                                           公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                 7,573,994.57
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                             17,573,994.57
                                  公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                               17,573,994.57

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担保总额占公司净资产的比例 (%)                                                                         2.58
担保情况说明                               根据公司第六届董事会第五次会议决议,并经公司 2016 年度股东大
                                     会审议通过,因公司控股子公司生产经营的需要,江西凤竹棉纺有限公司
                                     2017 年计划向银行申请综合授信 1.5 亿元,其中以棉纺公司房产土地抵押
                                     的形式向银行申请综合授信 5000 万元(交通银行九江分行),公司计划
                                     在 2017 年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币
                                     10,000 万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等]、为厦门
                                     凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 10,000
                                     万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等],以上担保合计
                                     20,000 万元。公司同意在符合国家有关政策前提下,2017 年度向公司控
                                     股子公司提供贷款担保,公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷
                                     款银行办理担保手续,签署相关法律文件。
                                           截止 2016 年 12 月 31 日公司累计为江西凤竹棉纺有限公司提供担
                                     保的流动资金贷款余额为 1,100 万元,2017 年 3 月 1 日归还到期流动资金
                                     担保贷款人民币 100 万,截止 2017 年 6 月 30 日公司累计为其提供担保
                                     的流动资金贷款余额为 1,000 万元。
                                           截止 2016 年 12 月 31 日公司累计为厦门凤竹商贸有限公司提供担
                                     保的流动资金贷款余额为 0 万元,为满足日常生产经营流动资金的需要,
                                     厦门凤竹商贸有限公司分别于 2017 年 6 月 9 日、2017 年 6 月 23 日向银行
                                     申请开具银行承兑汇票 2,761,867.38 元、4,812,127.19 元(均由公司担
                                     保),截止 2017 年 6 月 30 日公司累计为其提供担保的流动资金贷款余
                                     额为 7,573,994.57 元。
                                           河南凤竹纺织有限公司、凤竹(香港)实业有限公司、晋江凤竹印花
                                     有限公司 3 家子公司 2017 年上半年未发生贷款,截止 2017 年 6 月 30 日
                                     公司累计为其提供担保的流动资金贷款余额为 0 万元。综上 2017 年上半
                                     年公司为五家子公司提供担保的流动资金贷款余额为 17,573,994.57 元。

      十二、 上市公司扶贫工作情况

      □适用 √不适用
      十三、 可转换公司债券情况

      □适用 √不适用
      十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

      √适用 □不适用
          公司的染整业务是纺织产业链中深加工、精加工和提高附加值的关键环节,可提高纺织面料
      品质的档次,为产品带来较高的附加值,但也属高污染企业,国家对其有较高的环保要求。鉴此,
      公司成立了环境专项保护小组,主管环保工作,并制备有《环境管理手册》和《环境污染事故应
      急预案》等系列环保制度,近三年公司未发生环境污染事故和违法行为;并先后获得中国农业部、
      中国印染行业协会、国家环保部等授予的“环境保护先进集体”、“节能减排优秀企业”“第二
      批循环经济示范试点企业”、“国家清洁生产示范企业”等多项荣誉称号。
          报告期公司不存在超标排放的情况。公司自成立以来,严格履行国家各项环保政策、采用治
      污减污、节能降耗技术,推行清洁工艺生产流程和废水回收利用,建设一套 2.5 万吨/日污水处理
      设施运行良好,设有一个规范化排放口(排污口编号:WS-82001;排放经纬度:N24°49′50.8″;
      E118°33′58.4″),排放方式为:间接排放。主要污染物为 COD 和 NH3-N,排放水质均达到环保
      标准(GB4287-2012 颁布的环保标准)。2017 年上半年公司 COD 平均排放浓度为 29.35 mg/L;NH3-N
      平均排放浓度为 1.66mg/L,均优于应执行标准值 COD≤80mg/L;NH3-N≤10mg/L。报告期全年 COD
      核定排放总量为 270 吨,2017 年 1-6 月实际排放总量为 56.2 吨,NH3-N 核定排放总量为 36 吨、
      2017 年 1-6 月实际排放总量为 3.2 吨。

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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告

     2017 年半年度发生的排污成本费用与 2016 年半年度比较如下(单位:人民币万元):
   项       目                截止 2017 年 6 月    截止 2016 年 6 月      增减
 污水处理工程及设备原值                4,496.04             4,494.36            1.68
 项目                       2017 年 1-6 月金额    2016 年 1-6 月金额      增减
 污水处理工程及设备折旧                   103.42               103.83          -0.41
     材料支出                             149.26                105.8          43.46
     能源消耗                             144.59               118.78          25.81
     薪资支出                              44.01                55.35         -11.34
     污水排污费                             7.46                 7.08           0.38
     其他支出                              52.53                18.68          33.85
        年度投入合计                      501.27               409.52          91.75

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    2017 年 5 月 10 日,财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通
知》(财会[2017]15 号),并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内
施行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月
1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据上述文件规定,本公司自 2017
年 6 月 12 日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》,将与企业日常
活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润表中的
“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映;
将与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。公司执行上述新准则后对当期及前期列报
的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用

(三) 其他
√适用 □不适用
    1、在福建晋江经济开发区(安东园)购买发展储备用地进展事宜
    为了满足公司未来发展战略及搬迁后对生产经营场地和相关的配套设施等的需求,为公司未
来发展提供必要的储备用地,公司于 2015 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过
了《关于公司拟在福建晋江经济开发区(安东园)购买发展储备用地的议案》,同意公司在董事
会权限范围内参与相关宗地竞拍(拟使用不超过 6,000 万元自有资金参与竞拍在福建省晋江经济
开发区(安东园)平东路以南、园东大道东西两侧共三宗工业用地面积合计约 180 亩),并授权
公司经营层具体负责组织实施(具体内容详见 2015 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 和《上海证券报》上《关于公司拟在福建晋江经济开发区(安东园)购买发展储
备用地的公告》(临 2015-037 号)。
    2016 年 2 月 5 日公司已参与竞拍取得如上编号为“晋江市 GY2015-84 号”宗地的《成交确认
书》(单价 496.72 元/平米,成交价格为人民币 3351 万元);2016 年 9 月 30 日公司已参与竞拍

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        福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告


        取得如上编号为“晋江市 GY2016-60 号”宗地的《成交确认书》(单价 481.62 元/平米,成交价
        格为人民币 1829 万元);2017 年 4 月 21 日公司已参与竞拍取得如上编号为“晋江市 GY2016-061
        号” 宗地的《成交确认书》(单价 700.11 元/平米,成交价格为人民币 335 万元);目前如上三
        宗地的后续相关手续尚在办理中,我司将跟进项目进展并及时履行信息披露义务。

               2、委托理财情况(单位:元 币种:人民币)
                                                         委托理    委托理
序
      受托人       委托理财产品类型     委托理财金额     财起始    财终止    实际收回本金金额   实际获得收益   是否涉诉
号
                                                         日期      日期
1    交通银行      “稳得利 28 天”        8,000,000   17-1-11      17-2-8       8,024,547.95      24,547.95     否
2    农业银行     “安心.灵动.20 天”     15,000,000   17-1-20      17-2-9      15,032,876.71      32,876.71     否
3    交通银行      “稳得利 14 天”        6,000,000   17-2-10     17-2-24       6,008,284.93       8,284.93     否
4    农业银行     “安心.灵动.20 天”     10,000,000   17-2-10      17-3-6      10,023,972.60      23,972.60     否
5    交通银行      “稳得利 28 天”        6,000,000   17-2-28     17-3-28       6,019,331.51      19,331.51     否
6    农业银行     “安心.灵动.20 天”      6,000,000     17-3-7    17-3-29       6,013,397.26      13,397.26     否
7    交通银行      “稳得利 28 天”        3,000,000   17-3-16     17-4-13       3,009,895.89       9,895.89     否
8    农业银行     “安心.灵动.20 天”     10,000,000     17-4-1    17-4-21      10,021,232.88      21,232.88     否
9    交通银行      “稳得利 28 天”        8,000,000     17-4-5     17-5-4       8,026,695.89      26,695.89     否
10   农业银行     “安心.灵动.20 天”     10,000,000   17-4-21     17-5-12      10,019,178.08      19,178.08     否
11   农业银行     “安心.灵动.14 天”     10,000,000   17-4-27     17-5-15      10,014,000.00      14,000.00     否
12   交通银行      “稳得利 14 天”        8,000,000     17-5-8    17-5-22       8,011,046.58      11,046.58     否
13   农业银行     “安心.灵动.20 天”      9,000,000   17-5-15      17-6-6       9,017,901.37      17,901.37     否
14   交通银行      “稳得利 14 天”        6,000,000   17-5-23      17-6-6       6,010,030.40      10,030.40     否
15   农业银行     “安心.灵动.20 天”      5,000,000     17-6-6    17-6-27       5,009,589.04       9,589.04     否
16   交通银行      “稳得利 14 天”        5,000,000   17-6-12     17-6-26       5,007,287.67       7,287.67     否
     合计                 /              125,000,000          /      /         125,269,268.76     269,268.76      /


                                 第六节        普通股股份变动及股东情况
        一、 股本变动情况

        (一)    股份变动情况表
        1、 股份变动情况表
        报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
        2、 股份变动情况说明
        □适用 √不适用
        3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
        有)
        □适用 √不适用
        4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
        □适用 √不适用
        (二)    限售股份变动情况
        □适用 √不适用




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       二、 股东情况

       (一)   股东总数:
       截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          26,770
       (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
                                              前十名股东持股情况
                                                                    持有    质押或冻结情况
                                                                    有限
      股东名称             报告期内    期末持股数                   售条
                                                          比例(%)          股份                  股东性质
      (全称)               增减          量                       件股            数量
                                                                           状态
                                                                    份数
                                                                    量
陈澄清                                 29,147,520          10.72             无                 境内自然人
李常春                                 23,643,600           8.69             无                 境内自然人
李春兴                                 23,256,000           8.55           质押   10,500,000    境内自然人
阳光人寿保险股份有限
                                       13,600,062           5.00           无                      未知
公司-传统保险产品
中融国际信托有限公司
-中融-日进斗金 14 号
                                        8,191,908           3.01           无                      未知
证券投资集合资金信托
计划
陈慧                                    7,389,209           2.72           无                   境内自然人
深圳嘉佑投资管理有限
                          4,263,000     7,238,205           2.66           无                      未知
公司
李萍影                                  6,377,265           2.34           无                   境内自然人
北京神州牧投资基金管
理有限公司-红炎神州                    2,053,447           0.75           无                      未知
牧基金
北京神州牧投资基金管
理有限公司-旭升 1 号                   1,710,600           0.63           无                      未知
证券投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售              股份种类及数量
                  股东名称                    条件流通股
                                                                种类                 数量
                                                的数量
陈澄清                                        29,147,520    人民币普通股          29,147,520
李常春                                        23,643,600    人民币普通股          23,643,600
李春兴                                        23,256,000    人民币普通股          23,256,000
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品        13,600,062    人民币普通股          13,600,062
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金 14 号证
                                               8,191,908    人民币普通股           8,191,908
券投资集合资金信托计划
陈慧                                           7,389,209    人民币普通股           7,389,209
深圳嘉佑投资管理有限公司                       7,238,205    人民币普通股           7,238,205
李萍影                                         6,377,265    人民币普通股           6,377,265
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基
                                               2,053,447    人民币普通股           2,053,447
金
北京神州牧投资基金管理有限公司-旭升 1 号证券
                                               1,710,600    人民币普通股           1,710,600
投资基金
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                                                       1、本公司董事长陈澄清先生、李萍影女士与陈慧女士为父
                                                       女、母女关系,为一致行动人;
                                                       2、陈澄清先生、李常春先生、李春兴先生和李萍影女士同
                                                       为福建凤竹集团有限公司之股东、董事;陈澄清先生、李萍
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       影女士、李常春先生和李春兴先生亦为凤竹纺织之股东(其
                                                       中陈澄清先生和李常春先生亦担任凤竹纺织董事)。
                                                       3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东
                                                       之间是否属于一致行动人。

      前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
      □适用 √不适用

      (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
      □适用 √不适用
      三、 控股股东或实际控制人变更情况

      □适用 √不适用
                                     第七节            优先股相关情况
      □适用 √不适用


                          第八节        董事、监事、高级管理人员情况
      一、持股变动情况

      (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
      □适用 √不适用
      (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
      □适用 √不适用
      二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

      □适用 √不适用
                                    第九节        公司债券相关情况
      □适用 √不适用




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                                    第十节           财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 6 月 30 日
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
                 项目                      附注            期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                               七、1             105,693,899.34        166,008,030.63
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                               七、4              13,640,588.35         23,572,863.96
  应收账款                               七、5              65,777,850.96         63,245,525.83
  预付款项                               七、6              54,298,341.47         35,992,429.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                             七、9               7,548,161.38          7,326,768.82
  买入返售金融资产
  存货                                   七、10            177,914,753.52        161,655,657.32
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                           七、13              6,591,661.45         14,543,181.77
    流动资产合计                                           431,465,256.47        472,344,458.12
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                       七、14             41,193,318.74         33,193,318.74
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                               七、19            287,464,159.57        312,240,255.76
  在建工程                               七、20              2,862,787.18          1,479,156.78
  工程物资                               七、21                779,832.06            250,766.80
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                               七、25             21,926,090.07         22,299,421.06

