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公司公告

玉龙股份:2017年第三季度报告2017-10-31  

						                           2017 年第三季度报告



公司代码:601028                                 公司简称:玉龙股份




                   江苏玉龙钢管股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王美、主管会计工作负责人俞波及会计机构负责人(会计主管人员)张小东保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              增减(%)
总资产                2,391,591,347.31              3,101,126,532.94                    -22.88
归属于上市公司
                      2,014,451,884.58              1,949,633,902.40                        3.32
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                       250,846,902.85                228,310,553.76                         9.87
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                      (%)
营业收入               990,092,902.29               1,409,882,626.83                    -29.77
归属于上市公司
                        73,297,282.83               -296,763,443.51                    124.70
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经          26,735,981.43                 -18,796,980.04                   242.24
常性损益的净利

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润
加权平均净资产                                                        增加 15.74 个百分点
                              3.69                         -12.05
收益率(%)
基本每股收益
                              0.09                          -0.38                  124.63
(元/股)
稀释每股收益
                              0.09                          -0.38                  124.63
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                           本期金额         年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益          58,193,869.75          59,274,736.31
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一            1,889,700              2,668,300.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
                         -344,893.54               138,698.89
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
                                   0                       0
(税后)
所得税影响额           -14,934,669.05         -15,520,433.80
       合计            44,804,007.16           46,561,301.40



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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               43,097
                                     前十名股东持股情况
                                            持有有限           质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                               比例(%)      售条件股        股份                      股东性质
  (全称)           量                                                  数量
                                            份数量          状态
拉萨市知合科
技发展有限公     391,541,858     50.00                  0   质押      375,693,570   境内非国有法人
司
中国人保资产
-华夏银行-
中国人保资产       4,095,617      0.52                  0      无               0       未知
安心回报资产
管理产品
魏强               3,466,803      0.44                  0      无               0    境内自然人
李德安             3,440,000      0.44                  0      无               0    境内自然人
徐玉英             3,130,000      0.40                  0      无               0    境内自然人
天安财产保险
股份有限公司       2,993,400      0.38                  0      无               0       未知
-保赢 1 号
中融国际信托
有限公司-融
                   2,780,000      0.36                  0      无               0       未知
新 73 号资金
信托合同
杨根浩             2,610,000      0.33                  0      无               0    境内自然人
茹秀芬             2,460,000      0.31                  0      无               0    境内自然人
朱勇彪             2,110,000      0.27                  0      无               0    境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                         量                            种类              数量
拉萨市知合科技发展有限
                                                 391,541,858        人民币普通股        391,541,858
公司
中国人保资产-华夏银行
-中国人保资产安心回报                              4,095,617       人民币普通股           4,095,617
资产管理产品
魏强                                                3,466,803       人民币普通股           3,466,803
李德安                                              3,440,000       人民币普通股           3,440,000
徐玉英                                              3,130,000       人民币普通股           3,130,000
天安财产保险股份有限公
                                                    2,993,400       人民币普通股           2,993,400
司-保赢 1 号


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中融国际信托有限公司-
                                               2,780,000     人民币普通股           2,780,000
融新 73 号资金信托合同
杨根浩                                         2,610,000     人民币普通股           2,610,000
茹秀芬                                         2,460,000     人民币普通股           2,460,000
朱勇彪                                         2,110,000     人民币普通股           2,110,000
上述股东关联关系或一致     1、公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司与上述其他股东之间
行动的说明                 不存在关联关系。
                           2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
                           管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
                           不适用
及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况分析


      项目        期末余额(元)     年初余额(元)         变动金额(元)      变动比例(%)

应收票据           73,859,353.02       148,693,775.24        -74,834,422.22            -50.33

应收账款           147,211,111.03      249,316,567.05       -102,105,456.02            -40.95

其他应收款         73,234,274.64       373,924,999.03       -300,690,724.39            -80.41

其他流动资产       11,417,532.49       108,983,020.58        -97,565,488.09            -89.52

长期股权投资                    -        7,087,272.09         -7,087,272.09           -100.00

固定资产           16,974,628.03       195,175,464.62       -178,200,836.59            -91.30

在建工程                        -      205,403,372.06       -205,403,372.06           -100.00

无形资产           42,893,560.13       164,279,556.78       -121,385,996.65            -73.89

