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公司公告

宁波富邦:董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的核查意见2018-04-03  

						       宁波富邦精业集团股份有限公司董事会审计委员会
           关于公司计提资产减值准备的核查意见
    为真实反映宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公
司”)截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况,根据中国证
监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计
委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定,公司及下属子公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象
的资产,具体包括存货、应收款项、固定资产等进行全面清查和资产
减值测试后,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司本
次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计,其中涉及固定资产减
值事项已经专业评估机构进行了减值测试,并出具了正式评估报告。
    公司董事会审计委员会对提交八届董事会第五次会议审议的公
司计提资产减值准备事项进行了核查。我们认为:本次计提资产减值
准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符
合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更
加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资
产的会计信息更加可靠,因此我们同意公司本次计提资产减值准备事
项。
    委员签字:




                 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会审计委员会

                              2018 年 3 月 30 日