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  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                         七、29             16,191,472.80      16,483,799.17
  其他非流动资产                         七、30            149,262,265.69     154,014,915.50
    非流动资产合计                                         519,679,926.11     539,961,633.81
      资产总计                                             951,145,182.58   1,012,306,091.93
流动负债:
  短期借款                               七、31             95,000,000.00     96,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                               七、34             81,220,147.50    112,177,573.44
  应付账款                               七、35             49,804,200.84     61,681,955.84
  预收款项                               七、36             14,142,516.84     13,865,263.52
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                           七、37             13,794,004.50     18,734,735.82
  应交税费                               七、38              5,062,479.64      7,973,052.67
  应付利息                               七、39                212,813.27        166,145.83
  应付股利
  其他应付款                             七、41              4,176,040.50      4,796,437.96
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                           263,412,203.09    315,395,165.08
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                               七、51              6,032,299.92      6,032,299.92
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                           6,032,299.92      6,032,299.92
      负债合计                                             269,444,503.01    321,427,465.00
所有者权益
                                                 22 / 87
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  股本                                   七、53            272,000,000.00        272,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               七、55            190,925,681.46        190,925,681.46
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                               七、59             85,498,349.00         85,498,349.00
  一般风险准备
  未分配利润                             七、60            133,276,649.11        142,454,596.47
  归属于母公司所有者权益合计                               681,700,679.57        690,878,626.93
  少数股东权益
    所有者权益合计                                         681,700,679.57        690,878,626.93
      负债和所有者权益总计                                 951,145,182.58      1,012,306,091.93

法定代表人:陈澄清           主管会计工作负责人:吴训豪               会计机构负责人:彭家国




                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                                            单位:元 币种:人民币
                 项目                      附注            期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                                  79,375,871.18        130,873,569.63
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  13,640,588.35         17,312,263.96
  应收账款                               十七、1            48,882,942.91         50,452,804.54
  预付款项                                                  32,783,118.51          1,888,874.56
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                             十七、2           100,050,913.13        100,136,996.82
  存货                                                     129,355,873.83        113,990,423.81
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                               6,591,661.45          4,543,181.77
    流动资产合计                                           410,680,969.36        419,198,115.09
非流动资产:
  可供出售金融资产                                          41,193,318.74         33,193,318.74
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           十七、3           206,250,000.00        206,250,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                                 181,098,956.18        200,306,487.96

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  在建工程                                                   1,412,436.17     1,079,156.78
  工程物资                                                     779,832.06       250,766.80
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                  17,468,252.07    17,783,689.06
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                            16,333,410.40    16,670,229.91
  其他非流动资产                                             1,273,789.47     6,026,439.28
    非流动资产合计                                         465,809,995.09   481,560,088.53
      资产总计                                             876,490,964.45   900,758,203.62
流动负债:
  短期借款                                                  50,000,000.00    40,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                  73,646,152.93   112,177,573.44
  应付账款                                                  76,091,123.44    57,847,973.94
  预收款项                                                  10,542,811.13     5,965,987.16
  应付职工薪酬                                              12,077,306.86    16,505,644.11
  应交税费                                                     977,632.31       493,703.57
  应付利息                                                     105,150.77        58,483.33
  应付股利
  其他应付款                                                  892,308.48      1,217,689.38
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                           224,332,485.92   234,267,054.93
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                   6,032,299.92     6,032,299.92
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                           6,032,299.92     6,032,299.92
      负债合计                                             230,364,785.84   240,299,354.85
所有者权益:
  股本                                                     272,000,000.00   272,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                                 24 / 87
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        永续债
  资本公积                                       190,925,681.46        190,925,681.46
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        85,498,349.00         85,498,349.00
  未分配利润                                      97,702,148.15        112,034,818.31
    所有者权益合计                               646,126,178.61        660,458,848.77
      负债和所有者权益总计                       876,490,964.45        900,758,203.62
法定代表人:陈澄清         主管会计工作负责人:吴训豪        会计机构负责人:彭家国




                                            合并利润表
                                          2017 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                    项目                           附注      本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                   七、61     356,143,960.40      322,711,190.01
其中:营业收入                                              356,143,960.40      322,711,190.01
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   七、61     343,030,630.88     317,502,841.91
其中:营业成本                                              307,948,716.87     281,396,500.59
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                 七、62       4,145,119.53       2,270,346.42
      销售费用                                   七、63       6,763,271.96       7,686,341.70
      管理费用                                   七、64      17,897,591.43      17,161,533.09
      财务费用                                   七、65       3,722,744.50       3,144,592.25
      资产减值损失                               七、66       2,553,186.59       5,843,527.86
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           13,113,329.52       5,208,348.10
  加:营业外收入                                 七、69       3,258,986.20       1,908,245.21
      其中:非流动资产处置利得                                  260,232.09          11,643.41
  减:营业外支出                                 七、70       2,528,909.59         503,908.27

                                                 25 / 87
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      其中:非流动资产处置损失                                2,493,909.59         447,750.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       13,843,406.13       6,612,685.04
  减:所得税费用                                 七、71       3,981,353.49       1,546,738.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            9,862,052.64       5,065,946.49
  归属于母公司所有者的净利润                                  9,862,052.64       5,065,946.49
  少数股东损益
七、综合收益总额                                              9,862,052.64       5,065,946.49
  归属于母公司所有者的综合收益总额                            9,862,052.64       5,065,946.49
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                         0.0363             0.0186
  (二)稀释每股收益(元/股)                                         0.0363             0.0186

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:陈澄清        主管会计工作负责人:吴训豪        会计机构负责人:彭家国




                                           母公司利润表
                                          2017 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                    项目                           附注      本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                     十七、4    280,443,591.39    246,631,332.14
  减:营业成本                                   十七、4    245,476,014.29    215,405,909.50
      税金及附加                                              3,275,437.68        1,885,347.06
      销售费用                                                5,475,091.90        6,131,820.58
      管理费用                                               13,258,931.80      14,493,725.49
      财务费用                                                2,722,946.05         -320,719.86
      资产减值损失                                            2,285,214.95        4,805,840.77
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            7,949,954.72       4,229,408.60
  加:营业外收入                                              1,298,966.20         181,843.19
      其中:非流动资产处置利得                                  260,232.09          11,643.41
  减:营业外支出                                              2,528,909.59         503,908.27
      其中:非流动资产处置损失                                2,493,909.59         447,750.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        6,720,011.33       3,907,343.52
    减:所得税费用                                            2,012,681.49       1,529,902.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            4,707,329.84       2,377,440.68

法定代表人:陈澄清            主管会计工作负责人:吴训豪             会计机构负责人:彭家国


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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告

                                         合并现金流量表
                                         2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                         附注            本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             391,867,464.18      343,668,933.60
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金           七、73.(1)       17,886,685.91       26,727,553.17
    经营活动现金流入小计                                   409,754,150.09      370,396,486.77
  购买商品、接受劳务支付的现金                             328,353,270.07      222,397,664.16
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                            54,261,341.44       45,252,310.48
  支付的各项税费                                            11,115,952.75       10,863,627.02
  支付其他与经营活动有关的现金           七、73.(2)       10,521,645.67       10,328,005.20
    经营活动现金流出小计                                   404,252,209.93      288,841,606.86
      经营活动产生的现金流量净额                             5,501,940.16       81,554,879.91
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                             5,023,386.45          160,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                                15,000,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     5,023,386.45       15,160,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                            12,757,308.01        5,795,488.95
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                             8,000,000.00       12,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    20,757,308.01       17,795,488.95

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      投资活动产生的现金流量净额                  -15,733,921.56         -2,635,488.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               50,000,000.00         70,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           50,000,000.00         70,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               51,000,000.00       139,070,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   21,498,444.45          9,493,445.64
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           72,498,444.45       148,563,445.64
      筹资活动产生的现金流量净额                  -22,498,444.45       -78,563,445.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的                      -29,078.36            268,233.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -32,759,504.21            624,178.46
  加:期初现金及现金等价物余额                    111,951,451.97         67,222,785.04
六、期末现金及现金等价物余额                       79,191,947.76         67,846,963.50
法定代表人:陈澄清        主管会计工作负责人:吴训豪         会计机构负责人:彭家国




                                        母公司现金流量表
                                          2017 年 1—6 月
                                                                            单位:元 币种:人民币
              项目                         附注            本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             278,415,578.54        268,466,160.74
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                              10,021,350.60         24,988,418.05
    经营活动现金流入小计                                   288,436,929.14        293,454,578.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                             229,003,738.93        166,240,612.62
  支付给职工以及为职工支付的现金                            41,375,490.96         36,281,025.99
  支付的各项税费                                             6,046,696.93          8,899,341.68
  支付其他与经营活动有关的现金                               8,584,314.28          9,574,876.40
    经营活动现金流出小计                                   285,010,241.10        220,995,856.69
  经营活动产生的现金流量净额                                 3,426,688.04         72,458,722.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                             5,023,386.45            160,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                                  15,000,000.00
现金净额

                                                 28 / 87
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告


  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            5,023,386.45         15,160,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                   12,706,814.28          5,747,708.61
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    8,000,000.00         12,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           20,706,814.28         17,747,708.61
      投资活动产生的现金流量净额                  -15,683,427.83         -2,587,708.61
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               50,000,000.00         50,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           50,000,000.00         50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               40,000,000.00         90,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   20,142,452.78          7,602,470.09
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           60,142,452.78         97,602,470.09
      筹资活动产生的现金流量净额                  -10,142,452.78       -47,602,470.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的                      -29,078.36            268,233.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -22,428,270.93         22,536,776.54
  加:期初现金及现金等价物余额                     76,816,990.97         33,262,677.93
六、期末现金及现金等价物余额                       54,388,720.04         55,799,454.47
法定代表人:陈澄清        主管会计工作负责人:吴训豪         会计机构负责人:彭家国




                                                 29 / 87
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告



                                                                      合并所有者权益变动表
                                                                          2017 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本期

                                                                            归属于母公司所有者权益

                                             其他权                              其                               一
          项目                                                            减                                                            少数股东权
                                             益工具                              他      专                       般                                 所有者权益合计
                                                                          :                                                                益
                                                                                 综      项                       风
                                 股本        优 永         资本公积       库                    盈余公积                 未分配利润
                                                   其                            合      储                       险
                                             先 续                        存
                                                   他                            收      备                       准
                                             股 债                        股
                                                                                 益                               备
一、上年期末余额            272,000,000.00              190,925,681.46                        85,498,349.00            142,454,596.47                690,878,626.93
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额            272,000,000.00              190,925,681.46                        85,498,349.00            142,454,596.47                690,878,626.93
三、本期增减变动金额(减
                                                                                                                       -9,177,947.36                 -9,177,947.36
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                      9,862,052.64                 9,862,052.64
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                         -19,040,000.00                -19,040,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                                       -19,040,000.00                -19,040,000.00
配
4.其他
                                                                               30 / 87
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告



(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            272,000,000.00              190,925,681.46                       85,498,349.00         133,276,649.11                681,700,679.57

                                                                                                       上期

                                                                          归属于母公司所有者权益

                                             其他权                             其                            一
                                                                         减
          项目                               益工具                             他      专                    般                    少数股东权
                                                                         :                                                                      所有者权益合计
                                                                                综      项                    风                        益
                                股本         优 永         资本公积      库                    盈余公积              未分配利润
                                                   其                           合      储                    险
                                             先 续                       存
                                                   他                           收      备                    准
                                             股 债                       股
                                                                                益                            备
一、上年期末余额            272,000,000.00              190,925,681.46                       82,310,501.37          94,661,532.16                639,897,714.99
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额            272,000,000.00              190,925,681.46                       82,310,501.37          94,661,532.16                639,897,714.99
三、本期增减变动金额(减                                                                                              -374,053.51                   -374,053.51
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                   5,065,946.49                  5,065,946.49
(二)所有者投入和减少资
本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投

                                                                              31 / 87
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入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                        -5,440,000.00               -5,440,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                                                               -5,440,000.00               -5,440,000.00
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           272,000,000.00                  190,925,681.46                      82,310,501.37          94,287,478.65              639,523,661.48


法定代表人:陈澄清                                      主管会计工作负责人:吴训豪                                               会计机构负责人:彭家国




                                                                    母公司所有者权益变动表
                                                                        2017 年 1—6 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                本期
                                                 其他权益工具                        减   其      专
          项目
                                  股本           优   永     其      资本公积        :   他      项       盈余公积          未分配利润        所有者权益合计
                                                 先   续     他                      库   综      储