递延所得税资产       7,033,285.57        10,289,703.99         -3,256,418.42           -31.65

短期借款                        -      250,000,000.00       -250,000,000.00           -100.00

应付票据                        -      134,499,300.00       -134,499,300.00           -100.00

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预收款项          101,378,078.98        71,752,545.67      29,625,533.31             41.29

应付职工薪酬        3,382,086.91         2,220,155.51        1,161,931.40            52.34

应交税费              451,727.52         7,606,404.19       -7,154,676.67           -94.06

其他应付款         28,628,044.27       367,067,747.55     -338,439,703.28           -92.20
情况说明:
1、应收票据:应收票据减少主要是承兑汇票到期收款所致;
2、应收账款:应收账款减少主要是三季度重大资产出售时将应收账款转移所致;
3、其他应收款:其他应收款减少主要是收到2016年公开拍卖子公司应收股权转让款所致;
4、其他流动资产:其他流动资产减少主要是理财产品到期收回所致;
5、长期股权投资:长期股权投资减少主要系公司处置子公司江苏玉龙泰祜新材料科技有限公司
、玉龙钢管(香港)投资有限公司(含玉龙钢管(莱基)投资有限公司 100.00%股东权益)股权
所致;
6、固定资产:固定资产减少主要是公司于三季度进行重大资产出售所致;
7、在建工程:在建工程减少主要是公司于三季度将尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管
生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目、江苏 3PE 防腐生产线项目转让所致;
8、无形资产:无形资产减少主要是公司于三季度将土地使用权出售所致;
9、递延所得税资产:递延所得税资产的减少主要是处置子公司部分递延所得税项剥离以及转回所
致;
10、短期借款:短期借款减少主要是借款到期归还所致;
11、应付票据:应付票据减少主要是本期银行承兑汇票到期支付所致;
12、预收款项:预收款项增加主要是短期订单增加所致;
13、应付职工薪酬:应付职工薪酬增加主要是计提前三季度奖金所致。
14、应交税费:应交税费减少主要是增值税交纳所致。
15、其他应付款:其他应付款减少主要是三季度重大资产出售时将其他应付款债务转移所致。



3.1.2 利润表项目大幅度变动的情况分析


       项目         本期金额(元)     上期金额(元)     变动金额(元)     变动比例(%)

营业税金及附加          7,280,497.41      11,995,103.51      -4,714,606.10          -39.30

销售费用               38,274,857.57      54,792,886.36     -16,518,028.79          -30.15

管理费用               37,838,123.28      92,930,498.91     -55,647,032.43          -59.28

资产减值损失           -6,359,716.09     314,450,980.82    -320,810,696.91         -102.02

营业外收入             63,113,296.97       5,788,209.65      57,325,087.32          990.38

营业外支出              1,031,561.77       6,885,685.26      -5,854,123.49          -85.02

利润总额               74,697,619.95    -280,713,444.28     355,411,064.23         不适用

所得税费用              1,400,337.12      19,481,545.88     -18,081,208.76          -92.81


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归属于母公司净利润      73,297,282.83    -296,763,443.51       370,060,726.34           124.70
情况说明:
税金及附加:税金及附加减少主要是16年处置子公司后业务规模收缩,交纳的城市维护建设税及
教育费附加减少所致;
销售费用:销售费用减少主要是16年处置子公司导致业务规模收缩,销量减少导致运输费用减少
所致;
管理费用:管理费用减少主要是 16 年处置子公司导致员工减少及研发费用减少所致;
资产减值损失:资产减值损失减少主要是处置子公司所致;
营业外收入:营业外收入增加主要是重大资产出售带来收益所致;
营业外支出:营业外支出减少主要是赔偿款及计提基金减少所致;
利润总额:利润总额增加主要是重大资产出售带来收益所致;
所得税费用:所得税费用减少主要是产品销量下降导致利润下降所致;
归属于母公司所有者的净利润:归属于母公司所有者的净利润增加主要是重大资产出售带来收益
所致。


3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况分析

                                                                                        变动比例
           项目               本期金额(元)        上期金额(元) 变动金额(元)
                                                                                        (%)

