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公司公告

恒生电子:关于《公司2015年内部控制审计报告》的更正公告2016-04-12  

						证券代码:600570           证券简称: 恒生电子            编号: 2016-031

                       恒生电子股份有限公司

      关于《公司 2015 年内部控制审计报告》的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司(下简称“公司”)于 2016 年 3 月 29 日在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司 2015 年内部控制审计报
告》。今天我们收到内部控制审计报告的审计机构天健会计师事务所(特殊普通
合伙)的来函《恒生电子股份有限公司 2015 年内部控制审计报告更正说明》,具
体如下:
     本所于 2016 年 3 月 25 日出具了对恒生电子股份有限公司 2015 年 12 月 31
日的内部控制审计报告(天健审〔2016〕1379 号),内部控制审计报告正文中遗
漏了提醒报告使用者关注恒生电子股份有限公司相关重要事项内容。我们已修正
内部控制审计报告并补充内容如下:
    我们提醒本报告使用者关注,中国证券监督管理委员会对恒生电子公司子公
司杭州恒生网络技术服务有限公司非法经营证券业务的行为提起的行政处罚,截
至本报告批准日,尚处于听证阶段,其结果具有不确定性。本段内容不影响已发
表的审计意见。
    特此更正!更新后的《公司 2015 年内部控制审计报告》修订版详见上海证
券交易所网站。公司对于此次天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于内部控制
审计报告的更正给投资者带来的不便深表歉意。




                                                     恒生电子股份有限公司
                                                     二〇一六年四月十一日