                                                                                32 / 87
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年半年度报告



                                                   股   债                            存          合        备
                                                                                      股          收
                                                                                                  益
一、上年期末余额                  272,000,000.00                  190,925,681.46                                      85,498,349.00    112,034,818.31      660,458,848.77
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                  272,000,000.00                  190,925,681.46                                      85,498,349.00    112,034,818.31      660,458,848.77
三、本期增减变动金额(减少                                                                                                             -14,332,670.16      -14,332,670.16
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                       4,707,329.84        4,707,329.84
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                         -19,040,000.00      -19,040,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分                                                                                                              -19,040,000.00      -19,040,000.00
配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  272,000,000.00                  190,925,681.46                                      85,498,349.00     97,702,148.15      646,126,178.61

                                                                                                        上期
             项目
                                      股本         其他权益工具       资本公积             减:        其        专      盈余公积     未分配利润        所有者权益合计

                                                                                 33 / 87
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                                                   优   永                              存   综   储
                                                               其
                                                   先   续                              股   合   备
                                                               他
                                                   股   债                                   收
                                                                                             益
一、上年期末余额                  272,000,000.00                    190,925,681.46                     82,310,501.37   88,784,189.66      634,020,372.49
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                  272,000,000.00                    190,925,681.46                     82,310,501.37   88,784,189.66      634,020,372.49
三、本期增减变动金额(减少以                                                                                           -3,062,559.32       -3,062,559.32
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                      2,377,440.68        2,377,440.68
(二)所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                         -5,440,000.00       -5,440,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                            -5,440,000.00       -5,440,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  272,000,000.00                    190,925,681.46                     82,310,501.37   85,721,630.34      630,957,813.17
法定代表人:陈澄清                                           主管会计工作负责人:吴训豪                                 会计机构负责人:彭家国


                                                                              34 / 87
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)系于 2000 年 12 月 18 日经中华人民共和国
对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第 1032 号批准,由福建晋江凤竹针织漂染实业有限公
司 2000 年 9 月 30 日的净资产额按 1:1 折股后,整体变更设立的中外合资股份有限公司。公司设
立时的注册资本为人民币 110,000,000.00 元。
     经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)3 号文批准,公司于 2004 年 4 月 6 日通过上海
证券交易所成功上网定价发行了共计 60,000,000 股的普通股,每股面值人民币 1.00 元,公司发
行股票后股本总额增至人民币 170,000,000.00 元。
     经上海证券交易所上证上字(2004)38 号文批准,公司社会公众股于 2004 年 4 月 21 日在上海
证券交易所上市流通,股票简称“凤竹纺织”,股票代码 600493。
     经上海证券交易所上证上字(2005)281 号文批准,公司于 2006 年 1 月 9 日正式实施股权分
置改革方案,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得全体非流通
股股东支付的股票 2.5 股及现金人民币 1.50 元。非流通股股东支付上述对价后获得其持有的非流
通股股份的上市流通权。
     经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸外资[2011]318 号文批准,公司以 2010 年 12 月 31 日
的总股本 170,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股送 3 股,同时以资本公积向全体股东每
10 股转增 3 股,转增基准日为 2011 年 5 月 26 日,变更后公司股本总额由 170,000,000.00 股增加
至 272,000,000.00 股。新增股份已于 2011 年 5 月 30 日上市流通。
     公司已于 2016 年 2 月 22 日完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工
商登记手续,换发后的公司营业执照统一社会信用代码为:913500006115251139。公司营业执照
其他登记事项未发生变更。
     公司注册地:福建省晋江市青阳凤竹工业区。
     公司总部办公地址:福建省晋江市青阳凤竹工业区。
     公司经营范围:生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装,销售自产产品,从事环保
设施运营;从事货物或技术的进出口业务。主要产品:“凤竹”牌针织坯布、筒子色纱等。

2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期合并财务报表范围情况详见附注

四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》
和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)
进行确认和计量,在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》( 2014 年修订)的规定,编制财务报表。

2.   持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用



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1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
√适用 □不适用
公司以 12 个月作为一个营业周期。

4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    (1)同一控制下企业合并:公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资
产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价
    值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)
的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    (2)非同一控制下企业合并:公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的
负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合
并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,复核结果表明所确定的各项可
辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的,将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额之间的差额,计入合并当期的营业外收入。
    通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并:①在个别财务报表中,以购买日之前所持
被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购
买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在处置该项投资时采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综
合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置
期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时
转入当期损益。②在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被
购买方的股权在购买日的公允价值之和;对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买
日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经
持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益,由于
被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时
计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    (1)合并报表编制范围
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似权利)本身
或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制,是


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指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额。
    (2)合并程序
    合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
    公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间,使子公司采用的会计政策、会计期间与公司
保持一致。在编制合并会计报表时,遵循重要性原则,抵销母公司与子公司、子公司与子公司之
间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表
中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    A、增加子公司以及业务
    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,调整合
并资产负债表的期初数;编制利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表;合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末
的现金流量纳入合并现金流量表;同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告
主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债
表时,不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末
的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流
量纳入合并现金流量表。
    公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或
有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有
的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值
的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、
其他所有者权益变动的,应当转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    B、处置子公司以及业务
    b1、一般处理方法
    在报告期内,公司处置子公司以及业务,则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、
利润纳入合并利润表;该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,对于剩
余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允
价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的
份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关
的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新
计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    b2、分步处置股权至丧失控制权
    企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投
资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况,通
常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:这些交易是同时或者在考虑了彼此影响
的情况下订立的;这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;一项交易的发生取决于其他至少
一项交易的发生;一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    b3、购买子公司少数股权

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    公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积
中的资本溢价或股本溢价,资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    b4、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合
营企业。
    (1)共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认与
共同经营中利益份额相关的下列项目:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资
产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产
出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,
以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    (2)合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照长期股权投资有
关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8.   现金及现金等价物的确定标准
    公司在编制现金流量表时,将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同
时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很
小的投资,确定为现金等价物。受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    (1)外币业务
    发生外币业务时,外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账,期末按照下列方法
对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
    a 外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认
或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。
    b 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账
本位币金额。
    c 对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日即期汇率折算,由此产生的汇
兑损益计入当期损益或其他综合收益。
    d 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损
益,在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本,其余均计入当
期损益。
    (2)外币财务报表的折算
    a 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除
“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
    b 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
    c 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。处置境外经营时,将与
该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
    d 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,
在现金流量表中单独列示。



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10. 金融工具
√适用 □不适用
    (1)金融工具分为下列五类
    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金
融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;
    b、持有至到期投资;
    c、贷款和应收款项;
    d、可供出售金融资产;
    e、其他金融负债。
    (2)确认依据和计量方法
    金融工具的确认依据:当公司成为金融工具合同的一方时,确认与之相关的金融资产或金融
负债。
    金融工具的计量方法:
    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价值作
为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金
股利或债券利息,单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资
产负债表日,将其公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额
确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    b、持有至到期投资:按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价
款中包含已宣告发放债券利息的,单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入,
计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的,可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。
处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    c、应收款项:按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款
项持有期间采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
    d、可供出售金融资产:按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支
付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的,单独确认为应收项目。持有期间取得的
利息或现金股利,计入投资收益。期末,可供出售金融资产以公允价值计量,且公允价值变动计
入其他综合收益。
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。
    处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入当期损益;
同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损
益。
    e、其他金融负债:按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额,除《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外,按摊余成本进行后续计量。
    金融资产转移的确认依据和计量方法
     (3)金融资产转移的确认
                            情   形                                            确认结果
          已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
                                                           终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
                             放弃了对该金融资产控制
既没有转移也没有保留金融资产
                                                           按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有
所有权上几乎所有的风险和报酬 未放弃对该金融资产控制
                                                           关资产和负债及任何保留权益

保留了金融资产所有权上几乎所
                             继续确认该金融资产,并将收益确认为负债
有的风险和报酬

    公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
    a、金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:所转
移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
之和。

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    b、金融资产部分转移满足终止确认条件的,应当将所转移金融资产整体的账面价值,在终止
确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额
计入当期损益:终止确认部分的账面价值;终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公
允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确
认为一项金融负债。
    (4)金融负债的终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在
下列情况:
    a、公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,不应当终止确认该金融负债。
    b、公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形),以承担新金融负债方式替换现存
金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,应当终止确认现存金融负债,
并同时确认新金融负债。
    (5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负
债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取
得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
    (6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法及会计处理方法
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。
    期末,对持有至到期投资的账面价值进行检查,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账
面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复
且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失可予以转回,计入当期损益,但该
转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    期末,如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预
期这种下降趋势属于非暂时性的,认定该可供出售金融资产已发生减值,并确认减值损失。在确
认减值损失时,将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入当期
损失。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、
当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,
在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认
的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
同时,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不予转回。
    对可供出售债务工具确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且
客观上与确认损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资,或与该权益工
具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,公司将该权益工具投资或衍生
金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间
的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                      单项金额重大的应收款项指单项金额超过 100
                                                      万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法              单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了
                                                      减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其
                                                      账面价值的差额确认减值损失,个别认定计提
                                                      坏账准备,经减值测试后不存在减值的,应当
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                                                      包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计
                                                      提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                    账龄分析法
合并报表范围内关联方组合                    不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)                 其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                    5                                       5
其中:1 年以内分项,可添加行
1-2 年                                               10                                      10
2-3 年                                               20                                      20
3 年以上                                              40                                      40

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                             应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
                                                   险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
                                                   显著差异。
坏账准备的计提方法                                 单独进行减值测试,根据以前年度与之相同或相
                                                   类似的、具有类似风险特征的应收款项组合的实
                                                   际损失率为基础,结合现时情况计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    (1)存货的分类
    公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供
劳务过程中将消耗的材料或物资等,包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品
等。
    (2)存货取得和发出的计价方法
    存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成
本的借款费用,按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本,应当
按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    发出存货的计价方法:采用加权平均法核算。
    (3)存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    (4)低值易耗品及包装物的摊销方法
    采用“一次摊销法”核算。
    (5)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法
    期末存货按成本与可变现净值孰低计价,存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提
存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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    a、存货可变现净值的确定依据:为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高
于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材
料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值应当以
合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现
净值以一般销售价格为基础计算。
    b、存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备;
但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
    公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售组成部分:
    (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;
    (2)企业已经就处置该组成部分作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会
或相应权力机构的批准;
    (3)企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
    (4)该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    (1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与
方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相
关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是
否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意,当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安
排的参与方一致同意时,才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制
某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
    重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或
者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资
方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在
假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、
股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时,一般确定为对投资单位具有重
大影响:①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;②参与被投资单位财务和经营政
策的制定过程;③与被投资单位之间发生重要交易;④向被投资单位派出管理人员;⑤向被投资
单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份
时,一般认为对被投资单位具有重大影响。
    (2)初始投资成本确定
    a、企业合并形成的长期股权投资
    a1、同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性
证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资
单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达
到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,
调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    a2、非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关
规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下
的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成
本法核算的初始投资成本。

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    b、除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定
其初始投资成本:
    b1、以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初
始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    b2、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本。
    b3、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 7
号——非货币性资产交换》确定。
    b4、通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债
务重组》确定。
    (3)后续计量和损益确认方法
    a、成本法核算:能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法
核算时,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资,除取得投
资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司应当按照享有
被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资
单位实现的净利润。
    b、权益法核算:对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资,除“对联营企业的权益
性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体
间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,公司按照《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计
入损益”外,采用权益法核算。采用权益法核算时,公司取得长期股权投资后,按照应享有或应
分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同
时调整长期股权投资的账面价值;公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的
部分,相应减少长期股权投资的账面价值;公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润
分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确
认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投
资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,
公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资
单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础,对被投资单
位的净利润进行调整,并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销,在
此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第 8 号—
—资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期
间与公司不一致的,按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以
确认投资损益。
    对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相
关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线法摊销,摊销金额计入当期损益。
    c、处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款差额,计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该
项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

15. 投资性房地产
不适用

16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产系使用寿命超过一个会计年度,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的
有形资产。

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(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法          折旧年限(年)      残值率(%)    年折旧率(%)
房屋及建筑物       年限平均法           20                 5-10            4.5-4.75
机器设备           年限平均法           15                 5-10            6.0-6.33
运输设备           年限平均法           5                  5-10            18-19
电子设备及其他     年限平均法           5                  5-10            18-19

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    公司租赁资产符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁固定资产:
    a、在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
    b、承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产
的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;
    c、即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上;
    d、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
    e、租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
    在租赁开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资
费用,融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照
《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计
使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产,对于未办理竣工决算手续的待办理
完毕后再作调整。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    (1)借款费用资本化的确认原则
    借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的
汇兑差额。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应予
以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损
益。
    符合资本化条件的资产,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件,开始资本化:
    a、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    b、借款费用已发生;
    c、为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2)借款费用资本化的期间
    为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产
达到预定可使用或者可销售状态前所发生的,计入该资产的成本,若资产的购建或者生产活动发
生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,
直至资产的购建或者生产活动重新开始;当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时,

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停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用,于发生当期
直接计入财务费用。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规
定确定:
    a、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利
息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额确定。
    b、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。