投资活动产生的现金流量净额       442,248,483.17       -7,928,331.09   450,176,814.26      不适用

筹资活动产生的现金流量净额      -252,319,475.93       -6,263,083.82   -246,056,392.11     不适用
情况说明:
投资活动产生的现金流量净额:主要是处置子公司后收回股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额:主要是贷款到期所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司于 2017 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对全资子公司进
行增资的议案》,同意公司以截至 2017 年 5 月 31 日账面净值 0.37 亿元(为暂估值,具体投资金额
以本次增资所作的审计评估数为准)资产对全资子公司玉龙装备进行增资。2017 年 8 月 4 日,本
次增资已经无锡市惠山区市场监督管理局登记并核发了新的《企业法人营业执照》,玉龙装备注册
资本由 1,000 万元变更为 5,000 万元。
    公司于 2017 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了公司重大资产出售暨
关联交易报告书等相关议案,玉龙股份拟实施内部重组,在将其母公司截至 2017 年 5 月 31 日持
有的与焊接钢管业务相关的部分资产及负债(含玉龙泰祜 48.00%股权等)、玉龙香港 51.00%股权
(含玉龙莱基 100.00%股东权益)通过增资形式转移至玉龙装备后,向交易对方中源盛唐投资江
苏有限公司交付玉龙装备 100.00%股权。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>
实施后有关监管事项的通知》,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核,公
司拟暂不召开股东大会。在相关工作完成后,公司将另行召开董事会,并发布召开公司股东大会
的通知。
    2017 年 8 月 25 日,公司收到上海证券交易所《关于对江苏玉龙钢管股份有限公司重大资产

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出售草案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2145 号,以下简称“《问询函》”)。公司会同中
介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查,并对《江苏玉龙钢管股份有限公司重大资产出售暨关
联交易报告书(草案)》等文件进行了修改和补充,并于 2017 年 8 月 29 日披露了修订后的重组报
告书《江苏玉龙钢管股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。上述与本
次重组相关议案已于 2017 年 9 月 13 日,由公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    截至本报告披露日,资产出售相关款项已按协议约定支付,交易标的资产过户已完成,本次
重大资产出售相关后续事项合法、合规,不存在重大风险,详见公司于 2017 年 10 月 14 日在上海
证券交易所网站披露的《江苏玉龙钢管股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用
    公司于2016年三季度对存在明显减值迹象的资产计提了减值准备,并于四季度转让了部分下属
子公司股权,上述因素共同导致公司2016年度净利润大幅下降;为进一步改善公司资产结构,推
进业务转型,公司于2017年三季度对部分钢管业务相关资产进行处置,本次资产处置构成重大资
产出售,据初步估算,在不考虑税收的影响下,本次资产出售影响非经常性损益的金额为5,924.27
万元。上述原因叠加将导致年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动。



                                                     公司名称   江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                   法定代表人   王美
                                                         日期   2017 年 10 月 31 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,833,829,589.63    1,437,081,295.10
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            73,859,353.02      148,693,775.24
  应收账款                                           147,211,111.03      249,316,567.05
  预付款项                                            55,845,761.37       47,673,628.23
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          73,234,274.64      373,924,999.03
  买入返售金融资产
  存货                                               129,292,251.40      153,217,878.17
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        11,417,532.49      108,983,020.58
    流动资产合计                                    2,324,689,873.58    2,518,891,163.40
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                              7,087,272.09
  投资性房地产
  固定资产                                            16,974,628.03      195,175,464.62
  在建工程                                                               205,403,372.06

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 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                         42,893,560.13     164,279,556.78
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                     7,033,285.57     10,289,703.99
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                 66,901,473.73     582,235,369.54
     资产总计                                   2,391,591,347.31   3,101,126,532.94
流动负债:
 短期借款                                                           250,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                           134,499,300.00
 应付账款                                        233,637,511.89     304,830,339.84
 预收款项                                        101,378,078.98      71,752,545.67
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                       3,382,086.91       2,220,155.51
 应交税费                                             451,727.52       7,606,404.19
 应付利息
 应付股利                                           1,064,350.00       1,064,350.00
 其他应付款                                       28,628,044.27     367,067,747.55
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                  368,541,799.57    1,139,040,842.76
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                              1,817,056.91             1,817,056.91
  递延收益                                              3,161,196.90             3,161,196.90
  递延所得税负债                                          250,909.35             1,437,783.70
  其他非流动负债                                        3,368,500.00             3,368,500.00
    非流动负债合计                                      8,597,663.16             9,784,537.51
      负债合计                                       377,139,462.73          1,148,825,380.27
所有者权益
  股本                                               783,025,760.00           784,664,760.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           904,151,934.01           905,881,434.01
  减:库存股                                            3,368,500.00             3,368,500.00
  其他综合收益                                                                   5,110,800.65
  专项储备
  盈余公积                                           124,182,154.41           124,182,154.41
  一般风险准备
  未分配利润                                         206,460,536.16           133,163,253.33
  归属于母公司所有者权益合计                        2,014,451,884.58         1,949,633,902.40
  少数股东权益                                                                   2,667,250.27
    所有者权益合计                                  2,014,451,884.58         1,952,301,152.67
      负债和所有者权益总计                          2,391,591,347.31         3,101,126,532.94
法定代表人:王美         主管会计工作负责人:俞波              会计机构负责人:张小东



