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公司公告

大连圣亚:独立董事关于公司续聘2019年度审计机构和内控审计机构的独立意见2019-04-27  

						                 大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
     关于公司续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,作为公
司独立董事,我们对公司续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构事项进行了认真审议,发表
如下独立意见:
    大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届七次董事会会议在发出审议
《关于公司续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》前,已取得我们的事前认可。
    鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,该所职业道德规范,拥有
专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能
力,该所能够满足公司 2019 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对
公司财务状况和内控制度建设情况进行审计。2019 年,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司年度审计机构和内控审计机构,审计费用为人民币 45 万元,内控审计费用
为人民币 22.5 万元,与 2018 年费用一致。
    我们一致同意聘请该所为公司 2019 年度审计机构和内控审计机构,并同意将该事项提交
公司股东大会审议。




                                                       大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                       独立董事:梁爽、党伟、屈哲锋
                                                             二〇一九年四月二十六日




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