19. 生物资产
□适用 √不适用

20. 油气资产
□适用 √不适用

21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产按实际成本计量。外购的无形资产,其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属
于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产,购买无形资产
的价款超过正常信用条件延期支付,实际上具有融资性质的,无形资产的成本为购买价款的现值。
投资者投入的无形资产的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,在投资合同或协议约
定价值不公允的情况下,应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产,
其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的
无形资产,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企
业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业
吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用
时起,至不再作为无形资产确认时止,采用直线法分期平均摊销,计入损益。对于使用寿命不确
定的无形资产不进行摊销。
    公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无
形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期
间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有
限的,估计其使用寿命,并按上述规定处理。
    无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终是否形成无形资产具有较大不确定性,
将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    为研究某特定面料的纺纱、织造、染整工艺而进行的有计划的独创性调查、评价和甄选阶段
的支出为研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    在批量生产之前,针对该特定面料的纺纱、织造、染整生产工艺最终量产的相关试生产阶段
的支出为开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
    a、该特定面料的纺纱、织造、染整生产工艺开发业经技术中心进行充分论证;

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    b、公司管理层已批准该特定面料纺纱、织造、染整生产工艺开发预算;
    c、已有前期市场调研分析说明该特定面料纺纱、织造、染整生产工艺所生产的产品具有市场
推广能力;
    d、有足够的技术力量和资金支持,以进行该特定面料纺纱、织造、染整生产工艺的开发活动
及后续的大规模生产;
    e、该特定特定面料纺纱、织造、染整生产工艺开发的支出能够可靠地计量。不满足上述条件
的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出
在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期
资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为
基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商
誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,
将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按
照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分
摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产
组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试
时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产
组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对
包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价
值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收
回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用
□适用 √不适用

24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付
的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬
确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的
各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受
益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义
务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
    a、设定提存计划

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    设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为公司提供服务的会计期间,按以当地
规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期
损益或相关资产成本。
    b、设定受益计划
    公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服
务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组
成部分:
    b1、服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,
是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益
计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
    b2、设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义
务的利息费用以及资产上限影响的利息。
    b3、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
    除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,公司将上述第 A 和 B 项计入当期
损益;第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,但可以在权益范围内转移这
些在其他综合收益中确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接
受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的
职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的
辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长
期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利,符合
设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行处理;除上述情形外的其他长期职工福利,
按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,公
司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间,并计入当期损益或相关资产成
本。

25. 预计负债
√适用 □不适用
    公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:(1)该义务是公司
承担的现时义务;(2)该义务的履行可能导致经济利益的流出;(3)该义务的金额能够可靠地
计量。
    预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,并且补偿金额在基本确定能收到
时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关
现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳
估计数。
    在资产负债表日,公司对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真
实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26. 股份支付
□适用 √不适用




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27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用

28. 收入
√适用 □不适用
    (1)销售商品
    公司销售商品收入的金额按照公司在日常经营活动中,已收或应收合同或协议价款的价值确
定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
    公司将产品按照合同或协议规定约定的交货地点,由购买方确认接收后,确认收入。购买方
在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。
    (2)提供劳务
    公司为来料提供加工劳务收入的金额按照公司在日常经营活动中,已收或应收合同或协议价
款的价值确定。
    公司将产品按照合同或协议规定约定的交货地点,由购买方确认接收后,确认来料加工的劳
务收入。委托方购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格
波动或毁损的风险。
    已经发生的劳务成本不能够得到补偿的,公司将已经发生的劳务成本转入当期损益,不确认
加工劳务收入。
    (3)让渡资产使用权
    他人使用公司非现金资产如房租收入等,发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费
时间和方法计算确定。

29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补
助。对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助
部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补
助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确
认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、
系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用
寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处
置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益
相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认
相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费
用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    公司取得政策性优惠贷款贴息的,应当区分贴息资金拨付给贷款银行和直接拨付给公司两种
情况。拨付给贷款银行的由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,公司以实际收到的借
款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。贴息资金直
接拨付给公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。




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30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    公司在取得资产、负债时,确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂
时性差异,按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
    (1)递延所得税资产的确认
    a、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性
差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生
的递延所得税资产不予确认:①该项交易不是企业合并;②交易发生时既不影响会计利润也不影
响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    b、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件
的,确认相应的递延所得税资产:①暂时性差异在可预见的未来很可能转回;②未来很可能获得
用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    c、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,视同可抵扣暂时性差异处
理,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所
得税资产。
    (2)递延所得税负债的确认
    a、除下列交易中产生的递延所得税负债以外,公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所
得税负债:①商誉的初始确认;②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:
该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    b、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认相应的递延所
得税负债。但是,同时满足下列条件的除外:①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间;②该
暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出
租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    a、承租人的会计处理
    在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为
租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费
用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印
花税等初始直接费用(下同),计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得
出租人租赁内含利率的,采用租赁内含利率作为折现率;否则,采用租赁合同规定的利率作为折
现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的,采用同期银行贷款利率作为
折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。
    公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时
取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得
租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实
际发生时计入当期损益。
    b、出租人的会计处理
    在租赁期开始日,出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租
赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与
其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
    未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。
    或有租金在实际发生时计入当期损益。
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32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更
□适用 √不适用

六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                            计税依据                           税率
增值税                         按税法规定计算的销售货物和应税        17%
                               劳务收入为基础计算销项税额,在扣
                               除当期允许抵扣的进项税额后,差额
                               部分为应交增值税
消费税                         应纳税销售收入
营业税                         应纳税销售收入              按税务机关规定的税收比
                                                           例计算缴纳
城市维护建设税            应交增值税、增值税当期免抵税额、 7%
                          营业税额
企业所得税                应纳税所得额                     25%
教育费附加                应交增值税、增值税当期免抵税额、 3%
                          营业税额
地方教育费附加            应交增值税、增值税当期免抵税额、 2%
                          营业税额
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
         项目                    期末余额                               期初余额
库存现金                                     86,997.35                             93,505.01
银行存款                                 79,104,903.08                        111,857,899.63
其他货币资金                             26,501,998.91                         54,056,625.99
合计                                   105,693,899.34                         166,008,030.63
其他说明
    注:其他货币资金期末余额中,包含支付能力受到限制的保证金共计人民币 26,501,951.58
元,系公司开具银行承兑汇票、信用证的保证金存款,该款项在票据或信用证到期前均属开票、
开证银行的冻结资金,期限一般在 6 个月之内。
    公司将上述支付能力受到限制的保证金存款不作为现金流量表中的现金。
              项目                                 期末余额                期初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金                     26,501,951.58             54,056,578.66
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   合计                                                                   26,501,951.58                                   54,056,578.66

   2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   □适用 √不适用

   3、 衍生金融资产
   □适用 √不适用

   4、 应收票据
   (1). 应收票据分类列示
   √适用 □不适用
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
              项目                                                期末余额                                      期初余额
  银行承兑票据                                                          13,640,588.35                               23,572,863.96
              合计                                                      13,640,588.35                               23,572,863.96

   (2). 期末公司已质押的应收票据
   □适用 √不适用
   (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
   √适用 □不适用
                                                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                                      期末终止确认金额                                 期末未终止确认金额
   银行承兑票据                                                39,572,481.23
             合计                                              39,572,481.23

   (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
   □适用 √不适用

   5、 应收账款
   (1). 应收账款分类披露
   √适用 □不适用
                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                期末余额                                                     期初余额

         类别                 账面余额             坏账准备                              账面余额                坏账准备
                                                                           账面                                                        账面
                                         比例               计提比         价值                      比例                 计提比       价值
                             金额               金额                                    金额                  金额
                                         (%)                例(%)                                    (%)                  例(%)
单项金额重大并单独计提坏
                          5,536,440.22 7.36 5,536,440.22      100.00                  5,536,440.22   7.63 5,536,440.22      100.00
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏
                         69,271,153.79 92.10 3,493,302.83       5.04 65,777,850.96   66,592,231.89 91.81 3,346,706.06         5.03 63,245,525.83
账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提
                            408,899.50 0.54    408,899.50     100.00                    408,899.50 0.569     408,899.50     100.00
坏账准备的应收账款
          合计           75,216,493.51     / 9,438,642.55          / 65,777,850.96   72,537,571.61      / 9,292,045.78           / 63,245,525.83



   期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
   √适用 □不适用
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
               应收账款                                                                  期末余额
             (按单位)                              应收账款                      坏账准备       计提比例                     计提理由
     佛山宗泰针织有限公司                          1,855,882.96                   1,855,882.96      100.00%                    注①
                                                                       51 / 87
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 石狮市鑫昇针纺织品有限公司        3,680,557.26             3,680,557.26         100.00%    注②
             合计                  5,536,440.22             5,536,440.22          /                /

 注:①本期期初应收佛山宗泰针织有限公司货款人民币 1,855,882.96 元,该公司资金困难,
 预计期末余额无法收回,故对该客户的应收账款计提 100%坏账准备。
 ②本期期末应收石狮市鑫昇针纺织品有限公司货款人民币 3,680,557.26 元,公司已启动诉讼
 程序,预计无法收回,故对该客户的应收账款计提 100%坏账准备。


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                              期末余额
         账龄
                               应收账款                       坏账准备               计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                        68,962,460.24                    3,461,447.50                         5%
1 年以内小计                    68,962,460.24                    3,461,447.50                         5%
1至2年                             304,455.75                       30,445.58                        10%
2至3年                               2,853.70                          856.11                        30%
3 年以上                             1,384.10                          553.64                        40%
        合计                    69,271,153.79                    3,493,302.83                      5.04%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 146,596.77 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用

                                                           占应收账款总额的
      单位排名                  期末金额                                          坏账准备期末余额
                                                               比例(%)
第一名                           10,643,711.84                           14.15               532,185.59
第二名                            5,455,244.92                            7.25               272,762.25
第三名                            5,008,669.20                            6.66               250,433.46
第四名                            4,744,621.75                            6.31               237,231.09
第五名                            4,527,743.36                            6.02               226,387.17
合 计                            30,379,991.07                           40.39             1,518,999.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用
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 6、 预付款项
 (1). 预付款项按账龄列示
 √适用 □不适用
                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                  期末余额                                               期初余额
      账龄
                                       金额                                比例(%)                  金额          比例(%)
 1 年以内                                54,147,598.21                           99.72          35,925,194.31           99.81
 1至2年                                     140,743.26                            0.26              28,190.00            0.08
 2至3年                                                                                             12,045.48            0.03
 3 年以上                                          10,000.00                         0.02           27,000.00            0.08
     合计                                      54,298,341.47                       100.00       35,992,429.79          100.00



 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
 √适用 □不适用

                   单位排名                                        期末余额                       占预付款项合计数的比例(%)
 第一名                                                         10,270,000.00                               18.91
 第二名                                                          9,554,000.00                               17.60
 第三名                                                          7,865,126.01                               14.49
 第四名                                                          4,471,241.99                                 8.23
 第五名                                                          3,230,000.00                                 5.95
 合 计                                                          35,390,368.00                               65.18

 7、 应收利息
 □适用 √不适用
 8、 应收股利
 □适用 √不适用

 9、 其他应收款
 (1). 其他应收款分类披露
 √适用 □不适用
                                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                期末余额                                                      期初余额

      类别                账面余额                    坏账准备                              账面余额               坏账准备
                                                                            账面                                                      账面
                                                                 计提比                                比例                计提比
                       金额          比例(%)        金额                    价值         金额                    金额                 价值
                                                                 例(%)                                 (%)                  例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的      1,042,656.82      8.77     1,042,656.82    100.00                1,042,656.82    8.94 1,042,656.82    100.00
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的     10,470,849.34     88.04     2,922,687.96     27.91 7,548,161.38   10,245,748.46 87.81 2,918,979.64      28.49 7,326,768.82
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备       379,000.00       3.19       379,000.00    100.00                  379,000.00    3.25    379,000.00   100.00
的其他应收款
      合计           11,892,506.16         /     4,344,344.78         / 7,548,161.38   11,667,405.28      / 4,340,636.46         / 7,326,768.82



 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
 √适用 □不适用
                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                      53 / 87
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                                                           期末余额
   其他应收款
                       其他应收款         坏账准备               计提比例            计提理由
   (按单位)
张应允私吞公司货款 1,042,656.82     1,042,656.82                100   注1
      合计         1,042,656.82     1,042,656.82          /                 /
  注 1:公司原营销部业务员张应允私吞公司货款,共计人民币 1,062,656.82 元。2008 年 3 月
张应允擅自离职,公司已向晋江市公安局报案,张应允已投案自首,公司对该应收款项全额计提
坏账准备。2015 年度收回私吞货款 20,000.00 元。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                             期末余额
          账龄                   其他应收款                  坏账准备              计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
一年以内                       2,543,209.67          129,367.01                                  5%
1 年以内小计                   2,543,209.67          129,367.01                                  5%
1至2年                           105,324.77           10,532.48                                 10%
2至3年                         3,461,374.90        1,038,412.47                                 30%
3 年以上                       4,360,940.00        1,744,376.00                                 40%
          合计                10,470,849.34        2,922,687.96                                 28%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 3,708.31 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
           款项性质                        期末账面余额                       期初账面余额
保证金                                             7,080,445.00                       6,889,592.44
出口退税款                                                  -                         1,418,521.84
货款                                               1,042,656.83                       1,042,656.82
押金                                               1,624,472.44                       1,009,460.00
运费                                                 175,479.19                         414,296.70
软件费                                               379,000.00                         379,000.00
员工借款                                             276,069.25                         110,403.10
会员费                                               156,800.00
工程款                                               800,000.00
其他                                                 357,583.45                        403,474.38
             合计                                11,892,506.16                      11,667,405.28