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,833,829,589.63         1,429,680,192.11
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            73,859,353.02           148,693,775.24
  应收账款                                           147,211,111.03           249,316,567.05
  预付款项                                            55,845,761.37            47,673,628.23

                                          13 / 22
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 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                       73,234,274.64     386,032,380.78
 存货                                            129,292,251.40     151,876,893.91
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                     11,417,532.49     108,983,020.58
   流动资产合计                                 2,324,689,873.58   2,522,256,457.90
非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                       171,228,302.09
 投资性房地产
 固定资产                                         16,974,628.03     193,420,818.81
 在建工程                                                              4,696,950.31
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                         42,893,560.13     140,298,173.94
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                     7,033,285.57     10,289,703.99
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                 66,901,473.73     519,933,949.14
     资产总计                                   2,391,591,347.31   3,042,190,407.04
流动负债:
 短期借款                                                           250,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                           134,499,300.00
 应付账款                                        235,608,470.02     283,712,404.64
 预收款项                                        101,378,078.98      71,752,545.67
 应付职工薪酬                                       3,382,086.91       1,756,666.79
 应交税费                                             451,727.52       7,606,404.19
 应付利息
 应付股利                                           1,064,350.00       1,064,350.00
 其他应付款                                       28,628,044.27     335,781,232.06
 划分为持有待售的负债
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  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                        370,512,757.70             1,086,172,903.35
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                1,817,056.91                1,817,056.91
  递延收益                                                3,161,196.90                3,161,196.90
  递延所得税负债                                           165,524.11                 1,352,398.46
  其他非流动负债                                          3,368,500.00                3,368,500.00
   非流动负债合计                                         8,512,277.92                9,699,152.27
      负债合计                                         379,025,035.62             1,095,872,055.62
所有者权益:
  股本                                                 783,025,760.00              784,664,760.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             866,101,369.88              867,830,869.88
  减:库存股                                              3,368,500.00                3,368,500.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             124,182,154.41              124,182,154.41
  未分配利润                                           242,625,527.40              173,009,067.13
   所有者权益合计                                     2,012,566,311.69            1,946,318,351.42
      负债和所有者权益总计                            2,391,591,347.31            3,042,190,407.04
法定代表人:王美       主管会计工作负责人:俞波                  会计机构负责人:张小东
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—9 月
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期      上年年初至报
                             本期金额          上期金额
          项目                                                     期末金额        告期期末金额
                             (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入             349,745,464.66     681,921,555.61     990,092,902.29   1,409,882,626.83
其中:营业收入             349,745,464.66     681,921,555.61     990,092,902.29   1,409,882,626.83
      利息收入
      已赚保费
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      手续费及佣金收入
二、营业总成本               340,599,217.20     990,081,879.98      984,127,862.54   1,696,838,284.91
其中:营业成本               307,170,589.28     608,788,287.08      903,427,114.80   1,219,379,450.05
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               3,553,739.04         957,020.63        7,280,497.41     11,995,103.51
      销售费用                18,673,894.16      18,554,650.49       38,274,857.57     54,792,886.36
      管理费用                13,254,888.65      31,031,708.16       37,838,123.28     92,930,498.91
      财务费用                 3,325,422.84       2,347,837.23        3,666,985.57       3,289,365.26
      资产减值损失            -5,379,316.77     328,402,376.39       -6,359,716.09    314,450,980.82
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以         5,411,921.60        -355,744.41        6,650,845.00       7,339,689.41
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”    14,558,169.06    -308,516,068.78       12,615,884.75   -279,615,968.67
号填列)
  加:营业外收入              60,385,974.60       1,572,322.85       63,113,296.97       5,788,209.65
      其中:非流动资产处      58,303,655.45         102,353.74       59,535,240.55        281,302.01
置利得
  减:营业外支出                647,298.39        6,658,012.57        1,031,561.77       6,885,685.26
      其中:非流动资产处        109,785.70              27,717.76      260,504.24          28,668.41
置损失
四、利润总额(亏损总额以      74,296,845.27    -313,601,758.50       74,697,619.95   -280,713,444.28
“-”号填列)
  减:所得税费用                736,708.05       13,906,421.65        1,400,337.12     19,481,545.88
五、净利润(净亏损以“-”    73,560,137.22    -327,508,180.15       73,297,282.83   -300,194,990.16
号填列)
  归属于母公司所有者的        73,560,137.22    -324,544,335.20       73,297,282.83   -296,763,443.51
净利润
  少数股东损益                                   -2,963,844.95                          -3,431,546.65
六、其他综合收益的税后净      -3,820,293.60       3,189,980.87       -5,110,800.65       4,188,968.75

                                              16 / 22
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额
  归属母公司所有者的其       -3,820,293.60       3,189,980.87   -5,110,800.65      4,188,968.75
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
      2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
    (二)以后将重分类进     -3,820,293.60       3,189,980.87   -5,110,800.65      4,188,968.75
损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
      4.现金流量套期损益
的有效部分
       5.外币财务报表折算    -3,820,293.60       3,189,980.87   -5,110,800.65      4,188,968.75
差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额            69,739,843.62     -324,318,199.28   68,186,482.18   -296,006,021.41
  归属于母公司所有者的       69,739,843.62    -321,354,354.33   68,186,482.18   -292,574,474.76
综合收益总额
  归属于少数股东的综合                          -2,963,844.95                     -3,431,546.65
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/              0.09              -0.42            0.09             -0.38
股)
  (二)稀释每股收益(元/              0.09              -0.42            0.09             -0.38
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的
净利润为: 0 元。
法定代表人:王美        主管会计工作负责人:俞波        会计机构负责人:张小东
                                             17 / 22
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                                        母公司利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期 上年年初至报
                              本期金额           上期金额
          项目                                                  期末金额   告期期末金额
                              (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                 337,070,910.58     613,882,617.71      977,418,348.21   1,194,925,740.38
  减:营业成本               295,586,000.95     549,940,986.77      891,500,985.51   1,037,025,549.56
      税金及附加               2,934,650.87         757,362.74        6,661,384.24     10,513,671.62
      销售费用                18,673,909.26      16,970,443.91       38,273,395.64     47,494,199.99
      管理费用                 9,901,381.99      21,084,977.69       31,129,714.37      67,954,111.48
      财务费用                 2,769,618.28       1,993,456.51        2,993,032.32       3,256,995.44
      资产减值损失              -938,328.94     210,073,139.89       -1,919,208.46    199,613,971.48
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以        -1,857,571.65       1,270,456.35         -618,648.25       8,855,524.72
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-”     6,286,106.52    -185,667,293.45        8,160,396.34   -162,077,234.47
号填列)
  加:营业外收入              60,205,348.62       1,483,134.56       62,777,920.78       5,570,838.72
      其中:非流动资产处      58,303,655.45             93,778.06    59,535,240.55        164,351.43
置利得
  减:营业外支出                647,298.39        6,132,662.86        1,031,561.77       6,351,423.04
      其中:非流动资产处          109,785.7             27,717.76      260,504.24          27,796.12
置损失
三、利润总额(亏损总额以      65,844,156.75    -190,316,821.75       69,906,755.35   -162,857,818.79
“-”号填列)
    减:所得税费用              -725,354.57       1,134,372.31         290,295.08        4,445,432.27
四、净利润(净亏损以“-”    66,569,511.32    -191,451,194.06       69,616,460.27   -167,303,251.06
号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
                                              18 / 22
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  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
    2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损
益
    4.现金流量套期损益的
有效部分
       5.外币财务报表折算差
额
       6.其他
六、综合收益总额               66,569,511.32    -191,451,194.06      69,616,460.27   -167,303,251.06
七、每股收益:
       (一)基本每股收益(元
/股)
     (二)稀释每股收益(元
/股)
法定代表人:王美           主管会计工作负责人:俞波                 会计机构负责人:张小东