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
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                                                                                              占其他应收款
单位名          款项的                                                                                           坏账准备
                              期末余额                          账龄                          期末余额合计
  称              性质                                                                                           期末余额
                                                                                              数的比例(%)
                                            1 年以内 215,325 元, 2-3 年 3,417,480
第一名          保证金     6,980,445.00                                                          58.70         2,375,066.25
                                            元,3 年以上 3,347,640 元
第二名          货款        1,042,656.82      3 年以上                                            8.77          1,042,656.82
第三名          押金        1,000,000.00      3 年以上                                            8.41            400,000.00
第四名          工程款        800,000.00      1 年以内                                            6.73             40,000.00
第五名          押金          624,472.44      1 年以内                                            5.25             31,223.62
  合计              /      10,447,574.26                       /                                 87.86          3,888,946.69


(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用 √不适用

10、        存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                            期末余额                                            期初余额
         项目
                           账面余额         跌价准备         账面价值          账面余额         跌价准备          账面价值
原材料                    55,212,674.13       999,163.03    54,213,511.10     53,280,141.62       814,440.83     52,465,700.79
库存商品                 116,938,821.73    15,099,027.44   101,839,794.29    105,828,410.05    12,522,779.03     93,305,631.02
辅助材料                  15,497,979.40    7,232,558.84      8,265,420.56     15,073,074.20     7,598,316.87      7,474,757.33
在产品                    13,596,027.57                     13,596,027.57      7,401,165.89                       7,401,165.89
委托加工物资                                                                   1,008,402.29                       1,008,402.29
         合计            201,245,502.83    23,330,749.31   177,914,753.52    182,591,194.05    20,935,536.73    161,655,657.32


(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                   本期增加金额                    本期减少金额
    项目                  期初余额                                                                              期末余额
                                                  计提                其他     转回或转销        其他
原材料                      814,440.83             184,722.20                                                     999,163.03
在产品
库存商品                 12,522,779.03          2,576,248.41                                                   15,099,027.44
辅助材料                  7,598,316.87                                          365,758.03                      7,232,558.84
    合计                 20,935,536.73          2,760,970.61                    365,758.03                     23,330,749.31


(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
□适用 √不适用
                                                            55 / 87
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 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用

 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用

 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                                期末余额                                  期初余额
待抵扣增值税进项税额                                  4,758,167.64                               4,033,551.11
预缴企业所得税                                        1,833,493.81                                 509,630.66
银行理财产品                                                                                    10,000,000.00
              合计                                          6,591,661.45                        14,543,181.77

 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                     期末余额                                    期初余额
        项目                         减值准                                      减值准
                        账面余额                  账面价值            账面余额            账面价值
                                       备                                          备
 可供出售权益工
 具:
 按公允价值计量的
   按成本计量的 41,193,318.74                41,193,318.74 33,193,318.74                           33,193,318.74



        合计         41,193,318.74           41,193,318.74 33,193,318.74                           33,193,318.74



 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                                        单位:元 币种:人民币

                                            账面余额                                    减值准备                 本
                                                                                                        在被投   期
         被投资                                                                                         资单位   现
           单位                                             本                         本   本          持股比   金
                                           本期             期                   期    期   期     期   例(%)    红
                             期初                                   期末
                                           增加             减                   初    增   减     末            利
                                                            少                         加   少

 上海兴烨创业投资有限     4,000,000.00                           4,000,000.00                            10.00
 公司
 上海兴富创业投资管理    17,193,318.74                           17,193,318.74                            5.41
 中心(有限合伙)

                                                  56 / 87
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宁波兴富先锋投资合伙       12,000,000.00    8,000,000.00         20,000,000.00                   4.00
企业(有限合伙)
           合计            33,193,318.74    8,000,000.00         41,193,318.74                   /



(4).     报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).     可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用

15、 持有至到期投资
□适用 √不适用

16、 长期应收款
□适用 √不适用

17、 长期股权投资
□适用 √不适用


18、 投资性房地产
不适用

19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                            电子设备及其
        项目          房屋及建筑物         机器设备           运输设备                         合计
                                                                                它
一、账面原值:
   1.期初余额        183,063,319.41 599,586,714.73 8,431,223.38 28,955,674.36 820,036,931.88
   2.本期增加金额                       885,453.81 372,102.57      557,204.23 1,814,760.61
       (1)购置                        885,453.81 372,102.57      557,204.23 1,814,760.61
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
    3.本期减少金额     1,756,519.83 25,871,033.81 561,499.72       273,251.27 28,462,304.63
(1)处置或报废        1,756,519.83 25,871,033.81 561,499.72       273,251.27 28,462,304.63
   4.期末余额        181,306,799.58 574,601,134.73 8,241,826.23 29,239,627.32 793,389,387.86
二、累计折旧
   1.期初余额         92,316,897.18 374,142,164.81 5,131,111.73 25,066,550.01 496,656,723.73
   2.本期增加金额      3,737,505.33 15,318,775.08 350,692.88       232,803.41 19,639,776.70
       (1)计提       3,737,505.33 15,318,775.08 350,692.88       232,803.41 19,639,776.70
   3.本期减少金额        632,163.61 20,027,463.35 313,380.51       233,536.41 21,206,543.88
(1)处置或报废          632,163.61 20,027,463.35 313,380.51       233,536.41 21,206,543.88
   4.期末余额         95,422,238.90 369,433,476.54 5,168,424.10 25,065,817.01 495,089,956.55
三、减值准备
   1.期初余额            715,630.33 10,409,309.10                                15,012.96 11,139,952.39
   2.本期增加金额

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                 (1)计提
              3.本期减少金额                        304,680.65                                                  304,680.65
         (1)处置或报废                            304,680.65                                                  304,680.65
              4.期末余额              715,630.33 10,104,628.45                                     15,012.96 10,835,271.74
         四、账面价值
              1.期末账面价值       85,168,930.35 195,063,029.74 3,073,402.13 4,158,797.35 287,464,159.57
              2.期初账面价值       90,030,791.90 215,035,240.82 3,300,111.65 3,874,111.39 312,240,255.76

         (2). 暂时闲置的固定资产情况
         □适用 √不适用
         (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
         □适用 √不适用
         (4). 通过经营租赁租出的固定资产
         □适用 √不适用
         (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
         □适用 √不适用

         20、 在建工程
         (1). 在建工程情况
         √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                            期末余额                           期初余额
              项目
                                 账面余额   减值准备 账面价值       账面余额 减值准备 账面价值
安东生产基地                   1,141,496.40          1,141,496.40 1,079,156.78          1,079,156.78
设备安装工程                     437,276.38            437,276.38   400,000.00            400,000.00
气流纺设备安装                 1,013,074.63          1,013,074.63
漂染二厂设备升级工程              27,155.79             27,155.79
污水厂加盖除臭工程               241,390.82            241,390.82
净水站泥水回收及沉淀脱水
改造工程
                                      2,393.16                          2,393.16
              合计             2,862,787.18                     2,862,787.18 1,479,156.78                         1,479,156.78

         (2). 重要在建工程项目本期变动情况
         √适用 □不适用
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                               本期                         工程累        利息
                                                                        本期                                   其中: 本期利
                                                               转入                         计投入        资本
                                      期初      本期增加金              其他        期末           工程进      本期利 息资本 资金
   项目名称           预算数                                   固定                         占预算        化累
                                      余额          额                  减少        余额              度       息资本 化率 来源
                                                               资产                           比例        计金
                                                                        金额                                   化金额 (%)
                                                               金额                           (%)         额
安东生产基地       50,000,000.00   1,079,156.78    62,339.62                    1,141,496.40 2.28 2.28                       自有
气流纺设备安装      1,100,000.00            - 1,013,074.63                      1,013,074.63 92.10 92.10                     自有
      合计         51,100,000.00   1,079,156.78 1,075,414.25                    2,154,571.03 /       /                  /      /


         (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
         □适用 √不适用



                                                                      58 / 87
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21、 工程物资
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          项目                            期末余额                       期初余额
基建材料及零星材料                                    779,832.06                  250,766.80
合计                                                  779,832.06                  250,766.80
22、 固定资产清理
□适用 √不适用

23、 生产性生物资产
□适用√不适用

24、 油气资产
□适用 √不适用

25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                              非
                                                              专
          项目               土地使用权           专利权      利   ERP 系统          合计
                                                              技
                                                              术
一、账面原值
    1.期初余额              32,093,470.24        972,952.56        4,783,405.60   37,849,828.40

    2.本期增加金额
      (1)购置
      (2)内部研发
      (3)企业合并增加

    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额               32,093,470.24        972,952.56        4,783,405.60   37,849,828.40

二、累计摊销
    1.期初余额              10,151,000.07        616,001.67        4,783,405.60   15,550,407.34

    2.本期增加金额              313,407.67       59,923.32                           373,330.99

      (1)计提                 313,407.67       59,923.32                           373,330.99

    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额              10,464,407.74        675,924.99        4,783,405.60   15,923,738.33

三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额

                                                 59 / 87
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      (1)计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值          21,629,062.50        297,027.57                     21,926,090.07

    2.期初账面价值          21,942,470.17        356,950.89                     22,299,421.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用

26、 开发支出
□适用 √不适用

27、 商誉
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用
□适用 √不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                      期末余额                           期初余额
           项目             可抵扣暂时性    递延所得税        可抵扣暂时性     递延所得税
                                差异            资产              差异             资产
资产减值准备                47,788,569.56 11,947,142.39       43,242,205.02 10,810,551.25
政府补助                     6,032,299.92   1,508,074.98       6,032,299.92    1,508,074.98
未实际支付的工资             5,504,809.46   1,376,202.37      10,903,494.80    2,725,873.70
未实际支付的职工教育经费     4,710,237.81   1,177,559.45       4,726,331.21    1,181,582.80
合并抵销内部未实现利润         729,974.42      182,493.61      1,030,865.77       257,716.44
           合计             64,765,891.17 16,191,472.80       65,935,196.72 16,483,799.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
          项目                              期末余额                    期初余额
可抵扣暂时性差异
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可抵扣亏损                                           4,539,840.17                    4,539,840.17
资产减值准备引起的可抵扣
                                                           370,000.00                 370,000.00
暂时性差异
合计                                                 4,909,840.17                    4,909,840.17
           合计

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
        年份                  期末金额                       期初金额               备注
2017                              808,736.55                     808,736.55
2018                              900,566.11                     900,566.11
2019                              915,271.62                     915,271.62
2020                              543,462.11                     543,462.11
2021                            1,371,803.78                   1,371,803.78
合计                            4,539,840.17                   4,539,840.17
        合计                                                                          /

30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
            项目                            期末余额                           期初余额
土地款及相关税费等                              147,988,476.22                     147,988,476.22
设备款及工程款                                    1,273,789.47                       6,026,439.28
            合计                                149,262,265.69                     154,014,915.50

31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                         期末余额                           期初余额
抵押借款                                        65,000,000.00                      35,000,000.00
保证借款                                        30,000,000.00                      61,000,000.00
合计                                            95,000,000.00                      96,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用

33、 衍生金融负债
□适用 √不适用

34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                 61 / 87
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        种类                      期末余额                                 期初余额
银行承兑汇票                             81,220,147.50                           112,177,573.44
        合计                             81,220,147.50                           112,177,573.44
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                           期末余额                         期初余额
应付材料款                                     45,015,257.30                      57,175,387.53
应付设备及工程款                                  705,535.34                         692,171.47
其他                                            4,083,408.20                       3,814,396.84
           合计                                49,804,200.84                      61,681,955.84

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用

36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                            期末余额                        期初余额
预收货款                                        14,142,516.84                   13,865,263.52
合计                                            14,142,516.84                   13,865,263.52

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
          项目                  期初余额            本期增加        本期减少       期末余额
一、短期薪酬                  18,734,735.82       44,335,112.23   49,275,843.55 13,794,004.50
二、离职后福利-设定提存计划                        2,061,597.96    2,061,597.96
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
           合计               18,734,735.82       46,396,710.19   51,337,441.51   13,794,004.50

(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目                 期初余额             本期增加       本期减少       期末余额
                                                 62 / 87
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一、工资、奖金、津贴和补贴   12,970,074.85        43,025,567.01     48,386,499.19    7,609,142.67
二、职工福利费
三、社会保险费                                        746,639.97      746,639.97
其中:医疗保险费                                      527,255.21      527,255.21
      工伤保险费                                      184,270.17      184,270.17
      生育保险费                                       35,114.59       35,114.59
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费     5,764,660.97           562,905.25      142,704.39     6,184,861.83
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计               18,734,735.82        44,335,112.23     49,275,843.55   13,794,004.50

(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
         项目                   期初余额            本期增加          本期减少       期末余额
1、基本养老保险                                    1,975,327.54      1,975,327.54
2、失业保险费                                         86,270.42         86,270.42
3、企业年金缴费
         合计                                      2,061,597.96      2,061,597.96

38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                             期末余额                         期初余额
企业所得税                                         3,715,933.26                     4,089,383.82
增值税                                               200,733.38                     3,023,666.02
土地使用税                                           255,518.03                       255,518.04
个人所得税                                           230,153.48                       225,645.18
房产税                                               195,795.84                       196,592.94
代扣代缴股息分红所得税                                   380.22                       101,618.63
印花税                                                77,321.10                        46,662.18
城市维护建设税                                       224,574.18                        18,845.08
教育费附加                                            97,333.31                         9,163.70
堤防工程维护费                                          -152.05                          -152.05
地方教育费附加                                        64,888.89                         6,109.13
            合计                                   5,062,479.64                     7,973,052.67

39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                               期末余额                     期初余额
短期借款应付利息                                     212,813.27                       166,145.83
              合计                                     212,813.27                     166,145.83
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用


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40、 应付股利
□适用 √不适用

41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                            期末余额                   期初余额
运输费                                            1,257,615.23                 974,679.64
借款本金及利息                                      571,423.96                 746,854.55
设备损失赔款                                        122,325.75                 742,000.00
保证金及押金                                        525,146.96                 306,820.00
报关费                                              137,099.54                 170,325.65
电费                                                                           139,517.80
保险赔款                                               40,821.54               122,325.75
代扣代缴水电费等                                      333,095.07               106,879.97
其他                                                1,188,512.45             1,487,034.60
          合计                                      4,176,040.50             4,796,437.96
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用

42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用

44、 其他流动负债
□适用 √不适用

45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用

46、 应付债券
□适用 √不适用

47、 长期应付款
□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

49、 专项应付款
□适用 √不适用
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50、 预计负债
□适用 √不适用

51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种人民币
                                                           本期 本期
             项目                    期初余额                           期末余额       形成原因
                                                           增加 减少
节水节能染色改造及印染废水         5,882,352.92             5,882,352.92 注 1
循环利用项目
稳岗补贴                             149,947.00               149,947.00 注 2
合计                               6,032,299.92             6,032,299.92
  注 1:节水节能染色改造及印染废水循环利用项目:系 2009 年 6 月公司收到政府补助资金人
民币 10,000,000.00 元,该项补助资金用于项目支出形成的相应资产已于 2011 年 9 月验收并投入
使用,自该年度资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配计入当期营业外收入。
  注 2:根据《泉州市失业保险支持企业稳定岗位实施意见》文件,公司本期收到晋江劳动就业
中心拨付的失业保险稳岗补助金 149,947.00 元,将于 2017 年用于改善员工居住环境支出。

涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
       负债项目              期初余额      本期新 本期计入 其他           期末余额     与资产相关/
                                           增补助 营业外收 变动                        与收益相关
                                             金额 入金额
节水节能染色改造及印       5,882,352.92                                 5,882,352.92 与资产相关
染废水循环利用项目
稳岗补贴                     149,947.00                                    149,947.00 与收益相关
合计                       6,032,299.92          -            -        - 6,032,299.92       /

52、 其他非流动负债
□适用 √不适用

53、 股本
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                            本次变动增减(+、一)
   项目           期初余额       发行             公积金                               期末余额
                                          送股               其他          小计
                                 新股               转股
 股份总数     272,000,000.00                                                         272,000,000.00

54、 其他权益工具
□适用 √不适用




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55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
        项目                 期初余额                本期增加        本期减少        期末余额
资本溢价(股本溢价)         190,925,681.46                                        190,925,681.46
        合计                 190,925,681.46                                        190,925,681.46

56、 库存股
□适用 √不适用

57、 其他综合收益
□适用 √不适用

58、 专项储备
□适用 √不适用

59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
      项目             期初余额             本期增加               本期减少          期末余额
法定盈余公积         63,158,773.04                                                 63,158,773.04
任意盈余公积         22,339,575.96                                                 22,339,575.96
      合计           85,498,349.00                                                 85,498,349.00


60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                                     本期               上期
调整前上期末未分配利润                                      142,454,596.47      94,661,532.16
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润                                        142,454,596.47         94,661,532.16
加:本期归属于母公司所有者的净利润                            9,862,052.64          5,065,946.49
减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                              19,040,000.00       5,440,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                              133,276,649.11         94,287,478.65
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。



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61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                               本期发生额                               上期发生额
     项目
                       收入                 成本                  收入              成本
 主营业务          353,424,741.26       305,606,946.68        318,471,265.40    277,350,785.90
 其他业务            2,719,219.14         2,341,770.19          4,239,924.61      4,045,714.69
     合计          356,143,960.40       307,948,716.87        322,711,190.01    281,396,500.59

62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
            项目                     本期发生额                     上期发生额
城市维护建设税                               1,156,294.29                     935,129.95
教育费附加                                      500,262.84                    400,089.68
房产税                                          764,406.45                    265,745.23
土地使用税                                      761,188.47                    253,729.53
印花税                                          255,019.16                     41,128.74
残疾人保障金                                    374,439.73                    107,796.82
地方教育费附加                                  333,508.59                    266,726.47
            合计                             4,145,119.53                   2,270,346.42
注:根据《增值税会计处理规定》,将 2016 年 5 月 1 日之后发生的的房产税、土地使用税、印花
税、残疾人就业保障金等税金调整记入税金及附加科目列示。

63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                                 本期发生额                上期发生额
职工薪酬费                                             2,827,731.70              3,175,530.83
运输费                                                 1,528,615.45              1,462,398.08
进出口费用                                             1,257,885.89              1,639,843.51
广告及业务宣传费                                          86,086.20                209,470.84
折旧费                                                   329,510.71                316,708.48
样品费                                                   114,593.20                 54,966.91
检测费                                                          -                      276.00
差旅费                                                   139,290.74                155,652.08
邮寄费                                                   199,299.69                159,783.28
业务招待费                                               104,304.85                 68,783.63
通话费                                                    18,532.45                 26,401.70
水电费                                                    23,741.80                 21,470.22
办公用品费                                                67,984.41                 23,208.17
其他                                                      65,694.87                371,847.97
合 计                                                  6,763,271.96              7,686,341.70

64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币

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                   项目                                    本期发生额                上期发生额
薪资及福利                                                      6,782,822.67             6,661,585.17
研发支出                                                        5,988,494.56             2,574,210.28
折旧费                                                            766,761.43               280,362.90
土地使用税                                                               -                 507,458.94
医保、社保                                                        605,664.84             1,901,918.39
房产税                                                                   -                 487,289.39
业务招待费                                                        438,583.58               562,044.17
无形资产摊销                                                      373,071.76               610,232.06
工会经费                                                          549,497.25               502,069.25
差旅费                                                             92,152.59                85,877.88
车辆运行费                                                        222,950.18               286,096.13
职工教育经费                                                             -                   6,960.00
残疾人就业保障金                                                         -                 215,593.64
印花税                                                                   -                 100,779.77
保险费                                                            275,385.14               389,375.48
邮电费                                                             94,972.17                32,557.25
办公费                                                            193,166.03                84,222.44
水电费                                                             35,230.49                14,563.26
董事会费                                                           99,984.00                99,984.00
人事招聘费                                                         13,818.83                19,746.38
中介费                                                            650,109.74               754,718.49
其他                                                              714,926.17               983,887.82
合 计                                                          17,897,591.43           17,161,533.09

65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                   项目                                    本期发生额                上期发生额
贷款利息支出                                                   1,716,391.99              3,739,585.94
贴现利息支出                                                            -                         -
汇兑损失                                                       1,167,262.48             -1,441,647.20
银行手续费                                                       839,090.03                846,653.51
合 计                                                          3,722,744.50              3,144,592.25

66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
              项目                           本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                                       157,974.01                              338,983.74
二、存货跌价损失                                 2,395,212.58                            5,504,544.12
              合计                               2,553,186.59                            5,843,527.86

67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用




                                                 68 / 87
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 68、 投资收益
 □适用 √不适用

 69、 营业外收入
 营业外收入情况
 √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                计入当期非经常性
               项目                     本期发生额             上期发生额
                                                                                  损益的金额
 非流动资产处置利得合计                    260,232.09               11,643.41         260,232.09
 其中:固定资产处置利得                    260,232.09               11,643.41         260,232.09
 政府补助                                2,784,352.00            1,826,600.00       2,784,352.00
 未按要求履行合同获得的赔款                                          9,999.75
 其他利得                                  214,402.11               60,002.05         214,402.11
             合 计                       3,258,986.20            1,908,245.21       3,258,986.20

 计入当期损益的政府补助
 √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                     与资产相关/与
                   补助项目                           本期发生金额    上期发生金额
                                                                                       收益相关
收瑞昌市园区委(财政)基础设施补助款                   1,729,000.00     1,184,400.00 与收益相关
收晋江市财政局促进企业增产增效用电奖励资金               830,900.00                  与收益相关
出口信用保险保费补贴                                     145,932.00       100,200.00 与收益相关
收晋江市知识产权专利局专利补助                            30,000.00                  与收益相关
收瑞昌市工信委工业发展奖励节能奖                          20,000.00                  与收益相关
收晋江市梅岭街道生产扶持资金                              20,000.00                  与收益相关
收晋江市梅岭街道职工卫生补助经费                           8,000.00                  与收益相关
收社保稳岗补贴款                                             520.00                  与收益相关
收瑞昌市信委纺织企业稳生产促就业补助款                                    326,000.00 与收益相关
收瑞昌市信委技术改造专项基金                                              200,000.00 与收益相关
收瑞昌市工信委企业目标完成奖                                               16,000.00 与收益相关
                  合 计                                2,784,352.00     1,826,600.00       /

 70、 营业外支出
 √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                  计入当期非经常
                 项目                       本期发生额           上期发生额
                                                                                    性损益的金额
 非流动资产处置损失合计                     2,493,909.59           447,750.00         2,493,909.59
 其中:固定资产处置损失                     2,493,909.59           447,750.00         2,493,909.59
 对外捐赠                                      35,000.00             44,862.00           35,000.00
 罚款、滞纳金                                                        11,296.27
               合计                         2,528,909.59           503,908.27         2,528,909.59

 71、 所得税费用
 (1) 所得税费用表
 √适用 □不适用
                                                  69 / 87
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            项目                             本期发生额                   上期发生额
当期所得税费用                                     3,460,851.53                 1,653,171.26
递延所得税费用                                       520,501.96                   -106,432.71
            合计                                   3,981,353.49                 1,546,738.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                    项目                                       本期发生额
利润总额                                                                       13,843,406.13
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                  3,460,851.53
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                   89,288.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                      336,819.51
其他                                                                               94,393.61
所得税费用                                                                      3,981,353.49

72、 其他综合收益
□适用 √不适用

73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                             本期发生额               上期发生额
政府补助                                               2,784,352.00             1,826,600.00
利息收入                                                 700,981.55               251,114.12
保险赔款、违约金收入                                     187,706.34                 9,999.75
其他                                                 14,213,646.02            24,639,839.30
              合计                                   17,886,685.91            26,727,553.17

(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                             本期发生额               上期发生额
车辆及运输费                                           1,751,565.63             1,077,465.52
出口费用                                               1,257,885.89             1,639,843.51
差旅费                                                   295,085.12               241,529.96
银行手续费                                               839,090.03               846,653.51
广告费                                                    86,086.20               209,470.84
保险费                                                   275,385.14               389,375.48
业务招待费                                               542,888.43               630,827.80
邮电费                                                   294,271.86               192,340.53
                                                 70 / 87
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信息咨询费                                                    750,109.74                   754,718.49
检测费                                                         30,555.00                    44,044.50
审计费                                                        850,000.00                   800,000.00
维修费                                                        103,127.00                    11,933.40
人事招聘费                                                     13,818.83                    19,746.38
水电费                                                        200,374.12                 1,503,096.00
董事会费                                                       99,984.00                    99,984.00
办公费                                                        261,150.44                   107,430.61
资金往来款                                                    882,408.00                   810,000.00
会员费                                                        156,800.00                     4,000.00
其他                                                        1,831,060.24                   945,544.67
合 计                                                      10,521,645.67                10,328,005.20


(3).    收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(4).    支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用