                                        合并现金流量表
                                        2017 年 1—9 月
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                                     (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           1,381,450,138.17            1,883,962,761.94
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                               19 / 22
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  收到的税费返还                                       4,376,396.66     10,187,908.20
  收到其他与经营活动有关的现金                      514,357,164.46        8,344,237.33
    经营活动现金流入小计                           1,900,183,699.29   1,902,494,907.47
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,318,385,939.48   1,407,952,964.60
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     17,793,034.76      74,241,207.30
  支付的各项税费                                     34,563,059.08      64,609,869.55
  支付其他与经营活动有关的现金                      278,594,763.12     127,380,312.26
    经营活动现金流出小计                           1,649,336,796.44   1,674,184,353.71
      经营活动产生的现金流量净额                    250,846,902.85     228,310,553.76
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                568,072,185.98    1,261,619,670.71
  取得投资收益收到的现金                               1,865,287.69       9,222,631.36
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       340,259.57
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                   69,049,620.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            638,987,093.67    1,271,182,561.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 61,738,610.50     181,362,107.59
产支付的现金
  投资支付的现金                                    135,000,000.00    1,097,748,785.14
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            196,738,610.50    1,279,110,892.73
      投资活动产生的现金流量净额                    442,248,483.17       -7,928,331.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                   370,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            2,445,429.57
    筹资活动现金流入小计                                               372,945,429.57
  偿还债务支付的现金                                250,000,000.00     327,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   2,319,475.93     49,029,013.39

                                         20 / 22
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  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  3,179,500.00
    筹资活动现金流出小计                            252,319,475.93            379,208,513.39
      筹资活动产生的现金流量净额                   -252,319,475.93              -6,263,083.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -10,512,393.23             3,813,910.51
五、现金及现金等价物净增加额                        430,263,516.86            217,933,049.36
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,383,965,238.34           577,725,549.78
六、期末现金及现金等价物余额                  1,814,228,755.20           795,658,599.14
法定代表人:王美        主管会计工作负责人:俞波         会计机构负责人:张小东



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,364,580,826.62          1,323,349,394.67
  收到的税费返还                                       4,376,396.66            10,187,908.20
  收到其他与经营活动有关的现金                      163,543,524.09            128,842,644.54
    经营活动现金流入小计                           1,532,500,747.37          1,462,379,947.41
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,183,974,935.08          1,046,274,452.60
  支付给职工以及为职工支付的现金                     16,080,877.63             43,739,373.04
  支付的各项税费                                     34,558,310.12             45,345,137.23
  支付其他与经营活动有关的现金                      247,039,528.29             66,546,019.80
    经营活动现金流出小计                           1,481,653,651.12          1,201,904,982.67
  经营活动产生的现金流量净额                         50,847,096.25            260,474,964.74
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                576,722,383.85           1,261,619,670.71
  取得投资收益收到的现金                               1,865,287.69              9,222,631.36
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                159,078,620.63                 86,027.60
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                   69,049,620.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            806,715,912.17           1,270,928,329.67
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 21,901,061.64             24,671,799.92
产支付的现金
  投资支付的现金                                    135,000,000.00           1,238,154,252.65
  取得子公司及其他营业单位支付的现

                                         21 / 22
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金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            156,901,061.64      1,262,826,052.57
      投资活动产生的现金流量净额                    649,814,850.53          8,102,277.10
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                      370,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                  370,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                250,000,000.00        327,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   2,319,475.93        48,246,111.04
  支付其他与筹资活动有关的现金                                              3,179,500.00
    筹资活动现金流出小计                            252,319,475.93        378,425,611.04
      筹资活动产生的现金流量净额                   -252,319,475.93         -7,925,611.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -10,677,851.00         3,332,167.12
五、现金及现金等价物净增加额                        437,664,619.85        263,983,797.92
  加:期初现金及现金等价物余额                     1,376,564,135.35       466,142,539.92
六、期末现金及现金等价物余额                  1,814,228,755.20           730,126,337.84
法定代表人:王美        主管会计工作负责人:俞波         会计机构负责人:张小东



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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