(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用

74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                      补充资料                                         本期金额       上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                                9,862,052.64       5,065,946.49
加:资产减值准备                                                      2,553,186.59       5,843,527.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                       19,639,776.70      20,524,720.22
无形资产摊销                                                            373,330.99         610,491.29
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以
“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                2,233,677.50        447,750.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                                        1,716,391.99       3,739,585.94
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                                   292,326.37     -230,859.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                                    -16,259,096.20           8,467.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                          -11,127,353.76       7,254,320.08
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经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                    -51,029,629.43   -12,394,402.90
其他                                                           47,247,276.77    50,685,333.00
经营活动产生的现金流量净额                                      5,501,940.16    81,554,879.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                                 79,191,947.76    67,846,963.50
减:现金的期初余额                                            111,951,451.97    67,222,785.04
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                      -32,759,504.21       624,178.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                      项目                                 期末余额             期初余额
一、现金                                                   79,191,947.76       111,951,451.97
其中:库存现金                                                 86,997.35            93,505.01
    可随时用于支付的银行存款                               79,104,903.08       111,857,899.63
    可随时用于支付的其他货币资金                                    47.33                47.33
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                               79,191,947.76       111,951,451.97
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物

75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                          期末账面价值                    受限原因
货币资金                                             26,501,951.58 银行承兑汇票、信用证保证金

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房屋及建筑物                                               38,095,954.25 短期借款抵押担保
土地使用权                                                 15,931,409.94 短期借款抵押担保
               合计                                        80,529,315.77             /
其他说明:

 1、母公司于 2017 年以土地使用权[土地证编号为晋国用(2001)字第 01278 号、晋国用(2001)
 字第 01279 号,账面原值人民币 2,418,253.97 元,本期期末账面价值人民币 1,357,002.69 元]
 及其地上房屋建筑物(账面原值人民币 7,764,662.50 元、本期期末账面价值人民币 1,103,715.7
 元)作为抵押物,向泰国盘谷银行厦门分行申请最高额度为人民 16,010,000.00 元的贷款提供
 抵押担保。截至本期末,该额度实际贷款人民币 0.00 元。
 2、母公司于 2017 年以土地使用权[土地证编号为晋国用(2009)第 00540 号、晋国用(2004)
 第 01130 号、晋国用(2004)第 01277 号、晋国用(2005)第 00887 号,账面原值人民币
 13,980,941.13 元,本期期末账面价值人民币 10,116,569.25 元]及其地上房屋建筑物(账面原
 值人民币 15,264,223.53 元,本期期末账面价值人民币 6,447,286.77 元)作为抵押物,向兴业
 银行晋江支行申请最高额度为人民币 60890000 元的贷款提供抵押担保。截止本期末,该额度实
 际贷款人民币 30,000,000.00 元。
 3、子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2015 年以土地使用权(土地证编号为瑞国用(2006)第 Q:008
 号,账面原值人民币 5,789,400.00 元、本期期末账面价值人民币 4,457,838.00 元)及其地上
 房屋建筑物(账面原值人民币 50,862,736.02 元、本期期末账面价值人民币 30,544,951.78 元)
 作为抵押物,向交通银行股份有限公司九江分行提供申请总额度为人民币 45,000,000.00 元的
 生产经营周转资金贷款提供质押担保。截至本期末,该额度实际贷款人民币 35,000,000.00 元。


77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元
                                                                                  期末折算人民币
             项目                   期末外币余额                 折算汇率
                                                                                      余额
货币资金                                                                            15,818,807.45
      美元                             2,302,007.16                     6.7744      15,594,717.30
      欧元                                28,916.35                     7.7496          224,090.15
应收账款                                                                            17,337,098.36
      港币                            18,942,756.10                     0.8679      16,440,796.87
      美元                               132,307.14                     6.7744          896,301.49
其他应收款                                                                               13,597.71
      美元                                  2,007.22                    6.7744           13,597.71
应付账款                                                                            22,620,707.55
      美元                             3,339,145.54                     6.7744      22,620,707.55
其他应付款                                                                              119,036.44
      美元                                17,571.51                     6.7744          119,036.44
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用

78、 套期
□适用 √不适用

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79、 政府补助
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
        种类                 金额               列报项目                   计入当期损益的金额
收益相关的政府补助           2,784,352.00 营业外收入                             2,784,352.00
备注:详见第七章 69、营业外收入


八、合并范围的变更
□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
         子公司                                             业务性   持股比例(%)       取得
                               主要经营地         注册地
           名称                                               质     直接    间接      方式
江西凤竹棉纺有限公司          江西瑞昌           江西瑞昌   制造业    95.00   5.00   投资设立
河南凤竹纺织有限公司          河南安阳           河南安阳   制造业   100.00          投资设立
厦门凤竹商贸有限公司          厦门市             厦门市     商业     100.00          投资设立
晋江凤竹印花有限公司          晋江市             晋江市     制造业   100.00          投资设立
凤竹(香港)实业有限公司      中国香港           中国香港   商业     100.00          投资设立


(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用

(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用

(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用

(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□适用 √不适用


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十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明
见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政
策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之
内。
    公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负
面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,公司风
险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管
理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
    (一)市场风险
    1、外汇风险
    公司承受汇率风险主要与港币和美元有关,除以港币和美元等外币进行采购、销售、借款外,
公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。截至 2017 年 06 月 30 日,除下表所述资产及负债
的港币、美元及其他外币余额外, 公司的资产及负债均为人民币余额。该等港币和美元等外币余
额的资产产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响
项目                    期末外币余额         折算汇率               期末折算人民币余额
货币资金                                                                  15,818,807.45
  美元                          2,302,007.16         6.7744               15,594,717.30
  欧元                             28,916.35         7.7496                   224,090.15
应收账款                                                                  17,337,098.36
  港币                         18,942,756.10         0.8679               16,440,796.87
  美元                            132,307.14         6.7744                   896,301.49
其他应收款                                                                     13,597.71
  美元                              2,007.22         6.7744                    13,597.71
应付账款                                                                  22,620,707.55
  美元                          3,339,145.54         6.7744               22,620,707.55
其他应付款                                                                    119,036.44
  美元                             17,571.51         6.7744                   119,036.44
    公司密切关注汇率变动对公司的影响。对于外汇风险,公司重视对汇率风险管理政策和策略
的研究,保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作,并在合同中安排有利的结算条款。在出口销
售业务中,若发生人民币升值等公司不可控制的风险时,公司将通过调整销售政策降低由此带来
的风险。
    2、利率风险
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公
司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信
品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。并且
通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
    (二)信用风险
    于 2017 年 06 月 30 日 ,可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方
未能履行义务而导致公司金融资产产生损失。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信
用风险,公司在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批。公司对每一客户均设置了信用期
和赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
    此外,公司于每个资产负债表日对应收款进行账龄分析,并审核每一单项应收款的回收情况,
来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此,公司管理层认为公司所承担的信用风险已经
大为降低。
    公司采取了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。
    (三)流动性风险


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         流动性风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保
     有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公
     司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。

     十一、 公允价值的披露
     □适用 √不适用

     十二、 关联方及关联交易
     1、 本企业的母公司情况
     √适用 □不适用
     本企业最终控制方是陈澄清先生,陈澄清先生直接持有公司 10.716%的股份,其一致行动人李萍
     影女士、陈慧女士合计持有公司 5.061%的股份,陈澄清先生和一致行动人合计持有公司 15.777%
     的股份,为公司第一大股东和实际控制人。

     2、 本企业的子公司情况
     本企业子公司的情况详见附注
     √适用 □不适用

                                                                                           持股比    表决权
 子公司名称      子公司类型   公司类型    注册地       法人代表   业务性质    注册资本
                                                                                          例(%)   比例(%)
江西凤竹棉纺     控股子公司   有限责任   江西瑞昌     李常春      制造业     8100 万 元   100.00    100.00
有限公司                                                                     人民币
河南凤竹纺织     全资子公司   有限责任   河南安阳     陈强        制造业     12000 万元   100.00    100.00
有限公司                                                                     人民币
厦门凤竹商贸     全资子公司   有限责任   厦门市       陈锋        商业       1000 万 元   100.00    100.00
有限公司                                                                     人民币
凤竹(香港)实   全资子公司   有限责任   中国香港     陈锋        商业       100 万港币   100.00    100.00
业有限公司
晋江凤竹印花     全资子公司   有限责任   晋江市       陈澄清      制造业     500 万元人   100.00    100.00
有限公司                                                                     民币
     3、 本企业合营和联营企业情况
     本企业重要的合营或联营企业详见附注
     □适用 √不适用

     本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
     情况如下
     □适用 √不适用

     4、 其他关联方情况
     √适用 □不适用
                其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
     福建凤竹集团有限公司                           其他
     福建东润投资有限公司                           其他
     福建晋江恒泰化工贸易有限公司                   其他
     福建省晋江安泰化工有限公司                     其他
     福建晋江凤竹鞋业发展有限公司                   其他
     福建凤竹环保有限公司                           其他
     福建省菲奈斯制衣有限责任公司                   其他
     江西凤竹房地产开发有限公司                     其他
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永兴东润(中国)服饰有限公司                   其他
李春兴                                         参股股东
李常春                                         参股股东
李萍影                                         参股股东
陈锋                                           其他

其他说明

    1、福建凤竹集团有限公司
     注册地址                   主营业务                   经济性质或类型   法定代表人    与本公司关系
                     棉纺、化纤、鞋帽服装销售;公用工
晋江市凤竹工业区     程供应、信息咨询服务;五金机电配      有限责任公司       李春兴     同一实际控制人
                     件贸易。

    2、福建东润投资有限公司
     注册地址                       主营业务               经济性质或类型   法定代表人    与本公司关系
                     创业投资、代理其他创业投资企业的
厦门市集美区同集     机构或个人的创业投资业务、创业投
南路 90 号凤林美办   资咨询业务、为创业企业提供创业管       有限责任公司       陈锋       同一实际控制人
公综合楼 408 室      理服务业务、参与设立创业投资从与
                     创业投资管理顾问机构


    3、福建晋江恒泰化工贸易有限公司
     注册地址                       主营业务               经济性质或类型   法定代表人    与本公司关系

                     纺织材料、纺织机械及配件、染料中
福建省晋江市梅岭
                     间体纺织化工、鞋业化工,塑料化工,       有限责任公司      李常春     同一实际控制人
凤竹工业区
                     建筑材料批发


    4、福建省晋江安泰化工有限公司

     注册地址                    主营业务                  经济性质或类型   法定代表人    与本公司关系

福建省晋江市梅岭
                               染料助剂制造                 有限责任公司      李春兴     同一实际控制人
凤竹工业区


    5、福建晋江凤竹鞋业发展有限公司

     注册地址                    主营业务                  经济性质或类型   法定代表人    与本公司关系

福建省晋江经济开
                               生产鞋及鞋材                 有限责任公司      李火明     同一实际控制人
发区


     6、福建凤竹环保有限公司

     注册地址                    主营业务                  经济性质或类型   法定代表人    与本公司关系

福建省晋江市陈埭     城市污水治理;环保工程设计、建设、
                                                            有限责任公司      李春兴     同一实际控制人
仙石村               运营


     7、福建省菲奈斯制衣有限责任公司

     注册地址                    主营业务                  经济性质或类型   法定代表人    与本公司关系



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福建省泉州市晋江
                     服装加工,自营服装产品的进出口贸
市经济开发区(五里                                            有限责任公司       陈慧        同一实际控制人
                     易
园)灵山路 10 号

    8、江西凤竹房地产开发有限公司

     注册地址                    主营业务                    经济性质或类型   法定代表人      与本公司关系

瑞昌市黄金工业园     房地产综合开发及销售;物业管理、
                                                              有限责任公司     李春兴        同一实际控制人
南园                 室内外装修、装饰


    9、永兴东润(中国)服饰有限公司

     注册地址                    主营业务                    经济性质或类型   法定代表人      与本公司关系

厦门市集美区同集
                     从事服装及配饰、鞋帽、箱包的设计、
南路 90 号凤林美办                                            有限责任公司     阮宝超        同一实际控制人
                     批发、零售、进出口及相关配套业务。
公综合楼 407 室

    10、李春兴

 经济性质或类型                  公司或关联公司内的任职情况                              与本公司关系

      自然人                    福建凤竹集团有限公司董事长                                  股东


    11、李常春

 经济性质或类型                         公司内任职情况                                   与本公司关系

      自然人             江西凤竹棉纺有限公司董事长、公司副董事长                           股东


    12、李萍影

 经济性质或类型                         公司内任职情况                                    与本公司关系

      自然人                          公司营销部副经理                              股东、实际控制人之妻


    13、陈锋

 经济性质或类型                         公司内任职情况                                   与本公司关系

      自然人                          公司总经理、董事                        公司总经理,实际控制人之子


5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
            关联方                  关联交易内容                本期发生额                 上期发生额
福建凤竹集团有限公司           水电汽                               37,832,799.95             24,486,800.05
福建凤竹集团有限公司           热加工费                              1,025,641.01
福建省晋江安泰化工有限公司     染化料加工                              353,913.00                709,971.50
福建晋江恒泰化工贸易有限公司   染化料                                  290,000.00                226,100.00
合计                                                                39,502,353.96             25,422,871.55


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出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            关联方                 关联交易内容             本期发生额           上期发生额
福建省菲奈斯制衣有限责任公司   针织布                             148,092.00         1,982,069.35
永兴东润(中国)服饰有限公司   针织布                             347,965.30
福建晋江恒泰化工贸易有限公司   染化料                                                  101,775.00
福建凤竹集团有限公司           材料                                84,937.11
合计                                                              580,994.41         2,083,844.35
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用

本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
          出租方名称                  租赁资产种类          本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
福建省晋江安泰化工有限公司        仓库                              107,716.56
福建东润投资有限公司              写字楼                             56,760.00

(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用

本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                            担保是否已经
             担保方                    担保金额     担保起始日 担保到期日
                                                                               履行完毕
福建凤竹集团有限公司                100,000,000.00 2016-6-12   2017-6-16    否
福建晋江凤竹鞋业发展有限公司         30,000,000.00 2016-6-12   2017-6-16    否
李常春                               10,000,000.00 2016-7-18   2018-7-17    否
关联担保情况说明
√适用 □不适用
    公司与中国银行晋江分行签署《授信额度合同》(合同编号:FJ31062201678),授信最高额
度为人民币 1.30 亿元,其中:由福建凤竹集团有限公司(以下简称凤竹集团)与中国银行晋江分
行签署《最高额保证合同》(合同编号:FJ31062201678-1),提供不超过人民币 1.00 亿元的连
带责任保证担保,保证期间:自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年;由福建晋江凤竹鞋
业发展有限公司与中国银行晋江分行签署《最高额保证合同》(合同编号:FJ31062201678-2),
提供不超过人民币 3,000.00 万元的连带责任保证担保,保证期间:自主合同项下的债务履行期限
届满之日起两年。截至 2017 年 06 月 30 日,该银行借款余额为 0 元,银行承兑汇票余额为
34,373,095.3 元,信用证余额为 14,683,618.90 元 。


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     李常春与瑞昌市农村信用合作联社签署《最高额保证合同》(合同编号:(2016)瑞农信部
高保字第 1311153201607180001 号),为子公司江西凤竹棉纺有限公司与瑞昌市农村信用合作联
社签署的人民币贷款提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保,合同担保期限为 2016
年 7 月 18 日至 2018 年 7 月 17 日止。截至 2017 年 06 月 30 日,该银行借款余额为 0 万元。

(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
          关联方                关联交易内容        本期发生额         上期发生额
福建凤竹集团有限公司        导热油炉相关资产          4,993,386.45
    说明:为了解决环保监管要求、理顺资产权属关系;公司第六届董事会第六次会议审议通过
了《关于向福建凤竹集团有限公司出售导热油炉资产的议案》:同意将公司名下拥有的位于晋江
市青阳镇凤竹工业区公司厂区内的导热油炉及其附属设施等相关资产以评估价 4,993,386.45 元
出售给凤竹集团。双方于 2017 年 4 月 20 日签署了附生效条件的《导热油炉资产出售协议》。
并完成了相关资产的交付手续,公司已全部收到相关的转让款。

(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                        期末余额                    期初余额
 项目名称                关联方
                                                账面余额      坏账准备      账面余额        坏账准备
应收账款     福建省菲奈斯制衣有限责任公司         1,717.50          85.88     1,717.50            85.88
应收账款     福建凤竹集团有限公司               84,937.11        4,246.86
预付款项     福建凤竹集团有限公司                                            39,338.13
应收账款     永兴东润(中国)服饰有限公司       334,963.70     16,748.19     17,716.45          885.82
预付款项     福建东润投资有限公司                 8,930.39                   19,082.15
其他应收款   福建东润投资有限公司                    9,460            473        9,460             473


(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
    项目名称                 关联方                    期末账面余额              期初账面余额
应付票据         福建凤竹集团有限公司                      14,343,138.52                 18,629,817.92
应付票据         福建晋江恒泰化工贸易有限公司                  290,000.00
应付账款         福建凤竹集团有限公司                          402,768.98                   374,144.91
应付账款         福建省晋江安泰化工有限公司                    166,912.14                   187,049.41
应付账款         福建晋江恒泰化工贸易有限公司                                               247,863.00
其他应付款       福建凤竹集团有限公司                         280,333.90                    106,879.97
其他应付款       江西凤竹房地产开发有限公司                   571,423.96                    746,854.55


7、 关联方承诺
□适用 √不适用


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十三、 股份支付
□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用

2、 或有事项
□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用

十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用

3、 资产置换
□适用 √不适用

4、 年金计划
□适用 √不适用

5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露:
√适用 □不适用
                                                           单位:元 币种:人民币

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                                            期末余额                                                       期初余额

     种类               账面余额                坏账准备                               账面余额                坏账准备
                                                                    账面                                                           账面
                                   比例                 计提比                                    比例                 计提比
                    金额                      金额                  价值             金额                    金额                  价值
                                   (%)                   例(%)                                    (%)                  例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准    5,536,440.22      9.64 5,536,440.22 100.00                       5,536,440.22    9.38 5,536,440.22 100.00
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准   51,467,432.43     89.64 2,584,489.52     5.02   48,882,942.91    53,091,322.02   89.93 2,638,517.48     4.97   50,452,804.54
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账      408,899.50      0.71    408,899.50 100.00                       408,899.50     0.69    408,899.50 100.00
准备的应收账款
     合计        57,412,772.15        /    8,529,829.24    /     48,882,942.91    59,036,661.74      /    8,583,857.20     /    50,452,804.54



      期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
      √适用□不适用
                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                           期末余额
            应收账款(按单位)
                                       应收账款       坏账准备       计提比例      计提理由
      佛山宗泰针织有限公司           1,855,882.96     1,855,882.96     100.00% 注①
      石狮市鑫昇针纺织品有限公司     3,680,557.26     3,680,557.26     100.00% 注②
                  合计               5,536,440.22     5,536,440.22       /             /
          注:①本期期初应收佛山宗泰针织有限公司货款人民币 1,855,882.96 元,该公司资金困难,
      预计期末余额无法收回,故对该客户的应收账款计提 100%坏账准备。
          ②本期期末应收石狮市鑫昇针纺织品有限公司货款人民币 3,680,557.26 元,公司已启动诉讼
      程序,预计无法收回,故对该客户的应收账款计提 100%坏账准备。

      组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
      √适用 □不适用
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                 期末余额
                 账龄
                                                应收账款                                 坏账准备             计提比例
      1 年以内                                      51,467,432.43                              2,584,489.52         5%
      其中: 年以内分项
      1 年以内小计                                     51,467,432.43                              2,584,489.52                     5%
      1至2年
      2至3年
      3 年以上
            合计                                       51,467,432.43                              2,584,489.52                     5%

      组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
      □适用 √不适用

        (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
      本期计提坏账准备金额-54,027.96 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

        (3).      本期实际核销的应收账款情况
      □适用 √不适用


                                                                   82 / 87
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         (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
        √适用 □不适用

          单位名称                    期末金额                       占应收账款总的比例(%)                坏账准备期末余额
        第一名                          10,643,711.84                        18.54                                  532,185.59
        第二名                            5,455,244.92                         9.50                                 272,762.25
        第三名                            4,744,621.75                         8.26                                 237,231.09
        第四名                            4,527,743.36                         7.89                                 226,387.17
        第五名                            3,376,703.20                         5.88                                 168,835.16
        合计                            28,748,025.07                        50.07                                1,437,401.26

         (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款:
        □适用 √不适用

         (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
        □适用 √不适用

        2、 其他应收款
        (1). 其他应收款分类披露:
        √适用 □不适用
                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                              期末余额                                                      期初余额
      类别             账面余额                  坏账准备                                账面余额               坏账准备
                                                                        账面                                                         账面
                                   比例                  计提比                                     比例                计提比
                     金额                      金额                     价值           金额                   金额                   价值
                                   (%)                    例(%)                                     (%)                  例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的   1,042,656.82     1.00 1,042,656.82      100.00                    1,042,656.82    1.00 1,042,656.82 100.00
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 102,881,032.28    99.00 2,830,119.15        2.75 100,050,913.13 103,023,085.64     99.00 2,886,088.82    2.80 100,136,996.82
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计       103,923,689.10           / 3,872,775.97       /    100,050,913.13 104,065,742.46      /   3,928,745.64     /    100,136,996.82


        期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
        √适用□不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                期末余额
              其他应收款(按单位)
                                            其他应收款    坏账准备      计提比例    计提理由
        张应允(私吞公司货款 )            1,042,656.82 1,042,656.82          100%  注 1
                      合计                 1,042,656.82 1,042,656.82        /           /
            注 1:公司原营销部业务员张应允私吞公司货款,共计人民币 1,062,656.82 元。2008 年 3
        月张应允擅自离职,公司已向晋江市公安局报案,张应允已投案自首,公司对该应收款项全额计
        提坏账准备。2015 年度收回私吞货款 20,000.00 元。

        组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
        √适用□不适用
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                            账龄                                                           期末余额
                                                                      83 / 87
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                                              其他应收款             坏账准备           计提比例(%)
1 年以内                                        936,341.18             46,817.06                        5
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                                     936,341.18            46,817.06                      5
1至2年                                             5,136.17               513.62                     10
2至3年                                         3,461,374.90         1,038,412.47                     30
3 年以上                                       4,360,940.00         1,744,376.00                     40
              合计                             8,763,792.25         2,830,119.15                     32

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
                                                                 期末余额
          关联方组合
                                          其他应收款            计提比例(%)           坏账准备
合并报表范围内关联方组合               94,117,240.03
合 计                                  94,117,240.03
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额-55,969.67 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
          款项性质                            期末账面余额                      期初账面余额
资金往来款                                          94,161,370.44                      93,335,054.93
保证金                                                6,980,445.00                      6,765,120.00
出口退税款                                                                              1,418,521.84
货款                                                  1,042,656.82                      1,042,656.82
押金                                                  1,000,000.00                      1,000,000.00
员工借款                                                193,957.58                        101,103.10
其他                                                    545,259.26                        403,285.77
            合 计                                   103,923,689.10                    104,065,742.46

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                            占其他应收款
单位名                                                                                       坏账准备
         款项的性质      期末余额                       账龄                期末余额合计
  称                                                                                         期末余额
                                                                            数的比例(%)
                                        2-3 年 53,000,000.00 元,3 年以上
第一名   资金往来款    58,580,276.76                                            56.37
                                        5,580,276.76 元

                                                  84 / 87
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                                          1 年以内 141,364.53 元,1-2 年
第二名    资金往来款       34,155,187.08  363,809.13 元,2-3 年 248,611.27 元,               32.87
                                          3 年以上 33,401,402.15 元
                                          1 年以内 215,325 元, 2-3 年
第三名    保证金            6,980,445.00                                                       6.72        2,375,066.25
                                          3,417,480 元,3 年以上 3,347,640 元
第四名    资金往来款        1,422,656.60    1 年以内                                           1.37
第五名    货款              1,042,656.82    3 年以上                                           1.00        1,042,656.82
合计            /          102,181,222.26 /                                                   98.33        3,417,723.07


(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用

3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                 期末余额                                       期初余额
               项目
                                  账面余额       减值准备       账面价值       账面余额         减值准备       账面价值
对子公司投资                   211,950,000.00   5,700,000.00 206,250,000.00 211,950,000.00     5,700,000.00 206,250,000.00
               合计            211,950,000.00   5,700,000.00 206,250,000.00 211,950,000.00     5,700,000.00 206,250,000.00


(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                             本期计提减   减值准备期末余
      被投资单位               期初余额         本期增加     本期减少      期末余额
                                                                                               值准备           额
江西凤竹棉纺有限公司          76,950,000.00                               76,950,000.00
河南凤竹纺织有限公司         120,000,000.00                              120,000,000.00                      5,700,000.00
厦门凤竹商贸有限公司          10,000,000.00                               10,000,000.00
晋江凤竹印花有限公司           5,000,000.00                                5,000,000.00
凤竹(香港)实业有限公司
合计                         211,950,000.00                              211,950,000.00                      5,700,000.00


(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本:
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                         本期发生额                                     上期发生额
           项目
                                    收入            成本                          收入             成本
主营业务                       278,169,937.74 243,515,031.08                 245,036,442.92 213,815,045.31
其他业务                         2,273,653.65    1,960,983.21                  1,594,889.22     1,590,864.19
        合计                   280,443,591.39 245,476,014.29                 246,631,332.14 215,405,909.50




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5、 投资收益
□适用 √不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                         项目                                  金额               说明
非流动资产处置损益                                          -2,233,677.50 固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照    2,784,352.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   179,402.11
所得税影响额                                          -182,519.15
                      合计                             547,557.46
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                     加权平均净资产收                    每股收益
           报告期利润
                                         益率(%)          基本每股收益       稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                       1.4173             0.0363           0.0363
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                   1.3392             0.0342           0.0342
普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用




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                                 第十一节 备查文件目录


             载有法定代表人签名的半年度报告文本
备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
             报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

                                                                                董事长:陈澄清
                                                           董事会批准报送日期:2017 年 8 月 30 日




修订信息
□适用 √不适用




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